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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第82表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
25,854
93.7%
32,242
89.8%
25,901
92.7%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
1,149
4.2%
1,518
4.2%
1,232
4.4%
693
2.1%
166
0.6%
1,067
3.0%
266
1.0%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
(4)その他
686
2.1%
396
1.4%
849
2.4%
526
1.9%
(1)給与費
21,949
68.0%
16,729
60.6%
26,430
73.6%
16,335
58.5%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
633
2.3%
1,744
4.9%
1,864
6.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
▲ 314
-1.1%
▲ 771
-2.1%
▲ 102
-0.4%
(4)委託費
1,844
5.7%
1,753
6.4%
1,634
4.6%
2,251
8.1%
(5)その他
6,335
19.6%
4,777
17.3%
6,591
18.4%
6,560
23.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
16
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
6
0.0%
41
0.1%
39
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
23
0.1%
223
0.6%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
276
1.0%
510
1.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0%
27,588 100.0%
35,914 100.0%
27,926 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
26,947
96.5%
979
3.5%
31,614
97.9%
23,859
86.5%
36,179 100.7%
収支差(③=①-②)
666
2.1%
3,728
13.5%
▲ 265
客体数
118
16
-0.7%
65
37
1施設・事業所あたり定員数
90
72
90
96
定員あたり収入
360
385
398
290
定員あたり支出
353
333
401
280
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
30
31
34
サービス換算職員数あたり給与費
693
552
865
478
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
12,663
95.2%
25,020
74.8%
10,321
97.0%
13,779
84.4%
42,978
92.5%
25,293
93.4%
23,477
92.5%
34,588
91.3%
34,759
90.8%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
315
2.4%
118
0.4%
185
1.7%
593
3.6%
600
1.3%
1,210
4.5%
1,280
5.0%
1,501
4.0%
1,964
5.1%
(3)補助事業等収益
693
2.1%
195
1.5%
8,173
24.4%
8
0.1%
52
0.3%
1,465
3.2%
214
0.8%
593
2.3%
284
0.7%
630
1.6%
(4)その他
686
2.1%
128
1.0%
147
0.4%
52
0.5%
1,902
11.6%
1,418
3.1%
258
1.0%
41
0.2%
647
1.7%
803
2.1%
(1)給与費
21,949
68.0%
6,720
50.5%
18,136
54.2%
3,630
34.1%
10,150
62.2%
29,935
64.4%
16,639
61.4%
15,066
59.3%
24,466
64.6%
28,169
73.6%
4.3%
1,098
3.3%
332
3.1%
849
5.2%
1,817
3.9%
879
3.2%
1,285
5.1%
1,765
4.7%
2,247
5.9%
-4.6% ▲ 1,605
-4.8%
▲ 23
-0.2%
▲ 275
-1.7%
▲ 744
-1.6%
▲ 228
-0.8%
▲ 462
-1.8%
▲ 803
-2.1%
▲ 527
-1.4%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
574
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
▲ 617
(4)委託費
1,844
5.7%
641
4.8%
1,197
3.6%
914
8.6%
872
5.3%
1,770
3.8%
1,621
6.0%
3,539
13.9%
2,121
5.6%
2,234
5.8%
(5)その他
6,335
19.6%
1,957
14.7%
5,614
16.8%
1,235
11.6%
3,559
21.8%
7,488
16.1%
4,594
17.0%
3,812
15.0%
7,142
18.9%
8,248
21.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
12
0.0%
17
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
3
0.0%
0
0.0%
26
0.2%
73
0.4%
1
0.0%
17
0.1%
0
0.0%
20
0.1%
53
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
80
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
112
0.4%
0
0.0%
840
2.2%
94
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
4
0.0%
0
0.0%
88
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
360
1.3%
0
0.0%
964
2.5%
390
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0%
13,301 100.0%
33,458 100.0%
10,645 100.0%
16,326 100.0%
46,460 100.0%
27,087 100.0%
25,390 100.0%
37,872 100.0%
38,267 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
40,814 106.7%
31,614
97.9%
9,282
69.8%
24,441
73.0%
6,202
58.3%
15,228
93.3%
40,266
86.7%
23,883
88.2%
23,240
91.5%
35,676
94.2%
収支差(③=①-②)
666
2.1%
4,019
30.2%
9,018
27.0%
4,443
41.7%
1,098
6.7%
6,194
13.3%
3,204
11.8%
2,150
8.5%
2,196
5.8% ▲ 2,548
客体数
118
8
58
7
3
8
6
8
18
2
1施設・事業所あたり定員数
90
5
17
26
40
48
59
67
76
135
定員あたり収入
360
2,586
1,930
413
412
970
460
379
498
283
定員あたり支出
353
1,805
1,410
241
384
841
406
347
469
301
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
28
39
24
22
24
27
30
38
35
サービス換算職員数あたり給与費
693
240
462
150
466
1,236
612
510
639
799
6級地
7級地
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
95,621
75.8%
41,310
75.6%
36,394
92.7%
40,241
94.4%
23,377
93.6%
32,080
90.5%
33,275
94.2%
24,984
92.7%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
0
0.0%
982
1.8%
843
2.1%
966
2.3%
1,019
4.1%
1,713
4.8%
1,609
4.6%
1,371
5.1%
(3)補助事業等収益
693
2.1%
0
0.0%
9,424
17.3%
93
0.2%
1,160
2.7%
538
2.2%
939
2.6%
273
0.8%
234
0.9%
(4)その他
686
2.1%
30,533
24.2%
2,900
5.3%
1,882
4.8%
1
0.0%
36
0.1%
606
1.7%
93
0.3%
158
0.6%
(1)給与費
21,949
68.0%
88,168
69.9%
36,828
67.4%
24,916
63.5%
30,653
71.9%
15,657
62.7%
22,930
64.7%
26,719
75.7%
18,337
68.0%
1.2%
2,230
4.1%
935
2.4%
3,181
7.5%
1,246
5.0%
1,773
5.0%
1,527
4.3%
1,693
6.3%
0.0% ▲ 2,239
-4.1%
▲ 191
-0.5% ▲ 1,441
-3.4%
▲ 612
-2.5%
▲ 474
-1.3%
▲ 258
-0.7%
▲ 479
-1.8%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
1,550
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
0
(4)委託費
1,844
5.7%
6,313
5.0%
2,352
4.3%
2,049
5.2%
932
2.2%
1,171
4.7%
2,367
6.7%
2,106
6.0%
1,545
5.7%
(5)その他
6,335
19.6%
26,182
20.8%
10,197
18.7%
6,824
17.4%
7,157
16.8%
4,732
19.0%
6,119
17.3%
6,884
19.5%
5,783
21.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15
0.0%
264
0.6%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
75
0.1%
93
0.2%
19
0.0%
528
1.2%
16
0.1%
50
0.1%
13
0.0%
29
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
34
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
116
0.3%
64
0.2%
190
0.7%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
0
0.0%
265
0.5%
74
0.2%
55
0.1%
1,155
4.6%
169
0.5%
387
1.1%
284
1.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0% 126,154 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
31,614
収支差(③=①-②)
666
客体数
118
54,615 100.0%
39,260 100.0%
42,632 100.0%
24,970 100.0%
35,459 100.0%
35,314 100.0%
26,948 100.0%
97.9% 122,288
96.9%
49,726
91.0%
34,626
88.2%
41,065
96.3%
23,363
93.6%
32,933
92.9%
37,378 105.8%
27,194 100.9%
2.1%
3.1%
4,889
9.0%
4,634
11.8%
1,567
3.7%
1,607
6.4%
2,526
7.1% ▲ 2,064
21
17
3,866
1
4
8
1
8
-5.8%
▲ 245
58
1施設・事業所あたり定員数
90
99
64
93
90
88
92
93
89
定員あたり収入
360
1,274
857
421
474
283
386
380
302
定員あたり支出
353
1,235
780
371
456
265
359
402
305
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
56
38
37
47
30
34
27
31
サービス換算職員数あたり給与費
693
1,581
965
671
649
528
672
981
601
※無回答の施設・事業所は含まれない。
62
-0.9%
-6.7%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
25,854
93.7%
32,242
89.8%
25,901
92.7%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
1,149
4.2%
1,518
4.2%
1,232
4.4%
693
2.1%
166
0.6%
1,067
3.0%
266
1.0%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
(4)その他
686
2.1%
396
1.4%
849
2.4%
526
1.9%
(1)給与費
21,949
68.0%
16,729
60.6%
26,430
73.6%
16,335
58.5%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
633
2.3%
1,744
4.9%
1,864
6.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
▲ 314
-1.1%
▲ 771
-2.1%
▲ 102
-0.4%
(4)委託費
1,844
5.7%
1,753
6.4%
1,634
4.6%
2,251
8.1%
(5)その他
6,335
19.6%
4,777
17.3%
6,591
18.4%
6,560
23.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
16
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
6
0.0%
41
0.1%
39
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
23
0.1%
223
0.6%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
276
1.0%
510
1.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0%
27,588 100.0%
35,914 100.0%
27,926 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
26,947
96.5%
979
3.5%
31,614
97.9%
23,859
86.5%
36,179 100.7%
収支差(③=①-②)
666
2.1%
3,728
13.5%
▲ 265
客体数
118
16
-0.7%
65
37
1施設・事業所あたり定員数
90
72
90
96
定員あたり収入
360
385
398
290
定員あたり支出
353
333
401
280
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
30
31
34
サービス換算職員数あたり給与費
693
552
865
478
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
12,663
95.2%
25,020
74.8%
10,321
97.0%
13,779
84.4%
42,978
92.5%
25,293
93.4%
23,477
92.5%
34,588
91.3%
34,759
90.8%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
315
2.4%
118
0.4%
185
1.7%
593
3.6%
600
1.3%
1,210
4.5%
1,280
5.0%
1,501
4.0%
1,964
5.1%
(3)補助事業等収益
693
2.1%
195
1.5%
8,173
24.4%
8
0.1%
52
0.3%
1,465
3.2%
214
0.8%
593
2.3%
284
0.7%
630
1.6%
(4)その他
686
2.1%
128
1.0%
147
0.4%
52
0.5%
1,902
11.6%
1,418
3.1%
258
1.0%
41
0.2%
647
1.7%
803
2.1%
(1)給与費
21,949
68.0%
6,720
50.5%
18,136
54.2%
3,630
34.1%
10,150
62.2%
29,935
64.4%
16,639
61.4%
15,066
59.3%
24,466
64.6%
28,169
73.6%
4.3%
1,098
3.3%
332
3.1%
849
5.2%
1,817
3.9%
879
3.2%
1,285
5.1%
1,765
4.7%
2,247
5.9%
-4.6% ▲ 1,605
-4.8%
▲ 23
-0.2%
▲ 275
-1.7%
▲ 744
-1.6%
▲ 228
-0.8%
▲ 462
-1.8%
▲ 803
-2.1%
▲ 527
-1.4%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
574
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
▲ 617
(4)委託費
1,844
5.7%
641
4.8%
1,197
3.6%
914
8.6%
872
5.3%
1,770
3.8%
1,621
6.0%
3,539
13.9%
2,121
5.6%
2,234
5.8%
(5)その他
6,335
19.6%
1,957
14.7%
5,614
16.8%
1,235
11.6%
3,559
21.8%
7,488
16.1%
4,594
17.0%
3,812
15.0%
7,142
18.9%
8,248
21.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
12
0.0%
17
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
3
0.0%
0
0.0%
26
0.2%
73
0.4%
1
0.0%
17
0.1%
0
0.0%
20
0.1%
53
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
80
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
112
0.4%
0
0.0%
840
2.2%
94
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
4
0.0%
0
0.0%
88
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
360
1.3%
0
0.0%
964
2.5%
390
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0%
13,301 100.0%
33,458 100.0%
10,645 100.0%
16,326 100.0%
46,460 100.0%
27,087 100.0%
25,390 100.0%
37,872 100.0%
38,267 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
40,814 106.7%
31,614
97.9%
9,282
69.8%
24,441
73.0%
6,202
58.3%
15,228
93.3%
40,266
86.7%
23,883
88.2%
23,240
91.5%
35,676
94.2%
収支差(③=①-②)
666
2.1%
4,019
30.2%
9,018
27.0%
4,443
41.7%
1,098
6.7%
6,194
13.3%
3,204
11.8%
2,150
8.5%
2,196
5.8% ▲ 2,548
客体数
118
8
58
7
3
8
6
8
18
2
1施設・事業所あたり定員数
90
5
17
26
40
48
59
67
76
135
定員あたり収入
360
2,586
1,930
413
412
970
460
379
498
283
定員あたり支出
353
1,805
1,410
241
384
841
406
347
469
301
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
28
39
24
22
24
27
30
38
35
サービス換算職員数あたり給与費
693
240
462
150
466
1,236
612
510
639
799
6級地
7級地
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
29,387
91.0%
95,621
75.8%
41,310
75.6%
36,394
92.7%
40,241
94.4%
23,377
93.6%
32,080
90.5%
33,275
94.2%
24,984
92.7%
(2)利用料収益
1,378
4.3%
0
0.0%
982
1.8%
843
2.1%
966
2.3%
1,019
4.1%
1,713
4.8%
1,609
4.6%
1,371
5.1%
(3)補助事業等収益
693
2.1%
0
0.0%
9,424
17.3%
93
0.2%
1,160
2.7%
538
2.2%
939
2.6%
273
0.8%
234
0.9%
(4)その他
686
2.1%
30,533
24.2%
2,900
5.3%
1,882
4.8%
1
0.0%
36
0.1%
606
1.7%
93
0.3%
158
0.6%
(1)給与費
21,949
68.0%
88,168
69.9%
36,828
67.4%
24,916
63.5%
30,653
71.9%
15,657
62.7%
22,930
64.7%
26,719
75.7%
18,337
68.0%
1.2%
2,230
4.1%
935
2.4%
3,181
7.5%
1,246
5.0%
1,773
5.0%
1,527
4.3%
1,693
6.3%
0.0% ▲ 2,239
-4.1%
▲ 191
-0.5% ▲ 1,441
-3.4%
▲ 612
-2.5%
▲ 474
-1.3%
▲ 258
-0.7%
▲ 479
-1.8%
(2)減価償却費
1,631
5.1%
1,550
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 500
-1.5%
0
(4)委託費
1,844
5.7%
6,313
5.0%
2,352
4.3%
2,049
5.2%
932
2.2%
1,171
4.7%
2,367
6.7%
2,106
6.0%
1,545
5.7%
(5)その他
6,335
19.6%
26,182
20.8%
10,197
18.7%
6,824
17.4%
7,157
16.8%
4,732
19.0%
6,119
17.3%
6,884
19.5%
5,783
21.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15
0.0%
264
0.6%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
36
0.1%
75
0.1%
93
0.2%
19
0.0%
528
1.2%
16
0.1%
50
0.1%
13
0.0%
29
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
126
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
34
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
116
0.3%
64
0.2%
190
0.7%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
318
1.0%
0
0.0%
265
0.5%
74
0.2%
55
0.1%
1,155
4.6%
169
0.5%
387
1.1%
284
1.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
32,280 100.0% 126,154 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
31,614
収支差(③=①-②)
666
客体数
118
54,615 100.0%
39,260 100.0%
42,632 100.0%
24,970 100.0%
35,459 100.0%
35,314 100.0%
26,948 100.0%
97.9% 122,288
96.9%
49,726
91.0%
34,626
88.2%
41,065
96.3%
23,363
93.6%
32,933
92.9%
37,378 105.8%
27,194 100.9%
2.1%
3.1%
4,889
9.0%
4,634
11.8%
1,567
3.7%
1,607
6.4%
2,526
7.1% ▲ 2,064
21
17
3,866
1
4
8
1
8
-5.8%
▲ 245
58
1施設・事業所あたり定員数
90
99
64
93
90
88
92
93
89
定員あたり収入
360
1,274
857
421
474
283
386
380
302
定員あたり支出
353
1,235
780
371
456
265
359
402
305
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
32
56
38
37
47
30
34
27
31
サービス換算職員数あたり給与費
693
1,581
965
671
649
528
672
981
601
※無回答の施設・事業所は含まれない。
62
-0.9%
-6.7%