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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第82表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

29,387

91.0%

25,854

93.7%

32,242

89.8%

25,901

92.7%

(2)利用料収益

1,378

4.3%

1,149

4.2%

1,518

4.2%

1,232

4.4%

693

2.1%

166

0.6%

1,067

3.0%

266

1.0%

(3)補助事業等収益


地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

(4)その他

686

2.1%

396

1.4%

849

2.4%

526

1.9%

(1)給与費

21,949

68.0%

16,729

60.6%

26,430

73.6%

16,335

58.5%

(2)減価償却費

1,631

5.1%

633

2.3%

1,744

4.9%

1,864

6.7%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 500

-1.5%

▲ 314

-1.1%

▲ 771

-2.1%

▲ 102

-0.4%

(4)委託費

1,844

5.7%

1,753

6.4%

1,634

4.6%

2,251

8.1%

(5)その他

6,335

19.6%

4,777

17.3%

6,591

18.4%

6,560

23.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

9

0.0%

0

0.0%

16

0.0%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

36

0.1%

6

0.0%

41

0.1%

39

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

126

0.4%

23

0.1%

223

0.6%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

318

1.0%

276

1.0%

510

1.4%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

32,280 100.0%

27,588 100.0%

35,914 100.0%

27,926 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

26,947

96.5%

979

3.5%

31,614

97.9%

23,859

86.5%

36,179 100.7%

収支差(③=①-②)

666

2.1%

3,728

13.5%

▲ 265

客体数

118

16

-0.7%

65

37

1施設・事業所あたり定員数

90

72

90

96

定員あたり収入

360

385

398

290

定員あたり支出

353

333

401

280

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

32

30

31

34

サービス換算職員数あたり給与費

693

552

865

478

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第83表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
10人以下

11人以上
20人以下

21人以上
30人以下

31人以上
40人以下

41人以上
50人以下

51人以上
60人以下

61人以上
70人以下

71人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

29,387

91.0%

12,663

95.2%

25,020

74.8%

10,321

97.0%

13,779

84.4%

42,978

92.5%

25,293

93.4%

23,477

92.5%

34,588

91.3%

34,759

90.8%

(2)利用料収益

1,378

4.3%

315

2.4%

118

0.4%

185

1.7%

593

3.6%

600

1.3%

1,210

4.5%

1,280

5.0%

1,501

4.0%

1,964

5.1%

(3)補助事業等収益

693

2.1%

195

1.5%

8,173

24.4%

8

0.1%

52

0.3%

1,465

3.2%

214

0.8%

593

2.3%

284

0.7%

630

1.6%

(4)その他

686

2.1%

128

1.0%

147

0.4%

52

0.5%

1,902

11.6%

1,418

3.1%

258

1.0%

41

0.2%

647

1.7%

803

2.1%

(1)給与費

21,949

68.0%

6,720

50.5%

18,136

54.2%

3,630

34.1%

10,150

62.2%

29,935

64.4%

16,639

61.4%

15,066

59.3%

24,466

64.6%

28,169

73.6%

4.3%

1,098

3.3%

332

3.1%

849

5.2%

1,817

3.9%

879

3.2%

1,285

5.1%

1,765

4.7%

2,247

5.9%

-4.6% ▲ 1,605

-4.8%

▲ 23

-0.2%

▲ 275

-1.7%

▲ 744

-1.6%

▲ 228

-0.8%

▲ 462

-1.8%

▲ 803

-2.1%

▲ 527

-1.4%

(2)減価償却費

1,631

5.1%

574

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 500

-1.5%

▲ 617

(4)委託費

1,844

5.7%

641

4.8%

1,197

3.6%

914

8.6%

872

5.3%

1,770

3.8%

1,621

6.0%

3,539

13.9%

2,121

5.6%

2,234

5.8%

(5)その他

6,335

19.6%

1,957

14.7%

5,614

16.8%

1,235

11.6%

3,559

21.8%

7,488

16.1%

4,594

17.0%

3,812

15.0%

7,142

18.9%

8,248

21.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

9

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

12

0.0%

17

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

36

0.1%

3

0.0%

0

0.0%

26

0.2%

73

0.4%

1

0.0%

17

0.1%

0

0.0%

20

0.1%

53

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

126

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

80

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

112

0.4%

0

0.0%

840

2.2%

94

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

318

1.0%

4

0.0%

0

0.0%

88

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

360

1.3%

0

0.0%

964

2.5%

390

1.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

32,280 100.0%

13,301 100.0%

33,458 100.0%

10,645 100.0%

16,326 100.0%

46,460 100.0%

27,087 100.0%

25,390 100.0%

37,872 100.0%

38,267 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

40,814 106.7%

31,614

97.9%

9,282

69.8%

24,441

73.0%

6,202

58.3%

15,228

93.3%

40,266

86.7%

23,883

88.2%

23,240

91.5%

35,676

94.2%

収支差(③=①-②)

666

2.1%

4,019

30.2%

9,018

27.0%

4,443

41.7%

1,098

6.7%

6,194

13.3%

3,204

11.8%

2,150

8.5%

2,196

5.8% ▲ 2,548

客体数

118

8

58

7

3

8

6

8

18

2

1施設・事業所あたり定員数

90

5

17

26

40

48

59

67

76

135

定員あたり収入

360

2,586

1,930

413

412

970

460

379

498

283

定員あたり支出

353

1,805

1,410

241

384

841

406

347

469

301

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

32

28

39

24

22

24

27

30

38

35

サービス換算職員数あたり給与費

693

240

462

150

466

1,236

612

510

639

799

6級地

7級地

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第84表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

29,387

91.0%

95,621

75.8%

41,310

75.6%

36,394

92.7%

40,241

94.4%

23,377

93.6%

32,080

90.5%

33,275

94.2%

24,984

92.7%

(2)利用料収益

1,378

4.3%

0

0.0%

982

1.8%

843

2.1%

966

2.3%

1,019

4.1%

1,713

4.8%

1,609

4.6%

1,371

5.1%

(3)補助事業等収益

693

2.1%

0

0.0%

9,424

17.3%

93

0.2%

1,160

2.7%

538

2.2%

939

2.6%

273

0.8%

234

0.9%

(4)その他

686

2.1%

30,533

24.2%

2,900

5.3%

1,882

4.8%

1

0.0%

36

0.1%

606

1.7%

93

0.3%

158

0.6%

(1)給与費

21,949

68.0%

88,168

69.9%

36,828

67.4%

24,916

63.5%

30,653

71.9%

15,657

62.7%

22,930

64.7%

26,719

75.7%

18,337

68.0%

1.2%

2,230

4.1%

935

2.4%

3,181

7.5%

1,246

5.0%

1,773

5.0%

1,527

4.3%

1,693

6.3%

0.0% ▲ 2,239

-4.1%

▲ 191

-0.5% ▲ 1,441

-3.4%

▲ 612

-2.5%

▲ 474

-1.3%

▲ 258

-0.7%

▲ 479

-1.8%

(2)減価償却費

1,631

5.1%

1,550

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 500

-1.5%

0

(4)委託費

1,844

5.7%

6,313

5.0%

2,352

4.3%

2,049

5.2%

932

2.2%

1,171

4.7%

2,367

6.7%

2,106

6.0%

1,545

5.7%

(5)その他

6,335

19.6%

26,182

20.8%

10,197

18.7%

6,824

17.4%

7,157

16.8%

4,732

19.0%

6,119

17.3%

6,884

19.5%

5,783

21.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

9

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

15

0.0%

264

0.6%

0

0.0%

4

0.0%

0

0.0%

11

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

36

0.1%

75

0.1%

93

0.2%

19

0.0%

528

1.2%

16

0.1%

50

0.1%

13

0.0%

29

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

126

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

34

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

116

0.3%

64

0.2%

190

0.7%



特別費用

(1)本部への繰入

318

1.0%

0

0.0%

265

0.5%

74

0.2%

55

0.1%

1,155

4.6%

169

0.5%

387

1.1%

284

1.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

32,280 100.0% 126,154 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,614

収支差(③=①-②)

666

客体数

118

54,615 100.0%

39,260 100.0%

42,632 100.0%

24,970 100.0%

35,459 100.0%

35,314 100.0%

26,948 100.0%

97.9% 122,288

96.9%

49,726

91.0%

34,626

88.2%

41,065

96.3%

23,363

93.6%

32,933

92.9%

37,378 105.8%

27,194 100.9%

2.1%

3.1%

4,889

9.0%

4,634

11.8%

1,567

3.7%

1,607

6.4%

2,526

7.1% ▲ 2,064

21

17

3,866
1

4

8

1

8

-5.8%

▲ 245
58

1施設・事業所あたり定員数

90

99

64

93

90

88

92

93

89

定員あたり収入

360

1,274

857

421

474

283

386

380

302

定員あたり支出

353

1,235

780

371

456

265

359

402

305

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

32

56

38

37

47

30

34

27

31

サービス換算職員数あたり給与費

693

1,581

965

671

649

528

672

981

601

※無回答の施設・事業所は含まれない。

62

-0.9%

-6.7%