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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第37表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

35,931

94.4%

39,141

93.7%

32,209

94.0%

36,072

95.4%

35,204

95.4%

(2)利用料収益

737

1.9%

1,123

2.7%

317

0.9%

685

1.8%

740

2.0%

(3)補助事業等収益

724

1.9%

899

2.2%

332

1.0%

843

2.2%

878

2.4%

(4)その他

595

1.6%

420

1.0%

1,401

4.1%

197

0.5%

85

0.2%

(1)給与費

25,929

68.1%

31,047

74.3%

20,203

59.0%

25,835

68.4%

24,973

67.7%

(2)減価償却費

1,203

3.2%

1,526

3.7%

1,237

3.6%

1,001

2.6%

657

1.8%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 208

-0.5%

▲ 611

-1.5%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 9

0.0%

(4)委託費

728

1.9%

695

1.7%

531

1.6%

585

1.5%

1,585

4.3%

(5)その他

7,606

20.0%

5,966

14.3%

8,983

26.2%

8,385

22.2%

7,348

19.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

37

0.1%

28

0.1%

44

0.1%

39

0.1%

41

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

68

0.2%

198

0.5%

1

0.0%

0

0.0%

3

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

386

1.0%

1,050

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

249

0.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

38,055 100.0%

41,784 100.0%

34,259 100.0%

37,796 100.0%

36,910 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

35,681

93.8%

39,701

95.0%

30,999

90.5%

35,845

94.8%

34,846

94.4%

収支差(③=①-②)

2,374

6.2%

2,082

5.0%

3,260

9.5%

1,951

5.2%

2,064

5.6%

客体数

348

1施設・事業所あたり定員数

118

97

91

42

21

22

17

22

22

定員あたり収入

1,829

1,870

1,969

1,742

1,651

定員あたり支出

1,715

1,777

1,781

1,652

1,559

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

5

4

5

5

5,388

5,833

5,192

5,296

4,957

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

35,931

94.4%

30,389

94.5%

56,363

94.8%

83,165

91.0%

-

-

-

-

(2)利用料収益

737

1.9%

543

1.7%

1,509

2.5%

1,969

2.2%

-

-

-

-

(3)補助事業等収益

724

1.9%

532

1.7%

999

1.7%

5,470

6.0%

-

-

-

-

(4)その他

595

1.6%

625

1.9%

420

0.7%

800

0.9%

-

-

-

-

(1)給与費

25,929

68.1%

21,694

67.5%

40,836

68.7%

67,113

73.4%

-

-

-

-

(2)減価償却費

1,203

3.2%

1,009

3.1%

2,079

3.5%

1,705

1.9%

-

-

-

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 208

-0.5%

▲ 130

-0.4%

▲ 549

-0.9%

▲ 491

-0.5%

-

-

-

-

(4)委託費

728

1.9%

565

1.8%

1,046

1.8%

4,180

4.6%

-

-

-

-

(5)その他

7,606

20.0%

7,018

21.8%

10,052

16.9%

10,607

11.6%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

-

-

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

37

0.1%

37

0.1%

38

0.1%

5

0.0%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

68

0.2%

54

0.2%

145

0.2%

0

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

386

1.0%

171

0.5%

1,359

2.3%

910

1.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

38,055 100.0%

32,144 100.0%

59,435 100.0%

91,409 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

35,681

93.8%

30,365

94.5%

54,860

92.3%

84,030

91.9%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

2,374

6.2%

1,780

5.5%

4,575

7.7%

7,379

8.1%

-

-

-

-

客体数

348

1施設・事業所あたり定員数

282

58

8

0

0

21

17

33

51

-

-

定員あたり収入

1,829

1,848

1,790

1,788

-

-

定員あたり支出

1,715

1,746

1,652

1,644

-

-

5

4

7

9

-

-

5,388

5,095

6,130

7,254

-

-

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

6級地

7級地

その他

35,931

94.4%

42,966

87.9%

54,938

97.7%

33,055

75.9%

25,139

96.8%

38,285

96.5%

30,390

96.6%

33,146

95.8%

36,647

95.2%

(2)利用料収益

737

1.9%

787

1.6%

161

0.3%

193

0.4%

190

0.7%

641

1.6%

444

1.4%

735

2.1%

1,051

2.7%

(3)補助事業等収益

724

1.9%

4,957

10.1%

1,156

2.1%

3,679

8.4%

596

2.3%

476

1.2%

568

1.8%

224

0.6%

298

0.8%

(4)その他

595

1.6%

76

0.2%

1

0.0%

6,615

15.2%

21

0.1%

120

0.3%

51

0.2%

398

1.1%

436

1.1%

(1)給与費

25,929

68.1%

37,322

76.4%

32,111

57.1%

24,258

55.7%

19,339

74.4%

28,638

72.2%

23,269

74.0%

23,154

66.9%

26,397

68.6%

(2)減価償却費

1,203

3.2%

518

1.1%

1,829

3.3%

718

1.6%

410

1.6%

682

1.7%

1,495

4.8%

1,157

3.3%

1,399

3.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 208

-0.5%

▲ 24

0.0%

▲ 184

-0.3%

▲ 47

-0.1%

▲ 11

0.0%

▲ 90

-0.2%

▲ 16

-0.1%

▲ 304

-0.9%

▲ 316

-0.8%

(4)委託費

728

1.9%

3,865

7.9%

689

1.2%

923

2.1%

415

1.6%

1,150

2.9%

330

1.0%

745

2.2%

485

1.3%

(5)その他

7,606

20.0%

8,400

17.2%

12,303

21.9%

7,434

17.1%

5,846

22.5%

7,407

18.7%

8,090

25.7%

7,381

21.3%

7,151

18.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

37

0.1%

4

0.0%

37

0.1%

1

0.0%

15

0.1%

20

0.0%

15

0.0%

61

0.2%

47

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

68

0.2%

94

0.2%

2

0.0%

0

0.0%

34

0.1%

160

0.4%

0

0.0%

104

0.3%

67

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

386

1.0%

745

1.5%

1,789

3.2%

0

0.0%

125

0.5%

9

0.0%

8

0.0%

716

2.1%

315

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

38,055 100.0%

48,880 100.0%

56,260 100.0%

43,541 100.0%

25,979 100.0%

39,683 100.0%

31,453 100.0%

34,611 100.0%

38,499 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

35,681

93.8%

50,831 104.0%

48,574

86.3%

33,287

76.4%

26,139 100.6%

37,815

95.3%

33,190 105.5%

32,909

95.1%

35,478

92.2%

収支差(③=①-②)

2,374

6.2% ▲ 1,951

7,686

13.7%

10,254

23.6%

▲ 161

1,868

4.7% ▲ 1,737

1,701

4.9%

3,021

7.8%

348

12

37

42

客体数
1施設・事業所あたり定員数

-4.0%

19

17

17

-0.6%

-5.5%

61

143

21

32

22

20

17

21

19

21

21

定員あたり収入

1,829

1,527

2,557

2,230

1,566

1,899

1,694

1,684

1,825

定員あたり支出

1,715

1,588

2,208

1,704

1,576

1,810

1,787

1,601

1,682

5

5

5

4

4

5

4

5

5

5,388

7,200

6,571

5,632

5,064

5,841

5,641

4,592

5,284

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

47