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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第37表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
35,931
94.4%
39,141
93.7%
32,209
94.0%
36,072
95.4%
35,204
95.4%
(2)利用料収益
737
1.9%
1,123
2.7%
317
0.9%
685
1.8%
740
2.0%
(3)補助事業等収益
724
1.9%
899
2.2%
332
1.0%
843
2.2%
878
2.4%
(4)その他
595
1.6%
420
1.0%
1,401
4.1%
197
0.5%
85
0.2%
(1)給与費
25,929
68.1%
31,047
74.3%
20,203
59.0%
25,835
68.4%
24,973
67.7%
(2)減価償却費
1,203
3.2%
1,526
3.7%
1,237
3.6%
1,001
2.6%
657
1.8%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 611
-1.5%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 9
0.0%
(4)委託費
728
1.9%
695
1.7%
531
1.6%
585
1.5%
1,585
4.3%
(5)その他
7,606
20.0%
5,966
14.3%
8,983
26.2%
8,385
22.2%
7,348
19.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
28
0.1%
44
0.1%
39
0.1%
41
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
198
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
1,050
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
249
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
41,784 100.0%
34,259 100.0%
37,796 100.0%
36,910 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
39,701
95.0%
30,999
90.5%
35,845
94.8%
34,846
94.4%
収支差(③=①-②)
2,374
6.2%
2,082
5.0%
3,260
9.5%
1,951
5.2%
2,064
5.6%
客体数
348
1施設・事業所あたり定員数
118
97
91
42
21
22
17
22
22
定員あたり収入
1,829
1,870
1,969
1,742
1,651
定員あたり支出
1,715
1,777
1,781
1,652
1,559
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
5
4
5
5
5,388
5,833
5,192
5,296
4,957
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
35,931
94.4%
30,389
94.5%
56,363
94.8%
83,165
91.0%
-
-
-
-
(2)利用料収益
737
1.9%
543
1.7%
1,509
2.5%
1,969
2.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
724
1.9%
532
1.7%
999
1.7%
5,470
6.0%
-
-
-
-
(4)その他
595
1.6%
625
1.9%
420
0.7%
800
0.9%
-
-
-
-
(1)給与費
25,929
68.1%
21,694
67.5%
40,836
68.7%
67,113
73.4%
-
-
-
-
(2)減価償却費
1,203
3.2%
1,009
3.1%
2,079
3.5%
1,705
1.9%
-
-
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 130
-0.4%
▲ 549
-0.9%
▲ 491
-0.5%
-
-
-
-
(4)委託費
728
1.9%
565
1.8%
1,046
1.8%
4,180
4.6%
-
-
-
-
(5)その他
7,606
20.0%
7,018
21.8%
10,052
16.9%
10,607
11.6%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
37
0.1%
38
0.1%
5
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
54
0.2%
145
0.2%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
171
0.5%
1,359
2.3%
910
1.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
32,144 100.0%
59,435 100.0%
91,409 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
30,365
94.5%
54,860
92.3%
84,030
91.9%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
2,374
6.2%
1,780
5.5%
4,575
7.7%
7,379
8.1%
-
-
-
-
客体数
348
1施設・事業所あたり定員数
282
58
8
0
0
21
17
33
51
-
-
定員あたり収入
1,829
1,848
1,790
1,788
-
-
定員あたり支出
1,715
1,746
1,652
1,644
-
-
5
4
7
9
-
-
5,388
5,095
6,130
7,254
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
35,931
94.4%
42,966
87.9%
54,938
97.7%
33,055
75.9%
25,139
96.8%
38,285
96.5%
30,390
96.6%
33,146
95.8%
36,647
95.2%
(2)利用料収益
737
1.9%
787
1.6%
161
0.3%
193
0.4%
190
0.7%
641
1.6%
444
1.4%
735
2.1%
1,051
2.7%
(3)補助事業等収益
724
1.9%
4,957
10.1%
1,156
2.1%
3,679
8.4%
596
2.3%
476
1.2%
568
1.8%
224
0.6%
298
0.8%
(4)その他
595
1.6%
76
0.2%
1
0.0%
6,615
15.2%
21
0.1%
120
0.3%
51
0.2%
398
1.1%
436
1.1%
(1)給与費
25,929
68.1%
37,322
76.4%
32,111
57.1%
24,258
55.7%
19,339
74.4%
28,638
72.2%
23,269
74.0%
23,154
66.9%
26,397
68.6%
(2)減価償却費
1,203
3.2%
518
1.1%
1,829
3.3%
718
1.6%
410
1.6%
682
1.7%
1,495
4.8%
1,157
3.3%
1,399
3.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 24
0.0%
▲ 184
-0.3%
▲ 47
-0.1%
▲ 11
0.0%
▲ 90
-0.2%
▲ 16
-0.1%
▲ 304
-0.9%
▲ 316
-0.8%
(4)委託費
728
1.9%
3,865
7.9%
689
1.2%
923
2.1%
415
1.6%
1,150
2.9%
330
1.0%
745
2.2%
485
1.3%
(5)その他
7,606
20.0%
8,400
17.2%
12,303
21.9%
7,434
17.1%
5,846
22.5%
7,407
18.7%
8,090
25.7%
7,381
21.3%
7,151
18.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
4
0.0%
37
0.1%
1
0.0%
15
0.1%
20
0.0%
15
0.0%
61
0.2%
47
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
94
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
34
0.1%
160
0.4%
0
0.0%
104
0.3%
67
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
745
1.5%
1,789
3.2%
0
0.0%
125
0.5%
9
0.0%
8
0.0%
716
2.1%
315
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
48,880 100.0%
56,260 100.0%
43,541 100.0%
25,979 100.0%
39,683 100.0%
31,453 100.0%
34,611 100.0%
38,499 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
50,831 104.0%
48,574
86.3%
33,287
76.4%
26,139 100.6%
37,815
95.3%
33,190 105.5%
32,909
95.1%
35,478
92.2%
収支差(③=①-②)
2,374
6.2% ▲ 1,951
7,686
13.7%
10,254
23.6%
▲ 161
1,868
4.7% ▲ 1,737
1,701
4.9%
3,021
7.8%
348
12
37
42
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-4.0%
19
17
17
-0.6%
-5.5%
61
143
21
32
22
20
17
21
19
21
21
定員あたり収入
1,829
1,527
2,557
2,230
1,566
1,899
1,694
1,684
1,825
定員あたり支出
1,715
1,588
2,208
1,704
1,576
1,810
1,787
1,601
1,682
5
5
5
4
4
5
4
5
5
5,388
7,200
6,571
5,632
5,064
5,841
5,641
4,592
5,284
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
47
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
35,931
94.4%
39,141
93.7%
32,209
94.0%
36,072
95.4%
35,204
95.4%
(2)利用料収益
737
1.9%
1,123
2.7%
317
0.9%
685
1.8%
740
2.0%
(3)補助事業等収益
724
1.9%
899
2.2%
332
1.0%
843
2.2%
878
2.4%
(4)その他
595
1.6%
420
1.0%
1,401
4.1%
197
0.5%
85
0.2%
(1)給与費
25,929
68.1%
31,047
74.3%
20,203
59.0%
25,835
68.4%
24,973
67.7%
(2)減価償却費
1,203
3.2%
1,526
3.7%
1,237
3.6%
1,001
2.6%
657
1.8%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 611
-1.5%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 9
0.0%
(4)委託費
728
1.9%
695
1.7%
531
1.6%
585
1.5%
1,585
4.3%
(5)その他
7,606
20.0%
5,966
14.3%
8,983
26.2%
8,385
22.2%
7,348
19.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
28
0.1%
44
0.1%
39
0.1%
41
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
198
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
1,050
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
249
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
41,784 100.0%
34,259 100.0%
37,796 100.0%
36,910 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
39,701
95.0%
30,999
90.5%
35,845
94.8%
34,846
94.4%
収支差(③=①-②)
2,374
6.2%
2,082
5.0%
3,260
9.5%
1,951
5.2%
2,064
5.6%
客体数
348
1施設・事業所あたり定員数
118
97
91
42
21
22
17
22
22
定員あたり収入
1,829
1,870
1,969
1,742
1,651
定員あたり支出
1,715
1,777
1,781
1,652
1,559
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
5
4
5
5
5,388
5,833
5,192
5,296
4,957
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
35,931
94.4%
30,389
94.5%
56,363
94.8%
83,165
91.0%
-
-
-
-
(2)利用料収益
737
1.9%
543
1.7%
1,509
2.5%
1,969
2.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
724
1.9%
532
1.7%
999
1.7%
5,470
6.0%
-
-
-
-
(4)その他
595
1.6%
625
1.9%
420
0.7%
800
0.9%
-
-
-
-
(1)給与費
25,929
68.1%
21,694
67.5%
40,836
68.7%
67,113
73.4%
-
-
-
-
(2)減価償却費
1,203
3.2%
1,009
3.1%
2,079
3.5%
1,705
1.9%
-
-
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 130
-0.4%
▲ 549
-0.9%
▲ 491
-0.5%
-
-
-
-
(4)委託費
728
1.9%
565
1.8%
1,046
1.8%
4,180
4.6%
-
-
-
-
(5)その他
7,606
20.0%
7,018
21.8%
10,052
16.9%
10,607
11.6%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
37
0.1%
38
0.1%
5
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
54
0.2%
145
0.2%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
171
0.5%
1,359
2.3%
910
1.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
32,144 100.0%
59,435 100.0%
91,409 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
30,365
94.5%
54,860
92.3%
84,030
91.9%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
2,374
6.2%
1,780
5.5%
4,575
7.7%
7,379
8.1%
-
-
-
-
客体数
348
1施設・事業所あたり定員数
282
58
8
0
0
21
17
33
51
-
-
定員あたり収入
1,829
1,848
1,790
1,788
-
-
定員あたり支出
1,715
1,746
1,652
1,644
-
-
5
4
7
9
-
-
5,388
5,095
6,130
7,254
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
35,931
94.4%
42,966
87.9%
54,938
97.7%
33,055
75.9%
25,139
96.8%
38,285
96.5%
30,390
96.6%
33,146
95.8%
36,647
95.2%
(2)利用料収益
737
1.9%
787
1.6%
161
0.3%
193
0.4%
190
0.7%
641
1.6%
444
1.4%
735
2.1%
1,051
2.7%
(3)補助事業等収益
724
1.9%
4,957
10.1%
1,156
2.1%
3,679
8.4%
596
2.3%
476
1.2%
568
1.8%
224
0.6%
298
0.8%
(4)その他
595
1.6%
76
0.2%
1
0.0%
6,615
15.2%
21
0.1%
120
0.3%
51
0.2%
398
1.1%
436
1.1%
(1)給与費
25,929
68.1%
37,322
76.4%
32,111
57.1%
24,258
55.7%
19,339
74.4%
28,638
72.2%
23,269
74.0%
23,154
66.9%
26,397
68.6%
(2)減価償却費
1,203
3.2%
518
1.1%
1,829
3.3%
718
1.6%
410
1.6%
682
1.7%
1,495
4.8%
1,157
3.3%
1,399
3.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 208
-0.5%
▲ 24
0.0%
▲ 184
-0.3%
▲ 47
-0.1%
▲ 11
0.0%
▲ 90
-0.2%
▲ 16
-0.1%
▲ 304
-0.9%
▲ 316
-0.8%
(4)委託費
728
1.9%
3,865
7.9%
689
1.2%
923
2.1%
415
1.6%
1,150
2.9%
330
1.0%
745
2.2%
485
1.3%
(5)その他
7,606
20.0%
8,400
17.2%
12,303
21.9%
7,434
17.1%
5,846
22.5%
7,407
18.7%
8,090
25.7%
7,381
21.3%
7,151
18.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
4
0.0%
37
0.1%
1
0.0%
15
0.1%
20
0.0%
15
0.0%
61
0.2%
47
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
68
0.2%
94
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
34
0.1%
160
0.4%
0
0.0%
104
0.3%
67
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
386
1.0%
745
1.5%
1,789
3.2%
0
0.0%
125
0.5%
9
0.0%
8
0.0%
716
2.1%
315
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,055 100.0%
48,880 100.0%
56,260 100.0%
43,541 100.0%
25,979 100.0%
39,683 100.0%
31,453 100.0%
34,611 100.0%
38,499 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
35,681
93.8%
50,831 104.0%
48,574
86.3%
33,287
76.4%
26,139 100.6%
37,815
95.3%
33,190 105.5%
32,909
95.1%
35,478
92.2%
収支差(③=①-②)
2,374
6.2% ▲ 1,951
7,686
13.7%
10,254
23.6%
▲ 161
1,868
4.7% ▲ 1,737
1,701
4.9%
3,021
7.8%
348
12
37
42
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-4.0%
19
17
17
-0.6%
-5.5%
61
143
21
32
22
20
17
21
19
21
21
定員あたり収入
1,829
1,527
2,557
2,230
1,566
1,899
1,694
1,684
1,825
定員あたり支出
1,715
1,588
2,208
1,704
1,576
1,810
1,787
1,601
1,682
5
5
5
4
4
5
4
5
5
5,388
7,200
6,571
5,632
5,064
5,841
5,641
4,592
5,284
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
47