よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第16表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

73,756

92.9%

89,829

92.4%

30,295

95.3%

35,640

95.0%

72,556

94.6%

(2)利用料収益

3,375

4.3%

4,546

4.7%

885

2.8%

740

2.0%

2,120

2.8%

(3)補助事業等収益

1,151

1.5%

1,495

1.5%

258

0.8%

381

1.0%

1,007

1.3%

(4)その他

549

0.7%

612

0.6%

367

1.2%

742

2.0%

79

0.1%

(1)給与費

54,885

69.1%

68,167

70.1%

20,815

65.4%

24,150

64.4%

50,180

65.5%

4.1%

4,440

4.6%

1,199

3.8%

961

2.6%

1,148

1.5%

-1.8% ▲ 2,199

-2.3%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 240

-0.3%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

3,286
▲ 1,462

(4)委託費

2,585

3.3%

3,357

3.5%

304

1.0%

346

0.9%

3,378

4.4%

(5)その他

13,349

16.8%

15,031

15.5%

7,578

23.8%

8,735

23.3%

15,857

20.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

5

0.0%

8

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

94

0.1%

112

0.1%

83

0.3%

39

0.1%

53

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

551

0.7%

718

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

903

1.2%



特別費用

(1)本部への繰入

1,635

2.1%

2,382

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

840

1.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

79,388 100.0%

97,208 100.0%

31,806 100.0%

37,504 100.0%

76,666 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

74,372

93.7%

91,291

93.9%

29,979

94.3%

34,230

91.3%

71,216

92.9%

収支差(③=①-②)

5,015

6.3%

5,917

6.1%

1,826

5.7%

3,273

8.7%

5,450

7.1%

客体数

368

1施設・事業所あたり定員数

241

47

47

33

28

31

18

17

31

定員あたり収入

2,857

3,089

1,786

2,226

2,495

定員あたり支出

2,676

2,901

1,683

2,031

2,318

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

10

11

5

6

11

5,623

6,186

4,595

3,922

4,531

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第17表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

73,756

92.9%

38,543

94.3%

93,466

92.8% 158,321

91.7% 212,427

92.2% 230,389

93.1%

(2)利用料収益

3,375

4.3%

955

2.3%

4,729

4.7%

10,316

6.0%

11,871

5.2%

4,319

1.7%

(3)補助事業等収益

1,151

1.5%

542

1.3%

965

1.0%

2,877

1.7%

3,728

1.6%

12,123

4.9%

(4)その他

549

0.7%

587

1.4%

475

0.5%

493

0.3%

821

0.4%

0

0.0%

(1)給与費

54,885

69.1%

27,593

67.5%

68,603

81.5% 199,625

80.7%

3,696

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

3,286

4.1%

1,574

3.9%

▲ 1,462

-1.8%

▲ 480

-1.2% ▲ 1,890

68.1% 115,249
3.7%

66.7% 187,667

8,545

-1.9% ▲ 3,781

4.9%

8,408

-2.2% ▲ 6,087

14,654

5.9%

-2.6% ▲ 6,866

3.6%

-2.8%

(4)委託費

2,585

3.3%

1,030

2.5%

3,280

3.3%

6,737

3.9%

8,113

3.5%

10,322

4.2%

(5)その他

13,349

16.8%

7,061

17.3%

14,561

14.5%

29,792

17.2%

46,930

20.4%

53,315

21.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

5

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

26

0.0%

42

0.0%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

94

0.1%

55

0.1%

116

0.1%

109

0.1%

511

0.2%

407

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

551

0.7%

259

0.6%

1,082

1.1%

685

0.4%

1,482

0.6%

660

0.3%



特別費用

(1)本部への繰入

1,635

2.1%

388

0.9%

3,012

3.0%

4,364

2.5%

2,982

1.3%

4,901

2.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

79,388 100.0%

40,887 100.0% 100,720 100.0% 172,717 100.0% 230,371 100.0% 247,492 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

74,372

93.7%

37,221

91.0%

91,379

90.7% 161,015

93.2% 248,525 107.9% 276,357 111.7%

収支差(③=①-②)

5,015

6.3%

3,666

9.0%

9,341

9.3%

11,702

6.8% ▲ 18,154

45

11

客体数

368

1施設・事業所あたり定員数

219

89

-7.9% ▲ 28,866 -11.7%
4

28

16

35

54

75

105

定員あたり収入

2,857

2,574

2,903

3,214

3,075

2,368

定員あたり支出

2,676

2,343

2,634

2,997

3,318

2,645

10

6

12

17

26

16

5,623

4,479

5,785

6,666

7,213

12,756

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第18表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

73,756

92.9%

97,517

90.1%

70,735

93.1%

67,520

90.0%

66,548

94.8%

71,789

92.7%

68,769

92.2%

66,655

92.8%

79,539

93.6%

(2)利用料収益

3,375

4.3%

1,238

1.1%

2,451

3.2%

2,192

2.9%

2,077

3.0%

3,887

5.0%

3,783

5.1%

3,444

4.8%

3,804

4.5%

(3)補助事業等収益

1,151

1.5%

9,253

8.5%

1,152

1.5%

3,927

5.2%

559

0.8%

296

0.4%

580

0.8%

468

0.7%

882

1.0%

(4)その他

549

0.7%

28

0.0%

324

0.4%

136

0.2%

1,013

1.4%

885

1.1%

1,100

1.5%

742

1.0%

286

0.3%

(1)給与費

54,885

69.1%

79,571

73.5%

53,355

70.2%

49,405

65.8%

49,905

71.1%

50,260

64.9%

54,199

72.7%

47,030

65.5%

59,676

70.2%

4.1%

4,208

3.9%

2,001

2.6%

3,153

4.2%

1,611

2.3%

2,808

3.6%

2,042

2.7%

3,374

4.7%

4,275

5.0%

-1.8% ▲ 2,015

-1.9%

▲ 593

-0.8% ▲ 1,825

-2.4%

▲ 738

-1.1% ▲ 1,036

-2.2% ▲ 1,814

-2.1%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

3,286
▲ 1,462

-1.3% ▲ 1,291

-1.7% ▲ 1,546

(4)委託費

2,585

3.3%

9,582

8.9%

1,281

1.7%

2,449

3.3%

1,937

2.8%

3,007

3.9%

1,950

2.6%

2,239

3.1%

2,651

3.1%

(5)その他

13,349

16.8%

14,341

13.3%

13,219

17.4%

10,519

14.0%

15,887

22.6%

11,390

14.7%

10,462

14.0%

12,109

16.9%

15,375

18.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

5

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

25

0.0%

3

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

94

0.1%

0

0.0%

75

0.1%

42

0.1%

73

0.1%

78

0.1%

14

0.0%

127

0.2%

135

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

551

0.7%

199

0.2%

1,337

1.8%

1,266

1.7%

28

0.0%

557

0.7%

320

0.4%

500

0.7%

456

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

1,635

2.1%

2,028

1.9%

1,633

2.1%

3,874

5.2%

452

0.6%

553

0.7%

1,642

2.2%

1,532

2.1%

1,796

2.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

79,388 100.0% 108,234 100.0%

76,000 100.0%

75,041 100.0%

70,224 100.0%

77,417 100.0%

74,552 100.0%

71,834 100.0%

84,970 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

74,372

93.7% 107,716

99.5%

70,971

93.4%

67,617

90.1%

69,127

98.4%

67,061

86.6%

69,019

92.6%

64,866

90.3%

82,094

96.6%

収支差(③=①-②)

5,015

6.3%

0.5%

5,029

6.6%

7,424

9.9%

1,097

1.6%

10,356

13.4%

5,533

7.4%

6,968

9.7%

2,876

3.4%

客体数
1施設・事業所あたり定員数

368

519
10

29

25

22

48

43

49

142

28

36

24

25

25

26

29

26

30

定員あたり収入

2,857

2,990

3,117

2,987

2,856

2,985

2,548

2,772

2,862

定員あたり支出

2,676

2,976

2,911

2,692

2,811

2,585

2,359

2,503

2,765

10

14

9

8

10

10

10

8

10

5,623

5,600

6,153

6,236

4,837

5,087

5,310

5,674

5,836

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

40