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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第19表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
医療法人
NPO法人
その他
7,725
87.8%
7,183
85.9%
12,937
94.1%
4,551
90.7%
10,846
92.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
663
7.9%
743
5.4%
315
6.3%
874
7.4%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
300
3.6%
65
0.5%
27
0.5%
59
0.5%
(4)その他
121
1.4%
149
1.8%
0
0.0%
124
2.5%
14
0.1%
(1)給与費
6,091
69.2%
6,165
73.7%
9,832
71.5%
3,153
62.8%
6,596
55.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
425
5.1%
343
2.5%
143
2.8%
389
3.3%
▲ 168
-1.9%
▲ 225
-2.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 16
-0.1%
(4)委託費
309
3.5%
336
4.0%
359
2.6%
99
2.0%
280
2.4%
(5)その他
1,731
19.7%
1,473
17.6%
1,245
9.1%
975
19.4%
3,291
27.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
15
0.2%
1
0.0%
1
0.0%
28
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
65
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
306
3.7%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
収支差(③=①-②)
203
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
8,362 100.0%
13,745 100.0%
5,017 100.0%
11,792 100.0%
97.7%
8,494 101.6%
11,780
85.7%
4,370
87.1%
10,569
89.6%
2.3%
▲ 132
1,965
14.3%
647
12.9%
1,222
10.4%
-1.6%
247
8
26
56
7
7
6
5
8
定員あたり収入
1,277
1,202
2,291
1,115
1,504
定員あたり支出
1,248
1,221
1,963
971
1,348
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
6
5
2
5
1,079
994
1,877
1,487
1,416
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
7,725
87.8%
7,616
87.9%
14,182
86.4%
7,877
86.5%
-
-
4,220
80.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
668
7.7%
639
3.9%
1,231
13.5%
-
-
517
9.8%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
210
2.4%
1,516
9.2%
0
0.0%
-
-
13
0.3%
(4)その他
121
1.4%
120
1.4%
55
0.3%
0
0.0%
-
-
513
9.7%
(1)給与費
6,091
69.2%
6,047
69.8%
9,693
59.0%
5,906
64.8%
-
-
2,695
51.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
392
4.5%
554
3.4%
483
5.3%
-
-
247
4.7%
▲ 168
-1.9%
▲ 157
-1.8%
▲ 660
-4.0%
▲ 230
-2.5%
-
-
▲ 120
-2.3%
(4)委託費
309
3.5%
297
3.4%
995
6.1%
77
0.8%
-
-
259
4.9%
(5)その他
1,731
19.7%
1,738
20.1%
2,169
13.2%
1,233
13.5%
-
-
679
12.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
2
0.0%
29
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
16
0.2%
29
0.2%
1
0.0%
-
-
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
50
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
10
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
232
2.7%
57
0.3%
3
0.0%
-
-
23
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
8,665 100.0%
16,421 100.0%
9,108 100.0%
-
-
5,273 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
97.7%
8,566
98.8%
12,837
78.2%
7,473
82.0%
-
-
3,785
71.8%
収支差(③=①-②)
203
2.3%
100
1.2%
3,584
21.8%
1,635
18.0%
-
-
1,489
28.2%
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
323
7
4
0
3
7
5
31
52
-
105
定員あたり収入
1,277
1,769
525
177
-
50
定員あたり支出
1,248
1,749
410
145
-
36
6
6
4
10
-
8
1,079
1,078
2,448
575
-
353
3級地
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
6級地
7級地
その他
7,725
87.8%
18,798
83.0%
13,277
92.6%
4,745
85.4%
11,153
76.4%
12,777
92.6%
12,376
87.4%
6,417
90.0%
5,413
88.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
1,734
7.7%
757
5.3%
462
8.3%
953
6.5%
883
6.4%
1,198
8.5%
512
7.2%
517
8.4%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
1,974
8.7%
140
1.0%
342
6.2%
281
1.9%
61
0.4%
486
3.4%
156
2.2%
125
2.0%
(4)その他
121
1.4%
6
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1,989
13.6%
77
0.6%
91
0.6%
15
0.2%
43
0.7%
(1)給与費
6,091
69.2%
17,049
75.3%
10,789
75.2%
3,229
58.1%
12,080
82.8%
8,730
63.2%
10,515
74.3%
4,463
62.6%
4,154
67.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
867
3.8%
89
0.6%
514
9.3%
370
2.5%
608
4.4%
781
5.5%
238
3.3%
318
5.2%
▲ 168
-1.9%
▲ 665
-2.9%
▲ 154
-1.1%
▲ 99
-1.8%
▲ 160
-1.1%
▲ 170
-1.2%
▲ 306
-2.2%
▲ 109
-1.5%
▲ 143
-2.3%
(4)委託費
309
3.5%
1,407
6.2%
228
1.6%
219
3.9%
479
3.3%
364
2.6%
645
4.6%
198
2.8%
208
3.4%
(5)その他
1,731
19.7%
2,951
13.0%
1,907
13.3%
1,528
27.5%
2,191
15.0%
3,182
23.1%
2,933
20.7%
1,102
15.5%
1,379
22.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
8
0.0%
1
0.0%
5
0.1%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
11
0.0%
4
0.0%
8
0.1%
2
0.0%
36
0.3%
30
0.2%
14
0.2%
14
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
122
0.5%
169
1.2%
0
0.0%
219
1.5%
0
0.0%
9
0.1%
29
0.4%
49
0.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
1,249
5.5%
383
2.7%
8
0.1%
245
1.7%
633
4.6%
247
1.7%
188
2.6%
135
2.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
22,641 100.0%
14,344 100.0%
5,554 100.0%
14,596 100.0%
13,802 100.0%
14,161 100.0%
7,129 100.0%
6,149 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
97.7%
22,868 101.0%
13,245
92.3%
5,407
97.4%
15,207 104.2%
13,382
97.0%
14,845 104.8%
6,094
85.5%
6,066
98.6%
収支差(③=①-②)
203
2.3%
▲ 227
1,099
7.7%
147
2.6%
▲ 611
421
3.0%
▲ 684
1,035
14.5%
83
1.4%
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
8
-1.0%
13
22
14
-4.2%
23
39
-4.8%
63
155
7
6
4
4
5
6
7
5
9
定員あたり収入
1,277
3,854
3,968
1,587
2,961
2,300
2,076
1,399
702
定員あたり支出
1,248
3,892
3,664
1,545
3,085
2,230
2,176
1,196
693
6
6
4
5
5
5
7
4
6
1,079
2,859
2,739
707
2,209
1,730
1,433
996
691
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
41
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
医療法人
NPO法人
その他
7,725
87.8%
7,183
85.9%
12,937
94.1%
4,551
90.7%
10,846
92.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
663
7.9%
743
5.4%
315
6.3%
874
7.4%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
300
3.6%
65
0.5%
27
0.5%
59
0.5%
(4)その他
121
1.4%
149
1.8%
0
0.0%
124
2.5%
14
0.1%
(1)給与費
6,091
69.2%
6,165
73.7%
9,832
71.5%
3,153
62.8%
6,596
55.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
425
5.1%
343
2.5%
143
2.8%
389
3.3%
▲ 168
-1.9%
▲ 225
-2.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 16
-0.1%
(4)委託費
309
3.5%
336
4.0%
359
2.6%
99
2.0%
280
2.4%
(5)その他
1,731
19.7%
1,473
17.6%
1,245
9.1%
975
19.4%
3,291
27.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
15
0.2%
1
0.0%
1
0.0%
28
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
65
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
306
3.7%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
収支差(③=①-②)
203
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
8,362 100.0%
13,745 100.0%
5,017 100.0%
11,792 100.0%
97.7%
8,494 101.6%
11,780
85.7%
4,370
87.1%
10,569
89.6%
2.3%
▲ 132
1,965
14.3%
647
12.9%
1,222
10.4%
-1.6%
247
8
26
56
7
7
6
5
8
定員あたり収入
1,277
1,202
2,291
1,115
1,504
定員あたり支出
1,248
1,221
1,963
971
1,348
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
6
5
2
5
1,079
994
1,877
1,487
1,416
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
7,725
87.8%
7,616
87.9%
14,182
86.4%
7,877
86.5%
-
-
4,220
80.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
668
7.7%
639
3.9%
1,231
13.5%
-
-
517
9.8%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
210
2.4%
1,516
9.2%
0
0.0%
-
-
13
0.3%
(4)その他
121
1.4%
120
1.4%
55
0.3%
0
0.0%
-
-
513
9.7%
(1)給与費
6,091
69.2%
6,047
69.8%
9,693
59.0%
5,906
64.8%
-
-
2,695
51.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
392
4.5%
554
3.4%
483
5.3%
-
-
247
4.7%
▲ 168
-1.9%
▲ 157
-1.8%
▲ 660
-4.0%
▲ 230
-2.5%
-
-
▲ 120
-2.3%
(4)委託費
309
3.5%
297
3.4%
995
6.1%
77
0.8%
-
-
259
4.9%
(5)その他
1,731
19.7%
1,738
20.1%
2,169
13.2%
1,233
13.5%
-
-
679
12.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
2
0.0%
29
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
16
0.2%
29
0.2%
1
0.0%
-
-
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
50
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
10
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
232
2.7%
57
0.3%
3
0.0%
-
-
23
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
8,665 100.0%
16,421 100.0%
9,108 100.0%
-
-
5,273 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
97.7%
8,566
98.8%
12,837
78.2%
7,473
82.0%
-
-
3,785
71.8%
収支差(③=①-②)
203
2.3%
100
1.2%
3,584
21.8%
1,635
18.0%
-
-
1,489
28.2%
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
323
7
4
0
3
7
5
31
52
-
105
定員あたり収入
1,277
1,769
525
177
-
50
定員あたり支出
1,248
1,749
410
145
-
36
6
6
4
10
-
8
1,079
1,078
2,448
575
-
353
3級地
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
6級地
7級地
その他
7,725
87.8%
18,798
83.0%
13,277
92.6%
4,745
85.4%
11,153
76.4%
12,777
92.6%
12,376
87.4%
6,417
90.0%
5,413
88.0%
(2)利用料収益
673
7.6%
1,734
7.7%
757
5.3%
462
8.3%
953
6.5%
883
6.4%
1,198
8.5%
512
7.2%
517
8.4%
(3)補助事業等収益
233
2.6%
1,974
8.7%
140
1.0%
342
6.2%
281
1.9%
61
0.4%
486
3.4%
156
2.2%
125
2.0%
(4)その他
121
1.4%
6
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1,989
13.6%
77
0.6%
91
0.6%
15
0.2%
43
0.7%
(1)給与費
6,091
69.2%
17,049
75.3%
10,789
75.2%
3,229
58.1%
12,080
82.8%
8,730
63.2%
10,515
74.3%
4,463
62.6%
4,154
67.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
396
4.5%
867
3.8%
89
0.6%
514
9.3%
370
2.5%
608
4.4%
781
5.5%
238
3.3%
318
5.2%
▲ 168
-1.9%
▲ 665
-2.9%
▲ 154
-1.1%
▲ 99
-1.8%
▲ 160
-1.1%
▲ 170
-1.2%
▲ 306
-2.2%
▲ 109
-1.5%
▲ 143
-2.3%
(4)委託費
309
3.5%
1,407
6.2%
228
1.6%
219
3.9%
479
3.3%
364
2.6%
645
4.6%
198
2.8%
208
3.4%
(5)その他
1,731
19.7%
2,951
13.0%
1,907
13.3%
1,528
27.5%
2,191
15.0%
3,182
23.1%
2,933
20.7%
1,102
15.5%
1,379
22.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
8
0.0%
1
0.0%
5
0.1%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.2%
11
0.0%
4
0.0%
8
0.1%
2
0.0%
36
0.3%
30
0.2%
14
0.2%
14
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
48
0.5%
122
0.5%
169
1.2%
0
0.0%
219
1.5%
0
0.0%
9
0.1%
29
0.4%
49
0.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
224
2.5%
1,249
5.5%
383
2.7%
8
0.1%
245
1.7%
633
4.6%
247
1.7%
188
2.6%
135
2.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
8,802 100.0%
22,641 100.0%
14,344 100.0%
5,554 100.0%
14,596 100.0%
13,802 100.0%
14,161 100.0%
7,129 100.0%
6,149 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
8,599
97.7%
22,868 101.0%
13,245
92.3%
5,407
97.4%
15,207 104.2%
13,382
97.0%
14,845 104.8%
6,094
85.5%
6,066
98.6%
収支差(③=①-②)
203
2.3%
▲ 227
1,099
7.7%
147
2.6%
▲ 611
421
3.0%
▲ 684
1,035
14.5%
83
1.4%
客体数
337
1施設・事業所あたり定員数
8
-1.0%
13
22
14
-4.2%
23
39
-4.8%
63
155
7
6
4
4
5
6
7
5
9
定員あたり収入
1,277
3,854
3,968
1,587
2,961
2,300
2,076
1,399
702
定員あたり支出
1,248
3,892
3,664
1,545
3,085
2,230
2,176
1,196
693
6
6
4
5
5
5
7
4
6
1,079
2,859
2,739
707
2,209
1,730
1,433
996
691
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
41