よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第19表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

医療法人

NPO法人

その他

7,725

87.8%

7,183

85.9%

12,937

94.1%

4,551

90.7%

10,846

92.0%

(2)利用料収益

673

7.6%

663

7.9%

743

5.4%

315

6.3%

874

7.4%

(3)補助事業等収益

233

2.6%

300

3.6%

65

0.5%

27

0.5%

59

0.5%

(4)その他

121

1.4%

149

1.8%

0

0.0%

124

2.5%

14

0.1%

(1)給与費

6,091

69.2%

6,165

73.7%

9,832

71.5%

3,153

62.8%

6,596

55.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

396

4.5%

425

5.1%

343

2.5%

143

2.8%

389

3.3%

▲ 168

-1.9%

▲ 225

-2.7%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 16

-0.1%

(4)委託費

309

3.5%

336

4.0%

359

2.6%

99

2.0%

280

2.4%

(5)その他

1,731

19.7%

1,473

17.6%

1,245

9.1%

975

19.4%

3,291

27.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

16

0.2%

15

0.2%

1

0.0%

1

0.0%

28

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

48

0.5%

65

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

224

2.5%

306

3.7%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

8,802 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

8,599

収支差(③=①-②)

203

客体数

337

1施設・事業所あたり定員数

8,362 100.0%

13,745 100.0%

5,017 100.0%

11,792 100.0%

97.7%

8,494 101.6%

11,780

85.7%

4,370

87.1%

10,569

89.6%

2.3%

▲ 132

1,965

14.3%

647

12.9%

1,222

10.4%

-1.6%

247

8

26

56

7

7

6

5

8

定員あたり収入

1,277

1,202

2,291

1,115

1,504

定員あたり支出

1,248

1,221

1,963

971

1,348

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6

6

5

2

5

1,079

994

1,877

1,487

1,416

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

7,725

87.8%

7,616

87.9%

14,182

86.4%

7,877

86.5%

-

-

4,220

80.0%

(2)利用料収益

673

7.6%

668

7.7%

639

3.9%

1,231

13.5%

-

-

517

9.8%

(3)補助事業等収益

233

2.6%

210

2.4%

1,516

9.2%

0

0.0%

-

-

13

0.3%

(4)その他

121

1.4%

120

1.4%

55

0.3%

0

0.0%

-

-

513

9.7%

(1)給与費

6,091

69.2%

6,047

69.8%

9,693

59.0%

5,906

64.8%

-

-

2,695

51.1%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

396

4.5%

392

4.5%

554

3.4%

483

5.3%

-

-

247

4.7%

▲ 168

-1.9%

▲ 157

-1.8%

▲ 660

-4.0%

▲ 230

-2.5%

-

-

▲ 120

-2.3%

(4)委託費

309

3.5%

297

3.4%

995

6.1%

77

0.8%

-

-

259

4.9%

(5)その他

1,731

19.7%

1,738

20.1%

2,169

13.2%

1,233

13.5%

-

-

679

12.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

2

0.0%

29

0.2%

0

0.0%

-

-

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

16

0.2%

16

0.2%

29

0.2%

1

0.0%

-

-

2

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

48

0.5%

50

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

10

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

224

2.5%

232

2.7%

57

0.3%

3

0.0%

-

-

23

0.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

8,802 100.0%

8,665 100.0%

16,421 100.0%

9,108 100.0%

-

-

5,273 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

8,599

97.7%

8,566

98.8%

12,837

78.2%

7,473

82.0%

-

-

3,785

71.8%

収支差(③=①-②)

203

2.3%

100

1.2%

3,584

21.8%

1,635

18.0%

-

-

1,489

28.2%

客体数

337

1施設・事業所あたり定員数

323

7

4

0

3

7

5

31

52

-

105

定員あたり収入

1,277

1,769

525

177

-

50

定員あたり支出

1,248

1,749

410

145

-

36

6

6

4

10

-

8

1,079

1,078

2,448

575

-

353

3級地

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

6級地

7級地

その他

7,725

87.8%

18,798

83.0%

13,277

92.6%

4,745

85.4%

11,153

76.4%

12,777

92.6%

12,376

87.4%

6,417

90.0%

5,413

88.0%

(2)利用料収益

673

7.6%

1,734

7.7%

757

5.3%

462

8.3%

953

6.5%

883

6.4%

1,198

8.5%

512

7.2%

517

8.4%

(3)補助事業等収益

233

2.6%

1,974

8.7%

140

1.0%

342

6.2%

281

1.9%

61

0.4%

486

3.4%

156

2.2%

125

2.0%

(4)その他

121

1.4%

6

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1,989

13.6%

77

0.6%

91

0.6%

15

0.2%

43

0.7%

(1)給与費

6,091

69.2%

17,049

75.3%

10,789

75.2%

3,229

58.1%

12,080

82.8%

8,730

63.2%

10,515

74.3%

4,463

62.6%

4,154

67.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

396

4.5%

867

3.8%

89

0.6%

514

9.3%

370

2.5%

608

4.4%

781

5.5%

238

3.3%

318

5.2%

▲ 168

-1.9%

▲ 665

-2.9%

▲ 154

-1.1%

▲ 99

-1.8%

▲ 160

-1.1%

▲ 170

-1.2%

▲ 306

-2.2%

▲ 109

-1.5%

▲ 143

-2.3%

(4)委託費

309

3.5%

1,407

6.2%

228

1.6%

219

3.9%

479

3.3%

364

2.6%

645

4.6%

198

2.8%

208

3.4%

(5)その他

1,731

19.7%

2,951

13.0%

1,907

13.3%

1,528

27.5%

2,191

15.0%

3,182

23.1%

2,933

20.7%

1,102

15.5%

1,379

22.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

8

0.0%

1

0.0%

5

0.1%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

16

0.2%

11

0.0%

4

0.0%

8

0.1%

2

0.0%

36

0.3%

30

0.2%

14

0.2%

14

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

48

0.5%

122

0.5%

169

1.2%

0

0.0%

219

1.5%

0

0.0%

9

0.1%

29

0.4%

49

0.8%



特別費用

(1)本部への繰入

224

2.5%

1,249

5.5%

383

2.7%

8

0.1%

245

1.7%

633

4.6%

247

1.7%

188

2.6%

135

2.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

8,802 100.0%

22,641 100.0%

14,344 100.0%

5,554 100.0%

14,596 100.0%

13,802 100.0%

14,161 100.0%

7,129 100.0%

6,149 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

8,599

97.7%

22,868 101.0%

13,245

92.3%

5,407

97.4%

15,207 104.2%

13,382

97.0%

14,845 104.8%

6,094

85.5%

6,066

98.6%

収支差(③=①-②)

203

2.3%

▲ 227

1,099

7.7%

147

2.6%

▲ 611

421

3.0%

▲ 684

1,035

14.5%

83

1.4%

客体数

337

1施設・事業所あたり定員数

8

-1.0%

13

22

14

-4.2%

23

39

-4.8%

63

155

7

6

4

4

5

6

7

5

9

定員あたり収入

1,277

3,854

3,968

1,587

2,961

2,300

2,076

1,399

702

定員あたり支出

1,248

3,892

3,664

1,545

3,085

2,230

2,176

1,196

693

6

6

4

5

5

5

7

4

6

1,079

2,859

2,739

707

2,209

1,730

1,433

996

691

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

41