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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
社会福祉法人
(社協を含む)
医療法人
NPO法人
その他
1,073
97.1%
673
93.5%
435
98.7%
586
97.6%
2,477
99.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
9
1.3%
5
1.2%
1
0.1%
0
0.0%
(4)その他
20
1.8%
26
3.6%
0
0.1%
14
2.4%
13
0.5%
(1)給与費
898
81.2%
553
76.8%
248
56.2%
364
60.7%
2,194
88.1%
(2)減価償却費
7
0.6%
6
0.9%
8
1.8%
9
1.6%
6
0.2%
▲ 2
-0.2%
▲ 3
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.3%
12
1.7%
3
0.8%
7
1.2%
29
1.2%
(5)その他
200
18.1%
115
16.0%
58
13.2%
127
21.1%
489
19.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
2
0.3%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
12
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
721 100.0%
441 100.0%
600 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
687
95.3%
317
72.0%
508
84.7%
2,719 109.1%
収支差(③=①-②)
▲ 15
34
4.7%
124
28.0%
92
15.3%
▲ 228
客体数
-1.3%
189
1施設・事業所あたり延べ利用者数
108
17
19
2,491 100.0%
7
6
8
8
10
延べ利用者数あたり収入
154
125
56
79
249
延べ利用者数あたり支出
156
119
40
67
272
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-9.1%
45
2
2
2
1
1
529
306
135
275
1,481
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
1,073
97.1%
200
94.9%
452
96.4%
1,438
98.0%
2,264
98.1%
32,343
97.0%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
4
2.0%
9
1.9%
1
0.1%
6
0.3%
79
0.2%
(4)その他
20
1.8%
4
1.7%
4
0.8%
12
0.8%
10
0.4%
909
2.7%
(1)給与費
898
81.2%
158
75.1%
332
70.9%
947
64.5%
1,576
68.3%
31,535
94.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7
0.6%
3
1.3%
9
1.9%
10
0.7%
17
0.7%
68
0.2%
▲ 2
-0.2%
▲ 0
-0.2%
▲ 4
-0.9%
0
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 47
-0.1%
(4)委託費
15
1.3%
1
0.6%
11
2.3%
12
0.8%
32
1.4%
520
1.6%
(5)その他
200
18.1%
35
16.4%
61
13.0%
512
34.9%
502
21.8%
4,048
12.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
0
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.1%
61
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
3
1.4%
4
0.8%
17
1.1%
28
1.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
0
0.1%
2
0.4%
1
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
211 100.0%
468 100.0%
1,468 100.0%
2,308 100.0%
33,331 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
197
93.4%
410
87.5%
1,482 101.0%
2,128
36,185 108.6%
収支差(③=①-②)
▲ 15
14
6.6%
58
12.5%
▲ 14
客体数
-1.3%
189
1施設・事業所あたり延べ利用者数
116
31
-1.0%
92.2%
180
7.8% ▲ 2,854
24
15
3
-8.6%
7
2
6
13
29
71
延べ利用者数あたり収入
154
123
74
112
81
472
延べ利用者数あたり支出
156
115
65
113
74
512
2
2
1
2
3
1
529
97
239
577
502
45,050
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
その他
1,073
97.1%
757
99.9%
6,131
97.4%
207
90.8%
731
97.4%
501
91.8%
221
99.2%
406
98.9%
389
96.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
1
0.1%
11
0.2%
18
8.1%
2
0.2%
1
0.1%
2
0.8%
3
0.7%
6
1.6%
(4)その他
20
1.8%
0
0.0%
153
2.4%
3
1.1%
18
2.4%
3
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.5%
(1)給与費
898
81.2%
418
55.2%
5,432
86.3%
121
53.2%
747
99.5%
426
78.1%
188
84.5%
287
70.1%
279
69.2%
7
0.6%
2
0.2%
15
0.2%
1
0.5%
11
1.5%
5
0.8%
2
0.7%
6
1.5%
7
1.6%
▲ 2
-0.2%
0
0.0%
▲ 7
-0.1%
▲ 0
-0.2%
▲ 7
-0.9%
▲ 1
-0.2%
▲ 0
-0.2%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
-0.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
15
1.3%
51
6.7%
84
1.3%
1
0.4%
9
1.2%
5
0.9%
1
0.2%
2
0.5%
6
1.4%
(5)その他
200
18.1%
99
13.1%
1,145
18.2%
25
11.0%
136
18.1%
91
16.6%
16
7.2%
68
16.7%
83
20.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
0
0.1%
9
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
0
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
7.5%
0
0.0%
2
0.4%
6
1.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
4
0.6%
1
0.2%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
758 100.0%
6,295 100.0%
228 100.0%
751 100.0%
546 100.0%
223 100.0%
410 100.0%
403 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
571
75.3%
6,678 106.1%
148
65.0%
901 120.0%
526
96.4%
206
92.5%
364
88.9%
374
92.7%
収支差(③=①-②)
▲ 15
187
24.7%
▲ 383
80
35.0%
▲ 150 -20.0%
20
3.6%
17
7.5%
46
11.1%
29
7.3%
5
17
客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数
189
-1.3%
5
22
-6.1%
10
8
38
84
7
7
16
3
4
9
4
6
6
延べ利用者数あたり収入
154
108
384
69
198
59
59
64
71
延べ利用者数あたり支出
156
82
407
45
237
57
55
57
66
2
1
2
1
1
2
0
2
2
529
615
2,356
120
830
188
397
163
161
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
55
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
社会福祉法人
(社協を含む)
医療法人
NPO法人
その他
1,073
97.1%
673
93.5%
435
98.7%
586
97.6%
2,477
99.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
9
1.3%
5
1.2%
1
0.1%
0
0.0%
(4)その他
20
1.8%
26
3.6%
0
0.1%
14
2.4%
13
0.5%
(1)給与費
898
81.2%
553
76.8%
248
56.2%
364
60.7%
2,194
88.1%
(2)減価償却費
7
0.6%
6
0.9%
8
1.8%
9
1.6%
6
0.2%
▲ 2
-0.2%
▲ 3
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.3%
12
1.7%
3
0.8%
7
1.2%
29
1.2%
(5)その他
200
18.1%
115
16.0%
58
13.2%
127
21.1%
489
19.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
2
0.3%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
12
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
721 100.0%
441 100.0%
600 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
687
95.3%
317
72.0%
508
84.7%
2,719 109.1%
収支差(③=①-②)
▲ 15
34
4.7%
124
28.0%
92
15.3%
▲ 228
客体数
-1.3%
189
1施設・事業所あたり延べ利用者数
108
17
19
2,491 100.0%
7
6
8
8
10
延べ利用者数あたり収入
154
125
56
79
249
延べ利用者数あたり支出
156
119
40
67
272
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-9.1%
45
2
2
2
1
1
529
306
135
275
1,481
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
1,073
97.1%
200
94.9%
452
96.4%
1,438
98.0%
2,264
98.1%
32,343
97.0%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
4
2.0%
9
1.9%
1
0.1%
6
0.3%
79
0.2%
(4)その他
20
1.8%
4
1.7%
4
0.8%
12
0.8%
10
0.4%
909
2.7%
(1)給与費
898
81.2%
158
75.1%
332
70.9%
947
64.5%
1,576
68.3%
31,535
94.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7
0.6%
3
1.3%
9
1.9%
10
0.7%
17
0.7%
68
0.2%
▲ 2
-0.2%
▲ 0
-0.2%
▲ 4
-0.9%
0
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 47
-0.1%
(4)委託費
15
1.3%
1
0.6%
11
2.3%
12
0.8%
32
1.4%
520
1.6%
(5)その他
200
18.1%
35
16.4%
61
13.0%
512
34.9%
502
21.8%
4,048
12.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
0
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.1%
61
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
3
1.4%
4
0.8%
17
1.1%
28
1.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
0
0.1%
2
0.4%
1
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
211 100.0%
468 100.0%
1,468 100.0%
2,308 100.0%
33,331 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
197
93.4%
410
87.5%
1,482 101.0%
2,128
36,185 108.6%
収支差(③=①-②)
▲ 15
14
6.6%
58
12.5%
▲ 14
客体数
-1.3%
189
1施設・事業所あたり延べ利用者数
116
31
-1.0%
92.2%
180
7.8% ▲ 2,854
24
15
3
-8.6%
7
2
6
13
29
71
延べ利用者数あたり収入
154
123
74
112
81
472
延べ利用者数あたり支出
156
115
65
113
74
512
2
2
1
2
3
1
529
97
239
577
502
45,050
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
その他
1,073
97.1%
757
99.9%
6,131
97.4%
207
90.8%
731
97.4%
501
91.8%
221
99.2%
406
98.9%
389
96.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
6
0.5%
1
0.1%
11
0.2%
18
8.1%
2
0.2%
1
0.1%
2
0.8%
3
0.7%
6
1.6%
(4)その他
20
1.8%
0
0.0%
153
2.4%
3
1.1%
18
2.4%
3
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.5%
(1)給与費
898
81.2%
418
55.2%
5,432
86.3%
121
53.2%
747
99.5%
426
78.1%
188
84.5%
287
70.1%
279
69.2%
7
0.6%
2
0.2%
15
0.2%
1
0.5%
11
1.5%
5
0.8%
2
0.7%
6
1.5%
7
1.6%
▲ 2
-0.2%
0
0.0%
▲ 7
-0.1%
▲ 0
-0.2%
▲ 7
-0.9%
▲ 1
-0.2%
▲ 0
-0.2%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
-0.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
15
1.3%
51
6.7%
84
1.3%
1
0.4%
9
1.2%
5
0.9%
1
0.2%
2
0.5%
6
1.4%
(5)その他
200
18.1%
99
13.1%
1,145
18.2%
25
11.0%
136
18.1%
91
16.6%
16
7.2%
68
16.7%
83
20.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.1%
0
0.1%
9
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
0
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
7
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
7.5%
0
0.0%
2
0.4%
6
1.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
4
0.6%
1
0.2%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,105 100.0%
758 100.0%
6,295 100.0%
228 100.0%
751 100.0%
546 100.0%
223 100.0%
410 100.0%
403 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,119 101.3%
571
75.3%
6,678 106.1%
148
65.0%
901 120.0%
526
96.4%
206
92.5%
364
88.9%
374
92.7%
収支差(③=①-②)
▲ 15
187
24.7%
▲ 383
80
35.0%
▲ 150 -20.0%
20
3.6%
17
7.5%
46
11.1%
29
7.3%
5
17
客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数
189
-1.3%
5
22
-6.1%
10
8
38
84
7
7
16
3
4
9
4
6
6
延べ利用者数あたり収入
154
108
384
69
198
59
59
64
71
延べ利用者数あたり支出
156
82
407
45
237
57
55
57
66
2
1
2
1
1
2
0
2
2
529
615
2,356
120
830
188
397
163
161
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
55