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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

社会福祉法人
(社協を含む)

医療法人

NPO法人

その他

1,073

97.1%

673

93.5%

435

98.7%

586

97.6%

2,477

99.4%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

6

0.5%

9

1.3%

5

1.2%

1

0.1%

0

0.0%

(4)その他

20

1.8%

26

3.6%

0

0.1%

14

2.4%

13

0.5%

(1)給与費

898

81.2%

553

76.8%

248

56.2%

364

60.7%

2,194

88.1%

(2)減価償却費

7

0.6%

6

0.9%

8

1.8%

9

1.6%

6

0.2%

▲ 2

-0.2%

▲ 3

-0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

15

1.3%

12

1.7%

3

0.8%

7

1.2%

29

1.2%

(5)その他

200

18.1%

115

16.0%

58

13.2%

127

21.1%

489

19.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.1%

2

0.3%

0

0.0%

1

0.1%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.6%

12

1.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.1%

1

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,105 100.0%

721 100.0%

441 100.0%

600 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,119 101.3%

687

95.3%

317

72.0%

508

84.7%

2,719 109.1%

収支差(③=①-②)

▲ 15

34

4.7%

124

28.0%

92

15.3%

▲ 228

客体数

-1.3%

189

1施設・事業所あたり延べ利用者数

108

17

19

2,491 100.0%

7

6

8

8

10

延べ利用者数あたり収入

154

125

56

79

249

延べ利用者数あたり支出

156

119

40

67

272

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-9.1%

45

2

2

2

1

1

529

306

135

275

1,481

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

1,073

97.1%

200

94.9%

452

96.4%

1,438

98.0%

2,264

98.1%

32,343

97.0%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

6

0.5%

4

2.0%

9

1.9%

1

0.1%

6

0.3%

79

0.2%

(4)その他

20

1.8%

4

1.7%

4

0.8%

12

0.8%

10

0.4%

909

2.7%

(1)給与費

898

81.2%

158

75.1%

332

70.9%

947

64.5%

1,576

68.3%

31,535

94.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

7

0.6%

3

1.3%

9

1.9%

10

0.7%

17

0.7%

68

0.2%

▲ 2

-0.2%

▲ 0

-0.2%

▲ 4

-0.9%

0

0.0%

▲ 2

-0.1%

▲ 47

-0.1%

(4)委託費

15

1.3%

1

0.6%

11

2.3%

12

0.8%

32

1.4%

520

1.6%

(5)その他

200

18.1%

35

16.4%

61

13.0%

512

34.9%

502

21.8%

4,048

12.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.1%

0

0.1%

0

0.0%

1

0.0%

2

0.1%

61

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.6%

3

1.4%

4

0.8%

17

1.1%

28

1.2%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.1%

0

0.1%

2

0.4%

1

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,105 100.0%

211 100.0%

468 100.0%

1,468 100.0%

2,308 100.0%

33,331 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,119 101.3%

197

93.4%

410

87.5%

1,482 101.0%

2,128

36,185 108.6%

収支差(③=①-②)

▲ 15

14

6.6%

58

12.5%

▲ 14

客体数

-1.3%

189

1施設・事業所あたり延べ利用者数

116

31

-1.0%

92.2%

180

7.8% ▲ 2,854

24

15

3

-8.6%

7

2

6

13

29

71

延べ利用者数あたり収入

154

123

74

112

81

472

延べ利用者数あたり支出

156

115

65

113

74

512

2

2

1

2

3

1

529

97

239

577

502

45,050

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

その他

1,073

97.1%

757

99.9%

6,131

97.4%

207

90.8%

731

97.4%

501

91.8%

221

99.2%

406

98.9%

389

96.4%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

6

0.5%

1

0.1%

11

0.2%

18

8.1%

2

0.2%

1

0.1%

2

0.8%

3

0.7%

6

1.6%

(4)その他

20

1.8%

0

0.0%

153

2.4%

3

1.1%

18

2.4%

3

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.5%

(1)給与費

898

81.2%

418

55.2%

5,432

86.3%

121

53.2%

747

99.5%

426

78.1%

188

84.5%

287

70.1%

279

69.2%

7

0.6%

2

0.2%

15

0.2%

1

0.5%

11

1.5%

5

0.8%

2

0.7%

6

1.5%

7

1.6%

▲ 2

-0.2%

0

0.0%

▲ 7

-0.1%

▲ 0

-0.2%

▲ 7

-0.9%

▲ 1

-0.2%

▲ 0

-0.2%

▲ 1

-0.1%

▲ 1

-0.3%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

15

1.3%

51

6.7%

84

1.3%

1

0.4%

9

1.2%

5

0.9%

1

0.2%

2

0.5%

6

1.4%

(5)その他

200

18.1%

99

13.1%

1,145

18.2%

25

11.0%

136

18.1%

91

16.6%

16

7.2%

68

16.7%

83

20.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.1%

0

0.1%

9

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.1%

0

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

41

7.5%

0

0.0%

2

0.4%

6

1.5%



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.1%

4

0.6%

1

0.2%

0

0.0%

1

0.1%

1

0.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,105 100.0%

758 100.0%

6,295 100.0%

228 100.0%

751 100.0%

546 100.0%

223 100.0%

410 100.0%

403 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,119 101.3%

571

75.3%

6,678 106.1%

148

65.0%

901 120.0%

526

96.4%

206

92.5%

364

88.9%

374

92.7%

収支差(③=①-②)

▲ 15

187

24.7%

▲ 383

80

35.0%

▲ 150 -20.0%

20

3.6%

17

7.5%

46

11.1%

29

7.3%

5

17

客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数

189

-1.3%

5

22

-6.1%

10

8

38

84

7

7

16

3

4

9

4

6

6

延べ利用者数あたり収入

154

108

384

69

198

59

59

64

71

延べ利用者数あたり支出

156

82

407

45

237

57

55

57

66

2

1

2

1

1

2

0

2

2

529

615

2,356

120

830

188

397

163

161

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

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