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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第79表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

31,362

93.3%

25,854

88.2%

31,988

94.2% 106,883

97.5%

(2)利用料収益

545

1.6%

480

1.6%

565

1.7%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

359

1.1%

67

0.2%

405

1.2%

2,744

2.5%

(4)その他

1,189

3.5%

2,833

9.7%

820

2.4%

0

0.0%

(1)給与費

22,215

66.1%

16,985

58.0%

23,022

67.8%

69,043

63.0%

2.1%

10.3%

(2)減価償却費

1,577

4.7%

604

1,718

5.1%

11,345

▲ 1,233

-3.7%

▲ 787

-2.7% ▲ 1,346

-4.0%

0

0.0%

(4)委託費

1,675

5.0%

1,829

6.2%

1,519

4.5%

15,883

14.5%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5,877

17.5%

5,807

19.8%

5,516

16.2%

49,891

45.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

8

0.0%

0

0.0%

10

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

34

0.1%

0

0.0%

42

0.1%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

156

0.5%

74

0.3%

177

0.5%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

741

2.2%

342

1.2%

840

2.5%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,619 100.0%

29,307 100.0%

33,965 100.0% 109,627 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,887

91.9%

24,780

84.6%

31,312

92.2% 146,162 133.3%

収支差(③=①-②)

2,732

8.1%

4,527

15.4%

2,653

7.8% ▲ 36,535 -33.3%

客体数

145

1施設・事業所あたり定員数

27

117

1

31

37

29

80

定員あたり収入

1,099

801

1,180

1,370

定員あたり支出

1,010

677

1,088

1,827

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

14

16

13

5

1,605

1,036

1,728

14,384

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第80表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

定員
10人以下

11人以上
20人以下

21人以上
30人以下

31人以上
40人以下

41人以上
50人以下

51人以上
60人以下

61人以上
70人以下

71人以上
80人以下

81人以上

31,362

93.3%

14,624

73.5%

24,719

95.5%

32,941

91.0%

39,234

97.4%

28,423

92.6%

51,965

98.4%

59,271

99.6% 106,883

97.5%

24,715

95.8%

(2)利用料収益

545

1.6%

619

3.1%

386

1.5%

744

2.1%

374

0.9%

588

1.9%

538

1.0%

186

0.3%

0

0.0%

1,085

4.2%

(3)補助事業等収益

359

1.1%

316

1.6%

109

0.4%

320

0.9%

540

1.3%

1,165

3.8%

120

0.2%

62

0.1%

2,744

2.5%

0

0.0%

(4)その他

1,189

3.5%

4,204

21.1%

540

2.1%

2,042

5.6%

24

0.1%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)給与費

22,215

66.1%

11,530

58.0%

16,669

64.4%

24,124

66.6%

26,054

64.7%

21,353

69.5%

37,410

70.9%

42,853

72.0%

69,043

63.0%

24,023

93.1%

4.7%

918

4.6%

1,563

6.0%

1,559

4.3%

1,470

3.6%

2,079

6.8%

1,983

3.8%

0

0.0%

11,345

10.3%

0

0.0%

-5.6% ▲ 1,800

-3.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1,577
▲ 1,233

-3.7% ▲ 1,042

-5.2% ▲ 1,353

-5.2% ▲ 1,155

-3.2% ▲ 1,107

-2.7% ▲ 1,729

(4)委託費

1,675

5.0%

532

2.7%

1,296

5.0%

1,783

4.9%

1,932

4.8%

1,152

3.7%

3,023

5.7%

2,478

4.2%

15,883

14.5%

1,170

4.5%

(5)その他

5,877

17.5%

2,664

13.4%

4,894

18.9%

5,801

16.0%

5,965

14.8%

6,197

20.2%

10,478

19.9%

6,882

11.6%

49,891

45.5%

5,591

21.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

8

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

14

0.0%

11

0.0%

5

0.0%

21

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

34

0.1%

1

0.0%

4

0.0%

61

0.2%

31

0.1%

13

0.0%

148

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

156

0.5%

129

0.6%

124

0.5%

155

0.4%

106

0.3%

529

1.7%

140

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

741

2.2%

542

2.7%

487

1.9%

893

2.5%

540

1.3%

634

2.1%

2,417

4.6%

1,495

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,619 100.0%

19,891 100.0%

25,879 100.0%

36,217 100.0%

40,288 100.0%

30,710 100.0%

52,784 100.0%

59,519 100.0% 109,627 100.0%

25,800 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,887

15,144

23,561

33,066

34,885

29,700

53,659 101.7%

53,708

90.2% 146,162 133.3%

30,784 119.3%

5,811

9.8% ▲ 36,535 -33.3% ▲ 4,984 -19.3%

収支差(③=①-②)

2,732

客体数

91.9%
8.1%

145

1施設・事業所あたり定員数

4,747

76.1%
23.9%

14

91.0%

2,318

9.0%

39

91.3%

3,151

8.7%

45

5,403

86.6%
13.4%

25

96.7%

1,010

3.3%

10

▲ 875

-1.7%

8

1

1

2

31

8

19

28

39

49

59

65

80

123

定員あたり収入

1,099

2,443

1,369

1,282

1,044

629

898

916

1,370

210

定員あたり支出

1,010

1,860

1,247

1,171

904

609

913

826

1,827

250

14

6

10

15

17

21

18

27

5

27

1,605

1,789

1,701

1,625

1,565

995

2,049

1,581

14,384

895

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第81表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

31,362

93.3%

87,280

90.5%

15,232

90.8%

36,011

89.9%

47,071

98.4%

24,874

96.6%

32,585

98.6%

41,918

97.5%

27,934

90.6%

(2)利用料収益

545

1.6%

5,827

6.0%

148

0.9%

966

2.4%

658

1.4%

225

0.9%

117

0.4%

874

2.0%

425

1.4%

(3)補助事業等収益

359

1.1%

845

0.9%

798

4.8%

2,976

7.4%

86

0.2%

291

1.1%

287

0.9%

95

0.2%

134

0.4%

(4)その他

1,189

3.5%

203

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

11

0.0%

0

0.0%

54

0.2%

2

0.0%

2,254

7.3%

(1)給与費

22,215

66.1%

68,758

71.3%

12,491

74.5%

30,303

75.6%

24,956

52.2%

19,165

74.5%

21,922

66.3%

28,196

65.6%

19,988

64.8%

4.7%

6,738

7.0%

658

3.9%

2,277

5.7%

1,656

3.5%

661

2.6%

1,661

5.0%

1,645

3.8%

1,584

5.1%

-3.7% ▲ 5,717

-5.9%

▲ 539

-3.2% ▲ 1,457

-3.6%

▲ 700

-1.5%

▲ 426

-1.7%

▲ 536

-1.6% ▲ 1,090

-2.5% ▲ 1,488

-4.8%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1,577
▲ 1,233

(4)委託費

1,675

5.0%

7,743

8.0%

931

5.6%

1,600

4.0%

547

1.1%

1,692

6.6%

2,943

8.9%

2,147

5.0%

1,406

4.6%

(5)その他

5,877

17.5%

12,262

12.7%

3,328

19.8%

7,620

19.0%

5,657

11.8%

4,473

17.4%

8,490

25.7%

7,612

17.7%

5,234

17.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

8

0.0%

305

0.3%

5

0.0%

1

0.0%

10

0.0%

14

0.1%

0

0.0%

1

0.0%

3

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

34

0.1%

1,023

1.1%

11

0.1%

13

0.0%

13

0.0%

51

0.2%

8

0.0%

56

0.1%

11

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

156

0.5%

1,944

2.0%

588

3.5%

111

0.3%

16

0.0%

333

1.3%

13

0.0%

108

0.3%

82

0.3%



特別費用

(1)本部への繰入

741

2.2%

1,524

1.6%

552

3.3%

825

2.1%

892

1.9%

1,102

4.3%

589

1.8%

832

1.9%

662

2.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,619 100.0%

96,402 100.0%

16,771 100.0%

40,065 100.0%

47,853 100.0%

25,738 100.0%

33,056 100.0%

42,997 100.0%

30,831 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,887

91.9%

92,330

95.8%

17,432 103.9%

41,182 102.8%

33,021

69.0%

26,717 103.8%

35,077 106.1%

39,398

91.6%

27,396

88.9%

収支差(③=①-②)

2,732

8.1%

4,072

4.2%

▲ 661

-3.9% ▲ 1,117

14,832

31.0%

▲ 979

-3.8% ▲ 2,020

3,599

8.4%

3,435

11.1%

9

8

12

11

客体数
1施設・事業所あたり定員数

145

2

-2.8%

7

-6.1%

20

76

31

30

34

52

34

35

40

35

24

定員あたり収入

1,099

3,213

495

765

1,419

746

832

1,213

1,262

定員あたり支出

1,010

3,078

514

786

979

774

883

1,111

1,122

14

17

17

20

16

16

11

16

12

1,605

4,056

735

1,548

1,531

1,193

1,933

1,751

1,673

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

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