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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第79表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
31,362
93.3%
25,854
88.2%
31,988
94.2% 106,883
97.5%
(2)利用料収益
545
1.6%
480
1.6%
565
1.7%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
67
0.2%
405
1.2%
2,744
2.5%
(4)その他
1,189
3.5%
2,833
9.7%
820
2.4%
0
0.0%
(1)給与費
22,215
66.1%
16,985
58.0%
23,022
67.8%
69,043
63.0%
2.1%
10.3%
(2)減価償却費
1,577
4.7%
604
1,718
5.1%
11,345
▲ 1,233
-3.7%
▲ 787
-2.7% ▲ 1,346
-4.0%
0
0.0%
(4)委託費
1,675
5.0%
1,829
6.2%
1,519
4.5%
15,883
14.5%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,877
17.5%
5,807
19.8%
5,516
16.2%
49,891
45.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
0
0.0%
42
0.1%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
74
0.3%
177
0.5%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
342
1.2%
840
2.5%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
29,307 100.0%
33,965 100.0% 109,627 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
91.9%
24,780
84.6%
31,312
92.2% 146,162 133.3%
収支差(③=①-②)
2,732
8.1%
4,527
15.4%
2,653
7.8% ▲ 36,535 -33.3%
客体数
145
1施設・事業所あたり定員数
27
117
1
31
37
29
80
定員あたり収入
1,099
801
1,180
1,370
定員あたり支出
1,010
677
1,088
1,827
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
14
16
13
5
1,605
1,036
1,728
14,384
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第80表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
31,362
93.3%
14,624
73.5%
24,719
95.5%
32,941
91.0%
39,234
97.4%
28,423
92.6%
51,965
98.4%
59,271
99.6% 106,883
97.5%
24,715
95.8%
(2)利用料収益
545
1.6%
619
3.1%
386
1.5%
744
2.1%
374
0.9%
588
1.9%
538
1.0%
186
0.3%
0
0.0%
1,085
4.2%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
316
1.6%
109
0.4%
320
0.9%
540
1.3%
1,165
3.8%
120
0.2%
62
0.1%
2,744
2.5%
0
0.0%
(4)その他
1,189
3.5%
4,204
21.1%
540
2.1%
2,042
5.6%
24
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
22,215
66.1%
11,530
58.0%
16,669
64.4%
24,124
66.6%
26,054
64.7%
21,353
69.5%
37,410
70.9%
42,853
72.0%
69,043
63.0%
24,023
93.1%
4.7%
918
4.6%
1,563
6.0%
1,559
4.3%
1,470
3.6%
2,079
6.8%
1,983
3.8%
0
0.0%
11,345
10.3%
0
0.0%
-5.6% ▲ 1,800
-3.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,577
▲ 1,233
-3.7% ▲ 1,042
-5.2% ▲ 1,353
-5.2% ▲ 1,155
-3.2% ▲ 1,107
-2.7% ▲ 1,729
(4)委託費
1,675
5.0%
532
2.7%
1,296
5.0%
1,783
4.9%
1,932
4.8%
1,152
3.7%
3,023
5.7%
2,478
4.2%
15,883
14.5%
1,170
4.5%
(5)その他
5,877
17.5%
2,664
13.4%
4,894
18.9%
5,801
16.0%
5,965
14.8%
6,197
20.2%
10,478
19.9%
6,882
11.6%
49,891
45.5%
5,591
21.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
14
0.0%
11
0.0%
5
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
1
0.0%
4
0.0%
61
0.2%
31
0.1%
13
0.0%
148
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
129
0.6%
124
0.5%
155
0.4%
106
0.3%
529
1.7%
140
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
542
2.7%
487
1.9%
893
2.5%
540
1.3%
634
2.1%
2,417
4.6%
1,495
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
19,891 100.0%
25,879 100.0%
36,217 100.0%
40,288 100.0%
30,710 100.0%
52,784 100.0%
59,519 100.0% 109,627 100.0%
25,800 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
15,144
23,561
33,066
34,885
29,700
53,659 101.7%
53,708
90.2% 146,162 133.3%
30,784 119.3%
5,811
9.8% ▲ 36,535 -33.3% ▲ 4,984 -19.3%
収支差(③=①-②)
2,732
客体数
91.9%
8.1%
145
1施設・事業所あたり定員数
4,747
76.1%
23.9%
14
91.0%
2,318
9.0%
39
91.3%
3,151
8.7%
45
5,403
86.6%
13.4%
25
96.7%
1,010
3.3%
10
▲ 875
-1.7%
8
1
1
2
31
8
19
28
39
49
59
65
80
123
定員あたり収入
1,099
2,443
1,369
1,282
1,044
629
898
916
1,370
210
定員あたり支出
1,010
1,860
1,247
1,171
904
609
913
826
1,827
250
14
6
10
15
17
21
18
27
5
27
1,605
1,789
1,701
1,625
1,565
995
2,049
1,581
14,384
895
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第81表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
31,362
93.3%
87,280
90.5%
15,232
90.8%
36,011
89.9%
47,071
98.4%
24,874
96.6%
32,585
98.6%
41,918
97.5%
27,934
90.6%
(2)利用料収益
545
1.6%
5,827
6.0%
148
0.9%
966
2.4%
658
1.4%
225
0.9%
117
0.4%
874
2.0%
425
1.4%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
845
0.9%
798
4.8%
2,976
7.4%
86
0.2%
291
1.1%
287
0.9%
95
0.2%
134
0.4%
(4)その他
1,189
3.5%
203
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
54
0.2%
2
0.0%
2,254
7.3%
(1)給与費
22,215
66.1%
68,758
71.3%
12,491
74.5%
30,303
75.6%
24,956
52.2%
19,165
74.5%
21,922
66.3%
28,196
65.6%
19,988
64.8%
4.7%
6,738
7.0%
658
3.9%
2,277
5.7%
1,656
3.5%
661
2.6%
1,661
5.0%
1,645
3.8%
1,584
5.1%
-3.7% ▲ 5,717
-5.9%
▲ 539
-3.2% ▲ 1,457
-3.6%
▲ 700
-1.5%
▲ 426
-1.7%
▲ 536
-1.6% ▲ 1,090
-2.5% ▲ 1,488
-4.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,577
▲ 1,233
(4)委託費
1,675
5.0%
7,743
8.0%
931
5.6%
1,600
4.0%
547
1.1%
1,692
6.6%
2,943
8.9%
2,147
5.0%
1,406
4.6%
(5)その他
5,877
17.5%
12,262
12.7%
3,328
19.8%
7,620
19.0%
5,657
11.8%
4,473
17.4%
8,490
25.7%
7,612
17.7%
5,234
17.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
305
0.3%
5
0.0%
1
0.0%
10
0.0%
14
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
1,023
1.1%
11
0.1%
13
0.0%
13
0.0%
51
0.2%
8
0.0%
56
0.1%
11
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
1,944
2.0%
588
3.5%
111
0.3%
16
0.0%
333
1.3%
13
0.0%
108
0.3%
82
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
1,524
1.6%
552
3.3%
825
2.1%
892
1.9%
1,102
4.3%
589
1.8%
832
1.9%
662
2.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
96,402 100.0%
16,771 100.0%
40,065 100.0%
47,853 100.0%
25,738 100.0%
33,056 100.0%
42,997 100.0%
30,831 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
91.9%
92,330
95.8%
17,432 103.9%
41,182 102.8%
33,021
69.0%
26,717 103.8%
35,077 106.1%
39,398
91.6%
27,396
88.9%
収支差(③=①-②)
2,732
8.1%
4,072
4.2%
▲ 661
-3.9% ▲ 1,117
14,832
31.0%
▲ 979
-3.8% ▲ 2,020
3,599
8.4%
3,435
11.1%
9
8
12
11
客体数
1施設・事業所あたり定員数
145
2
-2.8%
7
-6.1%
20
76
31
30
34
52
34
35
40
35
24
定員あたり収入
1,099
3,213
495
765
1,419
746
832
1,213
1,262
定員あたり支出
1,010
3,078
514
786
979
774
883
1,111
1,122
14
17
17
20
16
16
11
16
12
1,605
4,056
735
1,548
1,531
1,193
1,933
1,751
1,673
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
61
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
31,362
93.3%
25,854
88.2%
31,988
94.2% 106,883
97.5%
(2)利用料収益
545
1.6%
480
1.6%
565
1.7%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
67
0.2%
405
1.2%
2,744
2.5%
(4)その他
1,189
3.5%
2,833
9.7%
820
2.4%
0
0.0%
(1)給与費
22,215
66.1%
16,985
58.0%
23,022
67.8%
69,043
63.0%
2.1%
10.3%
(2)減価償却費
1,577
4.7%
604
1,718
5.1%
11,345
▲ 1,233
-3.7%
▲ 787
-2.7% ▲ 1,346
-4.0%
0
0.0%
(4)委託費
1,675
5.0%
1,829
6.2%
1,519
4.5%
15,883
14.5%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,877
17.5%
5,807
19.8%
5,516
16.2%
49,891
45.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
0
0.0%
42
0.1%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
74
0.3%
177
0.5%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
342
1.2%
840
2.5%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
29,307 100.0%
33,965 100.0% 109,627 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
91.9%
24,780
84.6%
31,312
92.2% 146,162 133.3%
収支差(③=①-②)
2,732
8.1%
4,527
15.4%
2,653
7.8% ▲ 36,535 -33.3%
客体数
145
1施設・事業所あたり定員数
27
117
1
31
37
29
80
定員あたり収入
1,099
801
1,180
1,370
定員あたり支出
1,010
677
1,088
1,827
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
14
16
13
5
1,605
1,036
1,728
14,384
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第80表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
31,362
93.3%
14,624
73.5%
24,719
95.5%
32,941
91.0%
39,234
97.4%
28,423
92.6%
51,965
98.4%
59,271
99.6% 106,883
97.5%
24,715
95.8%
(2)利用料収益
545
1.6%
619
3.1%
386
1.5%
744
2.1%
374
0.9%
588
1.9%
538
1.0%
186
0.3%
0
0.0%
1,085
4.2%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
316
1.6%
109
0.4%
320
0.9%
540
1.3%
1,165
3.8%
120
0.2%
62
0.1%
2,744
2.5%
0
0.0%
(4)その他
1,189
3.5%
4,204
21.1%
540
2.1%
2,042
5.6%
24
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
22,215
66.1%
11,530
58.0%
16,669
64.4%
24,124
66.6%
26,054
64.7%
21,353
69.5%
37,410
70.9%
42,853
72.0%
69,043
63.0%
24,023
93.1%
4.7%
918
4.6%
1,563
6.0%
1,559
4.3%
1,470
3.6%
2,079
6.8%
1,983
3.8%
0
0.0%
11,345
10.3%
0
0.0%
-5.6% ▲ 1,800
-3.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,577
▲ 1,233
-3.7% ▲ 1,042
-5.2% ▲ 1,353
-5.2% ▲ 1,155
-3.2% ▲ 1,107
-2.7% ▲ 1,729
(4)委託費
1,675
5.0%
532
2.7%
1,296
5.0%
1,783
4.9%
1,932
4.8%
1,152
3.7%
3,023
5.7%
2,478
4.2%
15,883
14.5%
1,170
4.5%
(5)その他
5,877
17.5%
2,664
13.4%
4,894
18.9%
5,801
16.0%
5,965
14.8%
6,197
20.2%
10,478
19.9%
6,882
11.6%
49,891
45.5%
5,591
21.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
14
0.0%
11
0.0%
5
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
1
0.0%
4
0.0%
61
0.2%
31
0.1%
13
0.0%
148
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
129
0.6%
124
0.5%
155
0.4%
106
0.3%
529
1.7%
140
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
542
2.7%
487
1.9%
893
2.5%
540
1.3%
634
2.1%
2,417
4.6%
1,495
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
19,891 100.0%
25,879 100.0%
36,217 100.0%
40,288 100.0%
30,710 100.0%
52,784 100.0%
59,519 100.0% 109,627 100.0%
25,800 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
15,144
23,561
33,066
34,885
29,700
53,659 101.7%
53,708
90.2% 146,162 133.3%
30,784 119.3%
5,811
9.8% ▲ 36,535 -33.3% ▲ 4,984 -19.3%
収支差(③=①-②)
2,732
客体数
91.9%
8.1%
145
1施設・事業所あたり定員数
4,747
76.1%
23.9%
14
91.0%
2,318
9.0%
39
91.3%
3,151
8.7%
45
5,403
86.6%
13.4%
25
96.7%
1,010
3.3%
10
▲ 875
-1.7%
8
1
1
2
31
8
19
28
39
49
59
65
80
123
定員あたり収入
1,099
2,443
1,369
1,282
1,044
629
898
916
1,370
210
定員あたり支出
1,010
1,860
1,247
1,171
904
609
913
826
1,827
250
14
6
10
15
17
21
18
27
5
27
1,605
1,789
1,701
1,625
1,565
995
2,049
1,581
14,384
895
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第81表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
31,362
93.3%
87,280
90.5%
15,232
90.8%
36,011
89.9%
47,071
98.4%
24,874
96.6%
32,585
98.6%
41,918
97.5%
27,934
90.6%
(2)利用料収益
545
1.6%
5,827
6.0%
148
0.9%
966
2.4%
658
1.4%
225
0.9%
117
0.4%
874
2.0%
425
1.4%
(3)補助事業等収益
359
1.1%
845
0.9%
798
4.8%
2,976
7.4%
86
0.2%
291
1.1%
287
0.9%
95
0.2%
134
0.4%
(4)その他
1,189
3.5%
203
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
54
0.2%
2
0.0%
2,254
7.3%
(1)給与費
22,215
66.1%
68,758
71.3%
12,491
74.5%
30,303
75.6%
24,956
52.2%
19,165
74.5%
21,922
66.3%
28,196
65.6%
19,988
64.8%
4.7%
6,738
7.0%
658
3.9%
2,277
5.7%
1,656
3.5%
661
2.6%
1,661
5.0%
1,645
3.8%
1,584
5.1%
-3.7% ▲ 5,717
-5.9%
▲ 539
-3.2% ▲ 1,457
-3.6%
▲ 700
-1.5%
▲ 426
-1.7%
▲ 536
-1.6% ▲ 1,090
-2.5% ▲ 1,488
-4.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,577
▲ 1,233
(4)委託費
1,675
5.0%
7,743
8.0%
931
5.6%
1,600
4.0%
547
1.1%
1,692
6.6%
2,943
8.9%
2,147
5.0%
1,406
4.6%
(5)その他
5,877
17.5%
12,262
12.7%
3,328
19.8%
7,620
19.0%
5,657
11.8%
4,473
17.4%
8,490
25.7%
7,612
17.7%
5,234
17.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
8
0.0%
305
0.3%
5
0.0%
1
0.0%
10
0.0%
14
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
34
0.1%
1,023
1.1%
11
0.1%
13
0.0%
13
0.0%
51
0.2%
8
0.0%
56
0.1%
11
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
156
0.5%
1,944
2.0%
588
3.5%
111
0.3%
16
0.0%
333
1.3%
13
0.0%
108
0.3%
82
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
741
2.2%
1,524
1.6%
552
3.3%
825
2.1%
892
1.9%
1,102
4.3%
589
1.8%
832
1.9%
662
2.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,619 100.0%
96,402 100.0%
16,771 100.0%
40,065 100.0%
47,853 100.0%
25,738 100.0%
33,056 100.0%
42,997 100.0%
30,831 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
30,887
91.9%
92,330
95.8%
17,432 103.9%
41,182 102.8%
33,021
69.0%
26,717 103.8%
35,077 106.1%
39,398
91.6%
27,396
88.9%
収支差(③=①-②)
2,732
8.1%
4,072
4.2%
▲ 661
-3.9% ▲ 1,117
14,832
31.0%
▲ 979
-3.8% ▲ 2,020
3,599
8.4%
3,435
11.1%
9
8
12
11
客体数
1施設・事業所あたり定員数
145
2
-2.8%
7
-6.1%
20
76
31
30
34
52
34
35
40
35
24
定員あたり収入
1,099
3,213
495
765
1,419
746
832
1,213
1,262
定員あたり支出
1,010
3,078
514
786
979
774
883
1,111
1,122
14
17
17
20
16
16
11
16
12
1,605
4,056
735
1,548
1,531
1,193
1,933
1,751
1,673
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
61