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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第7表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
3,300
96.9%
2,202
97.0%
2,686
97.6%
9,281
95.2%
3,488
98.4%
(2)利用料収益
45
1.3%
32
1.4%
28
1.0%
165
1.7%
49
1.4%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
27
1.2%
27
1.0%
217
2.2%
8
0.2%
(4)その他
16
0.5%
6
0.3%
11
0.4%
82
0.8%
2
0.0%
(1)給与費
2,609
76.6%
1,824
80.3%
2,080
75.6%
7,715
79.2%
2,291
64.6%
(2)減価償却費
41
1.2%
19
0.8%
36
1.3%
48
0.5%
152
4.3%
▲ 1
0.0%
▲ 2
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
6
0.2%
7
0.3%
5
0.2%
15
0.2%
1
0.0%
(5)その他
596
17.5%
174
7.7%
569
20.7%
1,536
15.8%
886
25.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
52
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
2,270 100.0%
2,753 100.0%
9,745 100.0%
3,546 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
2,074
91.4%
2,692
97.8%
9,315
95.6%
3,330
93.9%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
196
8.6%
61
2.2%
430
4.4%
216
6.1%
客体数
284
68
167
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
62
29
延べ訪問回数あたり収入
55
79
延べ訪問回数あたり支出
52
73
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
29
20
72
76
71
38
129
50
37
123
47
2
1
2
4
2
1,202
1,269
937
1,974
1,094
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第8表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
3,300
96.9%
452
93.5%
1,501
96.7%
2,925
96.8%
5,226
97.8%
8,563
93.3%
7,915
97.9%
17,219
98.3%
(2)利用料収益
45
1.3%
9
1.9%
23
1.5%
30
1.0%
55
1.0%
151
1.6%
97
1.2%
239
1.4%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
4
0.8%
15
1.0%
59
1.9%
48
0.9%
375
4.1%
73
0.9%
68
0.4%
(4)その他
16
0.5%
17
3.5%
12
0.8%
8
0.3%
14
0.3%
88
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
2,609
76.6%
389
80.5%
1,171
75.4%
2,153
71.3%
4,121
77.1%
5,392
58.8%
6,622
81.9%
15,016
85.7%
41
1.2%
7
1.4%
14
0.9%
53
1.8%
132
2.5%
40
0.4%
31
0.4%
133
0.8%
▲ 1
0.0%
▲ 1
-0.1%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
6
0.2%
2
0.3%
3
0.2%
2
0.1%
3
0.1%
36
0.4%
16
0.2%
36
0.2%
(5)その他
596
17.5%
119
24.7%
207
13.4%
435
14.4%
1,287
24.1%
1,715
18.7%
1,154
14.3%
2,428
13.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.1%
1
0.1%
4
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
1
0.3%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
1
0.2%
5
0.3%
0
0.0%
72
1.3%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
483 100.0%
1,552 100.0%
3,021 100.0%
5,343 100.0%
9,177 100.0%
8,085 100.0%
17,525 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
517 107.1%
1,401
90.3%
2,646
87.6%
5,614 105.1%
7,187
78.3%
7,824
96.8%
17,612 100.5%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
151
9.7%
375
12.4%
▲ 271
1,990
21.7%
261
3.2%
▲ 87
客体数
284
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
▲ 34
-7.1%
-5.1%
97
70
33
42
15
13
14
62
4
18
36
72
141
249
460
55
115
88
83
74
65
32
38
延べ訪問回数あたり支出
52
123
79
73
78
51
31
38
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2
1
2
2
3
7
4
4
1,202
302
715
1,245
1,573
821
1,857
3,563
サービス換算職員数あたり給与費
-0.5%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第9表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,300
96.9%
5,068
96.1%
2,298
98.6%
2,137
98.7%
4,580
97.8%
5,105
98.5%
3,080
97.2%
3,052
90.2%
2,473
98.0%
(2)利用料収益
45
1.3%
82
1.6%
20
0.9%
24
1.1%
47
1.0%
67
1.3%
37
1.2%
76
2.2%
27
1.1%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
102
1.9%
4
0.2%
2
0.1%
40
0.8%
12
0.2%
4
0.1%
211
6.2%
21
0.8%
(4)その他
16
0.5%
22
0.4%
8
0.3%
1
0.1%
16
0.3%
1
0.0%
49
1.5%
42
1.2%
2
0.1%
(1)給与費
2,609
76.6%
5,078
96.3%
1,697
72.8%
1,826
84.4%
3,432
73.3%
3,484
67.2%
2,662
83.9%
2,713
80.2%
1,823
72.2%
(2)減価償却費
41
1.2%
21
0.4%
51
2.2%
22
1.0%
46
1.0%
28
0.5%
31
1.0%
19
0.6%
72
2.9%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
6
0.2%
1
0.0%
2
0.1%
11
0.5%
16
0.3%
3
0.1%
8
0.3%
16
0.5%
0
0.0%
(5)その他
596
17.5%
522
9.9%
612
26.3%
436
20.1%
1,194
25.5%
792
15.3%
504
15.9%
291
8.6%
549
21.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
1
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
5
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
2
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.2%
26
0.8%
52
1.5%
1
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
5,274 100.0%
2,330 100.0%
2,164 100.0%
4,683 100.0%
5,184 100.0%
3,171 100.0%
3,382 100.0%
2,524 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
5,623 106.6%
2,363 101.4%
2,294 106.0%
4,694 100.2%
4,318
83.3%
3,231 101.9%
3,092
91.4%
2,445
96.9%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
▲ 349
▲ 33
▲ 130
▲ 11
867
16.7%
▲ 61
289
8.6%
79
3.1%
客体数
284
15
24
26
26
41
40
38
74
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
62
85
84
54
127
83
52
46
33
延べ訪問回数あたり収入
55
62
28
40
37
63
61
74
76
延べ訪問回数あたり支出
52
66
28
42
37
52
62
68
74
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2
2
1
3
3
3
2
3
2
1,202
3,307
1,273
706
1,139
1,211
1,636
932
1,122
サービス換算職員数あたり給与費
-6.6%
-1.4%
-6.0%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
37
-0.2%
-1.9%
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
3,300
96.9%
2,202
97.0%
2,686
97.6%
9,281
95.2%
3,488
98.4%
(2)利用料収益
45
1.3%
32
1.4%
28
1.0%
165
1.7%
49
1.4%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
27
1.2%
27
1.0%
217
2.2%
8
0.2%
(4)その他
16
0.5%
6
0.3%
11
0.4%
82
0.8%
2
0.0%
(1)給与費
2,609
76.6%
1,824
80.3%
2,080
75.6%
7,715
79.2%
2,291
64.6%
(2)減価償却費
41
1.2%
19
0.8%
36
1.3%
48
0.5%
152
4.3%
▲ 1
0.0%
▲ 2
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
6
0.2%
7
0.3%
5
0.2%
15
0.2%
1
0.0%
(5)その他
596
17.5%
174
7.7%
569
20.7%
1,536
15.8%
886
25.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
52
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
2,270 100.0%
2,753 100.0%
9,745 100.0%
3,546 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
2,074
91.4%
2,692
97.8%
9,315
95.6%
3,330
93.9%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
196
8.6%
61
2.2%
430
4.4%
216
6.1%
客体数
284
68
167
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
62
29
延べ訪問回数あたり収入
55
79
延べ訪問回数あたり支出
52
73
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
29
20
72
76
71
38
129
50
37
123
47
2
1
2
4
2
1,202
1,269
937
1,974
1,094
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第8表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
3,300
96.9%
452
93.5%
1,501
96.7%
2,925
96.8%
5,226
97.8%
8,563
93.3%
7,915
97.9%
17,219
98.3%
(2)利用料収益
45
1.3%
9
1.9%
23
1.5%
30
1.0%
55
1.0%
151
1.6%
97
1.2%
239
1.4%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
4
0.8%
15
1.0%
59
1.9%
48
0.9%
375
4.1%
73
0.9%
68
0.4%
(4)その他
16
0.5%
17
3.5%
12
0.8%
8
0.3%
14
0.3%
88
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
2,609
76.6%
389
80.5%
1,171
75.4%
2,153
71.3%
4,121
77.1%
5,392
58.8%
6,622
81.9%
15,016
85.7%
41
1.2%
7
1.4%
14
0.9%
53
1.8%
132
2.5%
40
0.4%
31
0.4%
133
0.8%
▲ 1
0.0%
▲ 1
-0.1%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
6
0.2%
2
0.3%
3
0.2%
2
0.1%
3
0.1%
36
0.4%
16
0.2%
36
0.2%
(5)その他
596
17.5%
119
24.7%
207
13.4%
435
14.4%
1,287
24.1%
1,715
18.7%
1,154
14.3%
2,428
13.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.1%
1
0.1%
4
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
1
0.3%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
1
0.2%
5
0.3%
0
0.0%
72
1.3%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
483 100.0%
1,552 100.0%
3,021 100.0%
5,343 100.0%
9,177 100.0%
8,085 100.0%
17,525 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
517 107.1%
1,401
90.3%
2,646
87.6%
5,614 105.1%
7,187
78.3%
7,824
96.8%
17,612 100.5%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
151
9.7%
375
12.4%
▲ 271
1,990
21.7%
261
3.2%
▲ 87
客体数
284
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
▲ 34
-7.1%
-5.1%
97
70
33
42
15
13
14
62
4
18
36
72
141
249
460
55
115
88
83
74
65
32
38
延べ訪問回数あたり支出
52
123
79
73
78
51
31
38
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2
1
2
2
3
7
4
4
1,202
302
715
1,245
1,573
821
1,857
3,563
サービス換算職員数あたり給与費
-0.5%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第9表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,300
96.9%
5,068
96.1%
2,298
98.6%
2,137
98.7%
4,580
97.8%
5,105
98.5%
3,080
97.2%
3,052
90.2%
2,473
98.0%
(2)利用料収益
45
1.3%
82
1.6%
20
0.9%
24
1.1%
47
1.0%
67
1.3%
37
1.2%
76
2.2%
27
1.1%
(3)補助事業等収益
45
1.3%
102
1.9%
4
0.2%
2
0.1%
40
0.8%
12
0.2%
4
0.1%
211
6.2%
21
0.8%
(4)その他
16
0.5%
22
0.4%
8
0.3%
1
0.1%
16
0.3%
1
0.0%
49
1.5%
42
1.2%
2
0.1%
(1)給与費
2,609
76.6%
5,078
96.3%
1,697
72.8%
1,826
84.4%
3,432
73.3%
3,484
67.2%
2,662
83.9%
2,713
80.2%
1,823
72.2%
(2)減価償却費
41
1.2%
21
0.4%
51
2.2%
22
1.0%
46
1.0%
28
0.5%
31
1.0%
19
0.6%
72
2.9%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
6
0.2%
1
0.0%
2
0.1%
11
0.5%
16
0.3%
3
0.1%
8
0.3%
16
0.5%
0
0.0%
(5)その他
596
17.5%
522
9.9%
612
26.3%
436
20.1%
1,194
25.5%
792
15.3%
504
15.9%
291
8.6%
549
21.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
1
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
5
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
2
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
12
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.2%
26
0.8%
52
1.5%
1
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,407 100.0%
5,274 100.0%
2,330 100.0%
2,164 100.0%
4,683 100.0%
5,184 100.0%
3,171 100.0%
3,382 100.0%
2,524 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,266
95.8%
5,623 106.6%
2,363 101.4%
2,294 106.0%
4,694 100.2%
4,318
83.3%
3,231 101.9%
3,092
91.4%
2,445
96.9%
収支差(③=①-②)
142
4.2%
▲ 349
▲ 33
▲ 130
▲ 11
867
16.7%
▲ 61
289
8.6%
79
3.1%
客体数
284
15
24
26
26
41
40
38
74
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
62
85
84
54
127
83
52
46
33
延べ訪問回数あたり収入
55
62
28
40
37
63
61
74
76
延べ訪問回数あたり支出
52
66
28
42
37
52
62
68
74
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2
2
1
3
3
3
2
3
2
1,202
3,307
1,273
706
1,139
1,211
1,636
932
1,122
サービス換算職員数あたり給与費
-6.6%
-1.4%
-6.0%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
37
-0.2%
-1.9%