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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第34表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
30,815
96.8%
54,235
97.2%
28,567
98.2%
30,697
76.5%
(2)利用料収益
1,053
2.2%
513
1.6%
1,357
2.4%
223
0.8%
649
1.6%
173
0.4%
240
0.8%
155
0.3%
275
0.9%
79
0.2%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
営利法人
(4)その他
818
1.7%
0
0.0%
46
0.1%
27
0.1%
8,705
21.7%
(1)給与費
30,869
64.3%
21,392
67.2%
35,897
64.3%
20,913
71.9%
21,734
54.2%
873
1.8%
1,366
4.3%
804
1.4%
608
2.1%
704
1.8%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
▲ 768
-2.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 19
0.0%
(4)委託費
3,304
6.9%
412
1.3%
4,779
8.6%
452
1.6%
771
1.9%
(5)その他
9,705
20.2%
3,714
11.7%
12,048
21.6%
6,179
21.2%
7,333
18.3%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
166
0.5%
59
0.1%
6
0.0%
41
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
260
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
192
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
127
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
31,830 100.0%
55,795 100.0%
29,092 100.0%
40,130 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
26,474
83.2%
53,586
96.0%
28,159
96.8%
30,690
76.5%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
5,356
16.8%
2,209
4.0%
934
3.2%
9,440
23.5%
客体数
266
1施設・事業所あたり定員数
45
174
23
24
19
19
20
17
18
定員あたり収入
2,508
1,652
2,852
1,761
2,184
定員あたり支出
2,337
1,374
2,739
1,704
1,670
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
5
4
4
6,407
5,111
6,936
4,921
5,413
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
36,580
94.6%
59,968
96.6%
85,474
98.5% 114,115
- 1,882,813
99.5%
(2)利用料収益
1,053
2.2%
964
2.5%
1,759
2.8%
1,298
1.5%
0
-
7,786
0.4%
(3)補助事業等収益
173
0.4%
156
0.4%
325
0.5%
0
0.0%
0
-
1,219
0.1%
(4)その他
818
1.7%
900
2.3%
36
0.1%
0
0.0%
0
-
0
0.0%
(1)給与費
30,869
64.3%
27,082
70.1%
38,563
62.1%
34,826
40.1% 122,862
- 678,427
35.9%
(2)減価償却費
873
1.8%
772
2.0%
911
1.5%
2,471
2.8%
23,732
-
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
▲ 77
-0.2%
▲ 214
-0.3%
▲ 96
-0.1% ▲ 11,687
-
0
0.0%
(4)委託費
3,304
6.9%
1,140
2.9%
745
1.2%
963
1.1%
4,335
- 582,477
30.8%
(5)その他
9,705
20.2%
8,768
22.7%
10,377
16.7%
3,985
4.6%
3,201
- 233,008
12.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
21
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
48
0.1%
24
0.0%
0
0.0%
6,703
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
49
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
37
0.1%
0
0.0%
2,852
3.3%
0
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
38,648 100.0%
62,088 100.0%
86,772 100.0%
-
- 1,891,818 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
37,770
97.7%
50,406
81.2%
45,001
51.9%
-
- 1,493,912
79.0%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
878
2.3%
11,682
18.8%
41,771
48.1%
21.0%
客体数
266
1施設・事業所あたり定員数
241
22
-
- 397,906
1
1
1
19
17
33
55
65
180
定員あたり収入
2,508
2,294
1,866
1,578
-
10,510
定員あたり支出
2,337
2,242
1,515
818
-
8,300
5
5
6
10
1
9
6,407
5,826
6,055
3,483
-
79,815
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
46,478
51.9%
57,099
(2)利用料収益
1,053
2.2%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
173
0.4%
1,214
(4)その他
818
1.7%
(1)給与費
30,869
(2)減価償却費
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
98.4% 186,982
99.1%
37,404
99.6%
39,923
93.4%
43,994
96.1%
32,859
97.9%
35,067
96.6%
859
1.5%
861
0.5%
127
0.3%
2,459
5.8%
1,698
3.7%
204
0.6%
1,137
3.1%
1.4%
41
0.1%
754
0.4%
1
0.0%
107
0.3%
67
0.1%
277
0.8%
93
0.3%
41,782
46.7%
0
0.0%
57
0.0%
27
0.1%
255
0.6%
30
0.1%
0
0.0%
3
0.0%
64.3%
39,101
43.7%
43,648
75.3%
86,902
46.1%
20,996
55.9%
31,392
73.4%
36,500
79.7%
25,981
77.4%
23,085
63.6%
873
1.8%
1,197
1.3%
875
1.5%
1,324
0.7%
387
1.0%
264
0.6%
1,577
3.4%
709
2.1%
873
2.4%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 399
-0.9%
▲ 83
-0.2%
▲ 168
-0.5%
(4)委託費
3,304
6.9%
845
0.9%
3,419
5.9%
45,270
24.0%
686
1.8%
603
1.4%
1,066
2.3%
226
0.7%
1,000
2.8%
(5)その他
9,705
20.2%
17,837
19.9%
16,037
27.7%
26,523
14.1%
7,619
20.3%
10,477
24.5%
10,604
23.2%
6,863
20.5%
7,298
20.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
0
0.0%
40
0.1%
34
0.0%
21
0.1%
26
0.1%
260
0.6%
77
0.2%
46
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
218
0.6%
9
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
609
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
56
0.2%
52
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
89,473 100.0%
57,999 100.0% 188,654 100.0%
37,559 100.0%
42,744 100.0%
45,791 100.0%
33,559 100.0%
36,309 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
59,590
66.6%
64,019 110.4% 160,053
84.8%
29,709
79.1%
42,761 100.0%
49,609 108.3%
33,830 100.8%
32,186
88.6%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
29,884
33.4% ▲ 6,021 -10.4%
15.2%
7,850
20.9%
▲ 17
0.0% ▲ 3,818
▲ 270
4,123
11.4%
25
30
客体数
1施設・事業所あたり定員数
266
5
18
28,600
14
12
-8.3%
49
-0.8%
113
19
18
18
31
20
17
21
18
18
定員あたり収入
2,508
4,971
3,202
6,142
1,855
2,445
2,174
1,852
2,005
定員あたり支出
2,337
3,311
3,535
5,211
1,467
2,446
2,355
1,867
1,778
5
5
5
6
7
4
5
5
4
6,407
7,378
8,742
13,927
2,829
7,443
6,848
5,160
5,344
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
46
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
30,815
96.8%
54,235
97.2%
28,567
98.2%
30,697
76.5%
(2)利用料収益
1,053
2.2%
513
1.6%
1,357
2.4%
223
0.8%
649
1.6%
173
0.4%
240
0.8%
155
0.3%
275
0.9%
79
0.2%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
営利法人
(4)その他
818
1.7%
0
0.0%
46
0.1%
27
0.1%
8,705
21.7%
(1)給与費
30,869
64.3%
21,392
67.2%
35,897
64.3%
20,913
71.9%
21,734
54.2%
873
1.8%
1,366
4.3%
804
1.4%
608
2.1%
704
1.8%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
▲ 768
-2.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 19
0.0%
(4)委託費
3,304
6.9%
412
1.3%
4,779
8.6%
452
1.6%
771
1.9%
(5)その他
9,705
20.2%
3,714
11.7%
12,048
21.6%
6,179
21.2%
7,333
18.3%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
166
0.5%
59
0.1%
6
0.0%
41
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
260
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
192
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
127
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
31,830 100.0%
55,795 100.0%
29,092 100.0%
40,130 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
26,474
83.2%
53,586
96.0%
28,159
96.8%
30,690
76.5%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
5,356
16.8%
2,209
4.0%
934
3.2%
9,440
23.5%
客体数
266
1施設・事業所あたり定員数
45
174
23
24
19
19
20
17
18
定員あたり収入
2,508
1,652
2,852
1,761
2,184
定員あたり支出
2,337
1,374
2,739
1,704
1,670
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
5
4
4
6,407
5,111
6,936
4,921
5,413
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
36,580
94.6%
59,968
96.6%
85,474
98.5% 114,115
- 1,882,813
99.5%
(2)利用料収益
1,053
2.2%
964
2.5%
1,759
2.8%
1,298
1.5%
0
-
7,786
0.4%
(3)補助事業等収益
173
0.4%
156
0.4%
325
0.5%
0
0.0%
0
-
1,219
0.1%
(4)その他
818
1.7%
900
2.3%
36
0.1%
0
0.0%
0
-
0
0.0%
(1)給与費
30,869
64.3%
27,082
70.1%
38,563
62.1%
34,826
40.1% 122,862
- 678,427
35.9%
(2)減価償却費
873
1.8%
772
2.0%
911
1.5%
2,471
2.8%
23,732
-
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
▲ 77
-0.2%
▲ 214
-0.3%
▲ 96
-0.1% ▲ 11,687
-
0
0.0%
(4)委託費
3,304
6.9%
1,140
2.9%
745
1.2%
963
1.1%
4,335
- 582,477
30.8%
(5)その他
9,705
20.2%
8,768
22.7%
10,377
16.7%
3,985
4.6%
3,201
- 233,008
12.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
21
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
48
0.1%
24
0.0%
0
0.0%
6,703
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
49
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
37
0.1%
0
0.0%
2,852
3.3%
0
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
38,648 100.0%
62,088 100.0%
86,772 100.0%
-
- 1,891,818 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
37,770
97.7%
50,406
81.2%
45,001
51.9%
-
- 1,493,912
79.0%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
878
2.3%
11,682
18.8%
41,771
48.1%
21.0%
客体数
266
1施設・事業所あたり定員数
241
22
-
- 397,906
1
1
1
19
17
33
55
65
180
定員あたり収入
2,508
2,294
1,866
1,578
-
10,510
定員あたり支出
2,337
2,242
1,515
818
-
8,300
5
5
6
10
1
9
6,407
5,826
6,055
3,483
-
79,815
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
45,930
95.7%
46,478
51.9%
57,099
(2)利用料収益
1,053
2.2%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
173
0.4%
1,214
(4)その他
818
1.7%
(1)給与費
30,869
(2)減価償却費
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
98.4% 186,982
99.1%
37,404
99.6%
39,923
93.4%
43,994
96.1%
32,859
97.9%
35,067
96.6%
859
1.5%
861
0.5%
127
0.3%
2,459
5.8%
1,698
3.7%
204
0.6%
1,137
3.1%
1.4%
41
0.1%
754
0.4%
1
0.0%
107
0.3%
67
0.1%
277
0.8%
93
0.3%
41,782
46.7%
0
0.0%
57
0.0%
27
0.1%
255
0.6%
30
0.1%
0
0.0%
3
0.0%
64.3%
39,101
43.7%
43,648
75.3%
86,902
46.1%
20,996
55.9%
31,392
73.4%
36,500
79.7%
25,981
77.4%
23,085
63.6%
873
1.8%
1,197
1.3%
875
1.5%
1,324
0.7%
387
1.0%
264
0.6%
1,577
3.4%
709
2.1%
873
2.4%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 132
-0.3%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 399
-0.9%
▲ 83
-0.2%
▲ 168
-0.5%
(4)委託費
3,304
6.9%
845
0.9%
3,419
5.9%
45,270
24.0%
686
1.8%
603
1.4%
1,066
2.3%
226
0.7%
1,000
2.8%
(5)その他
9,705
20.2%
17,837
19.9%
16,037
27.7%
26,523
14.1%
7,619
20.3%
10,477
24.5%
10,604
23.2%
6,863
20.5%
7,298
20.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
71
0.1%
0
0.0%
40
0.1%
34
0.0%
21
0.1%
26
0.1%
260
0.6%
77
0.2%
46
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
44
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
218
0.6%
9
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
44
0.1%
609
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
56
0.2%
52
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
48,018 100.0%
89,473 100.0%
57,999 100.0% 188,654 100.0%
37,559 100.0%
42,744 100.0%
45,791 100.0%
33,559 100.0%
36,309 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
44,735
93.2%
59,590
66.6%
64,019 110.4% 160,053
84.8%
29,709
79.1%
42,761 100.0%
49,609 108.3%
33,830 100.8%
32,186
88.6%
収支差(③=①-②)
3,283
6.8%
29,884
33.4% ▲ 6,021 -10.4%
15.2%
7,850
20.9%
▲ 17
0.0% ▲ 3,818
▲ 270
4,123
11.4%
25
30
客体数
1施設・事業所あたり定員数
266
5
18
28,600
14
12
-8.3%
49
-0.8%
113
19
18
18
31
20
17
21
18
18
定員あたり収入
2,508
4,971
3,202
6,142
1,855
2,445
2,174
1,852
2,005
定員あたり支出
2,337
3,311
3,535
5,211
1,467
2,446
2,355
1,867
1,778
5
5
5
6
7
4
5
5
4
6,407
7,378
8,742
13,927
2,829
7,443
6,848
5,160
5,344
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
46