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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第34表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

事業活動費用

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

45,930

95.7%

30,815

96.8%

54,235

97.2%

28,567

98.2%

30,697

76.5%

(2)利用料収益

1,053

2.2%

513

1.6%

1,357

2.4%

223

0.8%

649

1.6%

173

0.4%

240

0.8%

155

0.3%

275

0.9%

79

0.2%

(3)補助事業等収益


営利法人

(4)その他

818

1.7%

0

0.0%

46

0.1%

27

0.1%

8,705

21.7%

(1)給与費

30,869

64.3%

21,392

67.2%

35,897

64.3%

20,913

71.9%

21,734

54.2%

873

1.8%

1,366

4.3%

804

1.4%

608

2.1%

704

1.8%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 132

-0.3%

▲ 768

-2.4%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 19

0.0%

(4)委託費

3,304

6.9%

412

1.3%

4,779

8.6%

452

1.6%

771

1.9%

(5)その他

9,705

20.2%

3,714

11.7%

12,048

21.6%

6,179

21.2%

7,333

18.3%

(2)減価償却費



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

71

0.1%

166

0.5%

59

0.1%

6

0.0%

41

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

44

0.1%

260

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

44

0.1%

192

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

127

0.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

48,018 100.0%

31,830 100.0%

55,795 100.0%

29,092 100.0%

40,130 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

44,735

93.2%

26,474

83.2%

53,586

96.0%

28,159

96.8%

30,690

76.5%

収支差(③=①-②)

3,283

6.8%

5,356

16.8%

2,209

4.0%

934

3.2%

9,440

23.5%

客体数

266

1施設・事業所あたり定員数

45

174

23

24

19

19

20

17

18

定員あたり収入

2,508

1,652

2,852

1,761

2,184

定員あたり支出

2,337

1,374

2,739

1,704

1,670

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

4

5

4

4

6,407

5,111

6,936

4,921

5,413

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

45,930

95.7%

36,580

94.6%

59,968

96.6%

85,474

98.5% 114,115

- 1,882,813

99.5%

(2)利用料収益

1,053

2.2%

964

2.5%

1,759

2.8%

1,298

1.5%

0

-

7,786

0.4%

(3)補助事業等収益

173

0.4%

156

0.4%

325

0.5%

0

0.0%

0

-

1,219

0.1%

(4)その他

818

1.7%

900

2.3%

36

0.1%

0

0.0%

0

-

0

0.0%

(1)給与費

30,869

64.3%

27,082

70.1%

38,563

62.1%

34,826

40.1% 122,862

- 678,427

35.9%

(2)減価償却費

873

1.8%

772

2.0%

911

1.5%

2,471

2.8%

23,732

-

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 132

-0.3%

▲ 77

-0.2%

▲ 214

-0.3%

▲ 96

-0.1% ▲ 11,687

-

0

0.0%

(4)委託費

3,304

6.9%

1,140

2.9%

745

1.2%

963

1.1%

4,335

- 582,477

30.8%

(5)その他

9,705

20.2%

8,768

22.7%

10,377

16.7%

3,985

4.6%

3,201

- 233,008

12.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

21

-

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

71

0.1%

48

0.1%

24

0.0%

0

0.0%

6,703

-

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

44

0.1%

49

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

-

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

44

0.1%

37

0.1%

0

0.0%

2,852

3.3%

0

-

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

48,018 100.0%

38,648 100.0%

62,088 100.0%

86,772 100.0%

-

- 1,891,818 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

44,735

93.2%

37,770

97.7%

50,406

81.2%

45,001

51.9%

-

- 1,493,912

79.0%

収支差(③=①-②)

3,283

6.8%

878

2.3%

11,682

18.8%

41,771

48.1%

21.0%

客体数

266

1施設・事業所あたり定員数

241

22

-

- 397,906

1

1

1

19

17

33

55

65

180

定員あたり収入

2,508

2,294

1,866

1,578

-

10,510

定員あたり支出

2,337

2,242

1,515

818

-

8,300

5

5

6

10

1

9

6,407

5,826

6,055

3,483

-

79,815

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

45,930

95.7%

46,478

51.9%

57,099

(2)利用料収益

1,053

2.2%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

173

0.4%

1,214

(4)その他

818

1.7%

(1)給与費

30,869

(2)減価償却費

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

98.4% 186,982

99.1%

37,404

99.6%

39,923

93.4%

43,994

96.1%

32,859

97.9%

35,067

96.6%

859

1.5%

861

0.5%

127

0.3%

2,459

5.8%

1,698

3.7%

204

0.6%

1,137

3.1%

1.4%

41

0.1%

754

0.4%

1

0.0%

107

0.3%

67

0.1%

277

0.8%

93

0.3%

41,782

46.7%

0

0.0%

57

0.0%

27

0.1%

255

0.6%

30

0.1%

0

0.0%

3

0.0%

64.3%

39,101

43.7%

43,648

75.3%

86,902

46.1%

20,996

55.9%

31,392

73.4%

36,500

79.7%

25,981

77.4%

23,085

63.6%

873

1.8%

1,197

1.3%

875

1.5%

1,324

0.7%

387

1.0%

264

0.6%

1,577

3.4%

709

2.1%

873

2.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 132

-0.3%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 399

-0.9%

▲ 83

-0.2%

▲ 168

-0.5%

(4)委託費

3,304

6.9%

845

0.9%

3,419

5.9%

45,270

24.0%

686

1.8%

603

1.4%

1,066

2.3%

226

0.7%

1,000

2.8%

(5)その他

9,705

20.2%

17,837

19.9%

16,037

27.7%

26,523

14.1%

7,619

20.3%

10,477

24.5%

10,604

23.2%

6,863

20.5%

7,298

20.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

71

0.1%

0

0.0%

40

0.1%

34

0.0%

21

0.1%

26

0.1%

260

0.6%

77

0.2%

46

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

44

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

218

0.6%

9

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

44

0.1%

609

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

56

0.2%

52

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

48,018 100.0%

89,473 100.0%

57,999 100.0% 188,654 100.0%

37,559 100.0%

42,744 100.0%

45,791 100.0%

33,559 100.0%

36,309 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

44,735

93.2%

59,590

66.6%

64,019 110.4% 160,053

84.8%

29,709

79.1%

42,761 100.0%

49,609 108.3%

33,830 100.8%

32,186

88.6%

収支差(③=①-②)

3,283

6.8%

29,884

33.4% ▲ 6,021 -10.4%

15.2%

7,850

20.9%

▲ 17

0.0% ▲ 3,818

▲ 270

4,123

11.4%

25

30

客体数
1施設・事業所あたり定員数

266

5

18

28,600
14

12

-8.3%

49

-0.8%

113

19

18

18

31

20

17

21

18

18

定員あたり収入

2,508

4,971

3,202

6,142

1,855

2,445

2,174

1,852

2,005

定員あたり支出

2,337

3,311

3,535

5,211

1,467

2,446

2,355

1,867

1,778

5

5

5

6

7

4

5

5

4

6,407

7,378

8,742

13,927

2,829

7,443

6,848

5,160

5,344

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

46