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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第31表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

28,076

97.5%

11,667

94.5%

40,579

98.3%

20,312

98.4%

24,135

96.2%

(2)利用料収益

312

1.1%

164

1.3%

425

1.0%

168

0.8%

325

1.3%

(3)補助事業等収益

254

0.9%

410

3.3%

106

0.3%

165

0.8%

465

1.9%

(4)その他

126

0.4%

52

0.4%

182

0.4%

0

0.0%

163

0.6%

(1)給与費

18,476

64.2%

8,222

66.6%

27,293

66.1%

13,459

65.2%

13,488

53.7%

(2)減価償却費

628

2.2%

527

4.3%

883

2.1%

332

1.6%

291

1.2%

▲ 78

-0.3%

▲ 300

-2.4%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 3

0.0%

(4)委託費

912

3.2%

261

2.1%

1,555

3.8%

162

0.8%

645

2.6%

(5)その他

6,910

24.0%

1,522

12.3%

10,459

25.3%

4,864

23.6%

6,765

27.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

18

0.1%

36

0.1%

4

0.0%

16

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

16

0.1%

58

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

6

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

169

0.6%

657

5.3%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,784 100.0%

12,351 100.0%

41,292 100.0%

20,645 100.0%

25,095 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

27,042

94.0%

10,907

88.3%

40,226

97.4%

18,822

91.2%

21,204

84.5%

収支差(③=①-②)

1,741

6.0%

1,444

11.7%

1,066

2.6%

1,824

8.8%

3,891

15.5%

客体数

296

1施設・事業所あたり定員数

76

136

32

52

14

9

17

14

14

定員あたり収入

2,070

1,370

2,455

1,495

1,859

定員あたり支出

1,945

1,210

2,392

1,363

1,571

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6

4

7

5

5

3,277

1,916

4,194

2,606

2,495

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

28,076

97.5%

27,200

97.5%

40,374

99.7% 194,232

97.7%

-

-

-

-

(2)利用料収益

312

1.1%

317

1.1%

120

0.3%

322

0.2%

-

-

-

-

(3)補助事業等収益

254

0.9%

246

0.9%

3

0.0%

4,164

2.1%

-

-

-

-

(4)その他

126

0.4%

129

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(1)給与費

18,476

64.2%

18,099

64.9%

18,154

44.8% 129,152

65.0%

-

-

-

-

628

2.2%

626

2.2%

637

1.6%

1,184

0.6%

-

-

-

-

▲ 78

-0.3%

▲ 80

-0.3%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

912

3.2%

936

3.4%

53

0.1%

0

0.0%

-

-

-

-

(5)その他

6,910

24.0%

6,687

24.0%

9,712

24.0%

51,526

25.9%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

24

0.1%

64

0.2%

0

0.0%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

16

0.1%

16

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

169

0.6%

174

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,784 100.0%

27,909 100.0%

40,497 100.0% 198,718 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

27,042

94.0%

26,466

94.8%

28,620

70.7% 181,862

91.5%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

1,741

6.0%

1,443

5.2%

11,877

29.3%

8.5%

-

-

-

-

客体数

296

1施設・事業所あたり定員数

288

16,856

7

1

0

0

14

13

32

60

-

-

定員あたり収入

2,070

2,097

1,271

3,312

-

-

定員あたり支出

1,945

1,989

898

3,031

-

-

6

6

5

18

-

-

3,277

3,232

3,571

7,175

-

-

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

6級地

7級地

その他

28,076

97.5%

35,328

98.8%

41,640

95.5%

50,178

98.2%

42,791

95.0%

28,105

98.7%

27,444

98.3%

19,162

98.9%

15,762

97.0%

(2)利用料収益

312

1.1%

185

0.5%

217

0.5%

280

0.5%

1,709

3.8%

206

0.7%

294

1.1%

98

0.5%

311

1.9%

(3)補助事業等収益

254

0.9%

241

0.7%

1,145

2.6%

626

1.2%

43

0.1%

155

0.5%

176

0.6%

60

0.3%

23

0.1%

(4)その他

126

0.4%

11

0.0%

583

1.3%

0

0.0%

504

1.1%

11

0.0%

0

0.0%

35

0.2%

108

0.7%

(1)給与費

18,476

64.2%

16,979

47.5%

27,817

63.8%

33,864

66.3%

34,549

76.7%

17,278

60.7%

19,418

69.5%

12,071

62.3%

10,999

67.7%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

628

2.2%

209

0.6%

864

2.0%

894

1.8%

796

1.8%

543

1.9%

776

2.8%

329

1.7%

713

4.4%

▲ 78

-0.3%

▲ 2

0.0%

▲ 40

-0.1%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

▲ 75

-0.3%

▲ 17

-0.1%

▲ 66

-0.3%

▲ 188

-1.2%

(4)委託費

912

3.2%

551

1.5%

1,567

3.6%

1,456

2.8%

2,081

4.6%

881

3.1%

1,075

3.9%

584

3.0%

502

3.1%

(5)その他

6,910

24.0%

6,088

17.0%

13,171

30.2%

15,070

29.5%

9,931

22.0%

6,293

22.1%

6,754

24.2%

3,465

17.9%

3,817

23.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

1

0.0%

44

0.1%

33

0.1%

46

0.1%

18

0.1%

36

0.1%

16

0.1%

22

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

16

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

7

0.0%

8

0.0%

18

0.1%

42

0.3%



特別費用

(1)本部への繰入

169

0.6%

85

0.2%

0

0.0%

693

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

67

0.2%

209

1.1%

217

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,784 100.0%

35,765 100.0%

43,586 100.0%

51,084 100.0%

45,048 100.0%

28,484 100.0%

27,924 100.0%

19,375 100.0%

16,246 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

27,042

94.0%

23,912

66.9%

43,423

99.6%

52,008 101.8%

47,403 105.2%

24,938

87.5%

28,110 100.7%

16,608

85.7%

16,082

99.0%

収支差(③=①-②)

1,741

6.0%

11,854

33.1%

164

0.4%

▲ 925

-1.8% ▲ 2,355

3,546

12.5%

▲ 186

2,767

14.3%

164

1.0%

27

16

客体数
1施設・事業所あたり定員数

296

24

31

-5.2%

41

29

-0.7%

49

79

14

16

19

18

17

15

13

12

11

定員あたり収入

2,070

2,230

2,338

2,904

2,602

1,902

2,165

1,637

1,541

定員あたり支出

1,945

1,491

2,329

2,956

2,738

1,665

2,180

1,403

1,525

6

6

10

9

4

6

5

5

4

3,277

2,966

2,874

3,883

8,754

3,087

3,693

2,249

2,855

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

45