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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第31表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
28,076
97.5%
11,667
94.5%
40,579
98.3%
20,312
98.4%
24,135
96.2%
(2)利用料収益
312
1.1%
164
1.3%
425
1.0%
168
0.8%
325
1.3%
(3)補助事業等収益
254
0.9%
410
3.3%
106
0.3%
165
0.8%
465
1.9%
(4)その他
126
0.4%
52
0.4%
182
0.4%
0
0.0%
163
0.6%
(1)給与費
18,476
64.2%
8,222
66.6%
27,293
66.1%
13,459
65.2%
13,488
53.7%
(2)減価償却費
628
2.2%
527
4.3%
883
2.1%
332
1.6%
291
1.2%
▲ 78
-0.3%
▲ 300
-2.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
(4)委託費
912
3.2%
261
2.1%
1,555
3.8%
162
0.8%
645
2.6%
(5)その他
6,910
24.0%
1,522
12.3%
10,459
25.3%
4,864
23.6%
6,765
27.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
18
0.1%
36
0.1%
4
0.0%
16
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
58
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
657
5.3%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
12,351 100.0%
41,292 100.0%
20,645 100.0%
25,095 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
10,907
88.3%
40,226
97.4%
18,822
91.2%
21,204
84.5%
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
1,444
11.7%
1,066
2.6%
1,824
8.8%
3,891
15.5%
客体数
296
1施設・事業所あたり定員数
76
136
32
52
14
9
17
14
14
定員あたり収入
2,070
1,370
2,455
1,495
1,859
定員あたり支出
1,945
1,210
2,392
1,363
1,571
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
4
7
5
5
3,277
1,916
4,194
2,606
2,495
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
28,076
97.5%
27,200
97.5%
40,374
99.7% 194,232
97.7%
-
-
-
-
(2)利用料収益
312
1.1%
317
1.1%
120
0.3%
322
0.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
254
0.9%
246
0.9%
3
0.0%
4,164
2.1%
-
-
-
-
(4)その他
126
0.4%
129
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
18,476
64.2%
18,099
64.9%
18,154
44.8% 129,152
65.0%
-
-
-
-
628
2.2%
626
2.2%
637
1.6%
1,184
0.6%
-
-
-
-
▲ 78
-0.3%
▲ 80
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
912
3.2%
936
3.4%
53
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
(5)その他
6,910
24.0%
6,687
24.0%
9,712
24.0%
51,526
25.9%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
24
0.1%
64
0.2%
0
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
16
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
174
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
27,909 100.0%
40,497 100.0% 198,718 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
26,466
94.8%
28,620
70.7% 181,862
91.5%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
1,443
5.2%
11,877
29.3%
8.5%
-
-
-
-
客体数
296
1施設・事業所あたり定員数
288
16,856
7
1
0
0
14
13
32
60
-
-
定員あたり収入
2,070
2,097
1,271
3,312
-
-
定員あたり支出
1,945
1,989
898
3,031
-
-
6
6
5
18
-
-
3,277
3,232
3,571
7,175
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
28,076
97.5%
35,328
98.8%
41,640
95.5%
50,178
98.2%
42,791
95.0%
28,105
98.7%
27,444
98.3%
19,162
98.9%
15,762
97.0%
(2)利用料収益
312
1.1%
185
0.5%
217
0.5%
280
0.5%
1,709
3.8%
206
0.7%
294
1.1%
98
0.5%
311
1.9%
(3)補助事業等収益
254
0.9%
241
0.7%
1,145
2.6%
626
1.2%
43
0.1%
155
0.5%
176
0.6%
60
0.3%
23
0.1%
(4)その他
126
0.4%
11
0.0%
583
1.3%
0
0.0%
504
1.1%
11
0.0%
0
0.0%
35
0.2%
108
0.7%
(1)給与費
18,476
64.2%
16,979
47.5%
27,817
63.8%
33,864
66.3%
34,549
76.7%
17,278
60.7%
19,418
69.5%
12,071
62.3%
10,999
67.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
628
2.2%
209
0.6%
864
2.0%
894
1.8%
796
1.8%
543
1.9%
776
2.8%
329
1.7%
713
4.4%
▲ 78
-0.3%
▲ 2
0.0%
▲ 40
-0.1%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 75
-0.3%
▲ 17
-0.1%
▲ 66
-0.3%
▲ 188
-1.2%
(4)委託費
912
3.2%
551
1.5%
1,567
3.6%
1,456
2.8%
2,081
4.6%
881
3.1%
1,075
3.9%
584
3.0%
502
3.1%
(5)その他
6,910
24.0%
6,088
17.0%
13,171
30.2%
15,070
29.5%
9,931
22.0%
6,293
22.1%
6,754
24.2%
3,465
17.9%
3,817
23.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
1
0.0%
44
0.1%
33
0.1%
46
0.1%
18
0.1%
36
0.1%
16
0.1%
22
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
0.0%
8
0.0%
18
0.1%
42
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
85
0.2%
0
0.0%
693
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
67
0.2%
209
1.1%
217
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
35,765 100.0%
43,586 100.0%
51,084 100.0%
45,048 100.0%
28,484 100.0%
27,924 100.0%
19,375 100.0%
16,246 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
23,912
66.9%
43,423
99.6%
52,008 101.8%
47,403 105.2%
24,938
87.5%
28,110 100.7%
16,608
85.7%
16,082
99.0%
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
11,854
33.1%
164
0.4%
▲ 925
-1.8% ▲ 2,355
3,546
12.5%
▲ 186
2,767
14.3%
164
1.0%
27
16
客体数
1施設・事業所あたり定員数
296
24
31
-5.2%
41
29
-0.7%
49
79
14
16
19
18
17
15
13
12
11
定員あたり収入
2,070
2,230
2,338
2,904
2,602
1,902
2,165
1,637
1,541
定員あたり支出
1,945
1,491
2,329
2,956
2,738
1,665
2,180
1,403
1,525
6
6
10
9
4
6
5
5
4
3,277
2,966
2,874
3,883
8,754
3,087
3,693
2,249
2,855
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
45
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
28,076
97.5%
11,667
94.5%
40,579
98.3%
20,312
98.4%
24,135
96.2%
(2)利用料収益
312
1.1%
164
1.3%
425
1.0%
168
0.8%
325
1.3%
(3)補助事業等収益
254
0.9%
410
3.3%
106
0.3%
165
0.8%
465
1.9%
(4)その他
126
0.4%
52
0.4%
182
0.4%
0
0.0%
163
0.6%
(1)給与費
18,476
64.2%
8,222
66.6%
27,293
66.1%
13,459
65.2%
13,488
53.7%
(2)減価償却費
628
2.2%
527
4.3%
883
2.1%
332
1.6%
291
1.2%
▲ 78
-0.3%
▲ 300
-2.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
(4)委託費
912
3.2%
261
2.1%
1,555
3.8%
162
0.8%
645
2.6%
(5)その他
6,910
24.0%
1,522
12.3%
10,459
25.3%
4,864
23.6%
6,765
27.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
18
0.1%
36
0.1%
4
0.0%
16
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
58
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
657
5.3%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
12,351 100.0%
41,292 100.0%
20,645 100.0%
25,095 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
10,907
88.3%
40,226
97.4%
18,822
91.2%
21,204
84.5%
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
1,444
11.7%
1,066
2.6%
1,824
8.8%
3,891
15.5%
客体数
296
1施設・事業所あたり定員数
76
136
32
52
14
9
17
14
14
定員あたり収入
2,070
1,370
2,455
1,495
1,859
定員あたり支出
1,945
1,210
2,392
1,363
1,571
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
4
7
5
5
3,277
1,916
4,194
2,606
2,495
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
28,076
97.5%
27,200
97.5%
40,374
99.7% 194,232
97.7%
-
-
-
-
(2)利用料収益
312
1.1%
317
1.1%
120
0.3%
322
0.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
254
0.9%
246
0.9%
3
0.0%
4,164
2.1%
-
-
-
-
(4)その他
126
0.4%
129
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
18,476
64.2%
18,099
64.9%
18,154
44.8% 129,152
65.0%
-
-
-
-
628
2.2%
626
2.2%
637
1.6%
1,184
0.6%
-
-
-
-
▲ 78
-0.3%
▲ 80
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
912
3.2%
936
3.4%
53
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
(5)その他
6,910
24.0%
6,687
24.0%
9,712
24.0%
51,526
25.9%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
24
0.1%
64
0.2%
0
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
16
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
174
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
27,909 100.0%
40,497 100.0% 198,718 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
26,466
94.8%
28,620
70.7% 181,862
91.5%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
1,443
5.2%
11,877
29.3%
8.5%
-
-
-
-
客体数
296
1施設・事業所あたり定員数
288
16,856
7
1
0
0
14
13
32
60
-
-
定員あたり収入
2,070
2,097
1,271
3,312
-
-
定員あたり支出
1,945
1,989
898
3,031
-
-
6
6
5
18
-
-
3,277
3,232
3,571
7,175
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
28,076
97.5%
35,328
98.8%
41,640
95.5%
50,178
98.2%
42,791
95.0%
28,105
98.7%
27,444
98.3%
19,162
98.9%
15,762
97.0%
(2)利用料収益
312
1.1%
185
0.5%
217
0.5%
280
0.5%
1,709
3.8%
206
0.7%
294
1.1%
98
0.5%
311
1.9%
(3)補助事業等収益
254
0.9%
241
0.7%
1,145
2.6%
626
1.2%
43
0.1%
155
0.5%
176
0.6%
60
0.3%
23
0.1%
(4)その他
126
0.4%
11
0.0%
583
1.3%
0
0.0%
504
1.1%
11
0.0%
0
0.0%
35
0.2%
108
0.7%
(1)給与費
18,476
64.2%
16,979
47.5%
27,817
63.8%
33,864
66.3%
34,549
76.7%
17,278
60.7%
19,418
69.5%
12,071
62.3%
10,999
67.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
628
2.2%
209
0.6%
864
2.0%
894
1.8%
796
1.8%
543
1.9%
776
2.8%
329
1.7%
713
4.4%
▲ 78
-0.3%
▲ 2
0.0%
▲ 40
-0.1%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 75
-0.3%
▲ 17
-0.1%
▲ 66
-0.3%
▲ 188
-1.2%
(4)委託費
912
3.2%
551
1.5%
1,567
3.6%
1,456
2.8%
2,081
4.6%
881
3.1%
1,075
3.9%
584
3.0%
502
3.1%
(5)その他
6,910
24.0%
6,088
17.0%
13,171
30.2%
15,070
29.5%
9,931
22.0%
6,293
22.1%
6,754
24.2%
3,465
17.9%
3,817
23.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
1
0.0%
44
0.1%
33
0.1%
46
0.1%
18
0.1%
36
0.1%
16
0.1%
22
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
0.0%
8
0.0%
18
0.1%
42
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
169
0.6%
85
0.2%
0
0.0%
693
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
67
0.2%
209
1.1%
217
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
28,784 100.0%
35,765 100.0%
43,586 100.0%
51,084 100.0%
45,048 100.0%
28,484 100.0%
27,924 100.0%
19,375 100.0%
16,246 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
27,042
94.0%
23,912
66.9%
43,423
99.6%
52,008 101.8%
47,403 105.2%
24,938
87.5%
28,110 100.7%
16,608
85.7%
16,082
99.0%
収支差(③=①-②)
1,741
6.0%
11,854
33.1%
164
0.4%
▲ 925
-1.8% ▲ 2,355
3,546
12.5%
▲ 186
2,767
14.3%
164
1.0%
27
16
客体数
1施設・事業所あたり定員数
296
24
31
-5.2%
41
29
-0.7%
49
79
14
16
19
18
17
15
13
12
11
定員あたり収入
2,070
2,230
2,338
2,904
2,602
1,902
2,165
1,637
1,541
定員あたり支出
1,945
1,491
2,329
2,956
2,738
1,665
2,180
1,403
1,525
6
6
10
9
4
6
5
5
4
3,277
2,966
2,874
3,883
8,754
3,087
3,693
2,249
2,855
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
45