よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第64表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

2,704

96.8%

2,867

96.4%

2,349

96.6%

2,986

96.5%

2,814

98.8%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

33

1.2%

33

1.1%

15

0.6%

88

2.9%

28

1.0%

(4)その他

43

1.5%

47

1.6%

66

2.7%

20

0.7%

5

0.2%

(1)給与費

2,259

80.9%

2,767

93.0%

1,730

71.1%

2,358

76.2%

2,023

71.0%

(2)減価償却費

37

1.3%

45

1.5%

43

1.8%

25

0.8%

15

0.5%

▲ 8

-0.3%

▲ 21

-0.7%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

(4)委託費

13

0.5%

22

0.7%

5

0.2%

5

0.2%

16

0.6%

(5)その他

410

14.7%

285

9.6%

471

19.4%

502

16.2%

521

18.3%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.1%

1

0.0%

4

0.1%

1

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

11

0.4%

28

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

21

0.7%

52

1.8%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,792 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

2,975 100.0%

2,433 100.0%

3,094 100.0%

2,847 100.0%

2,253

92.6%

2,891

93.4%

2,576

90.5%

180

7.4%

203

6.6%

271

9.5%

2,734

97.9%

3,152 105.9%

収支差(③=①-②)

59

2.1%

▲ 177

客体数

295

-5.9%

115

96

36

48

1施設・事業所あたり延べ利用者数

14

15

13

14

14

延べ利用者数あたり収入

201

204

192

222

198

延べ利用者数あたり支出

197

216

178

208

179

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1

2

1

1

1

1,551

1,621

1,468

1,695

1,426

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

2,704

96.8%

464

95.5%

1,385

92.3%

2,776

98.4%

5,835

98.5%

11,762

94.4%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

33

1.2%

9

1.8%

19

1.3%

29

1.0%

46

0.8%

251

2.0%

(4)その他

43

1.5%

10

2.1%

92

6.1%

10

0.4%

0

0.0%

452

3.6%

(1)給与費

2,259

80.9%

390

80.4%

1,192

79.4%

2,316

82.1%

4,607

77.7%

10,839

87.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

37

1.3%

10

2.0%

19

1.3%

41

1.5%

91

1.5%

72

0.6%

▲ 8

-0.3%

▲ 3

-0.7%

▲ 2

-0.1%

▲ 0

0.0%

▲ 29

-0.5%

▲ 29

-0.2%

(4)委託費

13

0.5%

6

1.2%

8

0.6%

8

0.3%

37

0.6%

18

0.1%

(5)その他

410

14.7%

96

19.8%

301

20.1%

526

18.6%

870

14.7%

722

5.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

2

0.4%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.1%

0

0.1%

1

0.1%

4

0.2%

2

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

11

0.4%

1

0.2%

5

0.3%

5

0.2%

44

0.7%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

21

0.7%

2

0.4%

5

0.3%

34

1.2%

47

0.8%

50

0.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,792 100.0%

485 100.0%

1,501 100.0%

2,821 100.0%

5,926 100.0%

12,466 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

501 103.1%

1,525 101.6%

2,929 103.8%

5,625

94.9%

11,673

93.6%

▲ 24

▲ 108

301

5.1%

793

6.4%

2,734

97.9%

収支差(③=①-②)

59

2.1%

客体数

295

▲ 15

-3.1%

102

-1.6%

55

-3.8%

68

57

13

1施設・事業所あたり延べ利用者数

14

2

7

14

31

63

延べ利用者数あたり収入

201

258

223

204

191

198

延べ利用者数あたり支出

197

266

226

212

182

185

1

1

1

1

1

2

1,551

288

827

1,555

3,098

5,397

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

2,704

96.8%

3,349

92.0%

2,694

97.3%

2,514

97.9%

1,467

97.4%

1,873

98.3%

2,544

98.5%

3,736

99.4%

2,706

95.1%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

33

1.2%

289

7.9%

2

0.1%

18

0.7%

32

2.1%

24

1.2%

23

0.9%

8

0.2%

33

1.2%

(4)その他

43

1.5%

0

0.0%

1

0.0%

9

0.3%

8

0.5%

8

0.4%

9

0.3%

14

0.4%

91

3.2%

(1)給与費

2,259

80.9%

2,966

81.4%

2,296

82.9%

2,135

83.1%

936

62.2%

1,502

78.8%

2,284

88.5%

3,060

81.4%

2,236

78.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

37

1.3%

1

0.0%

20

0.7%

9

0.4%

56

3.7%

31

1.6%

42

1.6%

61

1.6%

37

1.3%

▲ 8

-0.3%

▲ 0

0.0%

▲ 14

-0.5%

▲ 2

-0.1%

▲ 33

-2.2%

▲ 0

0.0%

▲ 3

-0.1%

▲ 30

-0.8%

▲ 5

-0.2%

(4)委託費

13

0.5%

6

0.2%

4

0.1%

18

0.7%

0

0.0%

4

0.2%

4

0.2%

33

0.9%

14

0.5%

(5)その他

410

14.7%

417

11.4%

518

18.7%

242

9.4%

630

41.8%

333

17.5%

372

14.4%

534

14.2%

406

14.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.1%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.1%

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

3

0.1%

4

0.1%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

11

0.4%

4

0.1%

72

2.6%

28

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.2%

0

0.0%

13

0.4%



特別費用

(1)本部への繰入

21

0.7%

0

0.0%

100

3.6%

4

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

41

1.1%

26

0.9%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,792 100.0%

3,642 100.0%

2,770 100.0%

2,569 100.0%

1,506 100.0%

1,905 100.0%

2,581 100.0%

3,758 100.0%

2,845 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

2,734

97.9%

3,390

93.1%

2,926 105.6%

2,407

93.7%

1,590 105.6%

1,872

98.2%

2,702 104.7%

3,701

98.5%

2,716

95.5%

収支差(③=①-②)

59

2.1%

252

6.9%

▲ 156

162

6.3%

▲ 84

34

1.8%

▲ 121

57

1.5%

129

4.5%

客体数

295

10

11

-5.6%

21

9

-5.6%

33

46

-4.7%

42

123

1施設・事業所あたり延べ利用者数

14

15

15

13

7

10

12

17

15

延べ利用者数あたり収入

201

251

185

195

202

182

211

221

193

延べ利用者数あたり支出

197

234

195

183

214

179

220

217

184

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1,551

1,977

1,673

776

685

1,288

1,687

2,425

1,535

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

56