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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第64表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
2,704
96.8%
2,867
96.4%
2,349
96.6%
2,986
96.5%
2,814
98.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
33
1.1%
15
0.6%
88
2.9%
28
1.0%
(4)その他
43
1.5%
47
1.6%
66
2.7%
20
0.7%
5
0.2%
(1)給与費
2,259
80.9%
2,767
93.0%
1,730
71.1%
2,358
76.2%
2,023
71.0%
(2)減価償却費
37
1.3%
45
1.5%
43
1.8%
25
0.8%
15
0.5%
▲ 8
-0.3%
▲ 21
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
13
0.5%
22
0.7%
5
0.2%
5
0.2%
16
0.6%
(5)その他
410
14.7%
285
9.6%
471
19.4%
502
16.2%
521
18.3%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
28
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
52
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,975 100.0%
2,433 100.0%
3,094 100.0%
2,847 100.0%
2,253
92.6%
2,891
93.4%
2,576
90.5%
180
7.4%
203
6.6%
271
9.5%
2,734
97.9%
3,152 105.9%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
▲ 177
客体数
295
-5.9%
115
96
36
48
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
15
13
14
14
延べ利用者数あたり収入
201
204
192
222
198
延べ利用者数あたり支出
197
216
178
208
179
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1
2
1
1
1
1,551
1,621
1,468
1,695
1,426
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
2,704
96.8%
464
95.5%
1,385
92.3%
2,776
98.4%
5,835
98.5%
11,762
94.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
9
1.8%
19
1.3%
29
1.0%
46
0.8%
251
2.0%
(4)その他
43
1.5%
10
2.1%
92
6.1%
10
0.4%
0
0.0%
452
3.6%
(1)給与費
2,259
80.9%
390
80.4%
1,192
79.4%
2,316
82.1%
4,607
77.7%
10,839
87.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
37
1.3%
10
2.0%
19
1.3%
41
1.5%
91
1.5%
72
0.6%
▲ 8
-0.3%
▲ 3
-0.7%
▲ 2
-0.1%
▲ 0
0.0%
▲ 29
-0.5%
▲ 29
-0.2%
(4)委託費
13
0.5%
6
1.2%
8
0.6%
8
0.3%
37
0.6%
18
0.1%
(5)その他
410
14.7%
96
19.8%
301
20.1%
526
18.6%
870
14.7%
722
5.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
2
0.4%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
0
0.1%
1
0.1%
4
0.2%
2
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
1
0.2%
5
0.3%
5
0.2%
44
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
2
0.4%
5
0.3%
34
1.2%
47
0.8%
50
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
485 100.0%
1,501 100.0%
2,821 100.0%
5,926 100.0%
12,466 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
501 103.1%
1,525 101.6%
2,929 103.8%
5,625
94.9%
11,673
93.6%
▲ 24
▲ 108
301
5.1%
793
6.4%
2,734
97.9%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
客体数
295
▲ 15
-3.1%
102
-1.6%
55
-3.8%
68
57
13
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
2
7
14
31
63
延べ利用者数あたり収入
201
258
223
204
191
198
延べ利用者数あたり支出
197
266
226
212
182
185
1
1
1
1
1
2
1,551
288
827
1,555
3,098
5,397
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
2,704
96.8%
3,349
92.0%
2,694
97.3%
2,514
97.9%
1,467
97.4%
1,873
98.3%
2,544
98.5%
3,736
99.4%
2,706
95.1%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
289
7.9%
2
0.1%
18
0.7%
32
2.1%
24
1.2%
23
0.9%
8
0.2%
33
1.2%
(4)その他
43
1.5%
0
0.0%
1
0.0%
9
0.3%
8
0.5%
8
0.4%
9
0.3%
14
0.4%
91
3.2%
(1)給与費
2,259
80.9%
2,966
81.4%
2,296
82.9%
2,135
83.1%
936
62.2%
1,502
78.8%
2,284
88.5%
3,060
81.4%
2,236
78.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
37
1.3%
1
0.0%
20
0.7%
9
0.4%
56
3.7%
31
1.6%
42
1.6%
61
1.6%
37
1.3%
▲ 8
-0.3%
▲ 0
0.0%
▲ 14
-0.5%
▲ 2
-0.1%
▲ 33
-2.2%
▲ 0
0.0%
▲ 3
-0.1%
▲ 30
-0.8%
▲ 5
-0.2%
(4)委託費
13
0.5%
6
0.2%
4
0.1%
18
0.7%
0
0.0%
4
0.2%
4
0.2%
33
0.9%
14
0.5%
(5)その他
410
14.7%
417
11.4%
518
18.7%
242
9.4%
630
41.8%
333
17.5%
372
14.4%
534
14.2%
406
14.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
4
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
4
0.1%
72
2.6%
28
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.2%
0
0.0%
13
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
0
0.0%
100
3.6%
4
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
1.1%
26
0.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
3,642 100.0%
2,770 100.0%
2,569 100.0%
1,506 100.0%
1,905 100.0%
2,581 100.0%
3,758 100.0%
2,845 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
97.9%
3,390
93.1%
2,926 105.6%
2,407
93.7%
1,590 105.6%
1,872
98.2%
2,702 104.7%
3,701
98.5%
2,716
95.5%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
252
6.9%
▲ 156
162
6.3%
▲ 84
34
1.8%
▲ 121
57
1.5%
129
4.5%
客体数
295
10
11
-5.6%
21
9
-5.6%
33
46
-4.7%
42
123
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
15
15
13
7
10
12
17
15
延べ利用者数あたり収入
201
251
185
195
202
182
211
221
193
延べ利用者数あたり支出
197
234
195
183
214
179
220
217
184
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1,551
1,977
1,673
776
685
1,288
1,687
2,425
1,535
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
56
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
2,704
96.8%
2,867
96.4%
2,349
96.6%
2,986
96.5%
2,814
98.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
33
1.1%
15
0.6%
88
2.9%
28
1.0%
(4)その他
43
1.5%
47
1.6%
66
2.7%
20
0.7%
5
0.2%
(1)給与費
2,259
80.9%
2,767
93.0%
1,730
71.1%
2,358
76.2%
2,023
71.0%
(2)減価償却費
37
1.3%
45
1.5%
43
1.8%
25
0.8%
15
0.5%
▲ 8
-0.3%
▲ 21
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
13
0.5%
22
0.7%
5
0.2%
5
0.2%
16
0.6%
(5)その他
410
14.7%
285
9.6%
471
19.4%
502
16.2%
521
18.3%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
28
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
52
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,975 100.0%
2,433 100.0%
3,094 100.0%
2,847 100.0%
2,253
92.6%
2,891
93.4%
2,576
90.5%
180
7.4%
203
6.6%
271
9.5%
2,734
97.9%
3,152 105.9%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
▲ 177
客体数
295
-5.9%
115
96
36
48
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
15
13
14
14
延べ利用者数あたり収入
201
204
192
222
198
延べ利用者数あたり支出
197
216
178
208
179
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1
2
1
1
1
1,551
1,621
1,468
1,695
1,426
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
2,704
96.8%
464
95.5%
1,385
92.3%
2,776
98.4%
5,835
98.5%
11,762
94.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
9
1.8%
19
1.3%
29
1.0%
46
0.8%
251
2.0%
(4)その他
43
1.5%
10
2.1%
92
6.1%
10
0.4%
0
0.0%
452
3.6%
(1)給与費
2,259
80.9%
390
80.4%
1,192
79.4%
2,316
82.1%
4,607
77.7%
10,839
87.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
37
1.3%
10
2.0%
19
1.3%
41
1.5%
91
1.5%
72
0.6%
▲ 8
-0.3%
▲ 3
-0.7%
▲ 2
-0.1%
▲ 0
0.0%
▲ 29
-0.5%
▲ 29
-0.2%
(4)委託費
13
0.5%
6
1.2%
8
0.6%
8
0.3%
37
0.6%
18
0.1%
(5)その他
410
14.7%
96
19.8%
301
20.1%
526
18.6%
870
14.7%
722
5.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
2
0.4%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
0
0.1%
1
0.1%
4
0.2%
2
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
1
0.2%
5
0.3%
5
0.2%
44
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
2
0.4%
5
0.3%
34
1.2%
47
0.8%
50
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
485 100.0%
1,501 100.0%
2,821 100.0%
5,926 100.0%
12,466 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
501 103.1%
1,525 101.6%
2,929 103.8%
5,625
94.9%
11,673
93.6%
▲ 24
▲ 108
301
5.1%
793
6.4%
2,734
97.9%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
客体数
295
▲ 15
-3.1%
102
-1.6%
55
-3.8%
68
57
13
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
2
7
14
31
63
延べ利用者数あたり収入
201
258
223
204
191
198
延べ利用者数あたり支出
197
266
226
212
182
185
1
1
1
1
1
2
1,551
288
827
1,555
3,098
5,397
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
2,704
96.8%
3,349
92.0%
2,694
97.3%
2,514
97.9%
1,467
97.4%
1,873
98.3%
2,544
98.5%
3,736
99.4%
2,706
95.1%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
33
1.2%
289
7.9%
2
0.1%
18
0.7%
32
2.1%
24
1.2%
23
0.9%
8
0.2%
33
1.2%
(4)その他
43
1.5%
0
0.0%
1
0.0%
9
0.3%
8
0.5%
8
0.4%
9
0.3%
14
0.4%
91
3.2%
(1)給与費
2,259
80.9%
2,966
81.4%
2,296
82.9%
2,135
83.1%
936
62.2%
1,502
78.8%
2,284
88.5%
3,060
81.4%
2,236
78.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
37
1.3%
1
0.0%
20
0.7%
9
0.4%
56
3.7%
31
1.6%
42
1.6%
61
1.6%
37
1.3%
▲ 8
-0.3%
▲ 0
0.0%
▲ 14
-0.5%
▲ 2
-0.1%
▲ 33
-2.2%
▲ 0
0.0%
▲ 3
-0.1%
▲ 30
-0.8%
▲ 5
-0.2%
(4)委託費
13
0.5%
6
0.2%
4
0.1%
18
0.7%
0
0.0%
4
0.2%
4
0.2%
33
0.9%
14
0.5%
(5)その他
410
14.7%
417
11.4%
518
18.7%
242
9.4%
630
41.8%
333
17.5%
372
14.4%
534
14.2%
406
14.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
4
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
11
0.4%
4
0.1%
72
2.6%
28
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.2%
0
0.0%
13
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
21
0.7%
0
0.0%
100
3.6%
4
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
1.1%
26
0.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,792 100.0%
3,642 100.0%
2,770 100.0%
2,569 100.0%
1,506 100.0%
1,905 100.0%
2,581 100.0%
3,758 100.0%
2,845 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
97.9%
3,390
93.1%
2,926 105.6%
2,407
93.7%
1,590 105.6%
1,872
98.2%
2,702 104.7%
3,701
98.5%
2,716
95.5%
収支差(③=①-②)
59
2.1%
252
6.9%
▲ 156
162
6.3%
▲ 84
34
1.8%
▲ 121
57
1.5%
129
4.5%
客体数
295
10
11
-5.6%
21
9
-5.6%
33
46
-4.7%
42
123
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
15
15
13
7
10
12
17
15
延べ利用者数あたり収入
201
251
185
195
202
182
211
221
193
延べ利用者数あたり支出
197
234
195
183
214
179
220
217
184
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1,551
1,977
1,673
776
685
1,288
1,687
2,425
1,535
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
56