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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第40表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

4,551

97.2%

2,920

95.3%

5,970

97.9%

2,900

95.2%

4,819

98.4%

(2)利用料収益

51

1.1%

48

1.6%

66

1.1%

33

1.1%

25

0.5%

(3)補助事業等収益

47

1.0%

37

1.2%

44

0.7%

71

2.3%

54

1.1%

(4)その他

16

0.3%

6

0.2%

18

0.3%

42

1.4%

0

0.0%

(1)給与費

3,161

67.5%

1,844

60.2%

4,493

73.7%

1,641

53.9%

2,837

57.9%

(2)減価償却費

99

2.1%

75

2.4%

155

2.5%

20

0.6%

27

0.5%

▲ 10

-0.2%

▲ 36

-1.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

94

2.0%

13

0.4%

177

2.9%

11

0.4%

60

1.2%

(5)その他

871

18.6%

213

6.9%

1,395

22.9%

500

16.4%

819

16.7%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

2

0.1%

2

0.0%

2

0.1%

3

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

15

0.3%

53

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

109

2.3%

328

10.7%

0

0.0%

0

0.0%

139

2.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,680 100.0%

3,064 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,326

92.4%

2,439

収支差(③=①-②)

354

7.6%

625

客体数

299

6,097 100.0%

3,047 100.0%

4,898 100.0%

79.6%

6,224 102.1%

2,173

71.3%

3,884

79.3%

20.4%

▲ 126

874

28.7%

1,013

20.7%

85

-2.1%

139

41

34

1施設・事業所あたり延べ利用者数

19

9

26

14

24

延べ利用者数あたり収入

241

351

231

215

207

延べ利用者数あたり支出

223

280

236

154

164

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

1

2

2

2

1,811

1,607

2,095

1,007

1,750

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

4,551

97.2%

925

92.8%

2,484

96.8%

4,619

96.8%

10,007

97.8%

9,430

98.8%

(2)利用料収益

51

1.1%

12

1.2%

18

0.7%

53

1.1%

135

1.3%

28

0.3%

(3)補助事業等収益

47

1.0%

11

1.1%

44

1.7%

75

1.6%

57

0.6%

86

0.9%

(4)その他

16

0.3%

11

1.1%

8

0.3%

18

0.4%

30

0.3%

0

0.0%

(1)給与費

3,161

67.5%

630

63.2%

1,515

59.0%

2,958

62.0%

7,460

72.9%

6,385

66.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

99

2.1%

20

2.0%

61

2.4%

93

2.0%

229

2.2%

148

1.6%

▲ 10

-0.2%

▲ 6

-0.6%

▲ 21

-0.8%

▲ 14

-0.3%

▲ 2

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

94

2.0%

8

0.8%

15

0.6%

62

1.3%

309

3.0%

101

1.1%

(5)その他

871

18.6%

147

14.8%

462

18.0%

956

20.0%

1,978

19.3%

1,306

13.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

1

0.1%

2

0.1%

4

0.1%

2

0.0%

6

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

15

0.3%

38

3.8%

11

0.4%

9

0.2%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

109

2.3%

15

1.5%

37

1.4%

21

0.4%

403

3.9%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,680 100.0%

997 100.0%

2,566 100.0%

4,773 100.0%

10,229 100.0%

9,543 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,326

92.4%

816

81.8%

2,071

80.7%

4,080

85.5%

10,378 101.5%

7,946

83.3%

収支差(③=①-②)

354

7.6%

181

18.2%

495

19.3%

693

14.5%

▲ 150

1,597

16.7%

客体数

299

81

68

70

-1.5%

68

12

1施設・事業所あたり延べ利用者数

19

3

7

14

29

185

延べ利用者数あたり収入

241

396

375

350

355

52

延べ利用者数あたり支出

223

324

303

299

360

43

2

1

1

2

3

3

1,811

611

1,288

1,604

2,740

2,449

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

4,551

97.2%

5,922

96.6%

6,263

96.9%

6,927

97.4%

6,253

98.8%

4,877

97.8%

3,946

97.9%

3,667

96.0%

2,194

97.1%

(2)利用料収益

51

1.1%

108

1.8%

78

1.2%

65

0.9%

75

1.2%

41

0.8%

29

0.7%

38

1.0%

21

0.9%

(3)補助事業等収益

47

1.0%

97

1.6%

49

0.8%

117

1.6%

2

0.0%

25

0.5%

27

0.7%

82

2.2%

8

0.3%

(4)その他

16

0.3%

2

0.0%

73

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

24

0.5%

0

0.0%

25

0.6%

2

0.1%

(1)給与費

3,161

67.5%

3,467

56.6%

4,465

69.1%

5,254

73.9%

4,844

76.5%

3,628

72.8%

2,704

67.0%

2,614

68.4%

1,309

57.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

99

2.1%

75

1.2%

135

2.1%

139

1.9%

132

2.1%

116

2.3%

120

3.0%

88

2.3%

57

2.5%

▲ 10

-0.2%

▲ 22

-0.4%

▲ 3

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 27

-0.7%

▲ 11

-0.3%

▲ 13

-0.6%

(4)委託費

94

2.0%

134

2.2%

131

2.0%

153

2.2%

206

3.3%

83

1.7%

67

1.7%

78

2.0%

28

1.3%

(5)その他

871

18.6%

1,182

19.3%

1,332

20.6%

1,150

16.2%

897

14.2%

1,140

22.9%

912

22.6%

736

19.3%

272

12.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

3

0.1%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

5

0.1%

3

0.1%

2

0.1%

1

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

15

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

19

0.4%

30

0.7%

7

0.2%

36

1.6%



特別費用

(1)本部への繰入

109

2.3%

131

2.1%

578

8.9%

1

0.0%

23

0.4%

49

1.0%

4

0.1%

91

2.4%

33

1.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,680 100.0%

6,128 100.0%

6,463 100.0%

7,109 100.0%

6,330 100.0%

4,986 100.0%

4,032 100.0%

3,819 100.0%

2,261 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,326

92.4%

4,972

81.1%

6,640 102.7%

6,698

94.2%

6,103

96.4%

5,020 100.7%

3,783

93.8%

3,598

94.2%

1,688

74.7%

収支差(③=①-②)

354

7.6%

1,157

18.9%

▲ 177

411

5.8%

227

3.6%

▲ 34

249

6.2%

222

5.8%

573

25.3%

客体数

299

36

33

-2.7%

26

21

43

-0.7%

29

42

69

1施設・事業所あたり延べ利用者数

19

32

34

25

18

16

24

11

10

延べ利用者数あたり収入

241

193

192

289

345

316

169

333

232

延べ利用者数あたり支出

223

156

198

272

333

318

159

314

173

2

2

2

1

3

2

2

1

1

1,811

1,614

2,631

3,609

1,909

1,845

1,492

1,810

931

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

48