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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第40表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
4,551
97.2%
2,920
95.3%
5,970
97.9%
2,900
95.2%
4,819
98.4%
(2)利用料収益
51
1.1%
48
1.6%
66
1.1%
33
1.1%
25
0.5%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
37
1.2%
44
0.7%
71
2.3%
54
1.1%
(4)その他
16
0.3%
6
0.2%
18
0.3%
42
1.4%
0
0.0%
(1)給与費
3,161
67.5%
1,844
60.2%
4,493
73.7%
1,641
53.9%
2,837
57.9%
(2)減価償却費
99
2.1%
75
2.4%
155
2.5%
20
0.6%
27
0.5%
▲ 10
-0.2%
▲ 36
-1.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
94
2.0%
13
0.4%
177
2.9%
11
0.4%
60
1.2%
(5)その他
871
18.6%
213
6.9%
1,395
22.9%
500
16.4%
819
16.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
2
0.1%
2
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
53
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
328
10.7%
0
0.0%
0
0.0%
139
2.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
3,064 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
2,439
収支差(③=①-②)
354
7.6%
625
客体数
299
6,097 100.0%
3,047 100.0%
4,898 100.0%
79.6%
6,224 102.1%
2,173
71.3%
3,884
79.3%
20.4%
▲ 126
874
28.7%
1,013
20.7%
85
-2.1%
139
41
34
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
9
26
14
24
延べ利用者数あたり収入
241
351
231
215
207
延べ利用者数あたり支出
223
280
236
154
164
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
2
2
1,811
1,607
2,095
1,007
1,750
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,551
97.2%
925
92.8%
2,484
96.8%
4,619
96.8%
10,007
97.8%
9,430
98.8%
(2)利用料収益
51
1.1%
12
1.2%
18
0.7%
53
1.1%
135
1.3%
28
0.3%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
11
1.1%
44
1.7%
75
1.6%
57
0.6%
86
0.9%
(4)その他
16
0.3%
11
1.1%
8
0.3%
18
0.4%
30
0.3%
0
0.0%
(1)給与費
3,161
67.5%
630
63.2%
1,515
59.0%
2,958
62.0%
7,460
72.9%
6,385
66.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
99
2.1%
20
2.0%
61
2.4%
93
2.0%
229
2.2%
148
1.6%
▲ 10
-0.2%
▲ 6
-0.6%
▲ 21
-0.8%
▲ 14
-0.3%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
94
2.0%
8
0.8%
15
0.6%
62
1.3%
309
3.0%
101
1.1%
(5)その他
871
18.6%
147
14.8%
462
18.0%
956
20.0%
1,978
19.3%
1,306
13.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.1%
2
0.1%
4
0.1%
2
0.0%
6
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
38
3.8%
11
0.4%
9
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
15
1.5%
37
1.4%
21
0.4%
403
3.9%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
997 100.0%
2,566 100.0%
4,773 100.0%
10,229 100.0%
9,543 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
816
81.8%
2,071
80.7%
4,080
85.5%
10,378 101.5%
7,946
83.3%
収支差(③=①-②)
354
7.6%
181
18.2%
495
19.3%
693
14.5%
▲ 150
1,597
16.7%
客体数
299
81
68
70
-1.5%
68
12
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
3
7
14
29
185
延べ利用者数あたり収入
241
396
375
350
355
52
延べ利用者数あたり支出
223
324
303
299
360
43
2
1
1
2
3
3
1,811
611
1,288
1,604
2,740
2,449
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,551
97.2%
5,922
96.6%
6,263
96.9%
6,927
97.4%
6,253
98.8%
4,877
97.8%
3,946
97.9%
3,667
96.0%
2,194
97.1%
(2)利用料収益
51
1.1%
108
1.8%
78
1.2%
65
0.9%
75
1.2%
41
0.8%
29
0.7%
38
1.0%
21
0.9%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
97
1.6%
49
0.8%
117
1.6%
2
0.0%
25
0.5%
27
0.7%
82
2.2%
8
0.3%
(4)その他
16
0.3%
2
0.0%
73
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
24
0.5%
0
0.0%
25
0.6%
2
0.1%
(1)給与費
3,161
67.5%
3,467
56.6%
4,465
69.1%
5,254
73.9%
4,844
76.5%
3,628
72.8%
2,704
67.0%
2,614
68.4%
1,309
57.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
99
2.1%
75
1.2%
135
2.1%
139
1.9%
132
2.1%
116
2.3%
120
3.0%
88
2.3%
57
2.5%
▲ 10
-0.2%
▲ 22
-0.4%
▲ 3
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 27
-0.7%
▲ 11
-0.3%
▲ 13
-0.6%
(4)委託費
94
2.0%
134
2.2%
131
2.0%
153
2.2%
206
3.3%
83
1.7%
67
1.7%
78
2.0%
28
1.3%
(5)その他
871
18.6%
1,182
19.3%
1,332
20.6%
1,150
16.2%
897
14.2%
1,140
22.9%
912
22.6%
736
19.3%
272
12.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
5
0.1%
3
0.1%
2
0.1%
1
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.4%
30
0.7%
7
0.2%
36
1.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
131
2.1%
578
8.9%
1
0.0%
23
0.4%
49
1.0%
4
0.1%
91
2.4%
33
1.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
6,128 100.0%
6,463 100.0%
7,109 100.0%
6,330 100.0%
4,986 100.0%
4,032 100.0%
3,819 100.0%
2,261 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
4,972
81.1%
6,640 102.7%
6,698
94.2%
6,103
96.4%
5,020 100.7%
3,783
93.8%
3,598
94.2%
1,688
74.7%
収支差(③=①-②)
354
7.6%
1,157
18.9%
▲ 177
411
5.8%
227
3.6%
▲ 34
249
6.2%
222
5.8%
573
25.3%
客体数
299
36
33
-2.7%
26
21
43
-0.7%
29
42
69
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
32
34
25
18
16
24
11
10
延べ利用者数あたり収入
241
193
192
289
345
316
169
333
232
延べ利用者数あたり支出
223
156
198
272
333
318
159
314
173
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1,811
1,614
2,631
3,609
1,909
1,845
1,492
1,810
931
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
48
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
4,551
97.2%
2,920
95.3%
5,970
97.9%
2,900
95.2%
4,819
98.4%
(2)利用料収益
51
1.1%
48
1.6%
66
1.1%
33
1.1%
25
0.5%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
37
1.2%
44
0.7%
71
2.3%
54
1.1%
(4)その他
16
0.3%
6
0.2%
18
0.3%
42
1.4%
0
0.0%
(1)給与費
3,161
67.5%
1,844
60.2%
4,493
73.7%
1,641
53.9%
2,837
57.9%
(2)減価償却費
99
2.1%
75
2.4%
155
2.5%
20
0.6%
27
0.5%
▲ 10
-0.2%
▲ 36
-1.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
94
2.0%
13
0.4%
177
2.9%
11
0.4%
60
1.2%
(5)その他
871
18.6%
213
6.9%
1,395
22.9%
500
16.4%
819
16.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
2
0.1%
2
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
53
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
328
10.7%
0
0.0%
0
0.0%
139
2.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
3,064 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
2,439
収支差(③=①-②)
354
7.6%
625
客体数
299
6,097 100.0%
3,047 100.0%
4,898 100.0%
79.6%
6,224 102.1%
2,173
71.3%
3,884
79.3%
20.4%
▲ 126
874
28.7%
1,013
20.7%
85
-2.1%
139
41
34
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
9
26
14
24
延べ利用者数あたり収入
241
351
231
215
207
延べ利用者数あたり支出
223
280
236
154
164
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
2
2
1,811
1,607
2,095
1,007
1,750
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,551
97.2%
925
92.8%
2,484
96.8%
4,619
96.8%
10,007
97.8%
9,430
98.8%
(2)利用料収益
51
1.1%
12
1.2%
18
0.7%
53
1.1%
135
1.3%
28
0.3%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
11
1.1%
44
1.7%
75
1.6%
57
0.6%
86
0.9%
(4)その他
16
0.3%
11
1.1%
8
0.3%
18
0.4%
30
0.3%
0
0.0%
(1)給与費
3,161
67.5%
630
63.2%
1,515
59.0%
2,958
62.0%
7,460
72.9%
6,385
66.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
99
2.1%
20
2.0%
61
2.4%
93
2.0%
229
2.2%
148
1.6%
▲ 10
-0.2%
▲ 6
-0.6%
▲ 21
-0.8%
▲ 14
-0.3%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
94
2.0%
8
0.8%
15
0.6%
62
1.3%
309
3.0%
101
1.1%
(5)その他
871
18.6%
147
14.8%
462
18.0%
956
20.0%
1,978
19.3%
1,306
13.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.1%
2
0.1%
4
0.1%
2
0.0%
6
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
38
3.8%
11
0.4%
9
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
15
1.5%
37
1.4%
21
0.4%
403
3.9%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
997 100.0%
2,566 100.0%
4,773 100.0%
10,229 100.0%
9,543 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
816
81.8%
2,071
80.7%
4,080
85.5%
10,378 101.5%
7,946
83.3%
収支差(③=①-②)
354
7.6%
181
18.2%
495
19.3%
693
14.5%
▲ 150
1,597
16.7%
客体数
299
81
68
70
-1.5%
68
12
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
3
7
14
29
185
延べ利用者数あたり収入
241
396
375
350
355
52
延べ利用者数あたり支出
223
324
303
299
360
43
2
1
1
2
3
3
1,811
611
1,288
1,604
2,740
2,449
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,551
97.2%
5,922
96.6%
6,263
96.9%
6,927
97.4%
6,253
98.8%
4,877
97.8%
3,946
97.9%
3,667
96.0%
2,194
97.1%
(2)利用料収益
51
1.1%
108
1.8%
78
1.2%
65
0.9%
75
1.2%
41
0.8%
29
0.7%
38
1.0%
21
0.9%
(3)補助事業等収益
47
1.0%
97
1.6%
49
0.8%
117
1.6%
2
0.0%
25
0.5%
27
0.7%
82
2.2%
8
0.3%
(4)その他
16
0.3%
2
0.0%
73
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
24
0.5%
0
0.0%
25
0.6%
2
0.1%
(1)給与費
3,161
67.5%
3,467
56.6%
4,465
69.1%
5,254
73.9%
4,844
76.5%
3,628
72.8%
2,704
67.0%
2,614
68.4%
1,309
57.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
99
2.1%
75
1.2%
135
2.1%
139
1.9%
132
2.1%
116
2.3%
120
3.0%
88
2.3%
57
2.5%
▲ 10
-0.2%
▲ 22
-0.4%
▲ 3
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 27
-0.7%
▲ 11
-0.3%
▲ 13
-0.6%
(4)委託費
94
2.0%
134
2.2%
131
2.0%
153
2.2%
206
3.3%
83
1.7%
67
1.7%
78
2.0%
28
1.3%
(5)その他
871
18.6%
1,182
19.3%
1,332
20.6%
1,150
16.2%
897
14.2%
1,140
22.9%
912
22.6%
736
19.3%
272
12.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
5
0.1%
3
0.1%
2
0.1%
1
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
15
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.4%
30
0.7%
7
0.2%
36
1.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
109
2.3%
131
2.1%
578
8.9%
1
0.0%
23
0.4%
49
1.0%
4
0.1%
91
2.4%
33
1.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,680 100.0%
6,128 100.0%
6,463 100.0%
7,109 100.0%
6,330 100.0%
4,986 100.0%
4,032 100.0%
3,819 100.0%
2,261 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,326
92.4%
4,972
81.1%
6,640 102.7%
6,698
94.2%
6,103
96.4%
5,020 100.7%
3,783
93.8%
3,598
94.2%
1,688
74.7%
収支差(③=①-②)
354
7.6%
1,157
18.9%
▲ 177
411
5.8%
227
3.6%
▲ 34
249
6.2%
222
5.8%
573
25.3%
客体数
299
36
33
-2.7%
26
21
43
-0.7%
29
42
69
1施設・事業所あたり延べ利用者数
19
32
34
25
18
16
24
11
10
延べ利用者数あたり収入
241
193
192
289
345
316
169
333
232
延べ利用者数あたり支出
223
156
198
272
333
318
159
314
173
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1,811
1,614
2,631
3,609
1,909
1,845
1,492
1,810
931
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
48