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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第67表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
20,850
94.2%
33,632
94.8%
16,325
93.0%
18,742
96.0%
28,696
95.8%
(2)利用料収益
688
3.1%
883
2.5%
585
3.3%
742
3.8%
904
3.0%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
222
0.6%
150
0.9%
31
0.2%
128
0.4%
(4)その他
360
1.6%
103
0.3%
486
2.8%
12
0.1%
235
0.8%
(1)給与費
15,057
68.0%
29,217
82.4%
10,624
60.6%
12,126
62.1%
21,722
72.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
1,463
4.1%
382
2.2%
534
2.7%
420
1.4%
▲ 105
-0.5%
▲ 686
-1.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 68
-0.2%
(4)委託費
629
2.8%
1,181
3.3%
124
0.7%
45
0.2%
2,418
8.1%
(5)その他
3,877
17.5%
4,438
12.5%
3,627
20.7%
4,568
23.4%
4,068
13.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
6
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
31
0.1%
35
0.2%
45
0.2%
34
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
621
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
2,665
7.5%
0
0.0%
0
0.0%
20
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
35,467 100.0%
17,546 100.0%
19,526 100.0%
29,963 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
38,309 108.0%
14,792
84.3%
17,319
88.7%
28,613
95.5%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8% ▲ 2,842
2,754
15.7%
2,208
11.3%
1,349
4.5%
320
44
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-8.0%
202
23
51
13
14
12
10
19
定員あたり収入
1,689
2,584
1,501
1,864
1,550
定員あたり支出
1,558
2,791
1,266
1,653
1,480
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
7
5
5
7
2,575
4,270
1,971
2,482
3,155
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
20,850
94.2%
17,062
93.8%
20,273
93.4%
51,296
95.8%
(2)利用料収益
688
3.1%
595
3.3%
897
4.1%
1,094
2.0%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
123
0.7%
307
1.4%
99
0.2%
(4)その他
360
1.6%
394
2.2%
213
1.0%
310
0.6%
(1)給与費
15,057
68.0%
11,559
63.5%
14,776
68.1%
42,794
80.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
405
2.2%
435
2.0%
1,834
3.4%
▲ 105
-0.5%
▲ 18
-0.1%
▲ 42
-0.2%
▲ 884
-1.7%
(4)委託費
629
2.8%
155
0.9%
613
2.8%
4,356
8.1%
(5)その他
3,877
17.5%
3,426
18.8%
3,472
16.0%
8,005
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
36
0.2%
30
0.1%
36
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
20
0.1%
0
0.0%
723
1.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
7
0.0%
505
2.3%
2,994
5.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
18,195 100.0%
21,696 100.0%
53,522 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
15,570
85.6%
19,790
91.2%
59,133 110.5%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8%
2,625
14.4%
1,906
8.8% ▲ 5,611 -10.5%
客体数
320
1施設・事業所あたり定員数
242
47
31
13
10
16
36
定員あたり収入
1,689
1,905
1,321
1,496
定員あたり支出
1,558
1,630
1,205
1,653
6
5
6
12
2,575
2,295
2,494
3,519
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
20,850
94.2%
14,740
94.5%
17,747
88.1%
20,260
93.5%
25,597
93.9%
19,446
96.3%
19,021
94.0%
22,634
95.6%
22,049
94.5%
(2)利用料収益
688
3.1%
480
3.1%
975
4.8%
699
3.2%
1,031
3.8%
693
3.4%
497
2.5%
667
2.8%
676
2.9%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
200
1.3%
158
0.8%
138
0.6%
622
2.3%
45
0.2%
263
1.3%
47
0.2%
83
0.4%
(4)その他
360
1.6%
0
0.0%
1,270
6.3%
574
2.6%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
264
1.1%
517
2.2%
(1)給与費
15,057
68.0%
10,643
68.3%
12,041
59.8%
14,370
66.3%
17,928
65.8%
12,602
62.4%
14,753
72.9%
16,699
70.5%
16,103
69.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
295
1.9%
548
2.7%
620
2.9%
425
1.6%
377
1.9%
624
3.1%
399
1.7%
663
2.8%
▲ 105
-0.5%
▲ 5
0.0%
0
0.0%
▲ 123
-0.6%
▲ 73
-0.3%
▲ 10
0.0%
▲ 299
-1.5%
▲ 9
0.0%
▲ 126
-0.5%
(4)委託費
629
2.8%
222
1.4%
255
1.3%
695
3.2%
634
2.3%
179
0.9%
826
4.1%
214
0.9%
977
4.2%
(5)その他
3,877
17.5%
3,006
19.3%
4,523
22.4%
3,419
15.8%
4,676
17.2%
4,668
23.1%
3,203
15.8%
4,770
20.2%
3,461
14.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
8
0.0%
34
0.2%
40
0.2%
33
0.1%
38
0.2%
28
0.1%
42
0.2%
37
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
170
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
457
2.3%
61
0.3%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1,188
4.4%
0
0.0%
0
0.0%
37
0.2%
870
3.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
15,589 100.0%
20,150 100.0%
21,671 100.0%
27,264 100.0%
20,187 100.0%
20,239 100.0%
23,673 100.0%
23,325 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
14,168
90.9%
17,401
86.4%
19,019
87.8%
24,812
91.0%
17,854
88.4%
19,135
94.5%
22,153
93.6%
21,984
94.3%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8%
1,421
9.1%
2,749
13.6%
2,652
12.2%
2,451
9.0%
2,333
11.6%
1,104
5.5%
1,520
6.4%
1,341
5.7%
客体数
1施設・事業所あたり定員数
320
12
25
26
19
34
49
47
108
13
16
10
12
16
11
13
13
14
定員あたり収入
1,689
974
1,937
1,860
1,727
1,880
1,562
1,760
1,674
定員あたり支出
1,558
886
1,673
1,632
1,571
1,663
1,477
1,647
1,578
6
10
5
5
4
5
6
7
6
2,575
1,040
2,595
2,808
4,222
2,721
2,431
2,485
2,706
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
57
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
20,850
94.2%
33,632
94.8%
16,325
93.0%
18,742
96.0%
28,696
95.8%
(2)利用料収益
688
3.1%
883
2.5%
585
3.3%
742
3.8%
904
3.0%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
222
0.6%
150
0.9%
31
0.2%
128
0.4%
(4)その他
360
1.6%
103
0.3%
486
2.8%
12
0.1%
235
0.8%
(1)給与費
15,057
68.0%
29,217
82.4%
10,624
60.6%
12,126
62.1%
21,722
72.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
1,463
4.1%
382
2.2%
534
2.7%
420
1.4%
▲ 105
-0.5%
▲ 686
-1.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 68
-0.2%
(4)委託費
629
2.8%
1,181
3.3%
124
0.7%
45
0.2%
2,418
8.1%
(5)その他
3,877
17.5%
4,438
12.5%
3,627
20.7%
4,568
23.4%
4,068
13.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
6
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
31
0.1%
35
0.2%
45
0.2%
34
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
621
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
2,665
7.5%
0
0.0%
0
0.0%
20
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
35,467 100.0%
17,546 100.0%
19,526 100.0%
29,963 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
38,309 108.0%
14,792
84.3%
17,319
88.7%
28,613
95.5%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8% ▲ 2,842
2,754
15.7%
2,208
11.3%
1,349
4.5%
320
44
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-8.0%
202
23
51
13
14
12
10
19
定員あたり収入
1,689
2,584
1,501
1,864
1,550
定員あたり支出
1,558
2,791
1,266
1,653
1,480
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
7
5
5
7
2,575
4,270
1,971
2,482
3,155
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
20,850
94.2%
17,062
93.8%
20,273
93.4%
51,296
95.8%
(2)利用料収益
688
3.1%
595
3.3%
897
4.1%
1,094
2.0%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
123
0.7%
307
1.4%
99
0.2%
(4)その他
360
1.6%
394
2.2%
213
1.0%
310
0.6%
(1)給与費
15,057
68.0%
11,559
63.5%
14,776
68.1%
42,794
80.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
405
2.2%
435
2.0%
1,834
3.4%
▲ 105
-0.5%
▲ 18
-0.1%
▲ 42
-0.2%
▲ 884
-1.7%
(4)委託費
629
2.8%
155
0.9%
613
2.8%
4,356
8.1%
(5)その他
3,877
17.5%
3,426
18.8%
3,472
16.0%
8,005
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
36
0.2%
30
0.1%
36
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
20
0.1%
0
0.0%
723
1.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
7
0.0%
505
2.3%
2,994
5.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
18,195 100.0%
21,696 100.0%
53,522 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
15,570
85.6%
19,790
91.2%
59,133 110.5%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8%
2,625
14.4%
1,906
8.8% ▲ 5,611 -10.5%
客体数
320
1施設・事業所あたり定員数
242
47
31
13
10
16
36
定員あたり収入
1,689
1,905
1,321
1,496
定員あたり支出
1,558
1,630
1,205
1,653
6
5
6
12
2,575
2,295
2,494
3,519
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
20,850
94.2%
14,740
94.5%
17,747
88.1%
20,260
93.5%
25,597
93.9%
19,446
96.3%
19,021
94.0%
22,634
95.6%
22,049
94.5%
(2)利用料収益
688
3.1%
480
3.1%
975
4.8%
699
3.2%
1,031
3.8%
693
3.4%
497
2.5%
667
2.8%
676
2.9%
(3)補助事業等収益
148
0.7%
200
1.3%
158
0.8%
138
0.6%
622
2.3%
45
0.2%
263
1.3%
47
0.2%
83
0.4%
(4)その他
360
1.6%
0
0.0%
1,270
6.3%
574
2.6%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
264
1.1%
517
2.2%
(1)給与費
15,057
68.0%
10,643
68.3%
12,041
59.8%
14,370
66.3%
17,928
65.8%
12,602
62.4%
14,753
72.9%
16,699
70.5%
16,103
69.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
547
2.5%
295
1.9%
548
2.7%
620
2.9%
425
1.6%
377
1.9%
624
3.1%
399
1.7%
663
2.8%
▲ 105
-0.5%
▲ 5
0.0%
0
0.0%
▲ 123
-0.6%
▲ 73
-0.3%
▲ 10
0.0%
▲ 299
-1.5%
▲ 9
0.0%
▲ 126
-0.5%
(4)委託費
629
2.8%
222
1.4%
255
1.3%
695
3.2%
634
2.3%
179
0.9%
826
4.1%
214
0.9%
977
4.2%
(5)その他
3,877
17.5%
3,006
19.3%
4,523
22.4%
3,419
15.8%
4,676
17.2%
4,668
23.1%
3,203
15.8%
4,770
20.2%
3,461
14.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
35
0.2%
8
0.0%
34
0.2%
40
0.2%
33
0.1%
38
0.2%
28
0.1%
42
0.2%
37
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
85
0.4%
170
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
457
2.3%
61
0.3%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
370
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1,188
4.4%
0
0.0%
0
0.0%
37
0.2%
870
3.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,131 100.0%
15,589 100.0%
20,150 100.0%
21,671 100.0%
27,264 100.0%
20,187 100.0%
20,239 100.0%
23,673 100.0%
23,325 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
20,410
92.2%
14,168
90.9%
17,401
86.4%
19,019
87.8%
24,812
91.0%
17,854
88.4%
19,135
94.5%
22,153
93.6%
21,984
94.3%
収支差(③=①-②)
1,722
7.8%
1,421
9.1%
2,749
13.6%
2,652
12.2%
2,451
9.0%
2,333
11.6%
1,104
5.5%
1,520
6.4%
1,341
5.7%
客体数
1施設・事業所あたり定員数
320
12
25
26
19
34
49
47
108
13
16
10
12
16
11
13
13
14
定員あたり収入
1,689
974
1,937
1,860
1,727
1,880
1,562
1,760
1,674
定員あたり支出
1,558
886
1,673
1,632
1,571
1,663
1,477
1,647
1,578
6
10
5
5
4
5
6
7
6
2,575
1,040
2,595
2,808
4,222
2,721
2,431
2,485
2,706
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
57