よむ、つかう、まなぶ。
資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第17表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目
(単位:千円)
(参考)令和5年経営実態調査
令和4年度決算
34,957
83.9%
5,316
12.8%
361
0.9%
367
0.9%
25,432
61.0%
1,758
4.2%
▲ 464
-1.1%
761
1.8%
9,013
21.6%
4
0.0%
67
0.2%
683
1.6%
1,326
3.2%
41,687
100.0%
37,892
90.9%
3,796
9.1%
令和7年経営概況調査
令和6年度決算
31,670
6,767
677
167
24,602
1,467
▲ 339
742
10,276
1
115
620
289
39,901
37,152
2,749
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用 (1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収 (1)借入金利息補助金収入
益 事業活動外費用 (1)借入金利息
Ⅳ
(1)本部からの繰入
V 特別収益
(1)本部への繰入
Ⅵ 特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
Ⅰ
事業活動収益
(物価高騰対策関連等の補助金収入)
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた収支差)
173
2,922
客体数
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
令和5年度決算
29,279
6,332
645
163
22,759
1,846
▲ 304
630
9,719
1
118
644
452
37,064
35,219
1,844
79.4%
17.0%
1.7%
0.4%
61.7%
3.7%
-0.9%
1.9%
25.8%
0.0%
0.3%
1.6%
0.7%
100.0%
93.1%
6.9%
0.4%
7.3%
79.0%
17.1%
1.7%
0.4%
61.4%
5.0%
-0.8%
1.7%
26.2%
0.0%
0.3%
1.7%
1.2%
100.0%
95.0%
5.0%
226
2,070
0.6%
5.6%
202
3,997
341
341
463
16
2,482
-
-
15
2,713
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた定員あたり収入)
2,493
-
2,727
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
2,311
6
4,003
-
-
-
2,466
6
4,294
20%
令和6年度
収支差率の分布
令和5年度
90%以上
85%~90%
80%~85%
75%~80%
70%~75%
65%~70%
60%~65%
55%~60%
50%~55%
45%~50%
40%~45%
35%~40%
30%~35%
25%~30%
20%~25%
15%~20%
10%~15%
5%~10%
-5%~0%
0%~5%
-10%~-5%
-15%~-10%
-20%~-15%
-25%~-20%
-30%~-25%
-35%~-30%
-40%~-35%
-45%~-40%
-50%~-45%
-55%~-50%
-60%~-55%
-65%~-60%
-70%~-65%
-75%~-70%
-80%~-75%
-85%~-80%
-90%~-85%
-95%~-90%
-100%~-95%
-100%未満
客
体
数 10%
に
占
め 0%
る
割
合
令和6年度 平均値:6.9%, 中央値:5.3%
令和5年度 平均値:5.0%, 中央値:5.6%
0.5%
9.5%
第18表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目
(単位:千円)
(参考)令和5年経営実態調査
令和4年度決算
49,805
85.5%
6,937
11.9%
317
0.5%
863
1.5%
38,588
66.3%
1,633
2.8%
▲ 368
-0.6%
823
1.4%
14,193
24.4%
3
0.0%
262
0.4%
319
0.5%
928
1.6%
58,244
100.0%
56,058
96.2%
2,186
3.8%
令和7年経営概況調査
令和6年度決算
47,750
8,391
583
363
38,375
2,659
▲ 642
1,047
12,518
2
231
942
862
58,030
55,052
2,979
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用 (1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収 (1)借入金利息補助金収入
益 事業活動外費用 (1)借入金利息
Ⅳ
(1)本部からの繰入
V 特別収益
(1)本部への繰入
Ⅵ 特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
Ⅰ
事業活動収益
(物価高騰対策関連等の補助金収入)
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた収支差)
132
3,110
客体数
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
令和5年度決算
42,039
7,190
585
304
32,165
3,102
▲ 564
853
10,918
1
241
780
716
50,898
47,431
3,467
82.3%
14.5%
1.0%
0.6%
66.1%
4.6%
-1.1%
1.8%
21.6%
0.0%
0.4%
1.6%
1.5%
100.0%
94.9%
5.1%
0.2%
5.3%
82.6%
14.1%
1.1%
0.6%
63.2%
6.1%
-1.1%
1.7%
21.5%
0.0%
0.5%
1.5%
1.4%
100.0%
93.2%
6.8%
174
3,641
0.3%
7.1%
266
2,453
236
236
359
15
3,952
-
-
16
3,639
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた定員あたり収入)
3,961
-
3,655
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
3,750
9
4,134
-
-
-
3,502
10
3,877
令和6年度 平均値:5.1%, 中央値:5.9%
令和5年度 平均値:6.8%, 中央値:7.3%
20%
令和5年度
90%以上
85%~90%
80%~85%
75%~80%
70%~75%
65%~70%
60%~65%
55%~60%
50%~55%
45%~50%
40%~45%
35%~40%
30%~35%
25%~30%
20%~25%
15%~20%
10%~15%
5%~10%
-5%~0%
12
0%~5%
-10%~-5%
-15%~-10%
-20%~-15%
-25%~-20%
-30%~-25%
-35%~-30%
-40%~-35%
-45%~-40%
-50%~-45%
-55%~-50%
-60%~-55%
-65%~-60%
-70%~-65%
-75%~-70%
-80%~-75%
-85%~-80%
-90%~-85%
-95%~-90%
-100%~-95%
-100%未満
客
体
数 10%
に
占 0%
め
る
割
合
令和6年度
収支差率の分布
0.5%
4.2%
(単位:千円)
(参考)令和5年経営実態調査
令和4年度決算
34,957
83.9%
5,316
12.8%
361
0.9%
367
0.9%
25,432
61.0%
1,758
4.2%
▲ 464
-1.1%
761
1.8%
9,013
21.6%
4
0.0%
67
0.2%
683
1.6%
1,326
3.2%
41,687
100.0%
37,892
90.9%
3,796
9.1%
令和7年経営概況調査
令和6年度決算
31,670
6,767
677
167
24,602
1,467
▲ 339
742
10,276
1
115
620
289
39,901
37,152
2,749
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用 (1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収 (1)借入金利息補助金収入
益 事業活動外費用 (1)借入金利息
Ⅳ
(1)本部からの繰入
V 特別収益
(1)本部への繰入
Ⅵ 特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
Ⅰ
事業活動収益
(物価高騰対策関連等の補助金収入)
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた収支差)
173
2,922
客体数
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
令和5年度決算
29,279
6,332
645
163
22,759
1,846
▲ 304
630
9,719
1
118
644
452
37,064
35,219
1,844
79.4%
17.0%
1.7%
0.4%
61.7%
3.7%
-0.9%
1.9%
25.8%
0.0%
0.3%
1.6%
0.7%
100.0%
93.1%
6.9%
0.4%
7.3%
79.0%
17.1%
1.7%
0.4%
61.4%
5.0%
-0.8%
1.7%
26.2%
0.0%
0.3%
1.7%
1.2%
100.0%
95.0%
5.0%
226
2,070
0.6%
5.6%
202
3,997
341
341
463
16
2,482
-
-
15
2,713
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた定員あたり収入)
2,493
-
2,727
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
2,311
6
4,003
-
-
-
2,466
6
4,294
20%
令和6年度
収支差率の分布
令和5年度
90%以上
85%~90%
80%~85%
75%~80%
70%~75%
65%~70%
60%~65%
55%~60%
50%~55%
45%~50%
40%~45%
35%~40%
30%~35%
25%~30%
20%~25%
15%~20%
10%~15%
5%~10%
-5%~0%
0%~5%
-10%~-5%
-15%~-10%
-20%~-15%
-25%~-20%
-30%~-25%
-35%~-30%
-40%~-35%
-45%~-40%
-50%~-45%
-55%~-50%
-60%~-55%
-65%~-60%
-70%~-65%
-75%~-70%
-80%~-75%
-85%~-80%
-90%~-85%
-95%~-90%
-100%~-95%
-100%未満
客
体
数 10%
に
占
め 0%
る
割
合
令和6年度 平均値:6.9%, 中央値:5.3%
令和5年度 平均値:5.0%, 中央値:5.6%
0.5%
9.5%
第18表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目
(単位:千円)
(参考)令和5年経営実態調査
令和4年度決算
49,805
85.5%
6,937
11.9%
317
0.5%
863
1.5%
38,588
66.3%
1,633
2.8%
▲ 368
-0.6%
823
1.4%
14,193
24.4%
3
0.0%
262
0.4%
319
0.5%
928
1.6%
58,244
100.0%
56,058
96.2%
2,186
3.8%
令和7年経営概況調査
令和6年度決算
47,750
8,391
583
363
38,375
2,659
▲ 642
1,047
12,518
2
231
942
862
58,030
55,052
2,979
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用 (1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収 (1)借入金利息補助金収入
益 事業活動外費用 (1)借入金利息
Ⅳ
(1)本部からの繰入
V 特別収益
(1)本部への繰入
Ⅵ 特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
Ⅰ
事業活動収益
(物価高騰対策関連等の補助金収入)
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた収支差)
132
3,110
客体数
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
令和5年度決算
42,039
7,190
585
304
32,165
3,102
▲ 564
853
10,918
1
241
780
716
50,898
47,431
3,467
82.3%
14.5%
1.0%
0.6%
66.1%
4.6%
-1.1%
1.8%
21.6%
0.0%
0.4%
1.6%
1.5%
100.0%
94.9%
5.1%
0.2%
5.3%
82.6%
14.1%
1.1%
0.6%
63.2%
6.1%
-1.1%
1.7%
21.5%
0.0%
0.5%
1.5%
1.4%
100.0%
93.2%
6.8%
174
3,641
0.3%
7.1%
266
2,453
236
236
359
15
3,952
-
-
16
3,639
(物価高騰対策関連等の補助金収入を含めた定員あたり収入)
3,961
-
3,655
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
3,750
9
4,134
-
-
-
3,502
10
3,877
令和6年度 平均値:5.1%, 中央値:5.9%
令和5年度 平均値:6.8%, 中央値:7.3%
20%
令和5年度
90%以上
85%~90%
80%~85%
75%~80%
70%~75%
65%~70%
60%~65%
55%~60%
50%~55%
45%~50%
40%~45%
35%~40%
30%~35%
25%~30%
20%~25%
15%~20%
10%~15%
5%~10%
-5%~0%
12
0%~5%
-10%~-5%
-15%~-10%
-20%~-15%
-25%~-20%
-30%~-25%
-35%~-30%
-40%~-35%
-45%~-40%
-50%~-45%
-55%~-50%
-60%~-55%
-65%~-60%
-70%~-65%
-75%~-70%
-80%~-75%
-85%~-80%
-90%~-85%
-95%~-90%
-100%~-95%
-100%未満
客
体
数 10%
に
占 0%
め
る
割
合
令和6年度
収支差率の分布
0.5%
4.2%