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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第55表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
4,229
95.9%
4,749
94.2%
4,047
97.6%
2,872
96.5%
4,248
98.2%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
50
1.0%
45
1.1%
14
0.5%
79
1.8%
(4)その他
32
0.7%
11
0.2%
55
1.3%
90
3.0%
0
0.0%
(1)給与費
3,284
74.5%
3,997
79.3%
2,858
68.9%
2,171
73.0%
2,999
69.3%
(2)減価償却費
106
2.4%
104
2.1%
108
2.6%
44
1.5%
167
3.8%
▲ 16
-0.4%
▲ 37
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
71
1.6%
91
1.8%
14
0.3%
49
1.6%
148
3.4%
(5)その他
777
17.6%
566
11.2%
1,090
26.3%
685
23.0%
860
19.9%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.0%
6
0.1%
1
0.0%
5
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
233
4.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
81
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
36
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
5,043 100.0%
4,146 100.0%
2,976 100.0%
4,328 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
4,803
95.2%
4,075
98.3%
2,951
99.2%
4,215
97.4%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
240
4.8%
71
1.7%
25
0.8%
113
2.6%
客体数
309
134
90
40
45
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
25
23
15
22
延べ利用者数あたり収入
192
199
179
196
193
延べ利用者数あたり支出
186
190
176
194
188
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
1
2
2,161
2,743
1,836
1,603
1,659
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,229
95.9%
507
98.7%
1,319
96.2%
2,375
96.0%
5,639
95.7%
15,063
95.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
1
0.3%
20
1.4%
38
1.5%
70
1.2%
131
0.8%
(4)その他
32
0.7%
4
0.8%
23
1.7%
14
0.6%
42
0.7%
111
0.7%
(1)給与費
3,284
74.5%
386
75.1%
979
71.4%
1,838
74.3%
4,281
72.7%
12,075
76.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
106
2.4%
14
2.8%
30
2.2%
56
2.3%
197
3.3%
227
1.4%
▲ 16
-0.4%
▲ 3
-0.7%
▲ 5
-0.4%
▲ 13
-0.5%
▲ 31
-0.5%
▲ 18
-0.1%
(4)委託費
71
1.6%
1
0.3%
27
2.0%
43
1.7%
122
2.1%
176
1.1%
(5)その他
777
17.6%
89
17.3%
231
16.9%
441
17.8%
877
14.9%
3,246
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
3
0.2%
2
0.1%
6
0.1%
4
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
1
0.2%
10
0.7%
47
1.9%
139
2.4%
417
2.7%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
3
0.6%
17
1.3%
20
0.8%
70
1.2%
99
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
513 100.0%
1,372 100.0%
2,474 100.0%
5,889 100.0%
15,721 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
490
95.4%
1,282
93.5%
2,387
96.5%
5,522
93.8%
15,809 100.6%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
23
4.6%
89
6.5%
87
3.5%
368
6.2%
▲ 88
客体数
309
61
46
72
97
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
2
7
14
30
84
延べ利用者数あたり収入
192
229
207
180
198
187
延べ利用者数あたり支出
186
218
193
173
185
189
2
1
1
1
2
3
2,161
400
878
1,401
2,530
4,196
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.6%
33
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,229
95.9%
4,838
95.5%
4,520
96.8%
2,672
98.3%
5,797
97.9%
3,570
96.2%
5,191
96.1%
4,352
97.0%
4,021
94.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
225
4.4%
110
2.4%
22
0.8%
126
2.1%
92
2.5%
12
0.2%
16
0.4%
27
0.6%
(4)その他
32
0.7%
4
0.1%
41
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
13
0.3%
92
1.7%
69
1.5%
15
0.4%
(1)給与費
3,284
74.5%
4,377
86.4%
2,501
53.6%
2,374
87.4%
4,594
77.6%
2,676
72.1%
3,993
73.9%
3,400
75.8%
3,177
74.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
106
2.4%
265
5.2%
77
1.6%
45
1.7%
49
0.8%
98
2.6%
77
1.4%
92
2.1%
123
2.9%
▲ 16
-0.4%
▲ 1
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 5
-0.2%
0
0.0%
▲ 12
-0.3%
▲ 6
-0.1%
▲ 16
-0.4%
▲ 27
-0.6%
(4)委託費
71
1.6%
39
0.8%
22
0.5%
81
3.0%
401
6.8%
99
2.7%
44
0.8%
76
1.7%
48
1.1%
(5)その他
777
17.6%
843
16.6%
791
16.9%
498
18.3%
1,170
19.7%
813
21.9%
1,084
20.1%
954
21.3%
598
14.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
9
0.3%
1
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
5
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
23
0.8%
0
0.0%
38
1.0%
110
2.0%
51
1.1%
180
4.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
0
0.0%
10
0.2%
19
0.7%
0
0.0%
8
0.2%
8
0.1%
42
0.9%
73
1.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
5,067 100.0%
4,671 100.0%
2,717 100.0%
5,924 100.0%
3,712 100.0%
5,404 100.0%
4,488 100.0%
4,243 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
5,525 109.0%
3,400
72.8%
3,021 111.2%
6,213 104.9%
3,683
99.2%
5,203
96.3%
4,553 101.5%
3,996
94.2%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
▲ 458
1,272
27.2%
▲ 305 -11.2%
▲ 290
29
0.8%
202
3.7%
▲ 66
247
5.8%
客体数
309
14
-9.0%
18
17
12
-4.9%
34
38
49
-1.5%
127
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
31
27
16
32
20
26
23
22
延べ利用者数あたり収入
192
161
175
167
185
190
207
197
197
延べ利用者数あたり支出
186
176
127
186
194
188
199
200
186
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2,161
3,822
1,886
1,347
2,777
1,996
2,061
2,316
2,157
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
53
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
4,229
95.9%
4,749
94.2%
4,047
97.6%
2,872
96.5%
4,248
98.2%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
50
1.0%
45
1.1%
14
0.5%
79
1.8%
(4)その他
32
0.7%
11
0.2%
55
1.3%
90
3.0%
0
0.0%
(1)給与費
3,284
74.5%
3,997
79.3%
2,858
68.9%
2,171
73.0%
2,999
69.3%
(2)減価償却費
106
2.4%
104
2.1%
108
2.6%
44
1.5%
167
3.8%
▲ 16
-0.4%
▲ 37
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
71
1.6%
91
1.8%
14
0.3%
49
1.6%
148
3.4%
(5)その他
777
17.6%
566
11.2%
1,090
26.3%
685
23.0%
860
19.9%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.0%
6
0.1%
1
0.0%
5
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
233
4.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
81
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
36
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
5,043 100.0%
4,146 100.0%
2,976 100.0%
4,328 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
4,803
95.2%
4,075
98.3%
2,951
99.2%
4,215
97.4%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
240
4.8%
71
1.7%
25
0.8%
113
2.6%
客体数
309
134
90
40
45
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
25
23
15
22
延べ利用者数あたり収入
192
199
179
196
193
延べ利用者数あたり支出
186
190
176
194
188
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
1
2
2,161
2,743
1,836
1,603
1,659
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,229
95.9%
507
98.7%
1,319
96.2%
2,375
96.0%
5,639
95.7%
15,063
95.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
1
0.3%
20
1.4%
38
1.5%
70
1.2%
131
0.8%
(4)その他
32
0.7%
4
0.8%
23
1.7%
14
0.6%
42
0.7%
111
0.7%
(1)給与費
3,284
74.5%
386
75.1%
979
71.4%
1,838
74.3%
4,281
72.7%
12,075
76.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
106
2.4%
14
2.8%
30
2.2%
56
2.3%
197
3.3%
227
1.4%
▲ 16
-0.4%
▲ 3
-0.7%
▲ 5
-0.4%
▲ 13
-0.5%
▲ 31
-0.5%
▲ 18
-0.1%
(4)委託費
71
1.6%
1
0.3%
27
2.0%
43
1.7%
122
2.1%
176
1.1%
(5)その他
777
17.6%
89
17.3%
231
16.9%
441
17.8%
877
14.9%
3,246
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
3
0.2%
2
0.1%
6
0.1%
4
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
1
0.2%
10
0.7%
47
1.9%
139
2.4%
417
2.7%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
3
0.6%
17
1.3%
20
0.8%
70
1.2%
99
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
513 100.0%
1,372 100.0%
2,474 100.0%
5,889 100.0%
15,721 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
490
95.4%
1,282
93.5%
2,387
96.5%
5,522
93.8%
15,809 100.6%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
23
4.6%
89
6.5%
87
3.5%
368
6.2%
▲ 88
客体数
309
61
46
72
97
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
2
7
14
30
84
延べ利用者数あたり収入
192
229
207
180
198
187
延べ利用者数あたり支出
186
218
193
173
185
189
2
1
1
1
2
3
2,161
400
878
1,401
2,530
4,196
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.6%
33
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,229
95.9%
4,838
95.5%
4,520
96.8%
2,672
98.3%
5,797
97.9%
3,570
96.2%
5,191
96.1%
4,352
97.0%
4,021
94.8%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
48
1.1%
225
4.4%
110
2.4%
22
0.8%
126
2.1%
92
2.5%
12
0.2%
16
0.4%
27
0.6%
(4)その他
32
0.7%
4
0.1%
41
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
13
0.3%
92
1.7%
69
1.5%
15
0.4%
(1)給与費
3,284
74.5%
4,377
86.4%
2,501
53.6%
2,374
87.4%
4,594
77.6%
2,676
72.1%
3,993
73.9%
3,400
75.8%
3,177
74.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
106
2.4%
265
5.2%
77
1.6%
45
1.7%
49
0.8%
98
2.6%
77
1.4%
92
2.1%
123
2.9%
▲ 16
-0.4%
▲ 1
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 5
-0.2%
0
0.0%
▲ 12
-0.3%
▲ 6
-0.1%
▲ 16
-0.4%
▲ 27
-0.6%
(4)委託費
71
1.6%
39
0.8%
22
0.5%
81
3.0%
401
6.8%
99
2.7%
44
0.8%
76
1.7%
48
1.1%
(5)その他
777
17.6%
843
16.6%
791
16.9%
498
18.3%
1,170
19.7%
813
21.9%
1,084
20.1%
954
21.3%
598
14.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
9
0.3%
1
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
5
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
101
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
23
0.8%
0
0.0%
38
1.0%
110
2.0%
51
1.1%
180
4.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
40
0.9%
0
0.0%
10
0.2%
19
0.7%
0
0.0%
8
0.2%
8
0.1%
42
0.9%
73
1.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,410 100.0%
5,067 100.0%
4,671 100.0%
2,717 100.0%
5,924 100.0%
3,712 100.0%
5,404 100.0%
4,488 100.0%
4,243 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,266
96.7%
5,525 109.0%
3,400
72.8%
3,021 111.2%
6,213 104.9%
3,683
99.2%
5,203
96.3%
4,553 101.5%
3,996
94.2%
収支差(③=①-②)
144
3.3%
▲ 458
1,272
27.2%
▲ 305 -11.2%
▲ 290
29
0.8%
202
3.7%
▲ 66
247
5.8%
客体数
309
14
-9.0%
18
17
12
-4.9%
34
38
49
-1.5%
127
1施設・事業所あたり延べ利用者数
23
31
27
16
32
20
26
23
22
延べ利用者数あたり収入
192
161
175
167
185
190
207
197
197
延べ利用者数あたり支出
186
176
127
186
194
188
199
200
186
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2,161
3,822
1,886
1,347
2,777
1,996
2,061
2,316
2,157
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
53