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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第55表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

4,229

95.9%

4,749

94.2%

4,047

97.6%

2,872

96.5%

4,248

98.2%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

48

1.1%

50

1.0%

45

1.1%

14

0.5%

79

1.8%

(4)その他

32

0.7%

11

0.2%

55

1.3%

90

3.0%

0

0.0%

(1)給与費

3,284

74.5%

3,997

79.3%

2,858

68.9%

2,171

73.0%

2,999

69.3%

(2)減価償却費

106

2.4%

104

2.1%

108

2.6%

44

1.5%

167

3.8%

▲ 16

-0.4%

▲ 37

-0.7%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

(4)委託費

71

1.6%

91

1.8%

14

0.3%

49

1.6%

148

3.4%

(5)その他

777

17.6%

566

11.2%

1,090

26.3%

685

23.0%

860

19.9%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

1

0.0%

6

0.1%

1

0.0%

5

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

101

2.3%

233

4.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

40

0.9%

81

1.6%

0

0.0%

0

0.0%

36

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,410 100.0%

5,043 100.0%

4,146 100.0%

2,976 100.0%

4,328 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,266

96.7%

4,803

95.2%

4,075

98.3%

2,951

99.2%

4,215

97.4%

収支差(③=①-②)

144

3.3%

240

4.8%

71

1.7%

25

0.8%

113

2.6%

客体数

309

134

90

40

45

1施設・事業所あたり延べ利用者数

23

25

23

15

22

延べ利用者数あたり収入

192

199

179

196

193

延べ利用者数あたり支出

186

190

176

194

188

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

1

2

1

2

2,161

2,743

1,836

1,603

1,659

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

4,229

95.9%

507

98.7%

1,319

96.2%

2,375

96.0%

5,639

95.7%

15,063

95.8%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

48

1.1%

1

0.3%

20

1.4%

38

1.5%

70

1.2%

131

0.8%

(4)その他

32

0.7%

4

0.8%

23

1.7%

14

0.6%

42

0.7%

111

0.7%

(1)給与費

3,284

74.5%

386

75.1%

979

71.4%

1,838

74.3%

4,281

72.7%

12,075

76.8%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

106

2.4%

14

2.8%

30

2.2%

56

2.3%

197

3.3%

227

1.4%

▲ 16

-0.4%

▲ 3

-0.7%

▲ 5

-0.4%

▲ 13

-0.5%

▲ 31

-0.5%

▲ 18

-0.1%

(4)委託費

71

1.6%

1

0.3%

27

2.0%

43

1.7%

122

2.1%

176

1.1%

(5)その他

777

17.6%

89

17.3%

231

16.9%

441

17.8%

877

14.9%

3,246

20.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

0

0.0%

3

0.2%

2

0.1%

6

0.1%

4

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

101

2.3%

1

0.2%

10

0.7%

47

1.9%

139

2.4%

417

2.7%



特別費用

(1)本部への繰入

40

0.9%

3

0.6%

17

1.3%

20

0.8%

70

1.2%

99

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,410 100.0%

513 100.0%

1,372 100.0%

2,474 100.0%

5,889 100.0%

15,721 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,266

96.7%

490

95.4%

1,282

93.5%

2,387

96.5%

5,522

93.8%

15,809 100.6%

収支差(③=①-②)

144

3.3%

23

4.6%

89

6.5%

87

3.5%

368

6.2%

▲ 88

客体数

309

61

46

72

97

1施設・事業所あたり延べ利用者数

23

2

7

14

30

84

延べ利用者数あたり収入

192

229

207

180

198

187

延べ利用者数あたり支出

186

218

193

173

185

189

2

1

1

1

2

3

2,161

400

878

1,401

2,530

4,196

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-0.6%

33

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

4,229

95.9%

4,838

95.5%

4,520

96.8%

2,672

98.3%

5,797

97.9%

3,570

96.2%

5,191

96.1%

4,352

97.0%

4,021

94.8%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

48

1.1%

225

4.4%

110

2.4%

22

0.8%

126

2.1%

92

2.5%

12

0.2%

16

0.4%

27

0.6%

(4)その他

32

0.7%

4

0.1%

41

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

13

0.3%

92

1.7%

69

1.5%

15

0.4%

(1)給与費

3,284

74.5%

4,377

86.4%

2,501

53.6%

2,374

87.4%

4,594

77.6%

2,676

72.1%

3,993

73.9%

3,400

75.8%

3,177

74.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

106

2.4%

265

5.2%

77

1.6%

45

1.7%

49

0.8%

98

2.6%

77

1.4%

92

2.1%

123

2.9%

▲ 16

-0.4%

▲ 1

0.0%

▲ 2

0.0%

▲ 5

-0.2%

0

0.0%

▲ 12

-0.3%

▲ 6

-0.1%

▲ 16

-0.4%

▲ 27

-0.6%

(4)委託費

71

1.6%

39

0.8%

22

0.5%

81

3.0%

401

6.8%

99

2.7%

44

0.8%

76

1.7%

48

1.1%

(5)その他

777

17.6%

843

16.6%

791

16.9%

498

18.3%

1,170

19.7%

813

21.9%

1,084

20.1%

954

21.3%

598

14.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

2

0.0%

0

0.0%

9

0.3%

1

0.0%

1

0.0%

3

0.1%

5

0.1%

3

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

101

2.3%

0

0.0%

0

0.0%

23

0.8%

0

0.0%

38

1.0%

110

2.0%

51

1.1%

180

4.2%



特別費用

(1)本部への繰入

40

0.9%

0

0.0%

10

0.2%

19

0.7%

0

0.0%

8

0.2%

8

0.1%

42

0.9%

73

1.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

4,410 100.0%

5,067 100.0%

4,671 100.0%

2,717 100.0%

5,924 100.0%

3,712 100.0%

5,404 100.0%

4,488 100.0%

4,243 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,266

96.7%

5,525 109.0%

3,400

72.8%

3,021 111.2%

6,213 104.9%

3,683

99.2%

5,203

96.3%

4,553 101.5%

3,996

94.2%

収支差(③=①-②)

144

3.3%

▲ 458

1,272

27.2%

▲ 305 -11.2%

▲ 290

29

0.8%

202

3.7%

▲ 66

247

5.8%

客体数

309

14

-9.0%

18

17

12

-4.9%

34

38

49

-1.5%

127

1施設・事業所あたり延べ利用者数

23

31

27

16

32

20

26

23

22

延べ利用者数あたり収入

192

161

175

167

185

190

207

197

197

延べ利用者数あたり支出

186

176

127

186

194

188

199

200

186

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2,161

3,822

1,886

1,347

2,777

1,996

2,061

2,316

2,157

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

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