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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第73表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

1,805

94.8%

980

90.3%

2,424

96.1%

2,579

95.1%

1,477

95.2%

(2)利用料収益

62

3.3%

37

3.4%

65

2.6%

89

3.3%

67

4.3%

(3)補助事業等収益

32

1.7%

60

5.5%

33

1.3%

41

1.5%

3

0.2%

(4)その他

4

0.2%

9

0.8%

1

0.0%

4

0.2%

4

0.3%

(1)給与費

1,316

69.1%

1,010

93.1%

1,681

66.6%

2,065

76.1%

802

51.7%

(2)減価償却費

78

4.1%

24

2.2%

148

5.9%

159

5.9%

11

0.7%

▲ 3

-0.2%

▲ 12

-1.1%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

(4)委託費

18

0.9%

21

2.0%

20

0.8%

13

0.5%

16

1.0%

(5)その他

386

20.3%

108

10.0%

700

27.7%

496

18.3%

255

16.5%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.2%

1

0.1%

3

0.1%

11

0.4%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

8

0.4%

28

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,904 100.0%

1,085 100.0%

2,523 100.0%

2,713 100.0%

1,551 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,087

70.1%

464

29.9%

1,806

94.9%

1,180 108.8%

2,552 101.1%

2,744 101.1%

収支差(③=①-②)

97

5.1%

▲ 95

▲ 29

▲ 31

客体数

86

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

-8.8%

22

-1.1%

25

-1.1%

14

25

9

4

12

11

7

延べ訪問回数あたり収入

223

254

208

239

219

延べ訪問回数あたり支出

212

276

210

242

154

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1

1

1

1

1

1,606

1,282

2,004

1,931

1,168

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第74表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ訪問回数
9回以下

10回以上
19回以下

20回以上

1,805

94.8%

674

92.9%

2,598

92.4%

8,281

96.7%

(2)利用料収益

62

3.3%

28

3.8%

99

3.5%

247

2.9%

(3)補助事業等収益

32

1.7%

20

2.7%

110

3.9%

30

0.4%

(4)その他

4

0.2%

4

0.5%

5

0.2%

7

0.1%

(1)給与費

1,316

69.1%

555

76.5%

2,071

73.6%

5,437

63.5%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

78

4.1%

15

2.0%

74

2.6%

497

5.8%

▲ 3

-0.2%

▲ 1

-0.2%

▲ 15

-0.5%

0

0.0%

(4)委託費

18

0.9%

11

1.5%

38

1.4%

45

0.5%

(5)その他

386

20.3%

109

15.0%

524

18.6%

2,035

23.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.2%

1

0.1%

1

0.0%

20

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

8

0.4%

6

0.8%

28

1.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,904 100.0%

725 100.0%

2,812 100.0%

8,566 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,806

94.9%

694

95.7%

2,721

96.8%

8,033

93.8%

収支差(③=①-②)

97

5.1%

31

4.3%

91

3.2%

532

6.2%

客体数

86

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

65

11

10

9

3

13

39

延べ訪問回数あたり収入

223

232

216

221

延べ訪問回数あたり支出

212

222

209

207

1

1

1

1

1,606

752

2,301

4,408

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第75表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

1,805

94.8%

3,134

94.7%

895

94.7%

2,611

92.0%

2,216

94.8%

854

95.6%

1,339

94.8%

2,070

94.5%

1,980

95.6%

(2)利用料収益

62

3.3%

94

2.8%

49

5.1%

147

5.2%

80

3.4%

26

2.9%

39

2.7%

88

4.0%

55

2.6%

(3)補助事業等収益

32

1.7%

79

2.4%

2

0.2%

80

2.8%

42

1.8%

13

1.4%

33

2.3%

28

1.3%

28

1.4%

(4)その他

4

0.2%

2

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

6

0.3%

9

0.4%

(1)給与費

1,316

69.1%

1,993

60.2%

569

60.2%

2,182

76.9%

1,671

71.5%

691

77.4%

1,275

90.3%

2,079

94.9%

1,065

51.4%

78

4.1%

52

1.6%

11

1.2%

80

2.8%

0

0.0%

29

3.3%

99

7.0%

118

5.4%

99

4.8%

▲ 3

-0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 3

-0.4%

▲ 15

-1.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

-0.1%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

18

0.9%

22

0.7%

43

4.5%

25

0.9%

1

0.1%

20

2.2%

15

1.1%

11

0.5%

18

0.9%

(5)その他

386

20.3%

900

27.2%

246

26.1%

381

13.4%

377

16.1%

138

15.5%

453

32.1%

280

12.8%

444

21.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.2%

6

0.2%

0

0.0%

5

0.2%

0

0.0%

2

0.2%

0

0.0%

12

0.5%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

8

0.4%

4

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

5

0.6%

16

1.2%

18

0.8%

5

0.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,904 100.0%

3,309 100.0%

945 100.0%

2,838 100.0%

2,338 100.0%

893 100.0%

1,411 100.0%

2,191 100.0%

2,073 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,806

94.9%

2,976

89.9%

869

92.0%

2,672

94.2%

2,053

87.8%

883

98.8%

1,844 130.6%

2,517 114.8%

1,632

78.7%

収支差(③=①-②)

97

5.1%

333

10.1%

76

8.0%

166

5.8%

285

12.2%

11

1.2%

▲ 432 -30.6%

▲ 325 -14.8%

441

21.3%

客体数

86

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

5

4

6

4

13

12

12

30

9

21

6

9

12

4

5

8

10

延べ訪問回数あたり収入

223

159

164

334

203

242

273

280

203

延べ訪問回数あたり支出

212

143

151

314

178

239

357

321

160

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,606

2,491

712

2,257

3,038

1,346

1,790

2,887

1,047

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

59