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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第73表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
1,805
94.8%
980
90.3%
2,424
96.1%
2,579
95.1%
1,477
95.2%
(2)利用料収益
62
3.3%
37
3.4%
65
2.6%
89
3.3%
67
4.3%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
60
5.5%
33
1.3%
41
1.5%
3
0.2%
(4)その他
4
0.2%
9
0.8%
1
0.0%
4
0.2%
4
0.3%
(1)給与費
1,316
69.1%
1,010
93.1%
1,681
66.6%
2,065
76.1%
802
51.7%
(2)減価償却費
78
4.1%
24
2.2%
148
5.9%
159
5.9%
11
0.7%
▲ 3
-0.2%
▲ 12
-1.1%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
18
0.9%
21
2.0%
20
0.8%
13
0.5%
16
1.0%
(5)その他
386
20.3%
108
10.0%
700
27.7%
496
18.3%
255
16.5%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
1
0.1%
3
0.1%
11
0.4%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
28
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
1,085 100.0%
2,523 100.0%
2,713 100.0%
1,551 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,087
70.1%
464
29.9%
1,806
94.9%
1,180 108.8%
2,552 101.1%
2,744 101.1%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
▲ 95
▲ 29
▲ 31
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
-8.8%
22
-1.1%
25
-1.1%
14
25
9
4
12
11
7
延べ訪問回数あたり収入
223
254
208
239
219
延べ訪問回数あたり支出
212
276
210
242
154
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1
1
1
1
1
1,606
1,282
2,004
1,931
1,168
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第74表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
1,805
94.8%
674
92.9%
2,598
92.4%
8,281
96.7%
(2)利用料収益
62
3.3%
28
3.8%
99
3.5%
247
2.9%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
20
2.7%
110
3.9%
30
0.4%
(4)その他
4
0.2%
4
0.5%
5
0.2%
7
0.1%
(1)給与費
1,316
69.1%
555
76.5%
2,071
73.6%
5,437
63.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
78
4.1%
15
2.0%
74
2.6%
497
5.8%
▲ 3
-0.2%
▲ 1
-0.2%
▲ 15
-0.5%
0
0.0%
(4)委託費
18
0.9%
11
1.5%
38
1.4%
45
0.5%
(5)その他
386
20.3%
109
15.0%
524
18.6%
2,035
23.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
1
0.1%
1
0.0%
20
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
6
0.8%
28
1.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
725 100.0%
2,812 100.0%
8,566 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,806
94.9%
694
95.7%
2,721
96.8%
8,033
93.8%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
31
4.3%
91
3.2%
532
6.2%
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
65
11
10
9
3
13
39
延べ訪問回数あたり収入
223
232
216
221
延べ訪問回数あたり支出
212
222
209
207
1
1
1
1
1,606
752
2,301
4,408
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第75表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
1,805
94.8%
3,134
94.7%
895
94.7%
2,611
92.0%
2,216
94.8%
854
95.6%
1,339
94.8%
2,070
94.5%
1,980
95.6%
(2)利用料収益
62
3.3%
94
2.8%
49
5.1%
147
5.2%
80
3.4%
26
2.9%
39
2.7%
88
4.0%
55
2.6%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
79
2.4%
2
0.2%
80
2.8%
42
1.8%
13
1.4%
33
2.3%
28
1.3%
28
1.4%
(4)その他
4
0.2%
2
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
6
0.3%
9
0.4%
(1)給与費
1,316
69.1%
1,993
60.2%
569
60.2%
2,182
76.9%
1,671
71.5%
691
77.4%
1,275
90.3%
2,079
94.9%
1,065
51.4%
78
4.1%
52
1.6%
11
1.2%
80
2.8%
0
0.0%
29
3.3%
99
7.0%
118
5.4%
99
4.8%
▲ 3
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
-0.4%
▲ 15
-1.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
-0.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
18
0.9%
22
0.7%
43
4.5%
25
0.9%
1
0.1%
20
2.2%
15
1.1%
11
0.5%
18
0.9%
(5)その他
386
20.3%
900
27.2%
246
26.1%
381
13.4%
377
16.1%
138
15.5%
453
32.1%
280
12.8%
444
21.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
6
0.2%
0
0.0%
5
0.2%
0
0.0%
2
0.2%
0
0.0%
12
0.5%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
4
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
5
0.6%
16
1.2%
18
0.8%
5
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
3,309 100.0%
945 100.0%
2,838 100.0%
2,338 100.0%
893 100.0%
1,411 100.0%
2,191 100.0%
2,073 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,806
94.9%
2,976
89.9%
869
92.0%
2,672
94.2%
2,053
87.8%
883
98.8%
1,844 130.6%
2,517 114.8%
1,632
78.7%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
333
10.1%
76
8.0%
166
5.8%
285
12.2%
11
1.2%
▲ 432 -30.6%
▲ 325 -14.8%
441
21.3%
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
5
4
6
4
13
12
12
30
9
21
6
9
12
4
5
8
10
延べ訪問回数あたり収入
223
159
164
334
203
242
273
280
203
延べ訪問回数あたり支出
212
143
151
314
178
239
357
321
160
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,606
2,491
712
2,257
3,038
1,346
1,790
2,887
1,047
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
59
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
1,805
94.8%
980
90.3%
2,424
96.1%
2,579
95.1%
1,477
95.2%
(2)利用料収益
62
3.3%
37
3.4%
65
2.6%
89
3.3%
67
4.3%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
60
5.5%
33
1.3%
41
1.5%
3
0.2%
(4)その他
4
0.2%
9
0.8%
1
0.0%
4
0.2%
4
0.3%
(1)給与費
1,316
69.1%
1,010
93.1%
1,681
66.6%
2,065
76.1%
802
51.7%
(2)減価償却費
78
4.1%
24
2.2%
148
5.9%
159
5.9%
11
0.7%
▲ 3
-0.2%
▲ 12
-1.1%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
18
0.9%
21
2.0%
20
0.8%
13
0.5%
16
1.0%
(5)その他
386
20.3%
108
10.0%
700
27.7%
496
18.3%
255
16.5%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
1
0.1%
3
0.1%
11
0.4%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
28
2.5%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
1,085 100.0%
2,523 100.0%
2,713 100.0%
1,551 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,087
70.1%
464
29.9%
1,806
94.9%
1,180 108.8%
2,552 101.1%
2,744 101.1%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
▲ 95
▲ 29
▲ 31
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
-8.8%
22
-1.1%
25
-1.1%
14
25
9
4
12
11
7
延べ訪問回数あたり収入
223
254
208
239
219
延べ訪問回数あたり支出
212
276
210
242
154
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1
1
1
1
1
1,606
1,282
2,004
1,931
1,168
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第74表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
1,805
94.8%
674
92.9%
2,598
92.4%
8,281
96.7%
(2)利用料収益
62
3.3%
28
3.8%
99
3.5%
247
2.9%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
20
2.7%
110
3.9%
30
0.4%
(4)その他
4
0.2%
4
0.5%
5
0.2%
7
0.1%
(1)給与費
1,316
69.1%
555
76.5%
2,071
73.6%
5,437
63.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
78
4.1%
15
2.0%
74
2.6%
497
5.8%
▲ 3
-0.2%
▲ 1
-0.2%
▲ 15
-0.5%
0
0.0%
(4)委託費
18
0.9%
11
1.5%
38
1.4%
45
0.5%
(5)その他
386
20.3%
109
15.0%
524
18.6%
2,035
23.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
1
0.1%
1
0.0%
20
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
6
0.8%
28
1.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
725 100.0%
2,812 100.0%
8,566 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,806
94.9%
694
95.7%
2,721
96.8%
8,033
93.8%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
31
4.3%
91
3.2%
532
6.2%
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
65
11
10
9
3
13
39
延べ訪問回数あたり収入
223
232
216
221
延べ訪問回数あたり支出
212
222
209
207
1
1
1
1
1,606
752
2,301
4,408
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第75表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
1,805
94.8%
3,134
94.7%
895
94.7%
2,611
92.0%
2,216
94.8%
854
95.6%
1,339
94.8%
2,070
94.5%
1,980
95.6%
(2)利用料収益
62
3.3%
94
2.8%
49
5.1%
147
5.2%
80
3.4%
26
2.9%
39
2.7%
88
4.0%
55
2.6%
(3)補助事業等収益
32
1.7%
79
2.4%
2
0.2%
80
2.8%
42
1.8%
13
1.4%
33
2.3%
28
1.3%
28
1.4%
(4)その他
4
0.2%
2
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
6
0.3%
9
0.4%
(1)給与費
1,316
69.1%
1,993
60.2%
569
60.2%
2,182
76.9%
1,671
71.5%
691
77.4%
1,275
90.3%
2,079
94.9%
1,065
51.4%
78
4.1%
52
1.6%
11
1.2%
80
2.8%
0
0.0%
29
3.3%
99
7.0%
118
5.4%
99
4.8%
▲ 3
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
-0.4%
▲ 15
-1.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
-0.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
18
0.9%
22
0.7%
43
4.5%
25
0.9%
1
0.1%
20
2.2%
15
1.1%
11
0.5%
18
0.9%
(5)その他
386
20.3%
900
27.2%
246
26.1%
381
13.4%
377
16.1%
138
15.5%
453
32.1%
280
12.8%
444
21.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.2%
6
0.2%
0
0.0%
5
0.2%
0
0.0%
2
0.2%
0
0.0%
12
0.5%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
8
0.4%
4
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
5
0.6%
16
1.2%
18
0.8%
5
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,904 100.0%
3,309 100.0%
945 100.0%
2,838 100.0%
2,338 100.0%
893 100.0%
1,411 100.0%
2,191 100.0%
2,073 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,806
94.9%
2,976
89.9%
869
92.0%
2,672
94.2%
2,053
87.8%
883
98.8%
1,844 130.6%
2,517 114.8%
1,632
78.7%
収支差(③=①-②)
97
5.1%
333
10.1%
76
8.0%
166
5.8%
285
12.2%
11
1.2%
▲ 432 -30.6%
▲ 325 -14.8%
441
21.3%
客体数
86
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
5
4
6
4
13
12
12
30
9
21
6
9
12
4
5
8
10
延べ訪問回数あたり収入
223
159
164
334
203
242
273
280
203
延べ訪問回数あたり支出
212
143
151
314
178
239
357
321
160
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,606
2,491
712
2,257
3,038
1,346
1,790
2,887
1,047
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
59