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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第22表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898

86.6% 104,307

84.2% 101,370

86.7%

10,434

-

(2)利用料収益

11,175

9.6%

16,609

13.4%

11,104

9.5%

1,045

-

(3)補助事業等収益

2,042

1.8%

2,524

2.0%

2,037

1.7%

909

-

(4)その他

406

0.3%

34

0.0%

418

0.4%

0

-

(1)給与費

71,189

61.1%

68,565

55.3%

71,638

61.2%

8,529

-

(2)減価償却費

7,612

6.5%

977

0.8%

7,818

6.7%

521

-

▲ 4,054

-3.5%

▲ 44

0.0% ▲ 4,173

-3.6%

▲ 599

-

(4)委託費

7,347

6.3%

8,285

6.7%

7,365

6.3%

664

-

(5)その他

26,294

22.6%

26,647

21.5%

26,432

22.6%

2,349

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

18

0.0%

0

0.0%

18

0.0%

0

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

115

0.1%

2

0.0%

119

0.1%

2

-



特別収益

(1)本部からの繰入

1,994

1.7%

467

0.4%

2,037

1.7%

1,179

-



特別費用

(1)本部への繰入

4,916

4.2%

5,364

4.3%

4,936

4.2%

0

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

116,534 100.0% 123,942 100.0% 116,984 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

113,420

収支差(③=①-②)

3,114

客体数

97.3% 109,796

88.6% 114,135

97.6%

-

-

2.7%

11.4%

2.4%

-

-

336

1施設・事業所あたり定員数

14,146
8

2,849
326

2

51

65

51

40

定員あたり収入

2,265

1,914

2,285

-

定員あたり支出

2,205

1,696

2,230

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

18

20

18

11

3,989

3,516

4,014

-

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体




事業活動収益

事業活動費用

40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898

86.6%

83,146

86.3% 102,726

87.3% 122,247

86.5% 193,778

83.9%

(2)利用料収益

11,175

9.6%

7,533

7.8%

12,062

10.3%

12,949

9.2%

31,922

13.8%

(3)補助事業等収益

2,042

1.8%

1,567

1.6%

1,693

1.4%

4,611

3.3%

3,287

1.4%

(4)その他

406

0.3%

312

0.3%

512

0.4%

274

0.2%

598

0.3%

(1)給与費

71,189

61.1%

57,892

60.1%

72,317

61.5%

92,781

65.6% 128,888

55.8%

6.5%

6,257

6.5%

8,052

6.8%

10,585

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

7,612
▲ 4,054

-3.5% ▲ 3,248

-3.4% ▲ 4,327

-3.7% ▲ 5,825

8,406

3.6%

-4.1% ▲ 4,412

7.5%

-1.9%

(4)委託費

7,347

6.3%

6,381

6.6%

8,298

7.1%

7,025

5.0%

7,991

3.5%

(5)その他

26,294

22.6%

20,816

21.6%

26,784

22.8%

36,709

26.0%

45,967

19.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

18

0.0%

5

0.0%

9

0.0%

65

0.0%

101

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

115

0.1%

92

0.1%

103

0.1%

158

0.1%

344

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

1,994

1.7%

3,729

3.9%

603

0.5%

1,219

0.9%

1,242

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

4,916

4.2%

5,572

5.8%

4,212

3.6%

4,143

2.9%

7,560

3.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

116,534 100.0%

96,292 100.0% 117,605 100.0% 141,367 100.0% 230,929 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

113,420

97.3%

93,762

97.4% 115,440

98.2% 145,575 103.0% 194,744

84.3%

収支差(③=①-②)

3,114

2.7%

2,530

2.6%

2,165

1.8% ▲ 4,208

15.7%

144

38

客体数

336

1施設・事業所あたり定員数

139

-3.0%

36,184
15

51

36

53

77

113

定員あたり収入

2,265

2,688

2,201

1,843

2,040

定員あたり支出

2,205

2,617

2,161

1,898

1,720

18

15

18

22

27

3,989

3,771

3,937

4,287

4,764

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898

86.6%

63,912

81.2% 123,657

78.9% 134,310

86.9% 113,861

81.5%

98,788

85.5% 107,634

89.4% 105,233

87.5%

96,818

86.5%

(2)利用料収益

11,175

9.6%

6,327

8.0%

9,575

6.1%

11,675

7.6%

11,264

8.1%

9,983

8.6%

10,885

9.0%

13,540

11.3%

10,897

9.7%

(3)補助事業等収益

2,042

1.8%

7,908

10.0%

12,657

8.1%

8,294

5.4%

9,502

6.8%

6,390

5.5%

750

0.6%

729

0.6%

1,131

1.0%

(4)その他

406

0.3%

0

0.0%

604

0.4%

170

0.1%

365

0.3%

247

0.2%

381

0.3%

485

0.4%

425

0.4%

(1)給与費

71,189

61.1%

51,731

65.7%

92,454

59.0% 103,200

66.8%

93,856

67.2%

77,009

66.7%

74,705

62.0%

75,362

62.7%

66,386

59.3%

6.5%

6,397

8.1%

16,979

10.8%

5.7%

5,503

3.9%

6,647

5.8%

7,520

6.2%

7,489

6.2%

7,491

6.7%

-3.7% ▲ 3,815

-3.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

7,612
▲ 4,054

-3.5% ▲ 6,556

-8.3% ▲ 10,173

8,823

-6.5% ▲ 2,909

-1.9% ▲ 2,434

-1.7% ▲ 4,654

-4.0% ▲ 3,899

-3.2% ▲ 4,457

(4)委託費

7,347

6.3%

11,861

15.1%

5,547

3.5%

12,610

8.2%

5,673

4.1%

9,371

8.1%

8,984

7.5%

6,827

5.7%

6,731

6.0%

(5)その他

26,294

22.6%

15,890

20.2%

31,789

20.3%

33,264

21.5%

30,959

22.2%

25,755

22.3%

29,021

24.1%

27,068

22.5%

25,253

22.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

18

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

10

0.0%

14

0.0%

2

0.0%

7

0.0%

8

0.0%

25

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

115

0.1%

68

0.1%

62

0.0%

324

0.2%

15

0.0%

105

0.1%

63

0.1%

116

0.1%

118

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

1,994

1.7%

589

0.7%

10,328

6.6%

21

0.0%

4,714

3.4%

82

0.1%

750

0.6%

215

0.2%

2,602

2.3%



特別費用

(1)本部への繰入

4,916

4.2%

0

0.0%

15

0.0%

5,988

3.9%

7,242

5.2%

2,533

2.2%

4,418

3.7%

3,046

2.5%

5,761

5.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

116,534 100.0%

78,736 100.0% 156,821 100.0% 154,478 100.0% 139,720 100.0% 115,491 100.0% 120,407 100.0% 120,210 100.0% 111,898 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

113,420

97.3%

79,391 100.8% 136,674

87.2% 161,299 104.4% 140,814 100.8% 116,765 101.1% 120,812 100.3% 115,451

96.0% 107,924

96.4%

収支差(③=①-②)

3,114

2.7%

▲ 655

20,147

12.8% ▲ 6,820

-4.4% ▲ 1,094

-0.8% ▲ 1,275

4.0%

3.6%

6

12

6

20

客体数
1施設・事業所あたり定員数

336

4

-0.8%

-1.1%

▲ 405
32

-0.3%

4,758
48

3,973
208

51

33

44

52

52

49

47

56

52

定員あたり収入

2,265

2,423

3,551

2,976

2,704

2,352

2,542

2,136

2,163

定員あたり支出

2,205

2,443

3,094

3,107

2,725

2,378

2,550

2,052

2,086

18

16

24

25

18

19

20

18

17

3,989

3,274

3,900

4,175

5,274

3,969

3,693

4,179

3,959

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

42