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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第22表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6% 104,307
84.2% 101,370
86.7%
10,434
-
(2)利用料収益
11,175
9.6%
16,609
13.4%
11,104
9.5%
1,045
-
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
2,524
2.0%
2,037
1.7%
909
-
(4)その他
406
0.3%
34
0.0%
418
0.4%
0
-
(1)給与費
71,189
61.1%
68,565
55.3%
71,638
61.2%
8,529
-
(2)減価償却費
7,612
6.5%
977
0.8%
7,818
6.7%
521
-
▲ 4,054
-3.5%
▲ 44
0.0% ▲ 4,173
-3.6%
▲ 599
-
(4)委託費
7,347
6.3%
8,285
6.7%
7,365
6.3%
664
-
(5)その他
26,294
22.6%
26,647
21.5%
26,432
22.6%
2,349
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
0
0.0%
18
0.0%
0
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
2
0.0%
119
0.1%
2
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
467
0.4%
2,037
1.7%
1,179
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
5,364
4.3%
4,936
4.2%
0
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0% 123,942 100.0% 116,984 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
収支差(③=①-②)
3,114
客体数
97.3% 109,796
88.6% 114,135
97.6%
-
-
2.7%
11.4%
2.4%
-
-
336
1施設・事業所あたり定員数
14,146
8
2,849
326
2
51
65
51
40
定員あたり収入
2,265
1,914
2,285
-
定員あたり支出
2,205
1,696
2,230
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
18
20
18
11
3,989
3,516
4,014
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6%
83,146
86.3% 102,726
87.3% 122,247
86.5% 193,778
83.9%
(2)利用料収益
11,175
9.6%
7,533
7.8%
12,062
10.3%
12,949
9.2%
31,922
13.8%
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
1,567
1.6%
1,693
1.4%
4,611
3.3%
3,287
1.4%
(4)その他
406
0.3%
312
0.3%
512
0.4%
274
0.2%
598
0.3%
(1)給与費
71,189
61.1%
57,892
60.1%
72,317
61.5%
92,781
65.6% 128,888
55.8%
6.5%
6,257
6.5%
8,052
6.8%
10,585
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7,612
▲ 4,054
-3.5% ▲ 3,248
-3.4% ▲ 4,327
-3.7% ▲ 5,825
8,406
3.6%
-4.1% ▲ 4,412
7.5%
-1.9%
(4)委託費
7,347
6.3%
6,381
6.6%
8,298
7.1%
7,025
5.0%
7,991
3.5%
(5)その他
26,294
22.6%
20,816
21.6%
26,784
22.8%
36,709
26.0%
45,967
19.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
5
0.0%
9
0.0%
65
0.0%
101
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
92
0.1%
103
0.1%
158
0.1%
344
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
3,729
3.9%
603
0.5%
1,219
0.9%
1,242
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
5,572
5.8%
4,212
3.6%
4,143
2.9%
7,560
3.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0%
96,292 100.0% 117,605 100.0% 141,367 100.0% 230,929 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
97.3%
93,762
97.4% 115,440
98.2% 145,575 103.0% 194,744
84.3%
収支差(③=①-②)
3,114
2.7%
2,530
2.6%
2,165
1.8% ▲ 4,208
15.7%
144
38
客体数
336
1施設・事業所あたり定員数
139
-3.0%
36,184
15
51
36
53
77
113
定員あたり収入
2,265
2,688
2,201
1,843
2,040
定員あたり支出
2,205
2,617
2,161
1,898
1,720
18
15
18
22
27
3,989
3,771
3,937
4,287
4,764
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6%
63,912
81.2% 123,657
78.9% 134,310
86.9% 113,861
81.5%
98,788
85.5% 107,634
89.4% 105,233
87.5%
96,818
86.5%
(2)利用料収益
11,175
9.6%
6,327
8.0%
9,575
6.1%
11,675
7.6%
11,264
8.1%
9,983
8.6%
10,885
9.0%
13,540
11.3%
10,897
9.7%
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
7,908
10.0%
12,657
8.1%
8,294
5.4%
9,502
6.8%
6,390
5.5%
750
0.6%
729
0.6%
1,131
1.0%
(4)その他
406
0.3%
0
0.0%
604
0.4%
170
0.1%
365
0.3%
247
0.2%
381
0.3%
485
0.4%
425
0.4%
(1)給与費
71,189
61.1%
51,731
65.7%
92,454
59.0% 103,200
66.8%
93,856
67.2%
77,009
66.7%
74,705
62.0%
75,362
62.7%
66,386
59.3%
6.5%
6,397
8.1%
16,979
10.8%
5.7%
5,503
3.9%
6,647
5.8%
7,520
6.2%
7,489
6.2%
7,491
6.7%
-3.7% ▲ 3,815
-3.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7,612
▲ 4,054
-3.5% ▲ 6,556
-8.3% ▲ 10,173
8,823
-6.5% ▲ 2,909
-1.9% ▲ 2,434
-1.7% ▲ 4,654
-4.0% ▲ 3,899
-3.2% ▲ 4,457
(4)委託費
7,347
6.3%
11,861
15.1%
5,547
3.5%
12,610
8.2%
5,673
4.1%
9,371
8.1%
8,984
7.5%
6,827
5.7%
6,731
6.0%
(5)その他
26,294
22.6%
15,890
20.2%
31,789
20.3%
33,264
21.5%
30,959
22.2%
25,755
22.3%
29,021
24.1%
27,068
22.5%
25,253
22.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
14
0.0%
2
0.0%
7
0.0%
8
0.0%
25
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
68
0.1%
62
0.0%
324
0.2%
15
0.0%
105
0.1%
63
0.1%
116
0.1%
118
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
589
0.7%
10,328
6.6%
21
0.0%
4,714
3.4%
82
0.1%
750
0.6%
215
0.2%
2,602
2.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
0
0.0%
15
0.0%
5,988
3.9%
7,242
5.2%
2,533
2.2%
4,418
3.7%
3,046
2.5%
5,761
5.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0%
78,736 100.0% 156,821 100.0% 154,478 100.0% 139,720 100.0% 115,491 100.0% 120,407 100.0% 120,210 100.0% 111,898 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
97.3%
79,391 100.8% 136,674
87.2% 161,299 104.4% 140,814 100.8% 116,765 101.1% 120,812 100.3% 115,451
96.0% 107,924
96.4%
収支差(③=①-②)
3,114
2.7%
▲ 655
20,147
12.8% ▲ 6,820
-4.4% ▲ 1,094
-0.8% ▲ 1,275
4.0%
3.6%
6
12
6
20
客体数
1施設・事業所あたり定員数
336
4
-0.8%
-1.1%
▲ 405
32
-0.3%
4,758
48
3,973
208
51
33
44
52
52
49
47
56
52
定員あたり収入
2,265
2,423
3,551
2,976
2,704
2,352
2,542
2,136
2,163
定員あたり支出
2,205
2,443
3,094
3,107
2,725
2,378
2,550
2,052
2,086
18
16
24
25
18
19
20
18
17
3,989
3,274
3,900
4,175
5,274
3,969
3,693
4,179
3,959
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
42
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6% 104,307
84.2% 101,370
86.7%
10,434
-
(2)利用料収益
11,175
9.6%
16,609
13.4%
11,104
9.5%
1,045
-
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
2,524
2.0%
2,037
1.7%
909
-
(4)その他
406
0.3%
34
0.0%
418
0.4%
0
-
(1)給与費
71,189
61.1%
68,565
55.3%
71,638
61.2%
8,529
-
(2)減価償却費
7,612
6.5%
977
0.8%
7,818
6.7%
521
-
▲ 4,054
-3.5%
▲ 44
0.0% ▲ 4,173
-3.6%
▲ 599
-
(4)委託費
7,347
6.3%
8,285
6.7%
7,365
6.3%
664
-
(5)その他
26,294
22.6%
26,647
21.5%
26,432
22.6%
2,349
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
0
0.0%
18
0.0%
0
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
2
0.0%
119
0.1%
2
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
467
0.4%
2,037
1.7%
1,179
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
5,364
4.3%
4,936
4.2%
0
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0% 123,942 100.0% 116,984 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
収支差(③=①-②)
3,114
客体数
97.3% 109,796
88.6% 114,135
97.6%
-
-
2.7%
11.4%
2.4%
-
-
336
1施設・事業所あたり定員数
14,146
8
2,849
326
2
51
65
51
40
定員あたり収入
2,265
1,914
2,285
-
定員あたり支出
2,205
1,696
2,230
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
18
20
18
11
3,989
3,516
4,014
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6%
83,146
86.3% 102,726
87.3% 122,247
86.5% 193,778
83.9%
(2)利用料収益
11,175
9.6%
7,533
7.8%
12,062
10.3%
12,949
9.2%
31,922
13.8%
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
1,567
1.6%
1,693
1.4%
4,611
3.3%
3,287
1.4%
(4)その他
406
0.3%
312
0.3%
512
0.4%
274
0.2%
598
0.3%
(1)給与費
71,189
61.1%
57,892
60.1%
72,317
61.5%
92,781
65.6% 128,888
55.8%
6.5%
6,257
6.5%
8,052
6.8%
10,585
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7,612
▲ 4,054
-3.5% ▲ 3,248
-3.4% ▲ 4,327
-3.7% ▲ 5,825
8,406
3.6%
-4.1% ▲ 4,412
7.5%
-1.9%
(4)委託費
7,347
6.3%
6,381
6.6%
8,298
7.1%
7,025
5.0%
7,991
3.5%
(5)その他
26,294
22.6%
20,816
21.6%
26,784
22.8%
36,709
26.0%
45,967
19.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
5
0.0%
9
0.0%
65
0.0%
101
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
92
0.1%
103
0.1%
158
0.1%
344
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
3,729
3.9%
603
0.5%
1,219
0.9%
1,242
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
5,572
5.8%
4,212
3.6%
4,143
2.9%
7,560
3.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0%
96,292 100.0% 117,605 100.0% 141,367 100.0% 230,929 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
97.3%
93,762
97.4% 115,440
98.2% 145,575 103.0% 194,744
84.3%
収支差(③=①-②)
3,114
2.7%
2,530
2.6%
2,165
1.8% ▲ 4,208
15.7%
144
38
客体数
336
1施設・事業所あたり定員数
139
-3.0%
36,184
15
51
36
53
77
113
定員あたり収入
2,265
2,688
2,201
1,843
2,040
定員あたり支出
2,205
2,617
2,161
1,898
1,720
18
15
18
22
27
3,989
3,771
3,937
4,287
4,764
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 100,898
86.6%
63,912
81.2% 123,657
78.9% 134,310
86.9% 113,861
81.5%
98,788
85.5% 107,634
89.4% 105,233
87.5%
96,818
86.5%
(2)利用料収益
11,175
9.6%
6,327
8.0%
9,575
6.1%
11,675
7.6%
11,264
8.1%
9,983
8.6%
10,885
9.0%
13,540
11.3%
10,897
9.7%
(3)補助事業等収益
2,042
1.8%
7,908
10.0%
12,657
8.1%
8,294
5.4%
9,502
6.8%
6,390
5.5%
750
0.6%
729
0.6%
1,131
1.0%
(4)その他
406
0.3%
0
0.0%
604
0.4%
170
0.1%
365
0.3%
247
0.2%
381
0.3%
485
0.4%
425
0.4%
(1)給与費
71,189
61.1%
51,731
65.7%
92,454
59.0% 103,200
66.8%
93,856
67.2%
77,009
66.7%
74,705
62.0%
75,362
62.7%
66,386
59.3%
6.5%
6,397
8.1%
16,979
10.8%
5.7%
5,503
3.9%
6,647
5.8%
7,520
6.2%
7,489
6.2%
7,491
6.7%
-3.7% ▲ 3,815
-3.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
7,612
▲ 4,054
-3.5% ▲ 6,556
-8.3% ▲ 10,173
8,823
-6.5% ▲ 2,909
-1.9% ▲ 2,434
-1.7% ▲ 4,654
-4.0% ▲ 3,899
-3.2% ▲ 4,457
(4)委託費
7,347
6.3%
11,861
15.1%
5,547
3.5%
12,610
8.2%
5,673
4.1%
9,371
8.1%
8,984
7.5%
6,827
5.7%
6,731
6.0%
(5)その他
26,294
22.6%
15,890
20.2%
31,789
20.3%
33,264
21.5%
30,959
22.2%
25,755
22.3%
29,021
24.1%
27,068
22.5%
25,253
22.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
18
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
14
0.0%
2
0.0%
7
0.0%
8
0.0%
25
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
115
0.1%
68
0.1%
62
0.0%
324
0.2%
15
0.0%
105
0.1%
63
0.1%
116
0.1%
118
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,994
1.7%
589
0.7%
10,328
6.6%
21
0.0%
4,714
3.4%
82
0.1%
750
0.6%
215
0.2%
2,602
2.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
4,916
4.2%
0
0.0%
15
0.0%
5,988
3.9%
7,242
5.2%
2,533
2.2%
4,418
3.7%
3,046
2.5%
5,761
5.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
116,534 100.0%
78,736 100.0% 156,821 100.0% 154,478 100.0% 139,720 100.0% 115,491 100.0% 120,407 100.0% 120,210 100.0% 111,898 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
113,420
97.3%
79,391 100.8% 136,674
87.2% 161,299 104.4% 140,814 100.8% 116,765 101.1% 120,812 100.3% 115,451
96.0% 107,924
96.4%
収支差(③=①-②)
3,114
2.7%
▲ 655
20,147
12.8% ▲ 6,820
-4.4% ▲ 1,094
-0.8% ▲ 1,275
4.0%
3.6%
6
12
6
20
客体数
1施設・事業所あたり定員数
336
4
-0.8%
-1.1%
▲ 405
32
-0.3%
4,758
48
3,973
208
51
33
44
52
52
49
47
56
52
定員あたり収入
2,265
2,423
3,551
2,976
2,704
2,352
2,542
2,136
2,163
定員あたり支出
2,205
2,443
3,094
3,107
2,725
2,378
2,550
2,052
2,086
18
16
24
25
18
19
20
18
17
3,989
3,274
3,900
4,175
5,274
3,969
3,693
4,179
3,959
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
42