よむ、つかう、まなぶ。
資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第10表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
12,011
95.7%
13,364
96.3%
10,023
96.2%
16,816
94.0%
9,249
97.4%
(2)利用料収益
268
2.1%
288
2.1%
237
2.3%
348
1.9%
199
2.1%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
109
0.8%
35
0.3%
65
0.4%
10
0.1%
(4)その他
193
1.5%
29
0.2%
125
1.2%
653
3.7%
40
0.4%
(1)給与費
9,112
72.6%
10,274
74.0%
7,641
73.3%
12,531
70.1%
6,601
69.5%
(2)減価償却費
222
1.8%
264
1.9%
211
2.0%
230
1.3%
31
0.3%
▲ 24
-0.2%
▲ 97
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
117
0.9%
131
0.9%
140
1.3%
30
0.2%
98
1.0%
(5)その他
2,285
18.2%
1,029
7.4%
2,777
26.7%
2,680
15.0%
1,113
11.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
6
0.0%
22
0.2%
6
0.0%
15
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
90
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
124
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
13,880 100.0%
10,420 100.0%
17,883 100.0%
9,497 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,758
93.7%
11,730
84.5%
10,792 103.6%
15,477
86.5%
7,858
82.7%
収支差(③=①-②)
793
6.3%
2,150
15.5%
▲ 371
2,406
13.5%
1,640
17.3%
客体数
260
63
-3.6%
143
46
8
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
91
92
130
85
延べ訪問回数あたり収入
128
153
113
137
112
延べ訪問回数あたり支出
119
129
117
119
93
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3
3
3
3
4
2,949
4,010
2,306
4,125
1,600
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
延べ訪問回数
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
12,011
95.7%
1,006
92.4%
2,900
97.4%
5,438
94.9%
10,921
94.6%
17,201
96.6%
28,422
97.5%
45,063
95.1%
(2)利用料収益
268
2.1%
29
2.6%
61
2.1%
105
1.8%
202
1.8%
310
1.7%
602
2.1%
1,267
2.7%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
9
0.8%
15
0.5%
130
2.3%
17
0.1%
54
0.3%
69
0.2%
230
0.5%
(4)その他
193
1.5%
45
4.1%
3
0.1%
56
1.0%
404
3.5%
119
0.7%
49
0.2%
805
1.7%
(1)給与費
9,112
72.6%
884
81.2%
2,116
71.1%
3,878
67.7%
8,577
74.3%
13,831
77.7%
19,185
65.8%
33,732
71.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
222
1.8%
17
1.5%
48
1.6%
86
1.5%
162
1.4%
544
3.1%
615
2.1%
515
1.1%
▲ 24
-0.2%
▲ 3
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 8
-0.1%
▲ 6
-0.1%
▲ 42
-0.2%
▲ 205
-0.7%
▲ 42
-0.1%
(4)委託費
117
0.9%
3
0.3%
12
0.4%
37
0.6%
299
2.6%
102
0.6%
142
0.5%
259
0.5%
(5)その他
2,285
18.2%
299
27.5%
696
23.4%
1,035
18.1%
2,196
19.0%
4,857
27.3%
3,922
13.5%
5,754
12.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
9
0.8%
8
0.3%
5
0.1%
6
0.1%
45
0.3%
61
0.2%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
118
0.7%
0
0.0%
30
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
58
1.0%
0
0.0%
123
0.7%
0
0.0%
34
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
1,089 100.0%
2,978 100.0%
5,729 100.0%
11,544 100.0%
17,800 100.0%
29,142 100.0%
47,395 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,459 109.3%
23,720
81.4%
40,254
84.9%
5,422
18.6%
7,141
15.1%
11,758
93.7%
1,208 111.0%
2,877
96.6%
5,090
88.8%
11,235
収支差(③=①-②)
793
6.3%
▲ 119 -11.0%
101
3.4%
639
11.2%
309
2.7% ▲ 1,659
客体数
260
54
42
12
24
34
62
32
97.3%
-9.3%
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
5
19
40
75
137
241
427
延べ訪問回数あたり収入
128
210
158
143
154
130
121
111
延べ訪問回数あたり支出
119
233
153
127
150
142
99
94
3
1
2
3
3
4
5
6
2,949
599
1,040
1,471
2,849
3,594
4,073
5,468
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
12,011
95.7%
9,547
98.0%
12,292
92.4%
12,184
96.8%
18,445
93.0%
14,442
96.3%
13,827
96.7%
10,984
96.7%
8,787
96.2%
(2)利用料収益
268
2.1%
191
2.0%
466
3.5%
218
1.7%
277
1.4%
305
2.0%
281
2.0%
234
2.1%
157
1.7%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
8
0.1%
34
0.3%
39
0.3%
23
0.1%
14
0.1%
96
0.7%
116
1.0%
59
0.6%
(4)その他
193
1.5%
0
0.0%
505
3.8%
146
1.2%
1,095
5.5%
215
1.4%
98
0.7%
21
0.2%
44
0.5%
(1)給与費
9,112
72.6%
4,649
47.7%
10,109
76.0%
8,209
65.2%
15,561
78.4%
12,349
82.4%
8,561
59.9%
8,561
75.4%
7,096
77.7%
222
1.8%
135
1.4%
243
1.8%
104
0.8%
427
2.1%
69
0.5%
126
0.9%
333
2.9%
338
3.7%
▲ 24
-0.2%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 37
-0.3%
▲ 74
-0.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
117
0.9%
37
0.4%
192
1.4%
144
1.1%
64
0.3%
100
0.7%
242
1.7%
11
0.1%
71
0.8%
(5)その他
2,285
18.2%
1,210
12.4%
3,014
22.7%
2,255
17.9%
2,697
13.6%
2,865
19.1%
1,759
12.3%
2,065
18.2%
2,048
22.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
0
0.0%
8
0.1%
8
0.1%
0
0.0%
7
0.0%
16
0.1%
32
0.3%
23
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
88
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
15
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
22
0.1%
46
0.3%
0
0.0%
89
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
9,746 100.0%
13,296 100.0%
12,588 100.0%
19,840 100.0%
14,995 100.0%
14,301 100.0%
11,356 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,758
93.7%
6,045
62.0%
13,564 102.0%
10,720
85.2%
18,748
94.5%
15,406 102.7%
10,744
75.1%
10,965
96.6%
9,592 105.0%
収支差(③=①-②)
793
6.3%
3,702
38.0%
▲ 268
1,868
14.8%
1,092
5.5%
▲ 411
3,557
24.9%
391
3.4%
▲ 457
客体数
260
10
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
延べ訪問回数あたり収入
128
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-2.0%
39
28
10
38
180
79
54
168
120
91
105
219
119
34
3
2
172
90
3
2
2,949
2,565
3,092
3,382
※無回答の施設・事業所は含まれない。
38
-2.7%
9,135 100.0%
40
39
56
127
92
102
70
118
155
111
130
206
121
116
107
137
4
4
3
3
3
3,971
2,978
2,664
3,403
2,313
-5.0%
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
12,011
95.7%
13,364
96.3%
10,023
96.2%
16,816
94.0%
9,249
97.4%
(2)利用料収益
268
2.1%
288
2.1%
237
2.3%
348
1.9%
199
2.1%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
109
0.8%
35
0.3%
65
0.4%
10
0.1%
(4)その他
193
1.5%
29
0.2%
125
1.2%
653
3.7%
40
0.4%
(1)給与費
9,112
72.6%
10,274
74.0%
7,641
73.3%
12,531
70.1%
6,601
69.5%
(2)減価償却費
222
1.8%
264
1.9%
211
2.0%
230
1.3%
31
0.3%
▲ 24
-0.2%
▲ 97
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
117
0.9%
131
0.9%
140
1.3%
30
0.2%
98
1.0%
(5)その他
2,285
18.2%
1,029
7.4%
2,777
26.7%
2,680
15.0%
1,113
11.7%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
6
0.0%
22
0.2%
6
0.0%
15
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
90
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
124
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
13,880 100.0%
10,420 100.0%
17,883 100.0%
9,497 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,758
93.7%
11,730
84.5%
10,792 103.6%
15,477
86.5%
7,858
82.7%
収支差(③=①-②)
793
6.3%
2,150
15.5%
▲ 371
2,406
13.5%
1,640
17.3%
客体数
260
63
-3.6%
143
46
8
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
91
92
130
85
延べ訪問回数あたり収入
128
153
113
137
112
延べ訪問回数あたり支出
119
129
117
119
93
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3
3
3
3
4
2,949
4,010
2,306
4,125
1,600
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
延べ訪問回数
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
12,011
95.7%
1,006
92.4%
2,900
97.4%
5,438
94.9%
10,921
94.6%
17,201
96.6%
28,422
97.5%
45,063
95.1%
(2)利用料収益
268
2.1%
29
2.6%
61
2.1%
105
1.8%
202
1.8%
310
1.7%
602
2.1%
1,267
2.7%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
9
0.8%
15
0.5%
130
2.3%
17
0.1%
54
0.3%
69
0.2%
230
0.5%
(4)その他
193
1.5%
45
4.1%
3
0.1%
56
1.0%
404
3.5%
119
0.7%
49
0.2%
805
1.7%
(1)給与費
9,112
72.6%
884
81.2%
2,116
71.1%
3,878
67.7%
8,577
74.3%
13,831
77.7%
19,185
65.8%
33,732
71.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
222
1.8%
17
1.5%
48
1.6%
86
1.5%
162
1.4%
544
3.1%
615
2.1%
515
1.1%
▲ 24
-0.2%
▲ 3
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 8
-0.1%
▲ 6
-0.1%
▲ 42
-0.2%
▲ 205
-0.7%
▲ 42
-0.1%
(4)委託費
117
0.9%
3
0.3%
12
0.4%
37
0.6%
299
2.6%
102
0.6%
142
0.5%
259
0.5%
(5)その他
2,285
18.2%
299
27.5%
696
23.4%
1,035
18.1%
2,196
19.0%
4,857
27.3%
3,922
13.5%
5,754
12.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
9
0.8%
8
0.3%
5
0.1%
6
0.1%
45
0.3%
61
0.2%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
118
0.7%
0
0.0%
30
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
58
1.0%
0
0.0%
123
0.7%
0
0.0%
34
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
1,089 100.0%
2,978 100.0%
5,729 100.0%
11,544 100.0%
17,800 100.0%
29,142 100.0%
47,395 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,459 109.3%
23,720
81.4%
40,254
84.9%
5,422
18.6%
7,141
15.1%
11,758
93.7%
1,208 111.0%
2,877
96.6%
5,090
88.8%
11,235
収支差(③=①-②)
793
6.3%
▲ 119 -11.0%
101
3.4%
639
11.2%
309
2.7% ▲ 1,659
客体数
260
54
42
12
24
34
62
32
97.3%
-9.3%
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
5
19
40
75
137
241
427
延べ訪問回数あたり収入
128
210
158
143
154
130
121
111
延べ訪問回数あたり支出
119
233
153
127
150
142
99
94
3
1
2
3
3
4
5
6
2,949
599
1,040
1,471
2,849
3,594
4,073
5,468
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
12,011
95.7%
9,547
98.0%
12,292
92.4%
12,184
96.8%
18,445
93.0%
14,442
96.3%
13,827
96.7%
10,984
96.7%
8,787
96.2%
(2)利用料収益
268
2.1%
191
2.0%
466
3.5%
218
1.7%
277
1.4%
305
2.0%
281
2.0%
234
2.1%
157
1.7%
(3)補助事業等収益
57
0.5%
8
0.1%
34
0.3%
39
0.3%
23
0.1%
14
0.1%
96
0.7%
116
1.0%
59
0.6%
(4)その他
193
1.5%
0
0.0%
505
3.8%
146
1.2%
1,095
5.5%
215
1.4%
98
0.7%
21
0.2%
44
0.5%
(1)給与費
9,112
72.6%
4,649
47.7%
10,109
76.0%
8,209
65.2%
15,561
78.4%
12,349
82.4%
8,561
59.9%
8,561
75.4%
7,096
77.7%
222
1.8%
135
1.4%
243
1.8%
104
0.8%
427
2.1%
69
0.5%
126
0.9%
333
2.9%
338
3.7%
▲ 24
-0.2%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 37
-0.3%
▲ 74
-0.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
117
0.9%
37
0.4%
192
1.4%
144
1.1%
64
0.3%
100
0.7%
242
1.7%
11
0.1%
71
0.8%
(5)その他
2,285
18.2%
1,210
12.4%
3,014
22.7%
2,255
17.9%
2,697
13.6%
2,865
19.1%
1,759
12.3%
2,065
18.2%
2,048
22.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
0
0.0%
8
0.1%
8
0.1%
0
0.0%
7
0.0%
16
0.1%
32
0.3%
23
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
22
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
88
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
30
0.2%
15
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
22
0.1%
46
0.3%
0
0.0%
89
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,551 100.0%
9,746 100.0%
13,296 100.0%
12,588 100.0%
19,840 100.0%
14,995 100.0%
14,301 100.0%
11,356 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,758
93.7%
6,045
62.0%
13,564 102.0%
10,720
85.2%
18,748
94.5%
15,406 102.7%
10,744
75.1%
10,965
96.6%
9,592 105.0%
収支差(③=①-②)
793
6.3%
3,702
38.0%
▲ 268
1,868
14.8%
1,092
5.5%
▲ 411
3,557
24.9%
391
3.4%
▲ 457
客体数
260
10
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
98
延べ訪問回数あたり収入
128
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-2.0%
39
28
10
38
180
79
54
168
120
91
105
219
119
34
3
2
172
90
3
2
2,949
2,565
3,092
3,382
※無回答の施設・事業所は含まれない。
38
-2.7%
9,135 100.0%
40
39
56
127
92
102
70
118
155
111
130
206
121
116
107
137
4
4
3
3
3
3,971
2,978
2,664
3,403
2,313
-5.0%