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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第76表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
3,289
94.7%
3,051
94.5%
4,229
95.8%
3,375
93.2%
1,715
91.6%
(2)利用料収益
88
2.5%
82
2.5%
95
2.1%
150
4.1%
55
3.0%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
57
1.8%
76
1.7%
42
1.2%
102
5.4%
(4)その他
19
0.5%
24
0.8%
16
0.4%
55
1.5%
0
0.0%
(1)給与費
2,486
71.6%
2,481
76.9%
3,201
72.5%
1,699
46.9%
1,480
79.1%
(2)減価償却費
65
1.9%
76
2.4%
83
1.9%
39
1.1%
31
1.6%
▲ 8
-0.2%
▲ 30
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
74
2.1%
16
0.5%
143
3.2%
14
0.4%
36
1.9%
(5)その他
621
17.9%
260
8.0%
937
21.2%
804
22.2%
339
18.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
7
0.2%
1
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
13
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
48
1.5%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
3,228 100.0%
4,416 100.0%
3,623 100.0%
1,872 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
2,854
88.4%
4,365
98.9%
2,563
70.7%
1,890 101.0%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
374
11.6%
51
1.1%
1,060
29.3%
▲ 19
客体数
275
69
117
28
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
9
19
12
8
延べ訪問回数あたり収入
260
360
231
293
244
延べ訪問回数あたり支出
244
319
229
207
246
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-1.0%
61
1
1
2
1
1
1,987
2,567
2,029
1,603
1,334
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第77表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
3,289
94.7%
870
94.0%
3,384
96.5%
12,874
94.5%
(2)利用料収益
88
2.5%
28
3.1%
99
2.8%
318
2.3%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
14
1.5%
23
0.7%
362
2.7%
(4)その他
19
0.5%
9
1.0%
0
0.0%
74
0.5%
(1)給与費
2,486
71.6%
725
78.4%
2,797
79.8%
9,222
67.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
65
1.9%
23
2.5%
69
2.0%
231
1.7%
▲ 8
-0.2%
▲ 3
-0.4%
▲ 20
-0.6%
▲ 13
-0.1%
(4)委託費
74
2.1%
15
1.6%
50
1.4%
335
2.5%
(5)その他
621
17.9%
144
15.6%
534
15.2%
2,611
19.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.2%
3
0.1%
6
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
5
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
13
1.4%
28
0.8%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
926 100.0%
3,507 100.0%
13,628 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
918
99.2%
3,461
98.7%
12,392
90.9%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
7
0.8%
46
1.3%
1,236
9.1%
客体数
275
184
45
46
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
3
14
54
延べ訪問回数あたり収入
260
298
255
253
延べ訪問回数あたり支出
244
295
251
230
1
1
1
2
1,987
695
2,538
4,259
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第78表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,289
94.7%
7,878
93.1%
2,263
90.4%
5,953
93.9%
2,244
98.3%
2,954
94.0%
1,936
89.5%
3,470
96.5%
3,426
96.0%
(2)利用料収益
88
2.5%
314
3.7%
42
1.7%
222
3.5%
34
1.5%
37
1.2%
69
3.2%
88
2.4%
91
2.5%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
14
0.2%
199
7.9%
166
2.6%
5
0.2%
149
4.7%
153
7.1%
36
1.0%
17
0.5%
(4)その他
19
0.5%
255
3.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
29
0.8%
(1)給与費
2,486
71.6%
4,176
49.4%
2,644 105.6%
4,539
71.6%
1,713
75.0%
2,208
70.3%
1,809
83.6%
3,312
92.1%
2,168
60.8%
65
1.9%
88
1.0%
70
2.8%
95
1.5%
35
1.5%
55
1.8%
29
1.4%
69
1.9%
77
2.1%
▲ 8
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 4
-0.1%
▲ 17
-0.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
74
2.1%
234
2.8%
151
6.0%
199
3.1%
101
4.4%
75
2.4%
43
2.0%
38
1.1%
55
1.5%
(5)その他
621
17.9%
3,132
37.0%
475
19.0%
605
9.5%
614
26.9%
441
14.0%
343
15.8%
672
18.7%
618
17.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.2%
2
0.0%
6
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
0
0.0%
3
0.1%
8
0.1%
0
0.0%
11
0.3%
20
0.9%
1
0.0%
20
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
8,461 100.0%
2,504 100.0%
6,341 100.0%
2,283 100.0%
3,141 100.0%
2,163 100.0%
3,595 100.0%
3,569 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
7,630
90.2%
3,346 133.6%
5,448
85.9%
2,465 108.0%
2,788
88.8%
2,245 103.8%
4,091 113.8%
2,924
81.9%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
831
9.8%
▲ 841 -33.6%
893
14.1%
▲ 182
353
11.2%
▲ 81
▲ 496 -13.8%
644
18.1%
客体数
275
7
19
15
12
-8.0%
30
39
-3.8%
41
112
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
34
11
15
11
9
10
13
15
延べ訪問回数あたり収入
260
247
227
430
211
335
225
267
241
延べ訪問回数あたり支出
244
223
303
370
228
298
233
303
198
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1,987
2,456
1,480
2,294
791
1,636
1,644
3,883
1,972
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
60
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
3,289
94.7%
3,051
94.5%
4,229
95.8%
3,375
93.2%
1,715
91.6%
(2)利用料収益
88
2.5%
82
2.5%
95
2.1%
150
4.1%
55
3.0%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
57
1.8%
76
1.7%
42
1.2%
102
5.4%
(4)その他
19
0.5%
24
0.8%
16
0.4%
55
1.5%
0
0.0%
(1)給与費
2,486
71.6%
2,481
76.9%
3,201
72.5%
1,699
46.9%
1,480
79.1%
(2)減価償却費
65
1.9%
76
2.4%
83
1.9%
39
1.1%
31
1.6%
▲ 8
-0.2%
▲ 30
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
(4)委託費
74
2.1%
16
0.5%
143
3.2%
14
0.4%
36
1.9%
(5)その他
621
17.9%
260
8.0%
937
21.2%
804
22.2%
339
18.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
7
0.2%
1
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
13
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
48
1.5%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
3,228 100.0%
4,416 100.0%
3,623 100.0%
1,872 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
2,854
88.4%
4,365
98.9%
2,563
70.7%
1,890 101.0%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
374
11.6%
51
1.1%
1,060
29.3%
▲ 19
客体数
275
69
117
28
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
9
19
12
8
延べ訪問回数あたり収入
260
360
231
293
244
延べ訪問回数あたり支出
244
319
229
207
246
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-1.0%
61
1
1
2
1
1
1,987
2,567
2,029
1,603
1,334
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第77表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
3,289
94.7%
870
94.0%
3,384
96.5%
12,874
94.5%
(2)利用料収益
88
2.5%
28
3.1%
99
2.8%
318
2.3%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
14
1.5%
23
0.7%
362
2.7%
(4)その他
19
0.5%
9
1.0%
0
0.0%
74
0.5%
(1)給与費
2,486
71.6%
725
78.4%
2,797
79.8%
9,222
67.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
65
1.9%
23
2.5%
69
2.0%
231
1.7%
▲ 8
-0.2%
▲ 3
-0.4%
▲ 20
-0.6%
▲ 13
-0.1%
(4)委託費
74
2.1%
15
1.6%
50
1.4%
335
2.5%
(5)その他
621
17.9%
144
15.6%
534
15.2%
2,611
19.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
1
0.2%
3
0.1%
6
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
5
0.5%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
13
1.4%
28
0.8%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
926 100.0%
3,507 100.0%
13,628 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
918
99.2%
3,461
98.7%
12,392
90.9%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
7
0.8%
46
1.3%
1,236
9.1%
客体数
275
184
45
46
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
3
14
54
延べ訪問回数あたり収入
260
298
255
253
延べ訪問回数あたり支出
244
295
251
230
1
1
1
2
1,987
695
2,538
4,259
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第78表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,289
94.7%
7,878
93.1%
2,263
90.4%
5,953
93.9%
2,244
98.3%
2,954
94.0%
1,936
89.5%
3,470
96.5%
3,426
96.0%
(2)利用料収益
88
2.5%
314
3.7%
42
1.7%
222
3.5%
34
1.5%
37
1.2%
69
3.2%
88
2.4%
91
2.5%
(3)補助事業等収益
74
2.1%
14
0.2%
199
7.9%
166
2.6%
5
0.2%
149
4.7%
153
7.1%
36
1.0%
17
0.5%
(4)その他
19
0.5%
255
3.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
29
0.8%
(1)給与費
2,486
71.6%
4,176
49.4%
2,644 105.6%
4,539
71.6%
1,713
75.0%
2,208
70.3%
1,809
83.6%
3,312
92.1%
2,168
60.8%
65
1.9%
88
1.0%
70
2.8%
95
1.5%
35
1.5%
55
1.8%
29
1.4%
69
1.9%
77
2.1%
▲ 8
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 4
-0.1%
▲ 17
-0.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
74
2.1%
234
2.8%
151
6.0%
199
3.1%
101
4.4%
75
2.4%
43
2.0%
38
1.1%
55
1.5%
(5)その他
621
17.9%
3,132
37.0%
475
19.0%
605
9.5%
614
26.9%
441
14.0%
343
15.8%
672
18.7%
618
17.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.1%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.1%
3
0.1%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.2%
2
0.0%
6
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
13
0.4%
0
0.0%
3
0.1%
8
0.1%
0
0.0%
11
0.3%
20
0.9%
1
0.0%
20
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,473 100.0%
8,461 100.0%
2,504 100.0%
6,341 100.0%
2,283 100.0%
3,141 100.0%
2,163 100.0%
3,595 100.0%
3,569 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,254
93.7%
7,630
90.2%
3,346 133.6%
5,448
85.9%
2,465 108.0%
2,788
88.8%
2,245 103.8%
4,091 113.8%
2,924
81.9%
収支差(③=①-②)
219
6.3%
831
9.8%
▲ 841 -33.6%
893
14.1%
▲ 182
353
11.2%
▲ 81
▲ 496 -13.8%
644
18.1%
客体数
275
7
19
15
12
-8.0%
30
39
-3.8%
41
112
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
34
11
15
11
9
10
13
15
延べ訪問回数あたり収入
260
247
227
430
211
335
225
267
241
延べ訪問回数あたり支出
244
223
303
370
228
298
233
303
198
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1,987
2,456
1,480
2,294
791
1,636
1,644
3,883
1,972
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
60