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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第25表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
25,615
76.4%
16,326
90.7%
16,580
96.3%
(2)利用料収益
1,739
7.7%
3,770
11.2%
1,150
6.4%
502
2.9%
270
1.2%
521
1.6%
288
1.6%
5
0.0%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
(4)その他
831
3.7%
2,590
7.7%
18
0.1%
135
0.8%
(1)給与費
15,547
69.3%
24,190
72.1%
13,540
75.2%
9,659
56.1%
(2)減価償却費
933
4.2%
284
0.8%
1,909
10.6%
348
2.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 20
-0.1%
▲ 584
-3.2%
▲ 47
-0.3%
(4)委託費
1,564
7.0%
2,675
8.0%
1,458
8.1%
618
3.6%
(5)その他
4,055
18.1%
5,494
16.4%
3,326
18.5%
3,565
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
1
0.0%
22
0.1%
11
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
1,033
3.1%
223
1.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
417
1.2%
203
1.1%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
33,529 100.0%
18,008 100.0%
17,223 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,874 110.4%
14,154
82.2%
1.5% ▲ 1,866 -10.4%
3,069
17.8%
22,068
98.3%
33,041
収支差(③=①-②)
381
1.7%
488
客体数
106
1施設・事業所あたり定員数
98.5%
32
41
33
20
24
16
21
定員あたり収入
1,144
1,410
1,157
833
定員あたり支出
1,124
1,389
1,277
685
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
7
6
6
2,444
3,323
2,372
1,520
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
13,297
91.9%
30,619
78.9%
83,336
83.9%
54,014
73.3%
-
-
(2)利用料収益
1,739
7.7%
574
4.0%
3,766
9.7%
13,700
13.8%
10,523
14.3%
-
-
(3)補助事業等収益
270
1.2%
156
1.1%
880
2.3%
181
0.2%
62
0.1%
-
-
(4)その他
831
3.7%
324
2.2%
3,563
9.2%
0
0.0%
216
0.3%
-
-
(1)給与費
15,547
69.3%
9,838
68.0%
26,408
68.0%
68,037
68.5%
59,465
80.7%
-
-
933
4.2%
371
2.6%
633
1.6%
16,220
16.3%
2,863
3.9%
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 223
-1.5%
▲ 424
-1.1%
▲ 131
-0.1%
0
0.0%
-
-
(4)委託費
1,564
7.0%
789
5.5%
3,244
8.4%
6,380
6.4%
8,657
11.8%
-
-
(5)その他
4,055
18.1%
2,564
17.7%
7,410
19.1%
13,768
13.9%
16,578
22.5%
-
-
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
12
0.1%
16
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
111
0.8%
0
0.0%
2,156
2.2%
8,858
12.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
135
0.9%
342
0.9%
1,555
1.6%
0
0.0%
-
-
99,374 100.0%
73,672 100.0%
-
-
96.9% 105,829 106.5%
87,564 118.9%
-
-
-6.5% ▲ 13,892 -18.9%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
14,463 100.0%
38,828 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,068
13,486
37,631
収支差(③=①-②)
381
客体数
106
1施設・事業所あたり定員数
98.3%
1.7%
93.2%
977
6.8%
83
1,197
3.1% ▲ 6,456
17
3
3
0
20
14
35
54
69
-
定員あたり収入
1,144
1,070
1,123
1,829
1,063
-
定員あたり支出
1,124
998
1,088
1,948
1,263
-
6
5
8
13
23
-
2,444
1,964
3,269
5,261
2,571
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
12,301
90.7%
41,474
95.9%
30,551
87.5%
3,576
87.8%
11,391
96.0%
20,965
70.2%
21,886
81.3%
14,815
87.7%
(2)利用料収益
1,739
7.7%
713
5.3%
932
2.2%
3,512
10.1%
499
12.2%
472
4.0%
2,056
6.9%
3,298
12.3%
1,030
6.1%
(3)補助事業等収益
270
1.2%
529
3.9%
1
0.0%
365
1.0%
0
0.0%
2
0.0%
1,252
4.2%
163
0.6%
62
0.4%
(4)その他
831
3.7%
5
0.0%
820
1.9%
16
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
5,577
18.7%
84
0.3%
733
4.3%
(1)給与費
15,547
69.3%
10,733
79.2%
32,417
75.0%
19,918
57.1%
505
12.4%
8,251
69.5%
21,659
72.6%
20,440
76.0%
11,477
67.9%
(2)減価償却費
933
4.2%
580
4.3%
677
1.6%
100
0.3%
0
0.0%
286
2.4%
87
0.3%
569
2.1%
2,040
12.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 457
-3.4%
▲ 418
-1.0%
▲ 46
-0.1%
0
0.0%
▲ 89
-0.7%
▲ 39
-0.1%
▲ 33
-0.1%
▲ 455
-2.7%
(4)委託費
1,564
7.0%
1,324
9.8%
1,181
2.7%
2,884
8.3%
479
11.8%
717
6.0%
2,581
8.6%
2,070
7.7%
930
5.5%
(5)その他
4,055
18.1%
1,870
13.8%
9,131
21.1%
5,362
15.4%
2,042
50.1%
1,939
16.3%
5,332
17.9%
4,817
17.9%
3,476
20.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
7
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
56
0.4%
14
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
462
1.3%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1,476
5.5%
254
1.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
25
0.2%
2
0.0%
450
1.3%
0
0.0%
125
1.1%
1
0.0%
323
1.2%
218
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
13,555 100.0%
43,227 100.0%
34,906 100.0%
4,075 100.0%
11,868 100.0%
29,850 100.0%
26,908 100.0%
16,896 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,068
98.3%
14,131 104.2%
43,005
99.5%
28,682
82.2%
3,026
74.3%
11,230
94.6%
29,623
28,186 104.7%
17,697 104.7%
収支差(③=①-②)
381
1.7%
▲ 576
222
0.5%
6,224
17.8%
1,049
25.7%
639
5.4%
227
0.8% ▲ 1,278
客体数
106
10
18
1施設・事業所あたり定員数
11
-4.2%
5
14
1
11
99.2%
-4.7%
▲ 802
36
20
16
24
21
10
16
20
27
17
定員あたり収入
1,144
862
1,786
1,685
408
759
1,515
984
972
定員あたり支出
1,124
898
1,777
1,385
303
718
1,504
1,031
1,018
6
9
7
6
4
4
8
8
5
2,444
1,240
4,579
3,424
120
2,018
2,829
2,584
2,152
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
43
-4.7%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
25,615
76.4%
16,326
90.7%
16,580
96.3%
(2)利用料収益
1,739
7.7%
3,770
11.2%
1,150
6.4%
502
2.9%
270
1.2%
521
1.6%
288
1.6%
5
0.0%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
(4)その他
831
3.7%
2,590
7.7%
18
0.1%
135
0.8%
(1)給与費
15,547
69.3%
24,190
72.1%
13,540
75.2%
9,659
56.1%
(2)減価償却費
933
4.2%
284
0.8%
1,909
10.6%
348
2.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 20
-0.1%
▲ 584
-3.2%
▲ 47
-0.3%
(4)委託費
1,564
7.0%
2,675
8.0%
1,458
8.1%
618
3.6%
(5)その他
4,055
18.1%
5,494
16.4%
3,326
18.5%
3,565
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
1
0.0%
22
0.1%
11
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
1,033
3.1%
223
1.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
417
1.2%
203
1.1%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
33,529 100.0%
18,008 100.0%
17,223 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,874 110.4%
14,154
82.2%
1.5% ▲ 1,866 -10.4%
3,069
17.8%
22,068
98.3%
33,041
収支差(③=①-②)
381
1.7%
488
客体数
106
1施設・事業所あたり定員数
98.5%
32
41
33
20
24
16
21
定員あたり収入
1,144
1,410
1,157
833
定員あたり支出
1,124
1,389
1,277
685
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
7
6
6
2,444
3,323
2,372
1,520
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
13,297
91.9%
30,619
78.9%
83,336
83.9%
54,014
73.3%
-
-
(2)利用料収益
1,739
7.7%
574
4.0%
3,766
9.7%
13,700
13.8%
10,523
14.3%
-
-
(3)補助事業等収益
270
1.2%
156
1.1%
880
2.3%
181
0.2%
62
0.1%
-
-
(4)その他
831
3.7%
324
2.2%
3,563
9.2%
0
0.0%
216
0.3%
-
-
(1)給与費
15,547
69.3%
9,838
68.0%
26,408
68.0%
68,037
68.5%
59,465
80.7%
-
-
933
4.2%
371
2.6%
633
1.6%
16,220
16.3%
2,863
3.9%
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 223
-1.5%
▲ 424
-1.1%
▲ 131
-0.1%
0
0.0%
-
-
(4)委託費
1,564
7.0%
789
5.5%
3,244
8.4%
6,380
6.4%
8,657
11.8%
-
-
(5)その他
4,055
18.1%
2,564
17.7%
7,410
19.1%
13,768
13.9%
16,578
22.5%
-
-
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
12
0.1%
16
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
111
0.8%
0
0.0%
2,156
2.2%
8,858
12.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
135
0.9%
342
0.9%
1,555
1.6%
0
0.0%
-
-
99,374 100.0%
73,672 100.0%
-
-
96.9% 105,829 106.5%
87,564 118.9%
-
-
-6.5% ▲ 13,892 -18.9%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
14,463 100.0%
38,828 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,068
13,486
37,631
収支差(③=①-②)
381
客体数
106
1施設・事業所あたり定員数
98.3%
1.7%
93.2%
977
6.8%
83
1,197
3.1% ▲ 6,456
17
3
3
0
20
14
35
54
69
-
定員あたり収入
1,144
1,070
1,123
1,829
1,063
-
定員あたり支出
1,124
998
1,088
1,948
1,263
-
6
5
8
13
23
-
2,444
1,964
3,269
5,261
2,571
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
19,210
85.6%
12,301
90.7%
41,474
95.9%
30,551
87.5%
3,576
87.8%
11,391
96.0%
20,965
70.2%
21,886
81.3%
14,815
87.7%
(2)利用料収益
1,739
7.7%
713
5.3%
932
2.2%
3,512
10.1%
499
12.2%
472
4.0%
2,056
6.9%
3,298
12.3%
1,030
6.1%
(3)補助事業等収益
270
1.2%
529
3.9%
1
0.0%
365
1.0%
0
0.0%
2
0.0%
1,252
4.2%
163
0.6%
62
0.4%
(4)その他
831
3.7%
5
0.0%
820
1.9%
16
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
5,577
18.7%
84
0.3%
733
4.3%
(1)給与費
15,547
69.3%
10,733
79.2%
32,417
75.0%
19,918
57.1%
505
12.4%
8,251
69.5%
21,659
72.6%
20,440
76.0%
11,477
67.9%
(2)減価償却費
933
4.2%
580
4.3%
677
1.6%
100
0.3%
0
0.0%
286
2.4%
87
0.3%
569
2.1%
2,040
12.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 246
-1.1%
▲ 457
-3.4%
▲ 418
-1.0%
▲ 46
-0.1%
0
0.0%
▲ 89
-0.7%
▲ 39
-0.1%
▲ 33
-0.1%
▲ 455
-2.7%
(4)委託費
1,564
7.0%
1,324
9.8%
1,181
2.7%
2,884
8.3%
479
11.8%
717
6.0%
2,581
8.6%
2,070
7.7%
930
5.5%
(5)その他
4,055
18.1%
1,870
13.8%
9,131
21.1%
5,362
15.4%
2,042
50.1%
1,939
16.3%
5,332
17.9%
4,817
17.9%
3,476
20.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
7
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
12
0.1%
56
0.4%
14
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
398
1.8%
0
0.0%
0
0.0%
462
1.3%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1,476
5.5%
254
1.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
204
0.9%
25
0.2%
2
0.0%
450
1.3%
0
0.0%
125
1.1%
1
0.0%
323
1.2%
218
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,449 100.0%
13,555 100.0%
43,227 100.0%
34,906 100.0%
4,075 100.0%
11,868 100.0%
29,850 100.0%
26,908 100.0%
16,896 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,068
98.3%
14,131 104.2%
43,005
99.5%
28,682
82.2%
3,026
74.3%
11,230
94.6%
29,623
28,186 104.7%
17,697 104.7%
収支差(③=①-②)
381
1.7%
▲ 576
222
0.5%
6,224
17.8%
1,049
25.7%
639
5.4%
227
0.8% ▲ 1,278
客体数
106
10
18
1施設・事業所あたり定員数
11
-4.2%
5
14
1
11
99.2%
-4.7%
▲ 802
36
20
16
24
21
10
16
20
27
17
定員あたり収入
1,144
862
1,786
1,685
408
759
1,515
984
972
定員あたり支出
1,124
898
1,777
1,385
303
718
1,504
1,031
1,018
6
9
7
6
4
4
8
8
5
2,444
1,240
4,579
3,424
120
2,018
2,829
2,584
2,152
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
43
-4.7%