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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第25表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

19,210

85.6%

25,615

76.4%

16,326

90.7%

16,580

96.3%

(2)利用料収益

1,739

7.7%

3,770

11.2%

1,150

6.4%

502

2.9%

270

1.2%

521

1.6%

288

1.6%

5

0.0%

(3)補助事業等収益


地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

(4)その他

831

3.7%

2,590

7.7%

18

0.1%

135

0.8%

(1)給与費

15,547

69.3%

24,190

72.1%

13,540

75.2%

9,659

56.1%

(2)減価償却費

933

4.2%

284

0.8%

1,909

10.6%

348

2.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 246

-1.1%

▲ 20

-0.1%

▲ 584

-3.2%

▲ 47

-0.3%

(4)委託費

1,564

7.0%

2,675

8.0%

1,458

8.1%

618

3.6%

(5)その他

4,055

18.1%

5,494

16.4%

3,326

18.5%

3,565

20.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

12

0.1%

1

0.0%

22

0.1%

11

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

398

1.8%

1,033

3.1%

223

1.2%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

204

0.9%

417

1.2%

203

1.1%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,449 100.0%

33,529 100.0%

18,008 100.0%

17,223 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

19,874 110.4%

14,154

82.2%

1.5% ▲ 1,866 -10.4%

3,069

17.8%

22,068

98.3%

33,041

収支差(③=①-②)

381

1.7%

488

客体数

106

1施設・事業所あたり定員数

98.5%

32

41

33

20

24

16

21

定員あたり収入

1,144

1,410

1,157

833

定員あたり支出

1,124

1,389

1,277

685

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6

7

6

6

2,444

3,323

2,372

1,520

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

19,210

85.6%

13,297

91.9%

30,619

78.9%

83,336

83.9%

54,014

73.3%

-

-

(2)利用料収益

1,739

7.7%

574

4.0%

3,766

9.7%

13,700

13.8%

10,523

14.3%

-

-

(3)補助事業等収益

270

1.2%

156

1.1%

880

2.3%

181

0.2%

62

0.1%

-

-

(4)その他

831

3.7%

324

2.2%

3,563

9.2%

0

0.0%

216

0.3%

-

-

(1)給与費

15,547

69.3%

9,838

68.0%

26,408

68.0%

68,037

68.5%

59,465

80.7%

-

-

933

4.2%

371

2.6%

633

1.6%

16,220

16.3%

2,863

3.9%

-

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 246

-1.1%

▲ 223

-1.5%

▲ 424

-1.1%

▲ 131

-0.1%

0

0.0%

-

-

(4)委託費

1,564

7.0%

789

5.5%

3,244

8.4%

6,380

6.4%

8,657

11.8%

-

-

(5)その他

4,055

18.1%

2,564

17.7%

7,410

19.1%

13,768

13.9%

16,578

22.5%

-

-

(2)減価償却費



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

12

0.1%

12

0.1%

16

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

398

1.8%

111

0.8%

0

0.0%

2,156

2.2%

8,858

12.0%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

204

0.9%

135

0.9%

342

0.9%

1,555

1.6%

0

0.0%

-

-

99,374 100.0%

73,672 100.0%

-

-

96.9% 105,829 106.5%

87,564 118.9%

-

-

-6.5% ▲ 13,892 -18.9%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,449 100.0%

14,463 100.0%

38,828 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

22,068

13,486

37,631

収支差(③=①-②)

381

客体数

106

1施設・事業所あたり定員数

98.3%
1.7%

93.2%

977

6.8%

83

1,197

3.1% ▲ 6,456

17

3

3

0

20

14

35

54

69

-

定員あたり収入

1,144

1,070

1,123

1,829

1,063

-

定員あたり支出

1,124

998

1,088

1,948

1,263

-

6

5

8

13

23

-

2,444

1,964

3,269

5,261

2,571

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

19,210

85.6%

12,301

90.7%

41,474

95.9%

30,551

87.5%

3,576

87.8%

11,391

96.0%

20,965

70.2%

21,886

81.3%

14,815

87.7%

(2)利用料収益

1,739

7.7%

713

5.3%

932

2.2%

3,512

10.1%

499

12.2%

472

4.0%

2,056

6.9%

3,298

12.3%

1,030

6.1%

(3)補助事業等収益

270

1.2%

529

3.9%

1

0.0%

365

1.0%

0

0.0%

2

0.0%

1,252

4.2%

163

0.6%

62

0.4%

(4)その他

831

3.7%

5

0.0%

820

1.9%

16

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

5,577

18.7%

84

0.3%

733

4.3%

(1)給与費

15,547

69.3%

10,733

79.2%

32,417

75.0%

19,918

57.1%

505

12.4%

8,251

69.5%

21,659

72.6%

20,440

76.0%

11,477

67.9%

(2)減価償却費

933

4.2%

580

4.3%

677

1.6%

100

0.3%

0

0.0%

286

2.4%

87

0.3%

569

2.1%

2,040

12.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 246

-1.1%

▲ 457

-3.4%

▲ 418

-1.0%

▲ 46

-0.1%

0

0.0%

▲ 89

-0.7%

▲ 39

-0.1%

▲ 33

-0.1%

▲ 455

-2.7%

(4)委託費

1,564

7.0%

1,324

9.8%

1,181

2.7%

2,884

8.3%

479

11.8%

717

6.0%

2,581

8.6%

2,070

7.7%

930

5.5%

(5)その他

4,055

18.1%

1,870

13.8%

9,131

21.1%

5,362

15.4%

2,042

50.1%

1,939

16.3%

5,332

17.9%

4,817

17.9%

3,476

20.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

7

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

12

0.1%

56

0.4%

14

0.0%

15

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

11

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

398

1.8%

0

0.0%

0

0.0%

462

1.3%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

1,476

5.5%

254

1.5%



特別費用

(1)本部への繰入

204

0.9%

25

0.2%

2

0.0%

450

1.3%

0

0.0%

125

1.1%

1

0.0%

323

1.2%

218

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,449 100.0%

13,555 100.0%

43,227 100.0%

34,906 100.0%

4,075 100.0%

11,868 100.0%

29,850 100.0%

26,908 100.0%

16,896 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

22,068

98.3%

14,131 104.2%

43,005

99.5%

28,682

82.2%

3,026

74.3%

11,230

94.6%

29,623

28,186 104.7%

17,697 104.7%

収支差(③=①-②)

381

1.7%

▲ 576

222

0.5%

6,224

17.8%

1,049

25.7%

639

5.4%

227

0.8% ▲ 1,278

客体数

106

10

18

1施設・事業所あたり定員数

11

-4.2%

5

14

1

11

99.2%

-4.7%

▲ 802
36

20

16

24

21

10

16

20

27

17

定員あたり収入

1,144

862

1,786

1,685

408

759

1,515

984

972

定員あたり支出

1,124

898

1,777

1,385

303

718

1,504

1,031

1,018

6

9

7

6

4

4

8

8

5

2,444

1,240

4,579

3,424

120

2,018

2,829

2,584

2,152

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

43

-4.7%