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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第28表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
12,494
82.5%
17,850
85.9%
11,954
94.5%
28,030
94.6%
(2)利用料収益
1,138
5.1%
1,137
7.5%
2,910
14.0%
171
1.3%
1,113
3.8%
341
1.5%
504
3.3%
28
0.1%
469
3.7%
266
0.9%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
医療法人
(4)その他
144
0.7%
96
0.6%
4
0.0%
56
0.4%
230
0.8%
(1)給与費
13,170
59.5%
10,611
70.1%
12,295
59.1%
8,937
70.6%
16,249
54.8%
(2)減価償却費
554
2.5%
620
4.1%
1,169
5.6%
158
1.2%
527
1.8%
▲ 198
-0.9%
▲ 730
-4.8%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
431
1.9%
507
3.3%
802
3.9%
118
0.9%
420
1.4%
(5)その他
6,845
30.9%
2,664
17.6%
4,407
21.2%
3,710
29.3%
10,794
36.4%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
8
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
26
0.2%
87
0.4%
34
0.3%
37
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
899
5.9%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
2,125
14.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
15,137 100.0%
20,792 100.0%
12,650 100.0%
29,644 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
15,823 104.5%
18,760
90.2%
12,957 102.4%
28,038
94.6%
収支差(③=①-②)
717
3.2%
▲ 686
2,032
9.8%
▲ 307
1,606
5.4%
客体数
243
1施設・事業所あたり定員数
-4.5%
66
23
-2.4%
39
115
14
12
16
11
16
定員あたり収入
1,583
1,265
1,286
1,192
1,871
定員あたり支出
1,532
1,322
1,160
1,221
1,770
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
4
3
6
2,843
3,000
2,817
3,315
2,799
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
18,903
93.3%
39,516
81.8%
61,663
73.6%
-
-
-
-
(2)利用料収益
1,138
5.1%
854
4.2%
4,272
8.8%
21,927
26.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
341
1.5%
361
1.8%
28
0.1%
193
0.2%
-
-
-
-
(4)その他
144
0.7%
124
0.6%
492
1.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
13,170
59.5%
12,179
60.1%
28,907
59.8%
18,814
22.5%
-
-
-
-
554
2.5%
472
2.3%
1,507
3.1%
5,853
7.0%
-
-
-
-
▲ 198
-0.9%
▲ 168
-0.8%
▲ 717
-1.5%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
431
1.9%
403
2.0%
880
1.8%
640
0.8%
-
-
-
-
(5)その他
6,845
30.9%
6,477
32.0%
12,413
25.7%
12,580
15.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
1
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
37
0.2%
50
0.1%
150
0.2%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
19
0.1%
3,974
8.2%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
70
0.3%
8,966
18.6%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
20,262 100.0%
48,303 100.0%
83,783 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
19,471
52,006 107.7%
38,037
45.4%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
717
3.2%
791
3.9% ▲ 3,703
45,746
54.6%
-
-
-
-
客体数
243
228
14
1施設・事業所あたり定員数
96.1%
-7.7%
1
0
0
14
13
31
42
-
-
定員あたり収入
1,583
1,579
1,569
1,995
-
-
定員あたり支出
1,532
1,518
1,689
906
-
-
5
4
7
7
-
-
2,843
2,731
4,048
2,567
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
48,873
92.5%
35,638
91.5%
24,701
96.3%
27,037
94.6%
19,761
96.5%
17,139
91.7%
11,238
82.4%
15,249
89.9%
(2)利用料収益
1,138
5.1%
1,431
2.7%
2,481
6.4%
369
1.4%
1,286
4.5%
465
2.3%
997
5.3%
964
7.1%
1,259
7.4%
(3)補助事業等収益
341
1.5%
2,505
4.7%
819
2.1%
537
2.1%
213
0.7%
179
0.9%
334
1.8%
94
0.7%
59
0.3%
(4)その他
144
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
53
0.2%
30
0.1%
53
0.3%
205
1.1%
2
0.0%
351
2.1%
(1)給与費
13,170
59.5%
19,732
37.4%
18,180
46.7%
17,064
66.5%
18,846
66.0%
11,576
56.5%
14,330
76.7%
8,450
62.0%
11,333
66.8%
554
2.5%
190
0.4%
775
2.0%
327
1.3%
492
1.7%
307
1.5%
497
2.7%
489
3.6%
767
4.5%
▲ 198
-0.9%
0
0.0%
▲ 452
-1.2%
▲ 1
0.0% ▲ 1,048
-3.7%
▲ 62
-0.3%
▲ 14
-0.1%
▲ 316
-2.3%
▲ 74
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
431
1.9%
2,393
4.5%
502
1.3%
435
1.7%
729
2.6%
226
1.1%
177
0.9%
364
2.7%
274
1.6%
(5)その他
6,845
30.9%
18,689
35.4%
13,225
34.0%
8,994
35.1%
10,161
35.6%
6,633
32.4%
7,135
38.2%
3,146
23.1%
3,932
23.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
9
0.1%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
0
0.0%
15
0.0%
25
0.1%
8
0.0%
22
0.1%
38
0.2%
36
0.3%
69
0.4%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
22
0.1%
13
0.1%
1,325
9.7%
44
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
123
0.4%
40
0.2%
24
0.1%
2,989
21.9%
163
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
52,809 100.0%
38,943 100.0%
25,660 100.0%
28,569 100.0%
20,480 100.0%
18,688 100.0%
13,631 100.0%
16,963 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
41,004
77.6%
32,245
82.8%
26,843 104.6%
29,310 102.6%
18,743
91.5%
22,189 118.7%
15,158 111.2%
16,463
97.1%
収支差(③=①-②)
717
3.2%
11,805
22.4%
6,698
17.2% ▲ 1,184
▲ 741
1,737
8.5% ▲ 3,501 -18.7% ▲ 1,527 -11.2%
500
2.9%
客体数
243
23
18
1施設・事業所あたり定員数
11
-4.6%
16
-2.6%
30
29
42
74
14
17
16
13
16
13
14
11
15
定員あたり収入
1,583
3,057
2,447
1,999
1,751
1,567
1,351
1,198
1,163
定員あたり支出
1,532
2,374
2,026
2,092
1,797
1,434
1,605
1,332
1,129
5
7
5
4
7
6
4
4
4
2,843
2,864
3,395
4,718
2,640
1,815
3,709
2,248
2,968
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
44
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
12,494
82.5%
17,850
85.9%
11,954
94.5%
28,030
94.6%
(2)利用料収益
1,138
5.1%
1,137
7.5%
2,910
14.0%
171
1.3%
1,113
3.8%
341
1.5%
504
3.3%
28
0.1%
469
3.7%
266
0.9%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
医療法人
(4)その他
144
0.7%
96
0.6%
4
0.0%
56
0.4%
230
0.8%
(1)給与費
13,170
59.5%
10,611
70.1%
12,295
59.1%
8,937
70.6%
16,249
54.8%
(2)減価償却費
554
2.5%
620
4.1%
1,169
5.6%
158
1.2%
527
1.8%
▲ 198
-0.9%
▲ 730
-4.8%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
431
1.9%
507
3.3%
802
3.9%
118
0.9%
420
1.4%
(5)その他
6,845
30.9%
2,664
17.6%
4,407
21.2%
3,710
29.3%
10,794
36.4%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
8
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
26
0.2%
87
0.4%
34
0.3%
37
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
899
5.9%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
2,125
14.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
15,137 100.0%
20,792 100.0%
12,650 100.0%
29,644 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
15,823 104.5%
18,760
90.2%
12,957 102.4%
28,038
94.6%
収支差(③=①-②)
717
3.2%
▲ 686
2,032
9.8%
▲ 307
1,606
5.4%
客体数
243
1施設・事業所あたり定員数
-4.5%
66
23
-2.4%
39
115
14
12
16
11
16
定員あたり収入
1,583
1,265
1,286
1,192
1,871
定員あたり支出
1,532
1,322
1,160
1,221
1,770
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
4
3
6
2,843
3,000
2,817
3,315
2,799
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
18,903
93.3%
39,516
81.8%
61,663
73.6%
-
-
-
-
(2)利用料収益
1,138
5.1%
854
4.2%
4,272
8.8%
21,927
26.2%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
341
1.5%
361
1.8%
28
0.1%
193
0.2%
-
-
-
-
(4)その他
144
0.7%
124
0.6%
492
1.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
13,170
59.5%
12,179
60.1%
28,907
59.8%
18,814
22.5%
-
-
-
-
554
2.5%
472
2.3%
1,507
3.1%
5,853
7.0%
-
-
-
-
▲ 198
-0.9%
▲ 168
-0.8%
▲ 717
-1.5%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
431
1.9%
403
2.0%
880
1.8%
640
0.8%
-
-
-
-
(5)その他
6,845
30.9%
6,477
32.0%
12,413
25.7%
12,580
15.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
1
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
37
0.2%
50
0.1%
150
0.2%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
19
0.1%
3,974
8.2%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
70
0.3%
8,966
18.6%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
20,262 100.0%
48,303 100.0%
83,783 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
19,471
52,006 107.7%
38,037
45.4%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
717
3.2%
791
3.9% ▲ 3,703
45,746
54.6%
-
-
-
-
客体数
243
228
14
1施設・事業所あたり定員数
96.1%
-7.7%
1
0
0
14
13
31
42
-
-
定員あたり収入
1,583
1,579
1,569
1,995
-
-
定員あたり支出
1,532
1,518
1,689
906
-
-
5
4
7
7
-
-
2,843
2,731
4,048
2,567
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
20,267
91.5%
48,873
92.5%
35,638
91.5%
24,701
96.3%
27,037
94.6%
19,761
96.5%
17,139
91.7%
11,238
82.4%
15,249
89.9%
(2)利用料収益
1,138
5.1%
1,431
2.7%
2,481
6.4%
369
1.4%
1,286
4.5%
465
2.3%
997
5.3%
964
7.1%
1,259
7.4%
(3)補助事業等収益
341
1.5%
2,505
4.7%
819
2.1%
537
2.1%
213
0.7%
179
0.9%
334
1.8%
94
0.7%
59
0.3%
(4)その他
144
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
53
0.2%
30
0.1%
53
0.3%
205
1.1%
2
0.0%
351
2.1%
(1)給与費
13,170
59.5%
19,732
37.4%
18,180
46.7%
17,064
66.5%
18,846
66.0%
11,576
56.5%
14,330
76.7%
8,450
62.0%
11,333
66.8%
554
2.5%
190
0.4%
775
2.0%
327
1.3%
492
1.7%
307
1.5%
497
2.7%
489
3.6%
767
4.5%
▲ 198
-0.9%
0
0.0%
▲ 452
-1.2%
▲ 1
0.0% ▲ 1,048
-3.7%
▲ 62
-0.3%
▲ 14
-0.1%
▲ 316
-2.3%
▲ 74
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
431
1.9%
2,393
4.5%
502
1.3%
435
1.7%
729
2.6%
226
1.1%
177
0.9%
364
2.7%
274
1.6%
(5)その他
6,845
30.9%
18,689
35.4%
13,225
34.0%
8,994
35.1%
10,161
35.6%
6,633
32.4%
7,135
38.2%
3,146
23.1%
3,932
23.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
9
0.1%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
38
0.2%
0
0.0%
15
0.0%
25
0.1%
8
0.0%
22
0.1%
38
0.2%
36
0.3%
69
0.4%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
247
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
22
0.1%
13
0.1%
1,325
9.7%
44
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
582
2.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
123
0.4%
40
0.2%
24
0.1%
2,989
21.9%
163
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,139 100.0%
52,809 100.0%
38,943 100.0%
25,660 100.0%
28,569 100.0%
20,480 100.0%
18,688 100.0%
13,631 100.0%
16,963 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
21,422
96.8%
41,004
77.6%
32,245
82.8%
26,843 104.6%
29,310 102.6%
18,743
91.5%
22,189 118.7%
15,158 111.2%
16,463
97.1%
収支差(③=①-②)
717
3.2%
11,805
22.4%
6,698
17.2% ▲ 1,184
▲ 741
1,737
8.5% ▲ 3,501 -18.7% ▲ 1,527 -11.2%
500
2.9%
客体数
243
23
18
1施設・事業所あたり定員数
11
-4.6%
16
-2.6%
30
29
42
74
14
17
16
13
16
13
14
11
15
定員あたり収入
1,583
3,057
2,447
1,999
1,751
1,567
1,351
1,198
1,163
定員あたり支出
1,532
2,374
2,026
2,092
1,797
1,434
1,605
1,332
1,129
5
7
5
4
7
6
4
4
4
2,843
2,864
3,395
4,718
2,640
1,815
3,709
2,248
2,968
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
44