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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第43表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
688
95.3%
1,345
96.5%
1,048
96.3%
1,314
98.7%
(2)利用料収益
14
1.4%
20
2.7%
5
0.4%
5
0.5%
15
1.1%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
7
1.0%
3
0.2%
18
1.7%
2
0.2%
(4)その他
12
1.2%
4
0.6%
41
2.9%
17
1.6%
1
0.1%
(1)給与費
757
76.1%
601
83.3%
947
67.9%
785
72.1%
1,010
75.8%
(2)減価償却費
24
2.4%
12
1.7%
37
2.7%
26
2.4%
43
3.2%
▲ 4
-0.4%
▲ 8
-1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.5%
4
0.6%
27
1.9%
26
2.4%
24
1.8%
(5)その他
194
19.5%
91
12.6%
351
25.2%
259
23.8%
280
21.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.2%
6
0.5%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
3
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
5
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
722 100.0%
1,394 100.0%
1,089 100.0%
1,331 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
706
97.9%
1,363
97.7%
1,099 100.9%
1,363 102.4%
収支差(③=①-②)
6
0.6%
15
2.1%
32
2.3%
▲ 10
▲ 31
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
7
延べ利用者数あたり収入
97
100
延べ利用者数あたり支出
96
98
99
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
88
28
-0.9%
31
30
14
10
16
102
108
81
109
83
1
1
1
1
1
658
631
665
592
734
-2.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第44表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
433
91.9%
600
96.1%
1,346
97.3%
2,426
98.3%
4,234
99.6%
(2)利用料収益
14
1.4%
15
3.1%
12
1.9%
17
1.3%
9
0.4%
11
0.3%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
4
0.8%
4
0.7%
9
0.7%
34
1.4%
4
0.1%
(4)その他
12
1.2%
19
4.1%
1
0.1%
11
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
757
76.1%
344
72.9%
487
78.0%
1,088
78.6%
1,765
71.5%
3,457
81.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
24
2.4%
15
3.2%
10
1.5%
23
1.7%
62
2.5%
130
3.1%
▲ 4
-0.4%
▲ 3
-0.6%
▲ 4
-0.6%
▲ 10
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.5%
4
0.9%
3
0.5%
15
1.1%
48
1.9%
145
3.4%
(5)その他
194
19.5%
104
22.0%
136
21.8%
232
16.7%
448
18.2%
887
20.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
1
0.1%
0
0.1%
0
0.0%
4
0.2%
26
0.6%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
7
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
4
0.8%
3
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
471 100.0%
625 100.0%
1,384 100.0%
2,468 100.0%
4,249 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
468
99.4%
636 101.8%
1,348
97.4%
2,327
94.3%
4,645 109.3%
6
0.6%
3
0.6%
35
2.6%
142
5.7%
▲ 396
収支差(③=①-②)
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
3
延べ利用者数あたり収入
97
186
延べ利用者数あたり支出
96
185
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1
658
サービス換算職員数あたり給与費
84
▲ 12
-1.8%
35
36
16
6
7
13
27
76
94
103
90
56
96
100
85
61
1
1
1
2
1
343
425
874
954
4,672
4級地
-9.3%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第45表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
890
95.7%
380
85.5%
575
96.0%
1,030
97.2%
1,172
98.8%
820
95.5%
741
97.1%
1,204
96.9%
(2)利用料収益
14
1.4%
4
0.4%
1
0.3%
9
1.5%
12
1.2%
3
0.3%
18
2.1%
21
2.8%
21
1.7%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
36
3.8%
1
0.2%
15
2.5%
2
0.2%
10
0.9%
2
0.2%
0
0.0%
5
0.4%
(4)その他
12
1.2%
0
0.0%
58
13.0%
0
0.0%
16
1.5%
0
0.0%
18
2.1%
0
0.0%
11
0.9%
(1)給与費
757
76.1%
519
55.8%
351
79.0%
372
62.1%
778
73.4%
785
66.2%
642
74.7%
553
72.5%
1,050
84.4%
24
2.4%
4
0.5%
17
3.9%
19
3.2%
15
1.4%
23
1.9%
37
4.3%
15
1.9%
33
2.7%
▲ 4
-0.4%
0
0.0%
▲ 0
-0.1%
▲ 15
-2.5%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
-0.1%
▲ 30
-3.5%
▲ 1
-0.2%
▲ 2
-0.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
15
1.5%
5
0.6%
3
0.7%
5
0.9%
11
1.1%
15
1.3%
28
3.2%
31
4.0%
14
1.1%
(5)その他
194
19.5%
163
17.6%
55
12.5%
186
31.0%
297
28.1%
326
27.5%
156
18.2%
228
29.9%
180
14.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
4
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
4
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
2
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
12
1.4%
0
0.1%
4
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
930 100.0%
444 100.0%
599 100.0%
1,060 100.0%
1,186 100.0%
859 100.0%
763 100.0%
1,243 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
692
74.5%
427
96.1%
567
94.6%
1,101 103.8%
1,148
96.8%
844
98.3%
827 108.3%
1,283 103.2%
収支差(③=①-②)
6
0.6%
238
25.5%
18
3.9%
32
5.4%
▲ 40
38
3.2%
14
1.7%
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
8
8
9
10
延べ利用者数あたり収入
97
115
54
70
103
延べ利用者数あたり支出
96
85
51
66
107
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1
1
1
1
1
658
455
463
295
695
サービス換算職員数あたり給与費
17
17
9
※無回答の施設・事業所は含まれない。
49
7
-3.8%
21
▲ 64
-8.3%
▲ 39
12
25
69
11
6
10
12
109
141
74
102
106
139
80
105
1
1
1
1
570
595
505
890
-3.2%
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
688
95.3%
1,345
96.5%
1,048
96.3%
1,314
98.7%
(2)利用料収益
14
1.4%
20
2.7%
5
0.4%
5
0.5%
15
1.1%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
7
1.0%
3
0.2%
18
1.7%
2
0.2%
(4)その他
12
1.2%
4
0.6%
41
2.9%
17
1.6%
1
0.1%
(1)給与費
757
76.1%
601
83.3%
947
67.9%
785
72.1%
1,010
75.8%
(2)減価償却費
24
2.4%
12
1.7%
37
2.7%
26
2.4%
43
3.2%
▲ 4
-0.4%
▲ 8
-1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.5%
4
0.6%
27
1.9%
26
2.4%
24
1.8%
(5)その他
194
19.5%
91
12.6%
351
25.2%
259
23.8%
280
21.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.2%
6
0.5%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
3
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
5
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
722 100.0%
1,394 100.0%
1,089 100.0%
1,331 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
706
97.9%
1,363
97.7%
1,099 100.9%
1,363 102.4%
収支差(③=①-②)
6
0.6%
15
2.1%
32
2.3%
▲ 10
▲ 31
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
7
延べ利用者数あたり収入
97
100
延べ利用者数あたり支出
96
98
99
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
88
28
-0.9%
31
30
14
10
16
102
108
81
109
83
1
1
1
1
1
658
631
665
592
734
-2.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第44表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
433
91.9%
600
96.1%
1,346
97.3%
2,426
98.3%
4,234
99.6%
(2)利用料収益
14
1.4%
15
3.1%
12
1.9%
17
1.3%
9
0.4%
11
0.3%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
4
0.8%
4
0.7%
9
0.7%
34
1.4%
4
0.1%
(4)その他
12
1.2%
19
4.1%
1
0.1%
11
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
757
76.1%
344
72.9%
487
78.0%
1,088
78.6%
1,765
71.5%
3,457
81.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
24
2.4%
15
3.2%
10
1.5%
23
1.7%
62
2.5%
130
3.1%
▲ 4
-0.4%
▲ 3
-0.6%
▲ 4
-0.6%
▲ 10
-0.7%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
15
1.5%
4
0.9%
3
0.5%
15
1.1%
48
1.9%
145
3.4%
(5)その他
194
19.5%
104
22.0%
136
21.8%
232
16.7%
448
18.2%
887
20.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
1
0.1%
0
0.1%
0
0.0%
4
0.2%
26
0.6%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
7
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
4
0.8%
3
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
471 100.0%
625 100.0%
1,384 100.0%
2,468 100.0%
4,249 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
468
99.4%
636 101.8%
1,348
97.4%
2,327
94.3%
4,645 109.3%
6
0.6%
3
0.6%
35
2.6%
142
5.7%
▲ 396
収支差(③=①-②)
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
3
延べ利用者数あたり収入
97
186
延べ利用者数あたり支出
96
185
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1
658
サービス換算職員数あたり給与費
84
▲ 12
-1.8%
35
36
16
6
7
13
27
76
94
103
90
56
96
100
85
61
1
1
1
2
1
343
425
874
954
4,672
4級地
-9.3%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第45表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
961
96.5%
890
95.7%
380
85.5%
575
96.0%
1,030
97.2%
1,172
98.8%
820
95.5%
741
97.1%
1,204
96.9%
(2)利用料収益
14
1.4%
4
0.4%
1
0.3%
9
1.5%
12
1.2%
3
0.3%
18
2.1%
21
2.8%
21
1.7%
(3)補助事業等収益
8
0.8%
36
3.8%
1
0.2%
15
2.5%
2
0.2%
10
0.9%
2
0.2%
0
0.0%
5
0.4%
(4)その他
12
1.2%
0
0.0%
58
13.0%
0
0.0%
16
1.5%
0
0.0%
18
2.1%
0
0.0%
11
0.9%
(1)給与費
757
76.1%
519
55.8%
351
79.0%
372
62.1%
778
73.4%
785
66.2%
642
74.7%
553
72.5%
1,050
84.4%
24
2.4%
4
0.5%
17
3.9%
19
3.2%
15
1.4%
23
1.9%
37
4.3%
15
1.9%
33
2.7%
▲ 4
-0.4%
0
0.0%
▲ 0
-0.1%
▲ 15
-2.5%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
-0.1%
▲ 30
-3.5%
▲ 1
-0.2%
▲ 2
-0.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
15
1.5%
5
0.6%
3
0.7%
5
0.9%
11
1.1%
15
1.3%
28
3.2%
31
4.0%
14
1.1%
(5)その他
194
19.5%
163
17.6%
55
12.5%
186
31.0%
297
28.1%
326
27.5%
156
18.2%
228
29.9%
180
14.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
4
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
4
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
2
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
3
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
12
1.4%
0
0.1%
4
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
996 100.0%
930 100.0%
444 100.0%
599 100.0%
1,060 100.0%
1,186 100.0%
859 100.0%
763 100.0%
1,243 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
990
99.4%
692
74.5%
427
96.1%
567
94.6%
1,101 103.8%
1,148
96.8%
844
98.3%
827 108.3%
1,283 103.2%
収支差(③=①-②)
6
0.6%
238
25.5%
18
3.9%
32
5.4%
▲ 40
38
3.2%
14
1.7%
客体数
177
1施設・事業所あたり延べ利用者数
10
8
8
9
10
延べ利用者数あたり収入
97
115
54
70
103
延べ利用者数あたり支出
96
85
51
66
107
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1
1
1
1
1
658
455
463
295
695
サービス換算職員数あたり給与費
17
17
9
※無回答の施設・事業所は含まれない。
49
7
-3.8%
21
▲ 64
-8.3%
▲ 39
12
25
69
11
6
10
12
109
141
74
102
106
139
80
105
1
1
1
1
570
595
505
890
-3.2%