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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第58表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

社会福祉法人
(社協を含む)

医療法人

NPO法人

その他

441

97.0%

376

97.4%

633

97.7%

469

94.8%

481

97.4%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

8

1.8%

9

2.3%

13

2.1%

0

0.0%

10

2.0%

(4)その他

5

1.1%

0

0.0%

2

0.3%

26

5.2%

3

0.6%

(1)給与費

366

80.4%

370

96.0%

484

74.7%

281

56.7%

358

72.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5

1.0%

4

1.0%

7

1.1%

4

0.8%

5

1.1%

▲ 1

-0.2%

▲ 1

-0.3%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

-0.3%

(4)委託費

5

1.1%

6

1.7%

6

0.9%

3

0.6%

3

0.7%

(5)その他

71

15.7%

63

16.3%

72

11.1%

86

17.4%

80

16.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.1%

1

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.2%

2

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

454 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

447

収支差(③=①-②)

8

客体数

386 100.0%

648 100.0%

495 100.0%

494 100.0%

98.3%

445 115.2%

569

87.8%

374

75.5%

446

90.1%

1.7%

▲ 59 -15.2%

79

12.2%

121

24.5%

49

9.9%

191

1施設・事業所あたり延べ利用者数

99

20

30

42

1

1

2

2

2

延べ利用者数あたり収入

305

296

324

316

301

延べ利用者数あたり支出

299

341

284

239

271

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

2

3

2

2

174

178

189

131

192

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満
2,638 100.0%

20人以上
50人未満

50人以上

441

97.0%

373

96.8%

1,898

97.5%

-

-

-

-

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(3)補助事業等収益

8

1.8%

7

1.7%

48

2.5%

0

0.0%

-

-

-

-

(4)その他

5

1.1%

5

1.3%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(1)給与費

366

80.4%

325

84.4%

1,408

72.3%

438

16.6%

-

-

-

-

5

1.0%

4

1.2%

5

0.2%

9

0.3%

-

-

-

-

▲ 1

-0.2%

▲ 1

-0.2%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

5

1.1%

4

1.1%

23

1.2%

25

0.9%

-

-

-

-

(5)その他

71

15.7%

62

16.1%

292

15.0%

194

7.4%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.1%

1

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.2%

1

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

2,638 100.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

454 100.0%

385 100.0%

1,947 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

447

98.3%

396 102.9%

1,728

88.8%

668

25.3%

-

-

-

-

8

1.7%

218

11.2%

1,970

74.7%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)
客体数

191

1施設・事業所あたり延べ利用者数

▲ 11

-2.9%

183

7

1

0

0

1

1

6

10

-

-

延べ利用者数あたり収入

305

300

341

264

-

-

延べ利用者数あたり支出

299

309

302

67

-

-

2

2

3

1

-

-

174

158

405

626

-

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

441

97.0%

797

99.8%

270

99.7%

469

94.5%

550

92.1%

348

98.8%

366

94.2%

440

99.7%

384

98.5%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

8

1.8%

2

0.2%

1

0.3%

26

5.2%

16

2.7%

4

1.2%

14

3.5%

1

0.2%

1

0.2%

(4)その他

5

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.2%

31

5.2%

0

0.0%

9

2.3%

0

0.0%

3

0.8%

(1)給与費

366

80.4%

588

73.6%

193

71.4%

427

86.1%

400

67.0%

264

74.9%

335

86.3%

348

78.8%

350

89.6%

(2)減価償却費

5

1.0%

4

0.5%

2

0.9%

3

0.6%

4

0.7%

2

0.7%

2

0.6%

9

2.0%

5

1.3%

▲ 1

-0.2%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 2

-0.3%

▲ 0

0.0%

▲ 1

-0.3%

▲ 2

-0.5%

▲ 2

-0.3%

▲ 0

0.0%

(4)委託費

5

1.1%

29

3.6%

1

0.2%

5

1.1%

3

0.5%

1

0.3%

3

0.8%

6

1.3%

3

0.7%

(5)その他

71

15.7%

125

15.6%

22

8.2%

67

13.5%

100

16.8%

43

12.3%

85

21.8%

71

16.0%

66

16.9%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

2

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

1

0.2%

0

0.0%

7

2.7%

1

0.3%

0

0.0%

1

0.2%

0

0.0%

0

0.1%

1

0.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

454 100.0%

799 100.0%

271 100.0%

497 100.0%

597 100.0%

352 100.0%

388 100.0%

442 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

447

98.3%

746

93.3%

226

83.4%

503 101.2%

507

85.0%

310

88.2%

424 109.1%

432

97.9%

収支差(③=①-②)

8

1.7%

53

6.7%

45

16.6%

▲ 6

89

15.0%

42

11.8%

9

2.1%

客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数

191

12

9

-1.2%

33

20

20

▲ 35
15

-9.1%

31

390 100.0%
424 108.8%
▲ 34
51

1

2

1

1

2

1

2

1

1

延べ利用者数あたり収入

305

331

244

349

306

293

233

311

297

延べ利用者数あたり支出

299

309

203

353

260

259

254

305

323

2

2

3

2

2

2

2

2

2

174

352

67

206

172

135

160

177

166

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

54

-8.8%