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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第58表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
社会福祉法人
(社協を含む)
医療法人
NPO法人
その他
441
97.0%
376
97.4%
633
97.7%
469
94.8%
481
97.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
8
1.8%
9
2.3%
13
2.1%
0
0.0%
10
2.0%
(4)その他
5
1.1%
0
0.0%
2
0.3%
26
5.2%
3
0.6%
(1)給与費
366
80.4%
370
96.0%
484
74.7%
281
56.7%
358
72.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5
1.0%
4
1.0%
7
1.1%
4
0.8%
5
1.1%
▲ 1
-0.2%
▲ 1
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
-0.3%
(4)委託費
5
1.1%
6
1.7%
6
0.9%
3
0.6%
3
0.7%
(5)その他
71
15.7%
63
16.3%
72
11.1%
86
17.4%
80
16.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
1
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
2
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
収支差(③=①-②)
8
客体数
386 100.0%
648 100.0%
495 100.0%
494 100.0%
98.3%
445 115.2%
569
87.8%
374
75.5%
446
90.1%
1.7%
▲ 59 -15.2%
79
12.2%
121
24.5%
49
9.9%
191
1施設・事業所あたり延べ利用者数
99
20
30
42
1
1
2
2
2
延べ利用者数あたり収入
305
296
324
316
301
延べ利用者数あたり支出
299
341
284
239
271
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
3
2
2
174
178
189
131
192
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
2,638 100.0%
20人以上
50人未満
50人以上
441
97.0%
373
96.8%
1,898
97.5%
-
-
-
-
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
8
1.8%
7
1.7%
48
2.5%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)その他
5
1.1%
5
1.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
366
80.4%
325
84.4%
1,408
72.3%
438
16.6%
-
-
-
-
5
1.0%
4
1.2%
5
0.2%
9
0.3%
-
-
-
-
▲ 1
-0.2%
▲ 1
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
5
1.1%
4
1.1%
23
1.2%
25
0.9%
-
-
-
-
(5)その他
71
15.7%
62
16.1%
292
15.0%
194
7.4%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
1
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
2,638 100.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
385 100.0%
1,947 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
98.3%
396 102.9%
1,728
88.8%
668
25.3%
-
-
-
-
8
1.7%
218
11.2%
1,970
74.7%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
客体数
191
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 11
-2.9%
183
7
1
0
0
1
1
6
10
-
-
延べ利用者数あたり収入
305
300
341
264
-
-
延べ利用者数あたり支出
299
309
302
67
-
-
2
2
3
1
-
-
174
158
405
626
-
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
441
97.0%
797
99.8%
270
99.7%
469
94.5%
550
92.1%
348
98.8%
366
94.2%
440
99.7%
384
98.5%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
8
1.8%
2
0.2%
1
0.3%
26
5.2%
16
2.7%
4
1.2%
14
3.5%
1
0.2%
1
0.2%
(4)その他
5
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.2%
31
5.2%
0
0.0%
9
2.3%
0
0.0%
3
0.8%
(1)給与費
366
80.4%
588
73.6%
193
71.4%
427
86.1%
400
67.0%
264
74.9%
335
86.3%
348
78.8%
350
89.6%
(2)減価償却費
5
1.0%
4
0.5%
2
0.9%
3
0.6%
4
0.7%
2
0.7%
2
0.6%
9
2.0%
5
1.3%
▲ 1
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
-0.3%
▲ 0
0.0%
▲ 1
-0.3%
▲ 2
-0.5%
▲ 2
-0.3%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
5
1.1%
29
3.6%
1
0.2%
5
1.1%
3
0.5%
1
0.3%
3
0.8%
6
1.3%
3
0.7%
(5)その他
71
15.7%
125
15.6%
22
8.2%
67
13.5%
100
16.8%
43
12.3%
85
21.8%
71
16.0%
66
16.9%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
2
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
0
0.0%
7
2.7%
1
0.3%
0
0.0%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.1%
1
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
799 100.0%
271 100.0%
497 100.0%
597 100.0%
352 100.0%
388 100.0%
442 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
98.3%
746
93.3%
226
83.4%
503 101.2%
507
85.0%
310
88.2%
424 109.1%
432
97.9%
収支差(③=①-②)
8
1.7%
53
6.7%
45
16.6%
▲ 6
89
15.0%
42
11.8%
9
2.1%
客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数
191
12
9
-1.2%
33
20
20
▲ 35
15
-9.1%
31
390 100.0%
424 108.8%
▲ 34
51
1
2
1
1
2
1
2
1
1
延べ利用者数あたり収入
305
331
244
349
306
293
233
311
297
延べ利用者数あたり支出
299
309
203
353
260
259
254
305
323
2
2
3
2
2
2
2
2
2
174
352
67
206
172
135
160
177
166
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
54
-8.8%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
社会福祉法人
(社協を含む)
医療法人
NPO法人
その他
441
97.0%
376
97.4%
633
97.7%
469
94.8%
481
97.4%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
8
1.8%
9
2.3%
13
2.1%
0
0.0%
10
2.0%
(4)その他
5
1.1%
0
0.0%
2
0.3%
26
5.2%
3
0.6%
(1)給与費
366
80.4%
370
96.0%
484
74.7%
281
56.7%
358
72.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5
1.0%
4
1.0%
7
1.1%
4
0.8%
5
1.1%
▲ 1
-0.2%
▲ 1
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
-0.3%
(4)委託費
5
1.1%
6
1.7%
6
0.9%
3
0.6%
3
0.7%
(5)その他
71
15.7%
63
16.3%
72
11.1%
86
17.4%
80
16.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
1
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
2
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
収支差(③=①-②)
8
客体数
386 100.0%
648 100.0%
495 100.0%
494 100.0%
98.3%
445 115.2%
569
87.8%
374
75.5%
446
90.1%
1.7%
▲ 59 -15.2%
79
12.2%
121
24.5%
49
9.9%
191
1施設・事業所あたり延べ利用者数
99
20
30
42
1
1
2
2
2
延べ利用者数あたり収入
305
296
324
316
301
延べ利用者数あたり支出
299
341
284
239
271
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
3
2
2
174
178
189
131
192
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
2,638 100.0%
20人以上
50人未満
50人以上
441
97.0%
373
96.8%
1,898
97.5%
-
-
-
-
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(3)補助事業等収益
8
1.8%
7
1.7%
48
2.5%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)その他
5
1.1%
5
1.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
366
80.4%
325
84.4%
1,408
72.3%
438
16.6%
-
-
-
-
5
1.0%
4
1.2%
5
0.2%
9
0.3%
-
-
-
-
▲ 1
-0.2%
▲ 1
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
5
1.1%
4
1.1%
23
1.2%
25
0.9%
-
-
-
-
(5)その他
71
15.7%
62
16.1%
292
15.0%
194
7.4%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
1
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
2,638 100.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
385 100.0%
1,947 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
98.3%
396 102.9%
1,728
88.8%
668
25.3%
-
-
-
-
8
1.7%
218
11.2%
1,970
74.7%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
客体数
191
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 11
-2.9%
183
7
1
0
0
1
1
6
10
-
-
延べ利用者数あたり収入
305
300
341
264
-
-
延べ利用者数あたり支出
299
309
302
67
-
-
2
2
3
1
-
-
174
158
405
626
-
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
441
97.0%
797
99.8%
270
99.7%
469
94.5%
550
92.1%
348
98.8%
366
94.2%
440
99.7%
384
98.5%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
8
1.8%
2
0.2%
1
0.3%
26
5.2%
16
2.7%
4
1.2%
14
3.5%
1
0.2%
1
0.2%
(4)その他
5
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.2%
31
5.2%
0
0.0%
9
2.3%
0
0.0%
3
0.8%
(1)給与費
366
80.4%
588
73.6%
193
71.4%
427
86.1%
400
67.0%
264
74.9%
335
86.3%
348
78.8%
350
89.6%
(2)減価償却費
5
1.0%
4
0.5%
2
0.9%
3
0.6%
4
0.7%
2
0.7%
2
0.6%
9
2.0%
5
1.3%
▲ 1
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
-0.3%
▲ 0
0.0%
▲ 1
-0.3%
▲ 2
-0.5%
▲ 2
-0.3%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
5
1.1%
29
3.6%
1
0.2%
5
1.1%
3
0.5%
1
0.3%
3
0.8%
6
1.3%
3
0.7%
(5)その他
71
15.7%
125
15.6%
22
8.2%
67
13.5%
100
16.8%
43
12.3%
85
21.8%
71
16.0%
66
16.9%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
2
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1
0.2%
0
0.0%
7
2.7%
1
0.3%
0
0.0%
1
0.2%
0
0.0%
0
0.1%
1
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
454 100.0%
799 100.0%
271 100.0%
497 100.0%
597 100.0%
352 100.0%
388 100.0%
442 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
447
98.3%
746
93.3%
226
83.4%
503 101.2%
507
85.0%
310
88.2%
424 109.1%
432
97.9%
収支差(③=①-②)
8
1.7%
53
6.7%
45
16.6%
▲ 6
89
15.0%
42
11.8%
9
2.1%
客体数
1施設・事業所あたり延べ利用者数
191
12
9
-1.2%
33
20
20
▲ 35
15
-9.1%
31
390 100.0%
424 108.8%
▲ 34
51
1
2
1
1
2
1
2
1
1
延べ利用者数あたり収入
305
331
244
349
306
293
233
311
297
延べ利用者数あたり支出
299
309
203
353
260
259
254
305
323
2
2
3
2
2
2
2
2
2
174
352
67
206
172
135
160
177
166
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
54
-8.8%