よむ、つかう、まなぶ。
資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第70表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
23,286
85.2%
30,804
94.0%
26,522
95.1%
28,018
95.0%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
1,134
4.2%
1,233
3.8%
985
3.5%
1,050
3.6%
220
0.7%
277
1.0%
216
0.7%
214
0.8%
164
0.6%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
営利法人
(4)その他
710
2.3%
2,304
8.4%
505
1.5%
161
0.6%
253
0.9%
(1)給与費
19,983
64.4%
21,294
78.0%
19,721
60.2%
19,529
70.0%
20,203
68.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
840
2.7%
1,007
3.7%
723
2.2%
907
3.3%
1,242
4.2%
▲ 74
-0.2%
▲ 274
-1.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 333
-1.1%
(4)委託費
290
0.9%
735
2.7%
191
0.6%
221
0.8%
324
1.1%
(5)その他
6,868
22.1%
4,240
15.5%
7,782
23.7%
5,975
21.4%
6,179
21.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
36
0.1%
53
0.2%
47
0.2%
60
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
316
1.2%
10
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
821
3.0%
179
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
27,317 100.0%
32,768 100.0%
27,882 100.0%
29,484 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
27,859 102.0%
28,650
87.4%
26,678
95.7%
27,675
93.9%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
▲ 542
4,118
12.6%
1,204
4.3%
1,809
6.1%
客体数
304
1施設・事業所あたり定員数
-2.0%
46
191
37
30
11
11
11
10
10
定員あたり収入
2,906
2,564
3,019
2,708
2,929
定員あたり支出
2,640
2,615
2,640
2,591
2,749
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
6
5
5
3,898
5,253
3,532
4,238
4,350
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
28,956
92.7%
32,036
95.5%
12,501
97.2%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
1,175
3.8%
1,325
3.9%
343
2.7%
(3)補助事業等収益
220
0.7%
229
0.7%
179
0.5%
12
0.1%
(4)その他
710
2.3%
806
2.6%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
19,983
64.4%
20,394
65.3%
18,724
55.8%
9,497
73.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
840
2.7%
851
2.7%
894
2.7%
157
1.2%
▲ 74
-0.2%
▲ 75
-0.2%
▲ 84
-0.3%
0
0.0%
(4)委託費
290
0.9%
287
0.9%
376
1.1%
47
0.4%
(5)その他
6,868
22.1%
6,979
22.3%
6,817
20.3%
2,844
22.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
51
0.2%
39
0.1%
58
0.5%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
61
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
262
0.8%
59
0.2%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
31,227 100.0%
33,539 100.0%
12,856 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
28,749
92.1%
26,825
80.0%
12,603
98.0%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
2,478
7.9%
6,714
20.0%
253
2.0%
客体数
304
1施設・事業所あたり定員数
268
29
7
11
10
17
24
定員あたり収入
2,906
3,241
1,961
536
定員あたり支出
2,640
2,984
1,568
525
5
5
6
5
3,898
4,040
3,236
1,818
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
24,327
87.3%
32,001
95.4%
31,725
85.0%
34,850
96.8%
31,521
95.0%
30,514
90.0%
30,089
93.9%
24,607
94.5%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
2,115
7.6%
1,177
3.5%
1,317
3.5%
1,076
3.0%
1,317
4.0%
1,286
3.8%
1,363
4.3%
919
3.5%
(3)補助事業等収益
220
0.7%
717
2.6%
318
0.9%
59
0.2%
58
0.2%
289
0.9%
144
0.4%
189
0.6%
240
0.9%
(4)その他
710
2.3%
705
2.5%
0
0.0%
4,204
11.3%
0
0.0%
40
0.1%
1,949
5.8%
312
1.0%
169
0.6%
(1)給与費
19,983
64.4%
18,264
65.5%
19,464
58.0%
25,202
67.6%
21,018
58.4%
22,104
66.6%
20,435
60.3%
20,969
65.5%
17,965
69.0%
840
2.7%
370
1.3%
794
2.4%
524
1.4%
754
2.1%
883
2.7%
852
2.5%
1,027
3.2%
886
3.4%
▲ 74
-0.2%
0
0.0%
▲ 8
0.0%
▲ 12
0.0%
▲ 44
-0.1%
▲ 9
0.0%
▲ 15
0.0%
▲ 74
-0.2%
▲ 164
-0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
290
0.9%
403
1.4%
213
0.6%
795
2.1%
363
1.0%
561
1.7%
172
0.5%
197
0.6%
208
0.8%
(5)その他
6,868
22.1%
5,982
21.5%
7,438
22.2%
7,785
20.9%
7,591
21.1%
6,608
19.9%
7,805
23.0%
8,342
26.0%
5,584
21.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
11
0.0%
27
0.1%
21
0.1%
70
0.2%
71
0.2%
32
0.1%
86
0.3%
51
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
0
0.0%
63
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
82
0.3%
109
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
0
0.0%
1,142
3.4%
163
0.4%
79
0.2%
345
1.0%
33
0.1%
134
0.4%
151
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
27,863 100.0%
33,559 100.0%
37,305 100.0%
35,984 100.0%
33,167 100.0%
33,893 100.0%
32,034 100.0%
26,045 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
25,030
89.8%
29,068
86.6%
34,478
92.4%
29,831
82.9%
30,562
92.1%
29,314
86.5%
30,681
95.8%
24,680
94.8%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
2,833
10.2%
4,490
13.4%
2,827
7.6%
6,153
17.1%
2,605
7.9%
4,579
13.5%
1,353
4.2%
1,365
5.2%
客体数
1施設・事業所あたり定員数
304
9
30
19
23
30
51
36
106
11
9
11
11
11
11
10
11
11
定員あたり収入
2,906
2,950
3,146
3,408
3,406
3,159
3,356
2,949
2,362
定員あたり支出
2,640
2,650
2,725
3,149
2,823
2,911
2,903
2,825
2,238
5
5
5
3
7
6
6
4
5
3,898
3,855
3,752
7,972
2,968
3,431
3,697
5,618
3,597
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
58
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
23,286
85.2%
30,804
94.0%
26,522
95.1%
28,018
95.0%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
1,134
4.2%
1,233
3.8%
985
3.5%
1,050
3.6%
220
0.7%
277
1.0%
216
0.7%
214
0.8%
164
0.6%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
営利法人
(4)その他
710
2.3%
2,304
8.4%
505
1.5%
161
0.6%
253
0.9%
(1)給与費
19,983
64.4%
21,294
78.0%
19,721
60.2%
19,529
70.0%
20,203
68.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
840
2.7%
1,007
3.7%
723
2.2%
907
3.3%
1,242
4.2%
▲ 74
-0.2%
▲ 274
-1.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 333
-1.1%
(4)委託費
290
0.9%
735
2.7%
191
0.6%
221
0.8%
324
1.1%
(5)その他
6,868
22.1%
4,240
15.5%
7,782
23.7%
5,975
21.4%
6,179
21.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
36
0.1%
53
0.2%
47
0.2%
60
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
316
1.2%
10
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
821
3.0%
179
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
27,317 100.0%
32,768 100.0%
27,882 100.0%
29,484 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
27,859 102.0%
28,650
87.4%
26,678
95.7%
27,675
93.9%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
▲ 542
4,118
12.6%
1,204
4.3%
1,809
6.1%
客体数
304
1施設・事業所あたり定員数
-2.0%
46
191
37
30
11
11
11
10
10
定員あたり収入
2,906
2,564
3,019
2,708
2,929
定員あたり支出
2,640
2,615
2,640
2,591
2,749
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
4
6
5
5
3,898
5,253
3,532
4,238
4,350
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
28,956
92.7%
32,036
95.5%
12,501
97.2%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
1,175
3.8%
1,325
3.9%
343
2.7%
(3)補助事業等収益
220
0.7%
229
0.7%
179
0.5%
12
0.1%
(4)その他
710
2.3%
806
2.6%
0
0.0%
0
0.0%
(1)給与費
19,983
64.4%
20,394
65.3%
18,724
55.8%
9,497
73.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
840
2.7%
851
2.7%
894
2.7%
157
1.2%
▲ 74
-0.2%
▲ 75
-0.2%
▲ 84
-0.3%
0
0.0%
(4)委託費
290
0.9%
287
0.9%
376
1.1%
47
0.4%
(5)その他
6,868
22.1%
6,979
22.3%
6,817
20.3%
2,844
22.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
51
0.2%
39
0.1%
58
0.5%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
61
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
262
0.8%
59
0.2%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
31,227 100.0%
33,539 100.0%
12,856 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
28,749
92.1%
26,825
80.0%
12,603
98.0%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
2,478
7.9%
6,714
20.0%
253
2.0%
客体数
304
1施設・事業所あたり定員数
268
29
7
11
10
17
24
定員あたり収入
2,906
3,241
1,961
536
定員あたり支出
2,640
2,984
1,568
525
5
5
6
5
3,898
4,040
3,236
1,818
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
28,871
93.1%
24,327
87.3%
32,001
95.4%
31,725
85.0%
34,850
96.8%
31,521
95.0%
30,514
90.0%
30,089
93.9%
24,607
94.5%
(2)利用料収益
1,170
3.8%
2,115
7.6%
1,177
3.5%
1,317
3.5%
1,076
3.0%
1,317
4.0%
1,286
3.8%
1,363
4.3%
919
3.5%
(3)補助事業等収益
220
0.7%
717
2.6%
318
0.9%
59
0.2%
58
0.2%
289
0.9%
144
0.4%
189
0.6%
240
0.9%
(4)その他
710
2.3%
705
2.5%
0
0.0%
4,204
11.3%
0
0.0%
40
0.1%
1,949
5.8%
312
1.0%
169
0.6%
(1)給与費
19,983
64.4%
18,264
65.5%
19,464
58.0%
25,202
67.6%
21,018
58.4%
22,104
66.6%
20,435
60.3%
20,969
65.5%
17,965
69.0%
840
2.7%
370
1.3%
794
2.4%
524
1.4%
754
2.1%
883
2.7%
852
2.5%
1,027
3.2%
886
3.4%
▲ 74
-0.2%
0
0.0%
▲ 8
0.0%
▲ 12
0.0%
▲ 44
-0.1%
▲ 9
0.0%
▲ 15
0.0%
▲ 74
-0.2%
▲ 164
-0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
290
0.9%
403
1.4%
213
0.6%
795
2.1%
363
1.0%
561
1.7%
172
0.5%
197
0.6%
208
0.8%
(5)その他
6,868
22.1%
5,982
21.5%
7,438
22.2%
7,785
20.9%
7,591
21.1%
6,608
19.9%
7,805
23.0%
8,342
26.0%
5,584
21.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
50
0.2%
11
0.0%
27
0.1%
21
0.1%
70
0.2%
71
0.2%
32
0.1%
86
0.3%
51
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
54
0.2%
0
0.0%
63
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
82
0.3%
109
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
237
0.8%
0
0.0%
1,142
3.4%
163
0.4%
79
0.2%
345
1.0%
33
0.1%
134
0.4%
151
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,025 100.0%
27,863 100.0%
33,559 100.0%
37,305 100.0%
35,984 100.0%
33,167 100.0%
33,893 100.0%
32,034 100.0%
26,045 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
28,194
90.9%
25,030
89.8%
29,068
86.6%
34,478
92.4%
29,831
82.9%
30,562
92.1%
29,314
86.5%
30,681
95.8%
24,680
94.8%
収支差(③=①-②)
2,831
9.1%
2,833
10.2%
4,490
13.4%
2,827
7.6%
6,153
17.1%
2,605
7.9%
4,579
13.5%
1,353
4.2%
1,365
5.2%
客体数
1施設・事業所あたり定員数
304
9
30
19
23
30
51
36
106
11
9
11
11
11
11
10
11
11
定員あたり収入
2,906
2,950
3,146
3,408
3,406
3,159
3,356
2,949
2,362
定員あたり支出
2,640
2,650
2,725
3,149
2,823
2,911
2,903
2,825
2,238
5
5
5
3
7
6
6
4
5
3,898
3,855
3,752
7,972
2,968
3,431
3,697
5,618
3,597
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
58