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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》
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第70表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

事業活動費用

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

28,871

93.1%

23,286

85.2%

30,804

94.0%

26,522

95.1%

28,018

95.0%

(2)利用料収益

1,170

3.8%

1,134

4.2%

1,233

3.8%

985

3.5%

1,050

3.6%

220

0.7%

277

1.0%

216

0.7%

214

0.8%

164

0.6%

(3)補助事業等収益


営利法人

(4)その他

710

2.3%

2,304

8.4%

505

1.5%

161

0.6%

253

0.9%

(1)給与費

19,983

64.4%

21,294

78.0%

19,721

60.2%

19,529

70.0%

20,203

68.5%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

840

2.7%

1,007

3.7%

723

2.2%

907

3.3%

1,242

4.2%

▲ 74

-0.2%

▲ 274

-1.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 333

-1.1%

(4)委託費

290

0.9%

735

2.7%

191

0.6%

221

0.8%

324

1.1%

(5)その他

6,868

22.1%

4,240

15.5%

7,782

23.7%

5,975

21.4%

6,179

21.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

50

0.2%

36

0.1%

53

0.2%

47

0.2%

60

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

54

0.2%

316

1.2%

10

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

237

0.8%

821

3.0%

179

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,025 100.0%

27,317 100.0%

32,768 100.0%

27,882 100.0%

29,484 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

28,194

90.9%

27,859 102.0%

28,650

87.4%

26,678

95.7%

27,675

93.9%

収支差(③=①-②)

2,831

9.1%

▲ 542

4,118

12.6%

1,204

4.3%

1,809

6.1%

客体数

304

1施設・事業所あたり定員数

-2.0%

46

191

37

30

11

11

11

10

10

定員あたり収入

2,906

2,564

3,019

2,708

2,929

定員あたり支出

2,640

2,615

2,640

2,591

2,749

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

4

6

5

5

3,898

5,253

3,532

4,238

4,350

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第71表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
10人以下

11人以上
20人以下

21人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

28,871

93.1%

28,956

92.7%

32,036

95.5%

12,501

97.2%

(2)利用料収益

1,170

3.8%

1,175

3.8%

1,325

3.9%

343

2.7%

(3)補助事業等収益

220

0.7%

229

0.7%

179

0.5%

12

0.1%

(4)その他

710

2.3%

806

2.6%

0

0.0%

0

0.0%

(1)給与費

19,983

64.4%

20,394

65.3%

18,724

55.8%

9,497

73.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

840

2.7%

851

2.7%

894

2.7%

157

1.2%

▲ 74

-0.2%

▲ 75

-0.2%

▲ 84

-0.3%

0

0.0%

(4)委託費

290

0.9%

287

0.9%

376

1.1%

47

0.4%

(5)その他

6,868

22.1%

6,979

22.3%

6,817

20.3%

2,844

22.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

50

0.2%

51

0.2%

39

0.1%

58

0.5%



特別収益

(1)本部からの繰入

54

0.2%

61

0.2%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

237

0.8%

262

0.8%

59

0.2%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,025 100.0%

31,227 100.0%

33,539 100.0%

12,856 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

28,194

90.9%

28,749

92.1%

26,825

80.0%

12,603

98.0%

収支差(③=①-②)

2,831

9.1%

2,478

7.9%

6,714

20.0%

253

2.0%

客体数

304

1施設・事業所あたり定員数

268

29

7

11

10

17

24

定員あたり収入

2,906

3,241

1,961

536

定員あたり支出

2,640

2,984

1,568

525

5

5

6

5

3,898

4,040

3,236

1,818

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第72表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

28,871

93.1%

24,327

87.3%

32,001

95.4%

31,725

85.0%

34,850

96.8%

31,521

95.0%

30,514

90.0%

30,089

93.9%

24,607

94.5%

(2)利用料収益

1,170

3.8%

2,115

7.6%

1,177

3.5%

1,317

3.5%

1,076

3.0%

1,317

4.0%

1,286

3.8%

1,363

4.3%

919

3.5%

(3)補助事業等収益

220

0.7%

717

2.6%

318

0.9%

59

0.2%

58

0.2%

289

0.9%

144

0.4%

189

0.6%

240

0.9%

(4)その他

710

2.3%

705

2.5%

0

0.0%

4,204

11.3%

0

0.0%

40

0.1%

1,949

5.8%

312

1.0%

169

0.6%

(1)給与費

19,983

64.4%

18,264

65.5%

19,464

58.0%

25,202

67.6%

21,018

58.4%

22,104

66.6%

20,435

60.3%

20,969

65.5%

17,965

69.0%

840

2.7%

370

1.3%

794

2.4%

524

1.4%

754

2.1%

883

2.7%

852

2.5%

1,027

3.2%

886

3.4%

▲ 74

-0.2%

0

0.0%

▲ 8

0.0%

▲ 12

0.0%

▲ 44

-0.1%

▲ 9

0.0%

▲ 15

0.0%

▲ 74

-0.2%

▲ 164

-0.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

290

0.9%

403

1.4%

213

0.6%

795

2.1%

363

1.0%

561

1.7%

172

0.5%

197

0.6%

208

0.8%

(5)その他

6,868

22.1%

5,982

21.5%

7,438

22.2%

7,785

20.9%

7,591

21.1%

6,608

19.9%

7,805

23.0%

8,342

26.0%

5,584

21.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

50

0.2%

11

0.0%

27

0.1%

21

0.1%

70

0.2%

71

0.2%

32

0.1%

86

0.3%

51

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

54

0.2%

0

0.0%

63

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

82

0.3%

109

0.4%



特別費用

(1)本部への繰入

237

0.8%

0

0.0%

1,142

3.4%

163

0.4%

79

0.2%

345

1.0%

33

0.1%

134

0.4%

151

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,025 100.0%

27,863 100.0%

33,559 100.0%

37,305 100.0%

35,984 100.0%

33,167 100.0%

33,893 100.0%

32,034 100.0%

26,045 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

28,194

90.9%

25,030

89.8%

29,068

86.6%

34,478

92.4%

29,831

82.9%

30,562

92.1%

29,314

86.5%

30,681

95.8%

24,680

94.8%

収支差(③=①-②)

2,831

9.1%

2,833

10.2%

4,490

13.4%

2,827

7.6%

6,153

17.1%

2,605

7.9%

4,579

13.5%

1,353

4.2%

1,365

5.2%

客体数
1施設・事業所あたり定員数

304

9

30

19

23

30

51

36

106

11

9

11

11

11

11

10

11

11

定員あたり収入

2,906

2,950

3,146

3,408

3,406

3,159

3,356

2,949

2,362

定員あたり支出

2,640

2,650

2,725

3,149

2,823

2,911

2,903

2,825

2,238

5

5

5

3

7

6

6

4

5

3,898

3,855

3,752

7,972

2,968

3,431

3,697

5,618

3,597

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

58