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資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第48回 11/25)《厚生労働省》 |
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第13表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 196,681
95.8% 314,488
92.4% 262,049
94.2%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
5,128
2.5%
16,102
4.7%
8,411
3.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
124
0.1%
3,113
0.9%
2,350
0.8%
1.7%
2,641
1.3%
5,855
1.7%
5,281
1.9%
78.6% 149,503
53.8%
(4)その他
5,276
(1)給与費
210,328
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
69.6% 137,255
66.9% 267,538
14,962
4.9%
1,181
0.6%
16,673
4.9%
16,933
6.1%
▲ 3,103
-1.0%
▲ 60
0.0% ▲ 5,554
-1.6%
▲ 470
-0.2%
(4)委託費
16,032
5.3%
17,969
8.8%
12,253
3.6%
20,994
7.5%
(5)その他
57,637
19.1%
46,082
22.5%
60,192
17.7%
57,631
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
149
0.0%
7
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
17
0.0%
317
0.1%
378
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
647
0.3%
512
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
1,911
0.9%
3,673
1.1%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 205,222 100.0% 340,218 100.0% 278,099 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
収支差(③=①-②)
4,056
客体数
98.7% 204,355
99.6% 355,092 104.4% 244,970
88.1%
1.3%
867
0.4% ▲ 14,873
11.9%
17
77
146
1施設・事業所あたり定員数
-4.4%
33,129
52
96
78
102
94
定員あたり収入
3,134
2,637
3,323
2,962
定員あたり支出
3,092
2,626
3,468
2,609
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
36
33
36
36
5,841
4,113
7,345
4,123
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第14表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
40人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 111,090
93.0% 167,280
94.5% 229,889
93.1% 389,243
93.1%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
4,773
4.0%
5,907
3.3%
12,928
5.2%
16,520
4.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
933
0.8%
1,710
1.0%
1,625
0.7%
3,442
0.8%
(4)その他
5,276
1.7%
2,003
1.7%
2,004
1.1%
2,480
1.0%
8,260
2.0%
(1)給与費
210,328
69.6%
84,677
70.9% 122,491
62.5% 294,904
70.5%
4.9%
6,172
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
14,962
▲ 3,103
-1.0% ▲ 1,056
5.2%
69.2% 154,375
8,636
-0.9% ▲ 3,115
4.9%
12,460
-1.8% ▲ 2,631
20,624
4.9%
-1.1% ▲ 3,702
5.0%
-0.9%
(4)委託費
16,032
5.3%
5,867
4.9%
9,964
5.6%
12,712
5.1%
22,100
5.3%
(5)その他
57,637
19.1%
20,692
17.3%
31,432
17.7%
46,230
18.7%
81,471
19.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
68
0.0%
140
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
58
0.0%
251
0.1%
159
0.1%
422
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
632
0.5%
183
0.1%
28
0.0%
428
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
2,240
1.9%
622
0.4%
286
0.1%
3,308
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 119,431 100.0% 177,086 100.0% 247,017 100.0% 418,035 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
収支差(③=①-②)
4,056
客体数
98.7% 118,651
99.3% 170,281
96.2% 223,590
90.5% 419,125 100.3%
1.3%
0.7%
3.8%
23,427
9.5% ▲ 1,090
18
75
146
1施設・事業所あたり定員数
781
18
6,806
35
96
35
56
77
135
定員あたり収入
3,134
3,418
3,143
3,229
3,101
定員あたり支出
3,092
3,395
3,022
2,923
3,109
36
27
29
42
40
5,841
3,099
4,296
3,695
7,334
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.3%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第15表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 440,568
83.8% 211,872
87.3% 253,990
94.6% 290,740
88.0% 343,858
91.9% 309,794
90.9% 276,588
96.0% 276,883
93.6%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
0
0.0%
21,343
8.8%
9,554
3.6%
17,098
5.2%
25,404
6.8%
11,530
3.4%
9,581
3.3%
11,886
4.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
0
0.0%
7,388
3.0%
245
0.1%
21,826
6.6%
4,395
1.2%
2,498
0.7%
845
0.3%
2,011
0.7%
(4)その他
5,276
1.7%
85,170
16.2%
2,146
0.9%
3,273
1.2%
475
0.1%
638
0.2%
16,575
4.9%
1,028
0.4%
4,294
1.5%
(1)給与費
210,328
71.8% 205,620
69.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
69.6% 277,006
52.7% 198,484
81.8% 182,667
68.0% 236,116
14,962
4.9%
3,847
0.7%
7,676
3.2%
3,666
1.4%
▲ 3,103
-1.0%
0
0.0%
▲ 87
0.0%
▲ 787
-0.3% ▲ 6,973
17,529
71.5% 257,524
5.3%
11,285
-2.1% ▲ 4,754
68.8% 225,611
3.0%
16,288
-1.3% ▲ 4,261
66.2% 206,711
4.8%
14,107
-1.3% ▲ 2,565
16,961
5.7%
-0.9% ▲ 3,168
4.9%
-1.1%
(4)委託費
16,032
5.3%
16,986
3.2%
12,429
5.1%
17,281
6.4%
12,330
3.7%
12,300
3.3%
23,456
6.9%
13,645
4.7%
15,805
5.3%
(5)その他
57,637
19.1%
75,249
14.3%
47,329
19.5%
49,861
18.6%
50,959
15.4%
69,306
18.5%
67,874
19.9%
53,009
18.4%
57,724
19.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
112
0.0%
145
0.0%
0
0.0%
78
0.0%
2
0.0%
122
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
117
0.0%
38
0.0%
233
0.1%
565
0.2%
36
0.0%
601
0.2%
245
0.1%
289
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,342
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
201
0.1%
40
0.0%
476
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
1,274
0.2%
5
0.0%
4,246
1.6%
2,343
0.7%
10,550
2.8%
1,706
0.5%
1,390
0.5%
1,811
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 525,738 100.0% 242,748 100.0% 268,516 100.0% 330,284 100.0% 374,295 100.0% 340,676 100.0% 288,084 100.0% 295,673 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
98.7% 374,479
71.2% 265,873 109.5% 257,167
95.8% 312,868
94.7% 356,245
95.2% 331,276
97.2% 286,540
99.5% 295,042
99.8%
収支差(③=①-②)
4,056
1.3% 151,259
28.8% ▲ 23,126
4.2%
5.3%
4.8%
2.8%
0.5%
0.2%
146
1
4
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-9.5%
11,349
8
17,416
4
18,049
6
9,401
18
1,544
32
631
73
96
140
92
105
106
108
106
95
92
定員あたり収入
3,134
3,755
2,631
2,551
3,116
3,466
3,227
3,044
3,204
定員あたり支出
3,092
2,675
2,882
2,443
2,952
3,299
3,138
3,028
3,197
36
38
33
48
28
40
37
36
35
5,841
7,214
6,010
3,822
8,395
6,382
6,113
5,813
5,891
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
39
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 196,681
95.8% 314,488
92.4% 262,049
94.2%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
5,128
2.5%
16,102
4.7%
8,411
3.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
124
0.1%
3,113
0.9%
2,350
0.8%
1.7%
2,641
1.3%
5,855
1.7%
5,281
1.9%
78.6% 149,503
53.8%
(4)その他
5,276
(1)給与費
210,328
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
69.6% 137,255
66.9% 267,538
14,962
4.9%
1,181
0.6%
16,673
4.9%
16,933
6.1%
▲ 3,103
-1.0%
▲ 60
0.0% ▲ 5,554
-1.6%
▲ 470
-0.2%
(4)委託費
16,032
5.3%
17,969
8.8%
12,253
3.6%
20,994
7.5%
(5)その他
57,637
19.1%
46,082
22.5%
60,192
17.7%
57,631
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
149
0.0%
7
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
17
0.0%
317
0.1%
378
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
647
0.3%
512
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
1,911
0.9%
3,673
1.1%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 205,222 100.0% 340,218 100.0% 278,099 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
収支差(③=①-②)
4,056
客体数
98.7% 204,355
99.6% 355,092 104.4% 244,970
88.1%
1.3%
867
0.4% ▲ 14,873
11.9%
17
77
146
1施設・事業所あたり定員数
-4.4%
33,129
52
96
78
102
94
定員あたり収入
3,134
2,637
3,323
2,962
定員あたり支出
3,092
2,626
3,468
2,609
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
36
33
36
36
5,841
4,113
7,345
4,123
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第14表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
40人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 111,090
93.0% 167,280
94.5% 229,889
93.1% 389,243
93.1%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
4,773
4.0%
5,907
3.3%
12,928
5.2%
16,520
4.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
933
0.8%
1,710
1.0%
1,625
0.7%
3,442
0.8%
(4)その他
5,276
1.7%
2,003
1.7%
2,004
1.1%
2,480
1.0%
8,260
2.0%
(1)給与費
210,328
69.6%
84,677
70.9% 122,491
62.5% 294,904
70.5%
4.9%
6,172
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
14,962
▲ 3,103
-1.0% ▲ 1,056
5.2%
69.2% 154,375
8,636
-0.9% ▲ 3,115
4.9%
12,460
-1.8% ▲ 2,631
20,624
4.9%
-1.1% ▲ 3,702
5.0%
-0.9%
(4)委託費
16,032
5.3%
5,867
4.9%
9,964
5.6%
12,712
5.1%
22,100
5.3%
(5)その他
57,637
19.1%
20,692
17.3%
31,432
17.7%
46,230
18.7%
81,471
19.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
68
0.0%
140
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
58
0.0%
251
0.1%
159
0.1%
422
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
632
0.5%
183
0.1%
28
0.0%
428
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
2,240
1.9%
622
0.4%
286
0.1%
3,308
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 119,431 100.0% 177,086 100.0% 247,017 100.0% 418,035 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
収支差(③=①-②)
4,056
客体数
98.7% 118,651
99.3% 170,281
96.2% 223,590
90.5% 419,125 100.3%
1.3%
0.7%
3.8%
23,427
9.5% ▲ 1,090
18
75
146
1施設・事業所あたり定員数
781
18
6,806
35
96
35
56
77
135
定員あたり収入
3,134
3,418
3,143
3,229
3,101
定員あたり支出
3,092
3,395
3,022
2,923
3,109
36
27
29
42
40
5,841
3,099
4,296
3,695
7,334
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.3%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第15表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益 282,094
93.3% 440,568
83.8% 211,872
87.3% 253,990
94.6% 290,740
88.0% 343,858
91.9% 309,794
90.9% 276,588
96.0% 276,883
93.6%
(2)利用料収益
12,085
4.0%
0
0.0%
21,343
8.8%
9,554
3.6%
17,098
5.2%
25,404
6.8%
11,530
3.4%
9,581
3.3%
11,886
4.0%
(3)補助事業等収益
2,493
0.8%
0
0.0%
7,388
3.0%
245
0.1%
21,826
6.6%
4,395
1.2%
2,498
0.7%
845
0.3%
2,011
0.7%
(4)その他
5,276
1.7%
85,170
16.2%
2,146
0.9%
3,273
1.2%
475
0.1%
638
0.2%
16,575
4.9%
1,028
0.4%
4,294
1.5%
(1)給与費
210,328
71.8% 205,620
69.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
69.6% 277,006
52.7% 198,484
81.8% 182,667
68.0% 236,116
14,962
4.9%
3,847
0.7%
7,676
3.2%
3,666
1.4%
▲ 3,103
-1.0%
0
0.0%
▲ 87
0.0%
▲ 787
-0.3% ▲ 6,973
17,529
71.5% 257,524
5.3%
11,285
-2.1% ▲ 4,754
68.8% 225,611
3.0%
16,288
-1.3% ▲ 4,261
66.2% 206,711
4.8%
14,107
-1.3% ▲ 2,565
16,961
5.7%
-0.9% ▲ 3,168
4.9%
-1.1%
(4)委託費
16,032
5.3%
16,986
3.2%
12,429
5.1%
17,281
6.4%
12,330
3.7%
12,300
3.3%
23,456
6.9%
13,645
4.7%
15,805
5.3%
(5)その他
57,637
19.1%
75,249
14.3%
47,329
19.5%
49,861
18.6%
50,959
15.4%
69,306
18.5%
67,874
19.9%
53,009
18.4%
57,724
19.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
81
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
112
0.0%
145
0.0%
0
0.0%
78
0.0%
2
0.0%
122
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
304
0.1%
117
0.0%
38
0.0%
233
0.1%
565
0.2%
36
0.0%
601
0.2%
245
0.1%
289
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
345
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
1,342
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
201
0.1%
40
0.0%
476
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,160
0.7%
1,274
0.2%
5
0.0%
4,246
1.6%
2,343
0.7%
10,550
2.8%
1,706
0.5%
1,390
0.5%
1,811
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
302,375 100.0% 525,738 100.0% 242,748 100.0% 268,516 100.0% 330,284 100.0% 374,295 100.0% 340,676 100.0% 288,084 100.0% 295,673 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
298,319
98.7% 374,479
71.2% 265,873 109.5% 257,167
95.8% 312,868
94.7% 356,245
95.2% 331,276
97.2% 286,540
99.5% 295,042
99.8%
収支差(③=①-②)
4,056
1.3% 151,259
28.8% ▲ 23,126
4.2%
5.3%
4.8%
2.8%
0.5%
0.2%
146
1
4
客体数
1施設・事業所あたり定員数
-9.5%
11,349
8
17,416
4
18,049
6
9,401
18
1,544
32
631
73
96
140
92
105
106
108
106
95
92
定員あたり収入
3,134
3,755
2,631
2,551
3,116
3,466
3,227
3,044
3,204
定員あたり支出
3,092
2,675
2,882
2,443
2,952
3,299
3,138
3,028
3,197
36
38
33
48
28
40
37
36
35
5,841
7,214
6,010
3,822
8,395
6,382
6,113
5,813
5,891
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
39