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資料1‐3 令和6年度 財務諸表等(差し替え) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |
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決
算
報
告
書
(令和6年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇)
【国⽴研究開発法⼈
区分
国⽴成育医療研究センター】
(単位︓円)
研究事業
予算
決算
1,563,408,000
2,031,928,000
253,000,000
275,000,000
0
0
131,948,991
155,980,265
0
0
1,948,356,991
業務経費
臨床研究事業
差額
備考
予算
決算
差額
備考
収⼊
運営費交付⾦
898,572,000
898,572,000
0
22,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,609,669,527
2,566,244,956
△ 43,424,571
0
0
0
0
2,462,908,265
514,551,274
3,508,241,527
3,464,816,956
△ 43,424,571
1,307,269,231
1,647,983,576
340,714,345 ⼈件費等の⽀出増
2,520,284,887
2,746,300,566
226,015,679
施設整備費
100,000,000
11,630,176
△ 88,369,824 固定資産の取得減
140,000,000
195,557,085
借⼊⾦償還
0
0
0
0
0
0
⽀払利息
0
0
0
0
0
0
その他⽀出
0
842,662
842,662
23,443,200
23,443,200
0
1,407,269,231
1,660,456,414
253,187,183
2,683,728,087
2,965,300,851
281,572,764
施設整備費補助⾦
⻑期借⼊⾦等
業務収⼊
その他収⼊
計
468,520,000 補正予算による増
24,031,274 補助⾦等収⼊の増
⽀出
計
55,557,085 固定資産の取得増
(単位︓円)
区分
診療事業
教育研修事業
予算
決算
差額
備考
予算
決算
7,188,000
57,188,000
50,000,000 補正予算による増
0
0
0
⻑期借⼊⾦等
1,377,960,000
828,055,000
△ 549,905,000
業務収⼊
23,913,925,076 23,779,197,944
その他収⼊
0
差額
備考
1,166,124,000
1,166,124,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 134,727,132
37,660,806
43,495,383
0
0
0
0
0
25,299,073,076 24,664,440,944
△ 634,632,132
1,203,784,806
1,209,619,383
5,834,577
業務経費
21,043,893,557 20,646,765,182
△ 397,128,375
1,915,295,251
1,750,495,928
△ 164,799,323
施設整備費
1,377,960,000
910,834,308
△ 467,125,692 固定資産の取得減
0
0
0
借⼊⾦償還
1,407,130,000
1,407,130,000
0
0
0
0
⽀払利息
21,395,510
21,425,777
30,267
0
0
0
その他⽀出
92,204,436
92,360,436
156,000
0
0
0
23,942,583,503 23,078,515,703
△ 864,067,800
1,915,295,251
1,750,495,928
△ 164,799,323
収⼊
運営費交付⾦
施設整備費補助⾦
計
国からの⼊⾦が翌年度
になったことによる減
5,834,577 研修収⼊の増
⽀出
計
23
算
報
告
書
(令和6年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇)
【国⽴研究開発法⼈
区分
国⽴成育医療研究センター】
(単位︓円)
研究事業
予算
決算
1,563,408,000
2,031,928,000
253,000,000
275,000,000
0
0
131,948,991
155,980,265
0
0
1,948,356,991
業務経費
臨床研究事業
差額
備考
予算
決算
差額
備考
収⼊
運営費交付⾦
898,572,000
898,572,000
0
22,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,609,669,527
2,566,244,956
△ 43,424,571
0
0
0
0
2,462,908,265
514,551,274
3,508,241,527
3,464,816,956
△ 43,424,571
1,307,269,231
1,647,983,576
340,714,345 ⼈件費等の⽀出増
2,520,284,887
2,746,300,566
226,015,679
施設整備費
100,000,000
11,630,176
△ 88,369,824 固定資産の取得減
140,000,000
195,557,085
借⼊⾦償還
0
0
0
0
0
0
⽀払利息
0
0
0
0
0
0
その他⽀出
0
842,662
842,662
23,443,200
23,443,200
0
1,407,269,231
1,660,456,414
253,187,183
2,683,728,087
2,965,300,851
281,572,764
施設整備費補助⾦
⻑期借⼊⾦等
業務収⼊
その他収⼊
計
468,520,000 補正予算による増
24,031,274 補助⾦等収⼊の増
⽀出
計
55,557,085 固定資産の取得増
(単位︓円)
区分
診療事業
教育研修事業
予算
決算
差額
備考
予算
決算
7,188,000
57,188,000
50,000,000 補正予算による増
0
0
0
⻑期借⼊⾦等
1,377,960,000
828,055,000
△ 549,905,000
業務収⼊
23,913,925,076 23,779,197,944
その他収⼊
0
差額
備考
1,166,124,000
1,166,124,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 134,727,132
37,660,806
43,495,383
0
0
0
0
0
25,299,073,076 24,664,440,944
△ 634,632,132
1,203,784,806
1,209,619,383
5,834,577
業務経費
21,043,893,557 20,646,765,182
△ 397,128,375
1,915,295,251
1,750,495,928
△ 164,799,323
施設整備費
1,377,960,000
910,834,308
△ 467,125,692 固定資産の取得減
0
0
0
借⼊⾦償還
1,407,130,000
1,407,130,000
0
0
0
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⽀払利息
21,395,510
21,425,777
30,267
0
0
0
その他⽀出
92,204,436
92,360,436
156,000
0
0
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23,942,583,503 23,078,515,703
△ 864,067,800
1,915,295,251
1,750,495,928
△ 164,799,323
収⼊
運営費交付⾦
施設整備費補助⾦
計
国からの⼊⾦が翌年度
になったことによる減
5,834,577 研修収⼊の増
⽀出
計
23