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資料2‐3 令和6年度 財務諸表等 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html
出典情報 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》
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(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

【国立研究開発法人

国立精神・神経医療研究センター】

(単位:円)
研究事業

臨床研究事業

区分
予算

決算

差額

備考

予算

決算

差額

備考

収入

運営費交付金

2,167,868,000

2,301,768,000

施設整備費補助金

1,513,710,000

1,020,098,000

133,900,000

1,384,007,000

1,384,007,000

0

0

0

0

62,090,000

70,062,000

7,972,000

332,024,320

289,627,024

△ 42,397,296

0

0

0

1,778,121,320

1,743,696,024

△ 34,425,296

1,876,109,785

1,939,714,332

63,604,547

32,998,036

33,289,631

291,595

施設整備費補助金が計画

△ 493,612,000 よりも減少したことによ


補助金収入

補助金収入が計画より増

31,149,000

70,443,000

39,294,000

3,159,513,740

3,642,131,553

482,617,813

0

0

0

6,872,240,740

7,034,440,553

162,199,813

業務経費

4,948,195,907

5,364,158,790

415,962,883

施設整備費

498,320,268

455,617,821

△ 42,702,447

借入金償還

0

0

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

0

0

11,948,750

8,364,730

△ 3,584,020

849,310

0

△ 849,310

5,458,464,925

5,828,141,341

369,676,416

1,909,957,131

1,973,003,963

63,046,832

業務収入

その他収入



加したことによる
業務収入が計画よりも増
加したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる

補助金収入が計画より増
加したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる

支出

その他支出



業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より減少したことによる

その他支出が計画より減
少したことによる

業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる

その他支出が計画より減
少したことによる

(単位:円)
診療事業

教育研修事業

区分
予算

決算

差額

備考

運営費交付金

1,036,000

1,036,000

0

施設整備費補助金

53,169,000

181,085,000

127,916,000

補助金収入

107,277,414

63,183,700

△ 44,093,714

12,072,606,583

11,821,399,480

△ 251,207,103

0

0

0

12,234,088,997

12,066,704,180

△ 167,384,817

10,947,965,127

11,083,624,365

135,659,238

施設整備費

157,150,600

457,139,556

299,988,956

借入金償還

138,770,000

138,770,000

0

支払利息

104,909

91,587

△ 13,322

その他支出

3,610,200

0

△ 3,610,200

11,247,600,836

11,679,625,508

432,024,672

予算

決算

差額

備考

211,598,000

211,598,000

0

0

0

0

32,000,000

30,796,000

△ 1,204,000

66,342,459

76,452,902

10,110,443

0

0

0

309,940,459

318,846,902

8,906,443

829,455,004

848,396,170

18,941,166

818,510

1,285,856

467,346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830,273,514

849,682,026

19,408,512

収入

業務収入

その他収入



施設整備費補助金が計画
より増加したことによる
補助金収入が計画より減
少したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる

業務収入が計画より減少
したことによる
業務収入が計画より増加
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる

支出

業務経費



業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
借入金償還額が計画より
FALSEしたことによる
支払利息が計画より減少
したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる

28

業務経費が計画より増加
減少したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる

その他支出が計画より
FALSEしたことによる