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資料2‐3 令和6年度 財務諸表等 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
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決
算
報
告
書
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
【国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター】
(単位:円)
研究事業
臨床研究事業
区分
予算
決算
差額
備考
予算
決算
差額
備考
収入
運営費交付金
2,167,868,000
2,301,768,000
施設整備費補助金
1,513,710,000
1,020,098,000
133,900,000
1,384,007,000
1,384,007,000
0
0
0
0
62,090,000
70,062,000
7,972,000
332,024,320
289,627,024
△ 42,397,296
0
0
0
1,778,121,320
1,743,696,024
△ 34,425,296
1,876,109,785
1,939,714,332
63,604,547
32,998,036
33,289,631
291,595
施設整備費補助金が計画
△ 493,612,000 よりも減少したことによ
る
補助金収入
補助金収入が計画より増
31,149,000
70,443,000
39,294,000
3,159,513,740
3,642,131,553
482,617,813
0
0
0
6,872,240,740
7,034,440,553
162,199,813
業務経費
4,948,195,907
5,364,158,790
415,962,883
施設整備費
498,320,268
455,617,821
△ 42,702,447
借入金償還
0
0
0
0
0
0
支払利息
0
0
0
0
0
0
11,948,750
8,364,730
△ 3,584,020
849,310
0
△ 849,310
5,458,464,925
5,828,141,341
369,676,416
1,909,957,131
1,973,003,963
63,046,832
業務収入
その他収入
計
加したことによる
業務収入が計画よりも増
加したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
補助金収入が計画より増
加したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
支出
その他支出
計
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より減少したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
(単位:円)
診療事業
教育研修事業
区分
予算
決算
差額
備考
運営費交付金
1,036,000
1,036,000
0
施設整備費補助金
53,169,000
181,085,000
127,916,000
補助金収入
107,277,414
63,183,700
△ 44,093,714
12,072,606,583
11,821,399,480
△ 251,207,103
0
0
0
12,234,088,997
12,066,704,180
△ 167,384,817
10,947,965,127
11,083,624,365
135,659,238
施設整備費
157,150,600
457,139,556
299,988,956
借入金償還
138,770,000
138,770,000
0
支払利息
104,909
91,587
△ 13,322
その他支出
3,610,200
0
△ 3,610,200
11,247,600,836
11,679,625,508
432,024,672
予算
決算
差額
備考
211,598,000
211,598,000
0
0
0
0
32,000,000
30,796,000
△ 1,204,000
66,342,459
76,452,902
10,110,443
0
0
0
309,940,459
318,846,902
8,906,443
829,455,004
848,396,170
18,941,166
818,510
1,285,856
467,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830,273,514
849,682,026
19,408,512
収入
業務収入
その他収入
計
施設整備費補助金が計画
より増加したことによる
補助金収入が計画より減
少したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
業務収入が計画より増加
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
支出
業務経費
計
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
借入金償還額が計画より
FALSEしたことによる
支払利息が計画より減少
したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
28
業務経費が計画より増加
減少したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
その他支出が計画より
FALSEしたことによる
算
報
告
書
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
【国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター】
(単位:円)
研究事業
臨床研究事業
区分
予算
決算
差額
備考
予算
決算
差額
備考
収入
運営費交付金
2,167,868,000
2,301,768,000
施設整備費補助金
1,513,710,000
1,020,098,000
133,900,000
1,384,007,000
1,384,007,000
0
0
0
0
62,090,000
70,062,000
7,972,000
332,024,320
289,627,024
△ 42,397,296
0
0
0
1,778,121,320
1,743,696,024
△ 34,425,296
1,876,109,785
1,939,714,332
63,604,547
32,998,036
33,289,631
291,595
施設整備費補助金が計画
△ 493,612,000 よりも減少したことによ
る
補助金収入
補助金収入が計画より増
31,149,000
70,443,000
39,294,000
3,159,513,740
3,642,131,553
482,617,813
0
0
0
6,872,240,740
7,034,440,553
162,199,813
業務経費
4,948,195,907
5,364,158,790
415,962,883
施設整備費
498,320,268
455,617,821
△ 42,702,447
借入金償還
0
0
0
0
0
0
支払利息
0
0
0
0
0
0
11,948,750
8,364,730
△ 3,584,020
849,310
0
△ 849,310
5,458,464,925
5,828,141,341
369,676,416
1,909,957,131
1,973,003,963
63,046,832
業務収入
その他収入
計
加したことによる
業務収入が計画よりも増
加したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
補助金収入が計画より増
加したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
支出
その他支出
計
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より減少したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
(単位:円)
診療事業
教育研修事業
区分
予算
決算
差額
備考
運営費交付金
1,036,000
1,036,000
0
施設整備費補助金
53,169,000
181,085,000
127,916,000
補助金収入
107,277,414
63,183,700
△ 44,093,714
12,072,606,583
11,821,399,480
△ 251,207,103
0
0
0
12,234,088,997
12,066,704,180
△ 167,384,817
10,947,965,127
11,083,624,365
135,659,238
施設整備費
157,150,600
457,139,556
299,988,956
借入金償還
138,770,000
138,770,000
0
支払利息
104,909
91,587
△ 13,322
その他支出
3,610,200
0
△ 3,610,200
11,247,600,836
11,679,625,508
432,024,672
予算
決算
差額
備考
211,598,000
211,598,000
0
0
0
0
32,000,000
30,796,000
△ 1,204,000
66,342,459
76,452,902
10,110,443
0
0
0
309,940,459
318,846,902
8,906,443
829,455,004
848,396,170
18,941,166
818,510
1,285,856
467,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830,273,514
849,682,026
19,408,512
収入
業務収入
その他収入
計
施設整備費補助金が計画
より増加したことによる
補助金収入が計画より減
少したことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
業務収入が計画より減少
したことによる
業務収入が計画より増加
したことによる
その他収入が計画より
FALSEしたことによる
支出
業務経費
計
業務経費が計画より増加
したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
借入金償還額が計画より
FALSEしたことによる
支払利息が計画より減少
したことによる
その他支出が計画より減
少したことによる
28
業務経費が計画より増加
減少したことによる
有形固定資産取得が計画
より増加したことによる
その他支出が計画より
FALSEしたことによる