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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第31表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

26,271

97.4%

11,888

92.9%

40,480

98.2%

21,714

98.5%

18,371

97.2%

489

1.2%

96

0.4%

471

2.5%

394

1.5%

379

3.0%

(3)補助事業等収入

98

0.4%

232

1.8%

7

0.0%

108

0.5%

24

(4)その他

162

0.6%

124

1.0%

228

0.6%

132

0.6%

36

0.2%

(1)給与費

17,912

66.4%

10,079

78.8%

25,964

63.0%

13,932

63.2%

14,495

76.7%

(2)減価償却費

0.1%

436

1.6%

514

4.0%

522

1.3%

136

0.6%

211

1.1%

▲ 81

-0.3%

▲ 245

-1.9%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 2

0.0%

(4)委託費

566

2.1%

264

2.1%

982

2.4%

190

0.9%

281

1.5%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5,623

20.8%

1,783

13.9%

9,328

22.6%

3,506

15.9%

5,376

28.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

37

0.1%

12

0.1%

57

0.1%

22

0.1%

58

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

58

0.2%

174

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

355

1.3%

894

7.0%

107

0.3%

59

0.3%

27

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

26,984 100.0%

12,799 100.0%

41,205 100.0%

22,051 100.0%

18,903 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

24,846

92.1%

13,302 103.9%

36,961

89.7%

17,844

80.9%

20,447 108.2%

収支差(③=①-②)

2,138

7.9%

▲ 504

4,244

10.3%

4,207

19.1% ▲ 1,544

56

35

客体数

-3.9%

388

129

a 設備資金借入金元金償還支出

33

54

6

27

98

b 長期運営資金借入金元金償還支出

284

12

476

360

245

c その他の長期借入金償還支出

16

6

24

22

9

2,158

▲ 306

4,260

3,933

▲ 1,686

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

168

13

9

17

13

14

定員あたり収入

2,021

1,412

2,455

1,747

1,367

定員あたり支出

1,861

1,468

2,202

1,413

1,479

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4.8

3.7

5.4

5.7

5.0

3,731

2,761

4,799

2,450

2,916

-8.2%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

26,271

97.4%

25,323

97.6%

60,726

92.3%

-

-

-

-

-

-

(2)利用料収入

394

1.5%

371

1.4%

1,919

2.9%

-

-

-

-

-

-

(3)補助事業等収入

98

0.4%

60

0.2%

1,642

2.5%

-

-

-

-

-

-

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

(4)その他

162

0.6%

143

0.5%

1,447

2.2%

-

-

-

-

-

-

(1)給与費

17,912

66.4%

17,317

66.7%

35,405

53.8%

-

-

-

-

-

-

436

1.6%

426

1.6%

1,111

1.7%

-

-

-

-

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 81

-0.3%

▲ 75

-0.3%

▲ 495

-0.8%

-

-

-

-

-

-

(4)委託費

566

2.1%

560

2.2%

1,032

1.6%

-

-

-

-

-

-

(5)その他

5,623

20.8%

5,448

21.0%

17,641

26.8%

-

-

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

37

0.1%

38

0.1%

11

0.0%

-

-

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

58

0.2%

58

0.2%

69

0.1%

-

-

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

355

1.3%

281

1.1%

5,077

7.7%

-

-

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

26,984 100.0%

25,955 100.0%

65,803 100.0%

-

-

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

24,846

92.1%

23,995

92.4%

59,782

90.9%

-

-

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

2,138

7.9%

1,960

7.6%

6,021

9.1%

-

-

-

-

-

-

客体数

388

381

6

0

0

0

a 設備資金借入金元金償還支出

33

34

0

-

-

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

284

288

86

-

-

-

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

16

17

0

-

-

-

2,158

1,973

6,551

-

-

-

13

13

29

-

-

-

定員あたり収入

2,021

2,000

2,256

-

-

-

定員あたり支出

1,861

1,849

2,050

-

-

-

4.8

4.7

8.8

-

-

-

3,731

3,658

4,016

-

-

-

3級地

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

6級地

7級地

その他

26,271

97.4%

35,326

96.7%

36,199

98.2%

32,791

96.1%

44,753

98.1%

33,083

98.1%

24,279

97.3%

24,034

97.4%

11,822

96.3%

(2)利用料収入

394

1.5%

681

1.9%

408

1.1%

782

2.3%

478

1.0%

431

1.3%

491

2.0%

206

0.8%

235

1.9%

(3)補助事業等収入

98

0.4%

443

1.2%

13

0.0%

368

1.1%

93

0.2%

97

0.3%

47

0.2%

41

0.2%

14

0.1%

(4)その他

162

0.6%

65

0.2%

250

0.7%

175

0.5%

276

0.6%

52

0.2%

148

0.6%

224

0.9%

145

1.2%

(1)給与費

17,912

66.4%

23,643

64.7%

25,742

69.8%

25,305

74.2%

28,041

61.4%

23,799

70.5%

15,462

61.9%

15,293

62.0%

8,267

67.4%

436

1.6%

373

1.0%

438

1.2%

533

1.6%

729

1.6%

520

1.5%

525

2.1%

417

1.7%

268

2.2%

▲ 81

-0.3%

▲ 34

-0.1%

▲ 35

-0.1%

▲ 268

-0.8%

▲ 105

-0.2%

▲ 63

-0.2%

▲ 110

-0.4%

▲ 33

-0.1%

▲ 83

-0.7%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

566

2.1%

1,178

3.2%

749

2.0%

189

0.6%

1,154

2.5%

1,034

3.1%

286

1.1%

578

2.3%

144

1.2%

(5)その他

5,623

20.8%

9,692

26.5%

7,246

19.7%

6,372

18.7%

9,269

20.3%

6,279

18.6%

6,028

24.1%

5,298

21.5%

2,257

18.4%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

37

0.1%

5

0.0%

63

0.2%

36

0.1%

45

0.1%

56

0.2%

51

0.2%

31

0.1%

23

0.2%

(1)本部からの繰入

58

0.2%

30

0.1%

0

0.0%

3

0.0%

33

0.1%

75

0.2%

0

0.0%

162

0.7%

53

0.4%

(1)本部への繰入

355

1.3%

31

0.1%

100

0.3%

334

1.0%

1,244

2.7%

749

2.2%

236

0.9%

322

1.3%

183

1.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

26,984 100.0%

36,546 100.0%

36,869 100.0%

34,123 100.0%

45,633 100.0%

33,738 100.0%

24,964 100.0%

24,668 100.0%

12,271 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

24,846

92.1%

34,889

95.5%

34,303

93.0%

32,500

95.2%

40,378

88.5%

32,375

96.0%

22,478

90.0%

21,906

88.8%

11,059

90.1%

収支差(③=①-②)

2,138

7.9%

1,657

4.5%

2,566

7.0%

1,624

4.8%

5,255

11.5%

1,363

4.0%

2,486

10.0%

2,762

11.2%

1,211

9.9%

客体数

388

29

36

29

26

52

48

72

96

a 設備資金借入金元金償還支出

33

15

46

36

14

63

41

41

12

b 長期運営資金借入金元金償還支出

284

156

709

246

466

421

192

294

90

c その他の長期借入金償還支出

16

0

44

5

12

27

16

14

11

2,158

1,826

2,169

1,602

5,387

1,310

2,652

2,796

1,283

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

13

16

17

16

20

14

12

12

10

定員あたり収入

2,021

2,299

2,137

2,133

2,264

2,336

2,021

2,117

1,271

定員あたり支出

1,861

2,195

1,989

2,031

2,003

2,242

1,819

1,880

1,145

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4.8

6.6

5.5

4.2

5.5

5.7

3.6

3.7

4.9

3,731

3,594

4,668

6,046

5,122

4,148

4,256

4,182

1,689

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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