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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第28表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

医療法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

19,958

89.9%

13,694

90.1%

23,356

89.4%

23,920

89.2%

23,993

90.4%

(2)利用料収入

2,541

9.7%

1,859

6.9%

1,551

5.8%

1,484

6.7%

948

6.2%

(3)補助事業等収入

281

1.3%

171

1.1%

85

0.3%

697

2.6%

189

(4)その他

376

1.7%

121

0.8%

147

0.6%

321

1.2%

815

3.1%

(1)給与費

15,153

68.2%

11,739

77.2%

16,930

64.8%

17,625

65.8%

17,152

64.6%

(2)減価償却費

0.7%

623

2.8%

674

4.4%

1,572

6.0%

313

1.2%

468

1.8%

▲ 82

-0.4%

▲ 214

-1.4%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

(4)委託費

476

2.1%

504

3.3%

1,180

4.5%

245

0.9%

374

1.4%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5,127

23.1%

2,674

17.6%

4,446

17.0%

7,405

27.6%

6,852

25.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

8

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

61

0.3%

52

0.3%

127

0.5%

17

0.1%

81

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

102

0.5%

265

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

643

2.9%

1,339

8.8%

229

0.9%

51

0.2%

315

1.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,203 100.0%

15,202 100.0%

26,129 100.0%

26,804 100.0%

26,547 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

22,001

16,769 110.3%

24,485

93.7%

25,656

95.7%

25,243

95.1%

1,644

6.3%

1,149

4.3%

1,305

4.9%

99.1%

収支差(③=①-②)

202

0.9% ▲ 1,567 -10.3%

客体数

302

116

30

65

a 設備資金借入金元金償還支出

91

113

35

127

56

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

15

71

50

205

c その他の長期借入金償還支出

25

1

1

0

83

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

541

▲ 1,237

3,110

1,285

1,428

1施設・事業所あたり定員数

91

14

11

19

14

16

定員あたり収入

1,580

1,344

1,370

1,951

1,638

定員あたり支出

1,565

1,482

1,284

1,867

1,557

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

3.5

2.9

3.8

4.1

3.9

4,286

4,011

4,463

4,348

4,447

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

19,958

89.9%

18,376

90.0%

42,561

89.2%

50,930

91.9%

-

-

-

-

(2)利用料収入

1,484

6.7%

1,287

6.3%

4,149

8.7%

4,275

7.7%

-

-

-

-

281

1.3%

258

1.3%

673

1.4%

0

0.0%

-

-

-

-

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員
61人以上
80人以下

81人以上

(4)その他

376

1.7%

385

1.9%

318

0.7%

186

0.3%

-

-

-

-

(1)給与費

15,153

68.2%

14,250

69.8%

29,331

61.5%

22,127

39.9%

-

-

-

-

623

2.8%

597

2.9%

1,092

2.3%

0

0.0%

-

-

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 82

-0.4%

▲ 89

-0.4%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

(4)委託費

476

2.1%

433

2.1%

1,169

2.4%

1,269

2.3%

-

-

-

-

(5)その他

5,127

23.1%

4,829

23.7%

10,082

21.1%

8,435

15.2%

-

-

-

-

3

0.0%

1

0.0%

29

0.1%

0

0.0%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

61

0.3%

48

0.2%

256

0.5%

0

0.0%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

102

0.5%

110

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

643

2.9%

693

3.4%

8

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,203 100.0%

20,417 100.0%

47,731 100.0%

55,391 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

22,001

99.1%

20,763 101.7%

41,938

87.9%

31,831

57.5%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

202

0.9%

▲ 346

5,792

12.1%

23,560

42.5%

-

-

-

-

客体数

302

280

17

2

0

0

a 設備資金借入金元金償還支出

91

85

215

0

-

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

85

112

0

-

-

-1.7%

c その他の長期借入金償還支出

25

27

0

0

-

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

541

▲ 35

6,557

23,560

-

-

1施設・事業所あたり定員数

14

13

31

56

-

-

定員あたり収入

1,580

1,602

1,551

989

-

-

定員あたり支出

1,565

1,629

1,363

568

-

-

3.5

3.3

6.9

3.6

-

-

4,286

4,270

4,233

6,146

-

-

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

19,958

89.9%

30,499

89.3%

34,259

91.8%

22,262

88.2%

24,889

95.7%

22,106

89.5%

13,968

90.9%

14,055

90.7%

16,624

88.2%

(2)利用料収入

1,484

6.7%

1,933

5.7%

2,257

6.0%

1,376

5.5%

912

3.5%

1,517

6.1%

1,285

8.4%

961

6.2%

1,571

8.3%

(3)補助事業等収入

281

1.3%

1,500

4.4%

122

0.3%

790

3.1%

159

0.6%

377

1.5%

25

0.2%

44

0.3%

148

0.8%

(4)その他

376

1.7%

234

0.7%

91

0.2%

804

3.2%

40

0.2%

674

2.7%

57

0.4%

349

2.2%

428

2.3%

(1)給与費

15,153

68.2%

22,222

65.0%

24,479

65.6%

17,219

68.2%

21,021

80.8%

17,960

72.7%

10,839

70.5%

11,976

77.3%

11,823

62.7%

623

2.8%

451

1.3%

377

1.0%

818

3.2%

582

2.2%

751

3.0%

240

1.6%

635

4.1%

745

4.0%

▲ 82

-0.4%

▲ 47

-0.1%

▲ 5

0.0%

▲ 77

-0.3%

▲ 24

-0.1%

▲ 155

-0.6%

▲ 45

-0.3%

▲ 146

-0.9%

▲ 76

-0.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

476

2.1%

329

1.0%

667

1.8%

786

3.1%

939

3.6%

215

0.9%

560

3.6%

465

3.0%

384

2.0%

(5)その他

5,127

23.1%

9,146

26.8%

8,568

23.0%

5,851

23.2%

6,927

26.6%

7,249

29.4%

3,033

19.7%

2,740

17.7%

4,047

21.5%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

7

0.0%

(1)借入金利息

61

0.3%

91

0.3%

56

0.1%

32

0.1%

54

0.2%

84

0.3%

92

0.6%

11

0.1%

71

0.4%

(1)本部からの繰入

102

0.5%

0

0.0%

602

1.6%

0

0.0%

0

0.0%

18

0.1%

32

0.2%

86

0.6%

73

0.4%

(1)本部への繰入

643

2.9%

159

0.5%

689

1.8%

836

3.3%

0

0.0%

431

1.7%

1,303

8.5%

165

1.1%

852

4.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

22,203 100.0%

34,166 100.0%

37,331 100.0%

25,237 100.0%

26,001 100.0%

24,691 100.0%

15,368 100.0%

15,494 100.0%

18,850 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

29,499 113.5%

26,534 107.5%

16,022 104.3%

15,847 102.3%

17,847

94.7%

▲ 654

▲ 352

1,003

5.3%

22,001

99.1%

32,351

94.7%

34,830

93.3%

25,465 100.9%

収支差(③=①-②)

202

0.9%

1,814

5.3%

2,501

6.7%

▲ 228

客体数

302

a 設備資金借入金元金償還支出

91

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

c その他の長期借入金償還支出

25

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

541

1,984

1施設・事業所あたり定員数

19

-0.9% ▲ 3,499 -13.5% ▲ 1,843

29

25

13

18

98

30

15

302

14

200

37

12

0

2,436

456

▲ 3,404

-7.5%

-4.3%

-2.3%

34

30

48

104

38

48

58

146

122

426

138

11

21

46

0

72

0

3

▲ 1,433

▲ 601

▲ 31

1,501

14

17

19

14

20

13

12

12

13

定員あたり収入

1,580

1,961

1,916

1,782

1,331

1,957

1,267

1,287

1,434

定員あたり支出

1,565

1,857

1,788

1,798

1,510

2,103

1,320

1,316

1,357

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

3.5

3.8

3.1

3.7

5.4

4.0

4.0

2.9

3.3

4,286

5,784

7,994

4,669

3,921

4,490

2,694

4,100

3,542

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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