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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。

第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

事業活動費用

NPO法人

その他

12,995

96.1%

8,741

95.8%

14,356

96.0%

13,571

96.1%

11,100

97.7%

244

1.8%

169

1.9%

274

1.8%

160

1.1%

214

1.9%

(3)補助事業等収入

14

0.1%

5

0.1%

17

0.1%

3

0.0%

8

(4)その他

244

1.8%

78

0.9%

299

2.0%

382

2.7%

41

0.4%

(1)給与費

10,360

76.6%

7,773

85.2%

11,180

74.8%

10,605

75.1%

9,394

82.7%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

(2)利用料収入



営利法人

0.1%

108

0.8%

61

0.7%

133

0.9%

36

0.3%

40

0.3%

▲ 3

0.0%

▲ 17

-0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

35

0.3%

41

0.4%

27

0.2%

11

0.1%

128

1.1%

(5)その他

1,781

13.2%

852

9.3%

2,102

14.1%

1,597

11.3%

1,350

11.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

19

0.1%

3

0.0%

26

0.2%

1

0.0%

3

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

26

0.2%

130

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

286

2.1%

483

5.3%

264

1.8%

28

0.2%

64

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,523 100.0%

9,124 100.0%

14,947 100.0%

14,116 100.0%

11,362 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,585

93.1%

9,197 100.8%

13,731

91.9%

12,278

87.0%

10,978

96.6%

収支差(③=①-②)

938

6.9%

▲ 73

1,216

8.1%

1,837

13.0%

384

3.4%

客体数

452

92

313

a 設備資金借入金元金償還支出

48

5

b 長期運営資金借入金元金償還支出

49

0

c その他の長期借入金償還支出

8

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

938

1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-0.8%

22

25

55

0

153

66

65

0

11

3

0

▲ 35

1,216

1,806

270

195

163

201

208

220

69

56

74

68

52

65

56

68

59

50

3.0

3.2

2.9

2.5

3.6

3,478

2,446

3,851

4,316

2,594

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ訪問回数
9回以下

10回以上
29回以下

12,995

96.1%

369

93.3%

1,022

90.2%

2,440

94.5%

7,230

97.2%

11,009

94.9%

15,365

97.8%

39,803

96.2%

(2)利用料収入

244

1.8%

15

3.7%

31

2.7%

76

3.0%

158

2.1%

228

2.0%

251

1.6%

687

1.7%

(3)補助事業等収入

14

0.1%

4

1.1%

23

2.0%

6

0.2%

2

0.0%

6

0.0%

6

0.0%

40

0.1%

(4)その他

244

1.8%

7

1.7%

50

4.4%

59

2.3%

50

0.7%

344

3.0%

85

0.5%

731

1.8%

(1)給与費

10,360

76.6%

314

79.2%

788

69.6%

2,153

83.4%

5,598

75.2%

8,903

76.8%

12,364

78.7%

31,577

76.3%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

30回以上
49回以下

50回以上
99回以下

100回以上
199回以下

200回以上
299回以下

300回以上

108

0.8%

3

0.7%

12

1.0%

16

0.6%

42

0.6%

59

0.5%

158

1.0%

379

0.9%

▲ 3

0.0%

0

0.0%

▲ 1

-0.1%

▲ 1

0.0%

▲ 2

0.0%

▲ 6

0.0%

▲ 4

0.0%

▲ 6

0.0%

(4)委託費

35

0.3%

13

3.3%

77

6.8%

19

0.7%

9

0.1%

14

0.1%

28

0.2%

75

0.2%

(5)その他

1,781

13.2%

60

15.1%

299

26.4%

504

19.5%

925

12.4%

1,555

13.4%

1,870

11.9%

5,372

13.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

19

0.1%

0

0.1%

3

0.2%

1

0.1%

4

0.1%

7

0.1%

44

0.3%

65

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

26

0.2%

1

0.2%

8

0.7%

1

0.0%

1

0.0%

8

0.1%

7

0.0%

126

0.3%



特別費用

(1)本部への繰入

286

2.1%

1

0.3%

18

1.6%

22

0.8%

328

4.4%

323

2.8%

474

3.0%

533

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,523 100.0%

396 100.0%

1,133 100.0%

2,582 100.0%

7,441 100.0%

11,595 100.0%

15,713 100.0%

41,387 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,585

93.1%

391

98.6%

1,195 105.5%

2,713 105.1%

6,906

92.8%

10,855

93.6%

14,935

95.0%

37,995

91.8%

収支差(③=①-②)

938

6.9%

5

1.4%

▲ 62

▲ 131

535

7.2%

740

6.4%

779

5.0%

3,393

8.2%

客体数

452

a 設備資金借入金元金償還支出

48

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

49

31

c その他の長期借入金償還支出

22

-5.5%

65

-5.1%

43

86

110

44

80

12

0

12

149

30

23

70

0

150

11

36

71

8

0

4

0

18

9

0

8

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

938

▲ 23

▲ 216

▲ 147

522

703

897

3,538

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

195

5

19

39

73

150

250

642

延べ訪問回数あたり収入

69

79

60

66

102

77

63

64

延べ訪問回数あたり支出

65

77

63

69

95

72

60

3.0

1.8

1.3

2.0

1.9

3.4

3.8

5.2

3,478

170

619

1,085

2,995

2,621

3,289

6,047

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

59

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

12,995

96.1%

10,045

96.8%

13,436

95.6%

38,907

97.6%

10,220

97.3%

13,229

97.6%

10,190

94.6%

10,298

95.0%

9,647

94.5%

(2)利用料収入

244

1.8%

215

2.1%

258

1.8%

722

1.8%

215

2.0%

212

1.6%

226

2.1%

202

1.9%

170

1.7%

(3)補助事業等収入

14

0.1%

10

0.1%

2

0.0%

9

0.0%

10

0.1%

27

0.2%

16

0.1%

11

0.1%

15

0.1%

(4)その他

244

1.8%

103

1.0%

356

2.5%

227

0.6%

61

0.6%

82

0.6%

337

3.1%

160

1.5%

363

3.6%

(1)給与費

77.4%

10,360

76.6%

8,292

79.9%

11,913

84.8%

29,206

73.3%

7,838

74.6%

10,297

76.0%

7,937

73.7%

8,236

76.0%

7,893

(2)減価償却費

108

0.8%

90

0.9%

37

0.3%

339

0.9%

60

0.6%

68

0.5%

42

0.4%

98

0.9%

134

1.3%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 3

0.0%

▲ 3

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

▲ 3

0.0%

▲ 9

-0.1%

(4)委託費

35

0.3%

49

0.5%

21

0.2%

26

0.1%

34

0.3%

29

0.2%

33

0.3%

42

0.4%

37

0.4%

(5)その他

1,781

13.2%

1,593

15.3%

1,164

8.3%

5,203

13.1%

1,816

17.3%

1,674

12.4%

1,608

14.9%

1,363

12.6%

1,449

14.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

19

0.1%

18

0.2%

2

0.0%

87

0.2%

3

0.0%

6

0.0%

8

0.1%

23

0.2%

18

0.2%

(1)本部からの繰入

26

0.2%

8

0.1%

2

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

166

1.5%

10

0.1%

(1)本部への繰入

286

2.1%

198

1.9%

433

3.1%

295

0.7%

437

4.2%

277

2.0%

138

1.3%

294

2.7%

279

2.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,523 100.0%

10,381 100.0%

14,053 100.0%

39,866 100.0%

10,507 100.0%

13,555 100.0%

10,769 100.0%

10,837 100.0%

10,205 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,585

93.1%

10,237

98.6%

13,569

96.6%

35,156

88.2%

10,187

96.9%

12,350

91.1%

9,767

90.7%

10,053

92.8%

9,802

96.1%

収支差(③=①-②)

938

6.9%

144

1.4%

484

3.4%

4,710

11.8%

321

3.1%

1,205

8.9%

1,001

9.3%

784

7.2%

403

3.9%

客体数

452

38

47

a 設備資金借入金元金償還支出

48

163

b 長期運営資金借入金元金償還支出

49

92

c その他の長期借入金償還支出

35

29

60

48

59

136

0

0

1

95

21

6

93

32

59

35

41

54

42

50

8

0

1

0

0

28

0

3

11

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

938

▲ 23

518

4,954

324

1,198

896

802

408

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

195

184

189

419

123

213

169

154

177

延べ訪問回数あたり収入

69

56

74

95

85

64

64

70

58

延べ訪問回数あたり支出

65

56

72

84

83

58

58

65

55

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

3.0

2.0

3.4

3.8

2.6

2.4

2.8

3.1

3.2

3,478

4,115

3,527

7,770

3,042

4,210

2,796

2,654

2,470

サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

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