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健康保険組合 予算編成状況について-8年度予算早期集計結果と今後の財政見通し- (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.kenporen.com/press/2026-04-28-08-48.shtml |
| 出典情報 | 令和8年度健保組合予算早期集計結果の概要(4/28)《健康保険組合連合会》 |
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【参考④】経常収支差引額及び保険料率引き上げ組合数の推移
経常収支差引額及び保険料率引き上げ組合数の推移
(組合数)
(収支差引額:億円)
決算
予算
8,000
800
570
609
経常収支差引額
565
保険料率引き上げ組合数
6,000
600
417
387
4,000
400
313
212
228
206
204
169
2,000
109
140
105
132
147
147
101
84
200
145
0
0
634
▲1,154
-2,000
-4,000
1,279
▲2,973
▲3,189
-8,000
3,052
2,958
▲847
経常収支差引額
設定保険料率
(億円)
引き上げ組合数 引き下げ組合数
▲1,365
2,498
109
89
2,958
105
90
3年度
▲847
84
62
▲2,890
▲3,764
4年度
1,368
140
107
5年度決算
▲1,365
132
104
6年度決算見込
145
147
70
7年度予算
▲3,764
147
72
8年度予算早期
▲2,890
101
202
平成
20年度
2,498
1,368
2年度
▲3,497
▲5,234
1,351
令和元年度決算
▲4,156
-6,000
2,376
令和
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
29年
30年
元年度
2年
3年
決算
4年
5年
6年
7年
8年
決算
決算見込
予算
予算早期
注)令和8年度の料率引き上げ組合数は、7年度-8年度両年度にわたり報告のあった1,360組合に基づく数値である。
National Federation of Health Insurance Societies(KEMPOREN)
10
経常収支差引額及び保険料率引き上げ組合数の推移
(組合数)
(収支差引額:億円)
決算
予算
8,000
800
570
609
経常収支差引額
565
保険料率引き上げ組合数
6,000
600
417
387
4,000
400
313
212
228
206
204
169
2,000
109
140
105
132
147
147
101
84
200
145
0
0
634
▲1,154
-2,000
-4,000
1,279
▲2,973
▲3,189
-8,000
3,052
2,958
▲847
経常収支差引額
設定保険料率
(億円)
引き上げ組合数 引き下げ組合数
▲1,365
2,498
109
89
2,958
105
90
3年度
▲847
84
62
▲2,890
▲3,764
4年度
1,368
140
107
5年度決算
▲1,365
132
104
6年度決算見込
145
147
70
7年度予算
▲3,764
147
72
8年度予算早期
▲2,890
101
202
平成
20年度
2,498
1,368
2年度
▲3,497
▲5,234
1,351
令和元年度決算
▲4,156
-6,000
2,376
令和
21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
29年
30年
元年度
2年
3年
決算
4年
5年
6年
7年
8年
決算
決算見込
予算
予算早期
注)令和8年度の料率引き上げ組合数は、7年度-8年度両年度にわたり報告のあった1,360組合に基づく数値である。
National Federation of Health Insurance Societies(KEMPOREN)
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