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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第10表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

10,896

94.3%

7,767

94.1%

11,841

94.6%

13,093

93.4%

11,212

97.1%

267

2.1%

335

2.4%

271

2.3%

271

2.3%

229

2.8%

(3)補助事業等収入

84

0.7%

117

1.4%

59

0.5%

95

0.7%

66

(4)その他

293

2.5%

86

1.0%

355

2.8%

497

3.5%

0

0.0%

(1)給与費

8,423

72.9%

6,537

79.2%

8,576

68.5%

10,984

78.3%

6,901

59.8%

(2)減価償却費

0.6%

169

1.5%

99

1.2%

228

1.8%

147

1.0%

123

1.1%

▲ 12

-0.1%

▲ 42

-0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

72

0.6%

97

1.2%

24

0.2%

74

0.5%

438

3.8%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1,766

15.3%

706

8.6%

2,290

18.3%

2,196

15.7%

1,152

10.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

15

0.1%

1

0.0%

31

0.2%

2

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

16

0.1%

55

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

119

1.0%

349

4.2%

10

0.1%

62

0.4%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

11,559 100.0%

8,255 100.0%

12,522 100.0%

14,020 100.0%

11,549 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

10,552

91.3%

7,747

93.8%

11,159

89.1%

13,464

96.0%

8,615

74.6%

収支差(③=①-②)

1,007

8.7%

508

6.2%

1,364

10.9%

556

4.0%

2,934

25.4%

客体数

334

97

154

a 設備資金借入金元金償還支出

72

17

b 長期運営資金借入金元金償還支出

70

2

c その他の長期借入金償還支出

9

0

1,014

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

70

13

128

4

178

133

24

16

5

0

546

1,315

670

2,783

97

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

105

72

119

126

77

延べ訪問回数あたり収入

110

115

105

111

150

延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

100

108

93

107

112

2.7

3.1

2.5

2.5

3.2

3,118

2,100

3,407

4,449

2,167

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
延べ訪問回数
全体




事業活動収益

事業活動費用

9回以下

10回以上
29回以下

30回以上
49回以下

50回以上
99回以下

100回以上
199回以下

200回以上
299回以下

300回以上

10,896

94.3%

833

92.2%

2,693

94.3%

6,302

94.5%

9,838

94.6%

17,727

94.2%

19,605

92.9%

45,473

94.6%

(2)利用料収入

271

2.3%

40

4.4%

72

2.5%

174

2.6%

232

2.2%

423

2.2%

655

3.1%

982

2.0%

(3)補助事業等収入

84

0.7%

1

0.1%

10

0.4%

39

0.6%

155

1.5%

113

0.6%

78

0.4%

326

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.7%

(4)その他

293

2.5%

28

3.1%

64

2.2%

147

2.2%

162

1.6%

503

2.7%

712

3.4%

1,285

2.7%

(1)給与費

8,423

72.9%

689

76.2%

2,217

77.6%

4,911

73.7%

8,001

77.0%

14,519

77.2%

15,749

74.6%

32,263

67.1%

169

1.5%

7

0.8%

34

1.2%

75

1.1%

266

2.6%

310

1.6%

298

1.4%

504

1.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 12

-0.1%

0

0.0%

▲ 5

-0.2%

▲ 6

-0.1%

▲ 38

-0.4%

▲ 12

-0.1%

▲ 36

-0.2%

0

(4)委託費

72

0.6%

5

0.5%

31

1.1%

35

0.5%

54

0.5%

290

1.5%

106

0.5%

48

0.1%

(5)その他

1,766

15.3%

123

13.6%

359

12.6%

957

14.4%

2,004

19.3%

2,758

14.7%

2,045

9.7%

7,850

16.3%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

15

0.1%

2

0.2%

3

0.1%

16

0.2%

14

0.1%

21

0.1%

7

0.0%

68

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

16

0.1%

2

0.2%

17

0.6%

7

0.1%

9

0.1%

45

0.2%

52

0.2%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

119

1.0%

7

0.8%

7

0.3%

167

2.5%

166

1.6%

293

1.6%

450

2.1%

8

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

11,559 100.0%

904 100.0%

2,856 100.0%

6,668 100.0%

10,395 100.0%

18,811 100.0%

21,102 100.0%

48,065 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

10,552

91.3%

833

92.1%

2,647

92.7%

6,157

92.3%

10,468 100.7%

18,179

96.6%

18,619

88.2%

40,740

84.8%

収支差(③=①-②)

1,007

8.7%

71

7.9%

209

7.3%

512

7.7%

▲ 72

632

3.4%

2,483

11.8%

7,325

15.2%

客体数

334

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

69

74

36

72

9

24

0

70

24

36

35

-0.7%

57

46

21

30

2

85

101

500

87

121

139

151

9

2

1

4

10

15

0

38

1,014

44

177

542

56

709

2,505

7,140
556

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

105

5

18

39

70

138

235

延べ訪問回数あたり収入

110

189

156

170

149

136

90

延べ訪問回数あたり支出

100

174

145

157

150

132

79

73

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

2.7

1.8

2.2

3.2

2.3

2.6

2.8

6.0

3,118

386

1,012

1,514

3,451

5,517

5,625

5,380

サービス換算職員数あたり給与費

86

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

10,896

94.3%

15,711

95.2%

12,514

94.9%

13,086

94.8%

13,079

92.1%

13,016

92.9%

13,035

93.5%

8,350

95.7%

7,131

95.0%

(2)利用料収入

271

2.3%

288

1.7%

283

2.1%

299

2.2%

180

1.3%

320

2.3%

375

2.7%

251

2.9%

202

2.7%

(3)補助事業等収入

84

0.7%

496

3.0%

122

0.9%

64

0.5%

41

0.3%

67

0.5%

74

0.5%

19

0.2%

76

1.0%

(4)その他

293

2.5%

14

0.1%

261

2.0%

355

2.6%

894

6.3%

559

4.0%

459

3.3%

100

1.1%

64

0.9%

(1)給与費

8,423

72.9%

11,578

70.1%

10,410

79.0%

9,698

70.2%

10,877

76.6%

10,117

72.2%

8,493

60.9%

7,147

81.9%

5,524

73.6%

169

1.5%

69

0.4%

138

1.0%

339

2.5%

279

2.0%

180

1.3%

149

1.1%

185

2.1%

95

1.3%

▲ 12

-0.1%

▲ 31

-0.2%

▲ 0

0.0%

▲ 3

0.0%

0

0.0%

▲ 4

0.0%

▲ 10

-0.1%

▲ 8

-0.1%

▲ 31

-0.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

72

0.6%

81

0.5%

76

0.6%

5

0.0%

110

0.8%

5

0.0%

188

1.4%

111

1.3%

34

0.4%

(5)その他

1,766

15.3%

2,370

14.4%

1,720

13.0%

2,164

15.7%

2,621

18.5%

2,870

20.5%

1,654

11.9%

1,318

15.1%

1,042

13.9%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

15

0.1%

6

0.0%

25

0.2%

33

0.2%

59

0.4%

18

0.1%

6

0.0%

3

0.0%

3

0.0%

(1)本部からの繰入

16

0.1%

1

0.0%

2

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

54

0.4%

3

0.0%

4

0.0%

30

0.4%

(1)本部への繰入

119

1.0%

34

0.2%

97

0.7%

73

0.5%

0

0.0%

159

1.1%

61

0.4%

211

2.4%

139

1.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

11,559 100.0%

16,511 100.0%

13,184 100.0%

13,806 100.0%

14,193 100.0%

14,016 100.0%

13,945 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

10,552

91.3%

14,106

85.4%

12,466

94.6%

12,308

89.2%

13,946

98.3%

13,345

95.2%

10,542

収支差(③=①-②)

1,007

8.7%

2,404

14.6%

718

5.4%

1,497

10.8%

247

1.7%

671

4.8%

3,404

客体数

334

13

43

34

a 設備資金借入金元金償還支出

72

0

21

442

b 長期運営資金借入金元金償還支出

70

0

33

76

c その他の長期借入金償還支出

9

0

6

10

37

1,014

2,442

796

1,304

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

105

109

117

延べ訪問回数あたり収入

110

151

112

延べ訪問回数あたり支出

100

129

106

88

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

2.7

3.1

3.3

2.1

3,118

3,724

3,203

4,611

3,541

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

サービス換算職員数あたり給与費

21

8,724 100.0%

7,504 100.0%

75.6%

8,967 102.8%

6,805

90.7%

24.4%

▲ 243

699

9.3%

-2.8%

45

43

56

79

3

8

56

34

41

419

39

46

75

36

12

1

3

10

67

788

3,439

▲ 177

676

140

150

135

97

74

81

99

95

104

143

118

93

99

108

122

84

3.1

2.9

2.6

2.3

2.7

3,544

3,223

3,103

2,019

※無回答の施設・事業所は含まれない。

4

92