よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第82表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

110,999

地方公共団体
96.2% 109,618

社会福祉法人
(社協を含む)

95.2% 110,201

1.1%

2,151

1.9%

1,195

1.0%

1,974

0.9%

457

0.4%

1,052

0.9%

342

0.3%

4,024

1.7%

1.1%

354

1,351

1.2%

1,767

1.5%

1,301

(1)給与費

73,958

64.1%

80,907

70.2%

70,913

8,434

7.3%

73

0.1%

9,423

8.2%

0.0% ▲ 2,039

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

97.2%

1,318

(4)その他
(2)減価償却費

その他

96.3% 224,115

0.2%

62.0% 309,865 134.5%
29,392

12.8%

▲ 1,774

-1.5%

0

-1.8%

0

0.0%

(4)委託費

5,665

4.9%

5,333

4.6%

5,500

4.8%

29,732

12.9%

(5)その他

21,856

18.9%

24,692

21.4%

21,117

18.5%

60,721

26.3%

3

0.0%

1

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

84

0.1%

1

0.0%

97

0.1%

0

0.0%

(1)本部からの繰入

1,262

1.1%

593

0.5%

1,366

1.2%

0

0.0%

(1)本部への繰入

1,875

1.6%

1,281

1.1%

1,975

1.7%

0

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

115,389 100.0% 115,181 100.0% 114,408 100.0% 230,467 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

110,097

収支差(③=①-②)

5,292

客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

95.4% 112,287
4.6%

97.5% 106,986

2,894

2.5%

93.5% 429,710 186.5%

7,422

6.5%

▲ 199,243

131

16

114

1

622

325

670

0

34

0

39

0

0

0

0

0

11,294

2,642

14,098

▲ 169,851

32

39

31

定員あたり収入

3,616

2,958

3,698

7,682

定員あたり支出

3,450

2,884

3,458

14,324

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-86.5%

30

15

22

14

8

4,992

3,633

5,063

40,772

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
10人以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

96.2%

41,417

97.5%

90,390

1,318

1.1%

802

1.9%

1,042

1.1%

1,387

1.1%

457

0.4%

127

0.3%

226

0.2%

432

0.3%

(4)その他

1,351

1.2%

117

0.3%

659

0.7%

2,317

(1)給与費

73,958

64.1%

30,252

71.2%

59,277

63.9%

8,434

7.3%

4,776

11.2%

9,325

10.1%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

21人以上
30人以下

110,999

(2)利用料収益



11人以上
20人以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-3.5% ▲ 1,527

51人以上
60人以下

96.4%

93,708

1,896

1.2%

1,179

1.2%

971

0.8%

585

0.4%

596

0.6%

3

0.0%

1.8%

1,544

1.0%

642

0.7%

412

0.4%

82,716

64.0%

98,965

64.6%

61,075

63.5%

69,805

7,046

5.5%

13,563

8.9%

6,645

6.9%

9,039

-1.6% ▲ 1,789

94.8% 147,646

41人以上
50人以下

-1.4% ▲ 2,578

-1.7% ▲ 1,414

97.5% 114,502

-1.5% ▲ 1,794

61人以上
70人以下

98.5% 214,726

71人以上
80人以下

81人以上

98.2%

-

- 107,049

1,870

0.9%

-

-

2,921

909

0.4%

-

-

7,804

1,183

0.5%

-

-

590

0.5%

60.0% 143,346

65.5%

-

-

68,836

58.2%

13,865

6.3%

-

-

0

-1.5% ▲ 2,703

7.8%

90.4%
2.5%
6.6%

0.0%

-1.2%

-

-

0

0.0%

(4)委託費

5,665

4.9%

2,199

5.2%

4,339

4.7%

5,820

4.5%

8,665

5.7%

2,404

2.5%

9,334

8.0%

15,551

7.1%

-

-

22,600

19.1%

(5)その他

21,856

18.9%

6,796

16.0%

15,966

17.2%

24,031

18.6%

29,856

19.5%

18,077

18.8%

27,348

23.5%

53,801

24.6%

-

-

26,622

22.5%

▲ 1,774

-1.5% ▲ 1,472

97.5% 122,542

31人以上
40人以下



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

11

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

-

-

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

84

0.1%

10

0.0%

61

0.1%

130

0.1%

115

0.1%

33

0.0%

32

0.0%

31

0.0%

-

-

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1,262

1.1%

6

0.0%

392

0.4%

2,582

2.0%

1,538

1.0%

1

0.0%

362

0.3%

0

0.0%

-

-

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,875

1.6%

635

1.5%

1,554

1.7%

2,564

2.0%

3,008

2.0%

577

0.6%

344

0.3%

1,520

0.7%

-

-

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

115,389 100.0%

42,470 100.0%

92,710 100.0% 129,263 100.0% 153,219 100.0%

96,126 100.0% 116,252 100.0% 218,689 100.0%

-

- 118,364 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

110,097

95.4%

43,196 101.7%

88,995

98.9%

87,397

-

- 118,058

5,292

4.6%

1.1%

8,729

-

-

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

▲ 726

-1.7%

96.0% 120,518

3,715

4.0%

93.2% 151,594

8,745

6.8%

1,625

90.9% 114,108
9.1%

98.2% 225,411 103.1%

2,144

1.8% ▲ 6,722

131

9

30

48

18

17

5

3

-3.1%

0

306
1

622

30

251

412

2,543

403

163

177

-

0

34

0

0

94

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

11,294

2,548

11,262

13,497

10,068

13,558

9,226

4,263

-

306

0

32

9

19

29

39

49

59

68

-

100

定員あたり収入

3,616

4,838

4,812

4,429

3,963

1,974

1,970

3,232

-

1,184

定員あたり支出

3,450

4,921

4,619

4,129

3,921

1,794

1,934

3,331

-

1,181

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

15

8

10

15

15

21

14

39

-

60

4,992

3,862

5,880

5,698

6,789

2,893

4,940

3,660

-

1,151

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

110,999

1級地
96.2% 248,294

1,318

1.1%

2級地

3級地

96.8%

44,310

92.9% 189,877

3,615

1.4%

398

0.8%

4級地

5級地

95.2%

83,091

91.5% 119,758

2,372

1.2%

1,239

1.4%

6級地

92.7% 101,221

7級地

96.7% 132,954

その他

97.5% 105,553

1,952

1.5%

1,110

1.1%

1,434

1.1%

1,172

97.2%
1.1%

457

0.4%

0

0.0%

1,114

2.3%

4

0.0%

1,706

1.9%

364

0.3%

891

0.9%

512

0.4%

183

(4)その他

1,351

1.2%

4,252

1.7%

565

1.2%

589

0.3%

4,761

5.2%

4,123

3.2%

250

0.2%

601

0.4%

1,002

0.9%

(1)給与費

73,958

64.1% 153,996

60.0%

29,994

62.9% 115,490

57.9%

63,250

69.7%

78,088

60.4%

89,162

85.2%

85,337

62.6%

67,229

61.9%

7.8%

8,558

4.0%

8,217

7.8%

12,210

9.0%

8,528

7.9%

-1.4% ▲ 1,132

-1.6% ▲ 1,966

-1.8%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

8,434
▲ 1,774

7.3%

0

0.0%

1,651

9.4%

5,123

-1.5% ▲ 4,530

-1.8%

▲ 442

-1.2%

▲ 952

7.4%

1,606

3.4%

8,701

4.4%

2,859

3.1%

6,843

5.3%

7,405

7.1%

6,875

5.0%

4,859

4.5%

32,329

12.6%

13,954

29.3%

36,805

18.5%

21,000

23.1%

22,361

17.3%

22,543

21.5%

25,294

18.5%

20,008

18.4%

38

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

4

0.0%

(4)委託費

5,665

4.9%

18,872

(5)その他

21,856

18.9%

3

0.0%

3.5%

15,466

0.2%

-0.9% ▲ 2,890

-0.7% ▲ 1,341

-1.3% ▲ 2,213



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

84

0.1%

1,868

0.7%

4

0.0%

65

0.0%

137

0.2%

136

0.1%

65

0.1%

97

0.1%

25

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1,262

1.1%

294

0.1%

1,298

2.7%

6,616

3.3%

11

0.0%

3,052

2.4%

1,210

1.2%

913

0.7%

682

0.6%



特別費用

(1)本部への繰入

1,875

1.6%

0

0.0%

736

1.5%

1,417

0.7%

2,458

2.7%

5,452

4.2%

361

0.3%

1,346

1.0%

1,891

1.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

115,389 100.0% 256,492 100.0%

47,685 100.0% 199,459 100.0%

90,810 100.0% 129,248 100.0% 104,683 100.0% 136,414 100.0% 108,596 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

110,097

79.0%

47,503

97,130 107.0% 117,050

21.0%

182

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

5,292

95.4% 202,534
4.6%

53,958

99.6% 175,053
0.4%

87.8%

-7.0%

12,198

90.6% 126,410 120.8% 128,947
9.4% ▲ 21,727 -20.8%

7,468

94.5% 100,574

24,406

12.2% ▲ 6,320

131

2

9

6

7

12

14

19

5.5%

8,022
62

622

178

59

438

567

442

68

569

919

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,294

49,251

1,332

36,544

538

15,927

▲ 14,920

16,896

13,593

72

32

30

43

35

29

36

31

39

27

定員あたり収入

3,616

8,550

1,106

5,781

3,101

3,565

3,361

3,470

3,956

定員あたり支出

3,450

6,751

1,102

5,074

3,317

3,229

4,059

3,280

3,664

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

15

21

17

16

14

19

13

19

13

4,992

7,333

1,803

7,286

4,380

4,123

6,954

4,378

5,272

※無回答の施設・事業所は含まれない。

54

92.6%
7.4%

99.7%
0.3%