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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第19表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

医療法人

NPO法人

その他

13,311

90.1%

12,589

89.4%

11,175

88.2%

19,647

92.1%

16,620

93.7%

1,126

7.6%

1,144

8.1%

1,423

11.2%

1,278

6.0%

793

4.5%

82

0.6%

85

0.6%

4

0.0%

27

0.1%

113

0.6%

(4)その他

112

0.8%

86

0.6%

66

0.5%

369

1.7%

203

1.1%

(1)給与費

10,632

72.0%

10,180

72.3%

9,099

71.8%

15,433

72.4%

12,349

69.6%

615

4.2%

606

4.3%

1,036

8.2%

702

3.3%

477

2.7%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 165

-1.1%

▲ 205

-1.5%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

(4)委託費

445

3.0%

497

3.5%

538

4.2%

74

0.3%

190

1.1%

(5)その他

2,378

16.1%

2,116

15.0%

1,586

12.5%

5,143

24.1%

3,346

18.9%

2

0.0%

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

11

0.1%

40

0.2%
0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

6

0.0%

30

0.2%

9

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

144

1.0%

179

1.3%

0

0.0%

0

0.0%

1



特別費用

(1)本部への繰入

383

2.6%

463

3.3%

0

0.0%

0

0.0%

95

0.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,777 100.0%

14,083 100.0%

12,669 100.0%

21,323 100.0%

17,742 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

14,300

96.8%

13,665

97.0%

12,289

97.0%

21,360 100.2%

16,496

93.0%

収支差(③=①-②)

477

3.2%

419

3.0%

380

3.0%

1,246

7.0%

客体数

325

262

13

17

33

149

100

935

279

160

33

6

1

82

233

6

3

0

9

36

739

711

480

294

1,293

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

▲ 38

-0.2%

9

10

7

5

6

定員あたり収入

1,666

1,473

1,771

4,647

2,842

定員あたり支出

1,613

1,429

1,718

4,655

2,643

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

7

8

3

2

6

1,498

1,319

3,258

6,859

2,017

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

61人以上
80人以下

81人以上

90.1%

12,735

89.7%

20,091

92.1%

18,737

93.8%

31,923

95.5%

18,409

89.1%

1,126

7.6%

1,116

7.9%

1,258

5.8%

1,126

5.6%

1,059

3.2%

1,936

9.4%

82

0.6%

75

0.5%

309

1.4%

1

0.0%

408

1.2%

14

(4)その他

112

0.8%

113

0.8%

97

0.4%

86

0.4%

24

0.1%

300

1.5%

(1)給与費

10,632

72.0%

10,315

72.7%

14,639

67.1%

12,536

62.8%

25,108

75.1%

9,665

46.8%

615

4.2%

588

4.1%

1,226

5.6%

1,305

6.5%

420

1.3%

590

2.9%
-1.8%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

41人以上
60人以下

13,311

(2)利用料収益



20人以下

21人以上
40人以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.1%

▲ 165

-1.1%

▲ 169

-1.2%

▲ 14

-0.1%

▲ 55

-0.3%

▲ 193

-0.6%

▲ 371

(4)委託費

445

3.0%

420

3.0%

158

0.7%

490

2.5%

2,340

7.0%

1,083

5.2%

(5)その他

2,378

16.1%

2,248

15.8%

3,990

18.3%

5,143

25.7%

4,805

14.4%

2,112

10.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

9

0.1%

24

0.1%

78

0.4%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

144

1.0%

152

1.1%

60

0.3%

24

0.1%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

383

2.6%

352

2.5%

79

0.4%

1,639

8.2%

97

0.3%

1,697

8.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,777 100.0%

14,192 100.0%

21,816 100.0%

19,973 100.0%

33,414 100.0%

20,660 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

21,137 105.8%

32,575

97.5%

14,776

71.5%

839

2.5%

5,884

28.5%

14,300

96.8%

13,764

97.0%

20,101

収支差(③=①-②)

477

3.2%

428

3.0%

1,715

7.9% ▲ 1,164

客体数

325

304

7

7

4

3

149

153

6

292

2

0

33

35

0

0

0

6

7

0

0

0

0

739

653

2,921

▲ 206

1,063

6,102

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

92.1%

-5.8%

0

9

5

29

53

71

134

定員あたり収入

1,666

2,662

752

377

471

154

定員あたり支出

1,613

2,581

693

399

459

110

7

7

2

16

13

7

1,498

1,500

6,160

796

1,958

1,324

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

13,311

90.1%

12,603

91.1%

18,589

89.7%

19,661

88.6%

24,711

90.1%

18,094

86.0%

15,060

91.8%

12,997

91.5%

9,856

90.3%

1,126

7.6%

1,174

8.5%

1,131

5.5%

1,832

8.3%

2,123

7.7%

1,363

6.5%

1,221

7.4%

1,037

7.3%

898

8.2%

82

0.6%

1

0.0%

0

0.0%

552

2.5%

152

0.6%

239

1.1%

49

0.3%

50

0.4%

23

(4)その他

112

0.8%

59

0.4%

320

1.5%

135

0.6%

334

1.2%

177

0.8%

77

0.5%

78

0.6%

82

0.8%

(1)給与費

10,632

72.0%

10,261

74.1%

18,383

88.7%

16,055

72.4%

20,485

74.7%

16,785

79.8%

11,519

70.2%

9,460

66.6%

7,573

69.4%

(2)減価償却費

0.2%

615

4.2%

468

3.4%

1,046

5.1%

454

2.0%

894

3.3%

1,274

6.1%

425

2.6%

715

5.0%

484

4.4%

▲ 165

-1.1%

▲ 252

-1.8%

▲ 124

-0.6%

▲ 187

-0.8%

▲ 77

-0.3%

▲ 257

-1.2%

▲ 178

-1.1%

▲ 148

-1.0%

▲ 160

-1.5%

(4)委託費

445

3.0%

748

5.4%

974

4.7%

697

3.1%

830

3.0%

521

2.5%

739

4.5%

328

2.3%

280

2.6%

(5)その他

2,378

16.1%

1,331

9.6%

2,349

11.3%

4,531

20.4%

4,029

14.7%

5,676

27.0%

2,830

17.2%

1,916

13.5%

1,539

14.1%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

15

0.1%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

4

0.0%

50

0.2%

18

0.1%

60

0.2%

6

0.0%

3

0.0%

10

0.1%

5

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

144

1.0%

2

0.0%

681

3.3%

1

0.0%

112

0.4%

1,151

5.5%

0

0.0%

36

0.3%

50

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

383

2.6%

20

0.1%

256

1.2%

223

1.0%

933

3.4%

1,668

7.9%

144

0.9%

90

0.6%

328

3.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,777 100.0%

13,840 100.0%

20,722 100.0%

22,181 100.0%

27,435 100.0%

21,039 100.0%

16,407 100.0%

14,199 100.0%

10,909 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

14,300

96.8%

12,580

22,935 110.7%

21,791

98.2%

27,155

25,674 122.0%

15,481

94.4%

12,371

87.1%

10,047

92.1%

収支差(③=①-②)

477

3.2%

1,260

9.1% ▲ 2,213 -10.7%

390

1.8%

280

1.0% ▲ 4,635 -22.0%

926

5.6%

1,828

12.9%

863

7.9%

客体数

325

8

11

18

18

149

24

200

67

33

0

5

0

6

0

0

0

739

1,452

▲ 1,496

590

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

90.9%

99.0%

24

36

56

154

269

83

56

195

163

67

279

0

27

66

0

0

0

6

696

▲ 3,980

1,116

2,173

1,009

8

9

6

10

4

6

7

9

12

9

定員あたり収入

1,666

2,171

2,072

5,253

4,489

2,970

1,790

1,196

1,226

定員あたり支出

1,613

1,973

2,294

5,161

4,443

3,625

1,689

1,042

1,129

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

7

13

19

5

4

6

7

7

7

1,498

813

989

3,162

5,422

2,635

1,623

1,351

1,118

※無回答の施設・事業所は含まれない。

33