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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第73表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

31,254

94.3%

29,164

93.5%

33,115

94.2%

31,379

95.5%

25,274

93.8%

1,063

3.2%

1,002

3.2%

1,170

3.3%

977

3.0%

784

2.9%

53

0.2%

102

0.3%

27

0.1%

77

0.2%

70

0.3%

(4)その他

648

2.0%

193

0.6%

825

2.3%

422

1.3%

827

3.1%

(1)給与費

23,875

72.0%

23,472

75.3%

25,023

71.2%

23,977

73.0%

18,895

70.1%

850

2.6%

1,242

4.0%

854

2.4%

668

2.0%

568

2.1%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 37

-0.1%

▲ 229

-0.7%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

(4)委託費

313

0.9%

621

2.0%

196

0.6%

486

1.5%

147

0.5%

(5)その他

5,952

18.0%

4,222

13.5%

6,599

18.8%

5,933

18.1%

5,396

20.0%

5

0.0%

0

0.0%

6

0.0%

8

0.0%

1

0.0%

75

0.2%

114

0.3%

15

0.1%
0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

67

0.2%

20

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

117

0.4%

722

2.3%

0

0.0%

0

0.0%

0



特別費用

(1)本部への繰入

195

0.6%

585

1.9%

61

0.2%

14

0.0%

562

2.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,140 100.0%

31,183 100.0%

35,143 100.0%

32,862 100.0%

26,956 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,215

94.2%

29,934

96.0%

32,809

93.4%

31,192

94.9%

25,583

94.9%

1,925

5.8%

1,249

4.0%

2,334

6.6%

1,670

5.1%

1,373

5.1%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

314

51

169

58

36

169

194

140

267

113

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

8

106

63

131

c その他の長期借入金償還支出

36

0

26

31

144

2,448

2,061

2,917

1,977

1,553

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

11

11

11

10

10

定員あたり収入

3,151

2,945

3,294

3,159

2,726

定員あたり支出

2,968

2,827

3,075

2,998

2,587

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

4

5

5

4

5,152

6,171

5,236

4,364

4,931

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第74表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
10人以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

94.3%

30,563

94.3%

41,556

94.7%

33,284

94.6%

1,063

3.2%

1,027

3.2%

1,533

3.5%

1,442

4.1%

53

0.2%

55

0.2%

43

0.1%

0

(4)その他

648

2.0%

656

2.0%

633

1.4%

229

0.7%

(1)給与費

23,875

72.0%

23,232

71.7%

33,206

75.7%

26,033

74.0%

850

2.6%

776

2.4%

2,125

4.8%

744

2.1%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

21人以上

31,254

(2)利用料収益



11人以上
20人以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.0%

▲ 37

-0.1%

▲ 34

-0.1%

▲ 105

-0.2%

0

(4)委託費

313

0.9%

301

0.9%

587

1.3%

0

0.0%

(5)その他

5,952

18.0%

5,851

18.0%

7,558

17.2%

7,148

20.3%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

5

0.0%

4

0.0%

14

0.0%

9

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

67

0.2%

49

0.2%

367

0.8%

18

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

117

0.4%

116

0.4%

115

0.3%

236

0.7%



特別費用

(1)本部への繰入

195

0.6%

196

0.6%

226

0.5%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,140 100.0%

32,422 100.0%

43,893 100.0%

35,201 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,215

94.2%

30,372

93.7%

43,962 100.2%

33,942

96.4%

1,925

5.8%

2,050

6.3%

1,259

3.6%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

▲ 70

-0.2%

314

291

18

4
0

169

175

131

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

84

123

c その他の長期借入金償還支出

36

21

288

0

2,448

2,513

1,408

2,003

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

0

11

10

19

36

定員あたり収入

3,151

3,352

2,358

992

定員あたり支出

2,968

3,140

2,362

956

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

5

5

5

5,152

5,072

6,372

4,843

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第75表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

31,254

94.3%

33,887

94.6%

24,655

95.0%

36,065

92.8%

37,541

93.1%

34,009

94.1%

32,884

94.6%

28,374

94.3%

30,038

94.7%

1,063

3.2%

1,229

3.4%

845

3.3%

2,018

5.2%

1,240

3.1%

1,210

3.3%

1,119

3.2%

965

3.2%

888

2.8%

53

0.2%

0

0.0%

185

0.7%

29

0.1%

55

0.1%

6

0.0%

8

0.0%

76

0.3%

61

(4)その他

648

2.0%

238

0.7%

281

1.1%

677

1.7%

1,483

3.7%

906

2.5%

731

2.1%

609

2.0%

472

1.5%

(1)給与費

23,875

72.0%

24,271

67.8%

19,242

74.1%

26,265

67.6%

30,595

75.9%

27,235

75.4%

24,619

70.8%

21,378

71.0%

22,765

71.8%

(2)減価償却費

0.2%

850

2.6%

630

1.8%

217

0.8%

1,260

3.2%

1,126

2.8%

501

1.4%

879

2.5%

556

1.8%

1,089

3.4%

▲ 37

-0.1%

▲ 64

-0.2%

0

0.0%

▲ 6

0.0%

▲ 22

-0.1%

▲ 23

-0.1%

▲ 6

0.0%

▲ 3

0.0%

▲ 82

-0.3%

(4)委託費

313

0.9%

1,067

3.0%

123

0.5%

331

0.9%

427

1.1%

173

0.5%

161

0.5%

376

1.2%

336

1.1%

(5)その他

5,952

18.0%

6,135

17.1%

2,767

10.7%

7,500

19.3%

7,867

19.5%

6,175

17.1%

6,940

20.0%

5,325

17.7%

5,670

17.9%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

9

0.0%

0

0.0%

6

0.0%

9

0.0%

3

0.0%

5

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

67

0.2%

7

0.0%

11

0.0%

50

0.1%

70

0.2%

114

0.3%

80

0.2%

28

0.1%

80

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

117

0.4%

460

1.3%

0

0.0%

56

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

70

0.2%

248

0.8%



特別費用

(1)本部への繰入

195

0.6%

234

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

113

0.3%

0

0.0%

108

0.4%

431

1.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,140 100.0%

35,813 100.0%

25,966 100.0%

38,852 100.0%

40,319 100.0%

36,138 100.0%

34,751 100.0%

30,097 100.0%

31,712 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,215

94.2%

32,280

90.1%

22,359

86.1%

35,401

91.1%

40,064

99.4%

34,288

94.9%

32,674

94.0%

27,767

92.3%

30,289

95.5%

1,925

5.8%

3,534

9.9%

3,607

13.9%

3,451

8.9%

255

0.6%

1,849

5.1%

2,077

6.0%

2,330

7.7%

1,423

4.5%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

314

8

17

17

22

36

44

56

114
138

169

133

389

7

83

63

519

49

b 長期運営資金借入金元金償還支出

85

10

0

159

228

32

90

60

c その他の長期借入金償還支出

36

0

0

124

0

71

5

4

55

2,448

3,958

3,435

4,416

1,048

2,162

2,337

2,769

2,147

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

91

11

9

10

11

11

12

11

10

10

定員あたり収入

3,151

4,093

2,597

3,405

3,775

3,077

3,233

3,010

3,066

定員あたり支出

2,968

3,689

2,236

3,102

3,751

2,920

3,039

2,777

2,929

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

6

4

4

4

4

5

5

4

5,152

4,323

5,086

6,025

7,901

6,945

4,762

3,984

5,066

※無回答の施設・事業所は含まれない。

51