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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第46表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

34,957

83.9%

41,021

82.0%

27,701

89.5%

23,606

88.8%

21,176

87.0%

(2)利用料収入

2,727

8.8%

2,572

9.7%

2,974

12.2%

5,316

12.8%

6,952

13.9%

(3)補助事業等収入

361

0.9%

565

1.1%

20

0.1%

60

0.2%

5

(4)その他

367

0.9%

346

0.7%

497

1.6%

350

1.3%

194

0.8%

(1)給与費

25,432

61.0%

30,360

60.7%

19,112

61.8%

16,988

63.9%

13,424

55.1%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.0%

1,758

4.2%

2,443

4.9%

492

1.6%

871

3.3%

644

2.6%

▲ 464

-1.1%

▲ 754

-1.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

761

1.8%

1,018

2.0%

187

0.6%

499

1.9%

491

2.0%

(5)その他

9,013

21.6%

10,286

20.6%

6,891

22.3%

7,474

28.1%

5,766

23.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

4

0.0%

6

0.0%

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

67

0.2%

50

0.1%

154

0.5%

49

0.2%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

683

1.6%

1,109

2.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,326

3.2%

2,055

4.1%

90

0.3%

26

0.1%

823

3.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

41,687 100.0%

49,998 100.0%

30,945 100.0%

26,591 100.0%

24,349 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

37,892

90.9%

45,457

90.9%

26,927

87.0%

25,907

97.4%

21,148

86.9%

収支差(③=①-②)

3,796

9.1%

4,541

9.1%

4,018

13.0%

684

2.6%

3,201

13.1%

客体数

463

285

85

70

23

a 設備資金借入金元金償還支出

268

314

157

298

13

b 長期運営資金借入金元金償還支出

75

10

304

88

c その他の長期借入金償還支出

27

13

57

54

0

4,719

5,893

3,994

1,116

3,827

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

5

15

18

10

12

15

定員あたり収入

2,713

2,790

2,957

2,134

1,660

定員あたり支出

2,466

2,537

2,573

2,079

1,442

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.9

6.9

4.4

4.6

4.4

4,294

4,428

4,362

3,731

3,063

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第47表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
8人以上
10人以下

11人以上
13人以下

14人以上
16人以下

17人以上
20人以下

21人以上
30人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

34,957

83.9%

10,139

87.0%

11,287

86.3%

13,122

86.8%

14,964

81.4%

19,192

81.3%

24,838

84.1%

30,903

84.5%

38,971

79.2%

51,221

83.3% 105,231

83.7%

(2)利用料収入

5,316

12.8%

1,231

10.6%

1,312

10.0%

1,596

10.6%

2,545

13.8%

2,930

12.4%

3,827

13.0%

4,747

13.0%

5,190

10.6%

9,272

15.1%

18,707

14.9%

361

0.9%

187

1.6%

280

2.1%

189

1.2%

232

1.3%

299

1.3%

168

0.6%

329

0.9%

476

1.0%

245

0.4%

524

4人以下


事業活動収益

(3)補助事業等収入


事業活動費用

5人

6人

7人

31人以上

0.4%

(4)その他

367

0.9%

93

0.8%

194

1.5%

204

1.4%

95

0.5%

758

3.2%

415

1.4%

522

1.4%

380

0.8%

445

0.7%

394

0.3%

(1)給与費

25,432

61.0%

7,763

66.6%

7,753

59.3%

10,434

69.0%

10,539

57.3%

13,555

57.4%

19,353

65.5%

22,805

62.3%

28,980

58.9%

41,318

67.2%

72,568

57.7%

(2)減価償却費

1,758

4.2%

345

3.0%

441

3.4%

450

3.0%

1,091

5.9%

1,257

5.3%

992

3.4%

1,304

3.6%

2,398

4.9%

2,697

4.4%

5,033

4.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-0.9%

▲ 464

-1.1%

▲ 47

-0.4%

▲ 109

-0.8%

▲ 129

-0.9%

▲ 282

-1.5%

▲ 193

-0.8%

▲ 279

-0.9%

▲ 301

-0.8%

▲ 601

-1.2%

▲ 622

-1.0% ▲ 1,186

(4)委託費

761

1.8%

152

1.3%

318

2.4%

575

3.8%

249

1.4%

370

1.6%

195

0.7%

309

0.8%

763

1.6%

1,192

1.9%

2,523

2.0%

(5)その他

9,013

21.6%

3,417

29.3%

2,886

22.1%

3,919

25.9%

3,385

18.4%

4,574

19.4%

6,873

23.3%

7,690

21.0%

8,657

17.6%

13,925

22.6%

26,722

21.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

4

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

13

0.0%

9

0.0%

17

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

67

0.2%

45

0.4%

56

0.4%

19

0.1%

31

0.2%

35

0.1%

40

0.1%

33

0.1%

128

0.3%

109

0.2%

72

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

683

1.6%

0

0.0%

0

0.0%

14

0.1%

543

3.0%

433

1.8%

297

1.0%

89

0.2%

4,151

8.4%

294

0.5%

857

0.7%



特別費用

(1)本部への繰入

1,326

3.2%

296

2.5%

411

3.1%

397

2.6%

1,233

6.7%

1,250

5.3%

948

3.2%

525

1.4%

1,049

2.1%

626

1.0%

4,744

3.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

41,687 100.0%

11,650 100.0%

13,074 100.0%

15,125 100.0%

18,384 100.0%

23,614 100.0%

29,548 100.0%

36,591 100.0%

49,180 100.0%

61,486 100.0% 125,728 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

37,892

90.9%

11,971 102.8%

11,755

89.9%

15,665 103.6%

16,246

88.4%

20,848

88.3%

28,123

95.2%

32,364

88.4%

41,374

84.1%

59,246

96.4% 110,477

87.9%

収支差(③=①-②)

3,796

9.1%

▲ 321

1,318

10.1%

▲ 540

2,138

11.6%

2,766

11.7%

1,425

4.8%

4,227

11.6%

7,806

15.9%

2,240

3.6%

12.1%

客体数

463

40

a 設備資金借入金元金償還支出

268

b 長期運営資金借入金元金償還支出

75

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-2.8%

-3.6%

15,252

23

34

31

77

27

27

50

35

36

127

32

24

168

225

142

125

409

625

561

178

358

0

19

119

72

21

40

35

72

27

23

8

25

25

30

32

15

50

0

62

4,719

▲ 353

1,251

▲ 268

2,735

3,456

1,891

5,068

9,104

3,655

18,404

15

4

5

6

7

9

12

15

19

26

52

定員あたり収入

2,713

2,912

2,615

2,521

2,626

2,568

2,440

2,470

2,610

2,388

2,428

定員あたり支出

2,466

2,993

2,351

2,611

2,321

2,267

2,322

2,185

2,196

2,301

2,134

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.9

2.3

1.9

2.3

2.4

3.9

4.7

6.5

6.5

8.5

19.2

4,294

3,400

4,109

4,483

4,481

3,466

4,124

3,504

4,487

4,833

3,780

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第48表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

34,957

83.9%

29,423

83.1%

51,190

86.9%

51,726

82.9%

31,688

85.9%

30,256

85.5%

33,908

85.6%

33,597

77.6%

31,205

84.8%

(2)利用料収入

5,316

12.8%

4,436

12.5%

6,699

11.4%

8,371

13.4%

4,492

12.2%

3,861

10.9%

4,779

12.1%

5,950

13.8%

4,892

13.3%

(3)補助事業等収入

361

0.9%

700

2.0%

299

0.5%

761

1.2%

472

1.3%

233

0.7%

283

0.7%

277

0.6%

317

0.9%

(4)その他

367

0.9%

349

1.0%

752

1.3%

1,082

1.7%

219

0.6%

125

0.4%

302

0.8%

432

1.0%

213

0.6%

(1)給与費

25,432

61.0%

21,502

60.8%

22,485

38.1%

40,935

65.6%

22,373

60.7%

22,628

64.0%

25,641

64.7%

24,720

57.1%

24,058

65.4%

(2)減価償却費

1,758

4.2%

1,050

3.0%

1,008

1.7%

2,295

3.7%

1,373

3.7%

853

2.4%

2,276

5.7%

1,768

4.1%

1,968

5.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 464

-1.1%

▲ 318

-0.9%

▲ 249

-0.4%

▲ 958

-1.5%

▲ 358

-1.0%

▲ 246

-0.7%

▲ 457

-1.2%

▲ 441

-1.0%

▲ 487

-1.3%

(4)委託費

761

1.8%

597

1.7%

594

1.0%

964

1.5%

1,149

3.1%

571

1.6%

713

1.8%

570

1.3%

835

2.3%

(5)その他

9,013

21.6%

6,811

19.2%

14,023

23.8%

11,821

18.9%

6,695

18.2%

6,906

19.5%

8,190

20.7%

11,327

26.2%

8,009

21.8%

4

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

21

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

9

0.0%

1

0.0%

67

0.2%

7

0.0%

44

0.1%

72

0.1%

149

0.4%

60

0.2%

42

0.1%

31

0.1%

86

0.2%

(1)本部からの繰入

683

1.6%

484

1.4%

0

0.0%

459

0.7%

0

0.0%

901

2.5%

348

0.9%

3,004

6.9%

155

0.4%

(1)本部への繰入

1,326

3.2%

922

2.6%

1,327

2.3%

1,663

2.7%

789

2.1%

1,238

3.5%

1,597

4.0%

1,043

2.4%

1,415

3.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

41,687 100.0%

35,393 100.0%

58,940 100.0%

62,421 100.0%

36,871 100.0%

35,380 100.0%

39,620 100.0%

43,269 100.0%

36,783 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

37,892

90.9%

30,569

86.4%

39,233

66.6%

56,792

91.0%

32,171

87.3%

32,010

90.5%

38,002

95.9%

39,018

90.2%

35,883

97.6%

収支差(③=①-②)

3,796

9.1%

4,823

13.6%

19,707

33.4%

5,629

9.0%

4,700

12.7%

3,370

9.5%

1,618

4.1%

4,251

9.8%

900

2.4%

客体数

463

a 設備資金借入金元金償還支出

268

b 長期運営資金借入金元金償還支出

75

c その他の長期借入金償還支出

27

24

4,719

5,014

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

17

31

42

29

48

59

66

171

42

0

276

478

94

501

127

324

474

41

0

0

9

166

142

35

27

0

86

23

36

29

20

20,399

6,690

5,152

3,852

2,736

5,280

2,002

15

11

14

15

12

12

14

16

18

定員あたり収入

2,713

3,195

4,366

4,065

3,098

3,003

2,838

2,624

2,080

定員あたり支出

2,466

2,760

2,906

3,699

2,703

2,717

2,722

2,366

2,030

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.9

5.7

7.7

7.3

5.1

4.3

5.1

6.3

6.0

4,294

3,760

2,916

5,618

4,384

5,204

5,045

3,939

3,985

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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